C - A股2010推介会材料-0329.ppt

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1 2010 业绩报告 2011 年 3 月 30 日 股票代码 :

2 管理层 常小兵 董事长 陆益民 董事兼总裁 佟吉禄 董事 2

3 主要内容 总体业绩 运营表现 财务分析 3

4 总体业绩 ( 百万元 ) 人民币 同比 营业收入 175, , % 其中 : 移动营业收入 91,867 73, % 固网营业收入 82,305 83, % 通信服务收入 (2) 166, , % 其中 : 移动通信服务 84,508 71, % 固网通信服务 81,050 81, % EBITDA (3) 59,437 58, % 净利润 3,671 9, % 经调整净利润 (3) 3,479 7, % 归属于母公司净利润 1,228 3, % 每股收益 ( 元人民币 ) % 每股派息 ( 元人民币 ) 为外部营业收入, 剔除固网初装费递延收入, 2010 年为 1.92 亿元,2009 年为 4.90 亿元 ; 由于存在不可分摊项目, 营业收入不等于移动营业收入和固网营业收入之和 ; (2) 剔除固网初装费递延收入 ; 由于存在不可分摊项目, 通信服务收入不等于移动通信服务收入和固网通信服务收入之和 除非特别指明, 全文所有通信服务收入均为剔除固网初装费递延收入后的通信服务收入 ; (3) 剔除固网初装费递延收入,2009 年剔除衍生金融工具公允值变动之已实现盈利 12.4 亿元 4

5 收入实现快速增长 收入增速超过行业平均水平 ( 百万元人民币 ) 153,332 11,139 1,814 6,289 (6,359) , % 增速较行业平均增速 +2.1pp (3) G GSM 互联网及数据固话其它 2010 (2) 收入拉动 : +7.3pp +1.2pp +4.1pp -4.1pp 3G 业务通信服务收入 11,930 GSM 业务通信服务收入 2.6% 70,764 72,578 互联网及数据通信业务收入 33, % 39,326 47,671 固话业务收入 -13.3% 41, 行业收入增速为国家工业与信息化部披露的 2010 年电信行业主营业务收入同比增速 6.4% (2) 含宽带服务 数据通信及其它互联网业务 (3) 含本地语音 长途 固网增值 网间结算 5

6 收入结构持续优化 通信服务收入增长 8.5%, 移动通信服务收入首次超过固网通信服务收入, 占收入的比例达到 50.8% 移动非语音业务占移动通信服务收入的比例达 32%, 同比提高 4.4 个百分点 ; 固网非语音业务收入首次超过语音业务, 占固网通信服务收入的比例达 55.2%, 同比提高 7.1 个百分点 通信服务收入及收入结构 移动通信服务收入结构 ( 百万元人民币 ) ( 百万元人民币 ) 153, % 166,339 非语音业务 71, % 84, % 移动 固网 46.7% 18.1% -0.5% 50.8% 53.1% 48.7% 语音业务 ( 百万元人民币 ) 非语音业务 72.4% 68.0% 固网通信服务收入结构 81, % 81, % 0.2% 0.5% 语音业务 51.9% 44.8% 为不可分摊收入 6

7 3G 业务呈现规模增长势头 积极适应市场变化 用户快速增长 持续优化营销政策 : 坚持 六统一 策略 逐步扩大目标用户群 ( 千户 ) 2,742 2,082 2,736 2,994 3,506 14,060 占移动用 户数 8.4% 提高渠道销售能力 : 加快电子渠道建设 突破与主流社会渠道的合作 Q10 2Q10 3Q10 4Q 收入增量逐季扩大 发挥终端产业链优势 : 形成适应各类用户消费能力的智能终端产品体系 合理利用终端补贴拉动合约用户增长 ( 百万元人民币 ) ,930 1, % (2) 3,370 2,424 4,504 占移动通信服务收入 14.1% 为 2010 年数字 (2) 为季度环比平均增长率 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 7

8 网络能力持续增强 提升网络能力, 为持续增长提供保障 持续建设 3G 精品网络 完善 2G 网络覆盖 推进宽带网络升级提速 基站数 18.3 万个 +70.8% 基站数 32.9 万个 +15.5% 宽带接入端口数 6,583 万个 +29.3% 载扇数 54.7 万个 +67.0% 载频数 万个 +14.3% 20M 及以上端口占比 38% 网络覆盖 全国县以上城市及东部发达乡镇 网络覆盖 基本覆盖所有乡镇及主要行政村 具备向逾 2500 万家庭提供 20M 以上宽带接入能力 数据国际漫游覆盖 101 个国家和地区,207 家运营商 GPRS 国际漫游覆盖 176 个国家和地区,371 家运营商 8

9 管理变革深入推进 创新体制机制 提升运营效率 组织机构 面向公众 集团客户的一体化市场经营体系 一体化的网络建设与维护 一体化的产品创新体系 经营模式 产品创新 终端创新 渠道合作创新 资源配置 建立本地网成本评价体系 深化资金集中管理体系 IT 支撑 全国性的电子化销售服务系统 (ESS) 全国实施 ERP 核心系统 推进集中数据库建设 激励机制 优化业绩考核体系 探索更具有活力的薪酬机制 客户服务能力 3G 专属服务 服务质量持续改善计划 9

10 展望顺应行业发展趋势 新技术 新业务和新产业模式正深刻改变信息通信行业 移动互联网爆发性增长 新技术 新业务层出不穷 网络技术快速演进 全球 3G 用户渗透率近 20%; 其中, 日韩达 90%, 英 美 法等国超过 30% 全球移动数据流量已在 2009 年超越移动语音 智能终端快速普及, 出货量于 2010 年第四季度首度超过 PC 全球应用软件累计下载次数突破百亿次 固移融合 (FMC) 移动窄带 三网融合 移动宽带 GSM/GPRS/ WCDMA/HSPA EDGE 384Kbps 14.4M 物联网 HSPA+ 云计算 超宽带 LTE (B3G) 21-84M >100M 驱动电信运营商加速战略转型 10

11 展望 加速创新转型, 做 信息生活的创新服务领导者 聚焦增长, 提升效率 行业地位提升核心业务领先运营效率提升客户体验卓越创新能力突破 3G 领先与一体化创新战略 实现 3G 领先, 扭转移动市场地位 一体化市场体系个人 + 家庭 + 企业 3G 领先的核心业务 强化宽带主导地位, 提升固网价值选择性推进 FMC 创新内容与应用发展以网络为中心 ICT 服务 集中化产品创新固定 + 移动 一体化网络运行固定 + 移动 一体化产品管理固定 + 移动 一体化 IT 支撑 BSS+MSS+ESS 一体化运营 11

12 展望 2011 年实现规模突破, 提升市场份额 重点业务规模突破, 收入实现更快增长 3G 宽带服务领先, 服务感知全面提升 运营效率不断提高, 盈利得到逐步改善 推进体制和机制创新, 增强团队活力 3G 收入及用户突破性发展, 移动业务加速增长 宽带业务持续高速增长, 固网业务结构持续改善 融合业务实质性推进, 行业应用规模发展和新突破 内容应用不断丰富, 非语音业务占比持续提升 建立涵盖售前 售中 售后的服务体系 深化 3G 专属服务 实施宽带承诺服务 提升客户接触点的服务能力 加快信息系统建设, 为业务 管理变革提供保障 以效率和市场为导向, 优化投资资源配置 深化实施本地网成本评价管理, 优化成本资源配置 优化组织机构和人力资源配置 完善员工职业发展 完善和强化考核评价体系和薪酬分配激励机制 信息生活的创新服务领导者 12

13 主要内容 总体业绩 运营表现 财务分析 13

14 业务总体发展情况 业务运营数据 同比 移动业务 用户数 ( 千户 ) 167, , % 其中 :GSM 153, , % 3G 14,060 2,742 - ARPU( 元 ) % ( 百万元人民币 ) 153,332 通信服务收入 8.5% 166,339 其中 :GSM % 3G 移动 71, % 84,508 用户数 ( 千户 ) 96, , % 固网语音业务 其中 : 固定电话 83,212 84, % 无线市话 13,423 18, % 固网 -0.5% 81,465 81,050 ARPU( 元 ) % 固网宽带业务 用户数 ( 千户 ) 47,224 38, % ARPU( 元 ) % 为不可分摊收入 14

15 移动业务收入快速增长, 用户结构优化 移动通信服务收入 移动用户数 ( 百万元人民币 ) ( 千户 ) 147, % 167,426 71, % 84,508 70,764 72,578 移动用户 ARPU 及 MOU ( 元 / 分钟 ) % , % GSM 3G ARPU MOU 15

16 移动业务 GSM 业务平稳发展 GSM 通信服务收入 GSM 用户数及 ARPU ( 百万元人民币 ) 2.6% 70,764 72,578 19,321 20, % ( 千户 / 人民币元 ) 144, % 153, % 51,239 51, % 增值语音其它 1, ,321 (252) 20,856 ( 十亿分钟 / 分钟 ) 用户 ARPU GSM 话务量及 MOU % % 短信手机上网炫铃其它 2010 含月租及网间结算收入 话务量 MOU 16

17 移动业务 3G 业务快速增长, 数据业务消费习惯逐步形成 ( 百万元人民币 ) ( 元 / 分钟 ) 11, G 业务收入结构 % 语音 3G 用户 ARPU 及 MOU ARPU 手机用户 MOU 52.4% 非语音 手机音乐 手机阅读 (MB) 178 沃商店 移动互联网业务 用户渗透率 43% 用户规模近千万 3G 用户每月户均数据流量 142 手机支付 144 手机视频 手机邮箱 172 频道逾 120 个, 用户渗透率达 20% 用户渗透率达 17% 社区类产品 Q10 2Q10 3Q10 4Q10 17

18 移动业务终端不断丰富, 满足不同消费能力用户的需求 充分发挥 WCDMA 产业链优势 覆盖高中低价位的终端体系 2010 年,WCDMA 手机出货量市场份额近 50%, 其中智能手机出货量市场份额逾 80% 中国手机出货量市场份额 2010 年推出 3G 定制终端过百款, 其中智能终端逾 50 款 战略终端体系 29.2% WCDMA 47.0% EVDO 23.7% TD-SCDMA 中国智能手机出货量市场份额 9.0% 10.4% WCDMA EVDO TD-SCDMA 80.6% 数据来源赛诺市场研究, 数据为 2010 全年数字 普及型功能机 <800 元 普及型智能机 元 中高端智能机 >2000 元 iphone 等明星机 2011 年将进一步丰富战略终端体系, 推出超过 80 款定制终端 18

19 移动业务渠道销售能力快速提升 建立同主流社会渠道的合作 3G 自有营业厅 电子渠道月交易额 >1.8 万 >15 亿元 自有渠道 加速推进自有营业厅转型, 提升效能 自有营业厅统一 管理 销售模式 激励机制 系统支撑 3G 社会渠道 社会渠道 3G 用户数发展占比 >9 万 >40% 战略合作的主流社会渠道 继续推动渠道创新变革 社会渠道 扩大与全国性连锁渠道的合作 加大区域性优质渠道的拓展力度 建立一级架构渠道管控系统 全国 提升自有电子渠道销售规模 区域 电子渠道 加大同领先电子商城的合作 提升用户渗透率 网络 19

20 固网业务宽带业务保持快速增长, 固话业务下滑减缓 固网通信业务收入 固网宽带用户数及 ARPU ( 百万元人民币 ) 81, % 81,050 ( 千户 / 元人民币 ) 38, % 47,224 24, % 30, 用户 ARPU 47, % 41,312 本地电话用户数及 ARPU ( 千户 / 元人民币 ) 102, % 96,635 宽带服务 9,151 9,008 固话 含本地语音 长途 固网增值 网间结算 数据通信其它 用户 ARPU 20

21 融合发展推出 沃家庭, 提升固网价值 2010 年业务捆绑 2010 年下半年推出 沃家庭 2011 年规模推广 沃家庭 推广共享时长 统一账单融合业务, 融合业务套餐用户快速增长 用户提供基于宽带及 3G 的一体化数字家庭生活体验 加快提高 沃 家庭 用户在宽带用户中的渗透率 家庭安全和管理 摄像设备烟感设备 自动控制 家居家电 开展移动 固网宽带和 WLAN 业务的融合营销 大力推进 三网融合 积极推广家庭视频业务 通讯设备 智能型家庭网关 娱乐及多媒体 推动宽带业务保持快速增长, 减缓固话业务下滑, 提升固网价值 21

22 融合发展行业应用初步显现差异化优势 2010 年 重点领域应用取得突破 2011 年 规模发展 集团客户移动用户同比增长 50.3% 撬动存量市场, 规模推广移动办公 公务值勤产品 拉动增量市场, 规模发展监控监测 汽车信息化 股票机 / 专用卡等产品 重点 领域 开发出 22 个行业应用产品 移动办公 公务值勤 汽车制造 推广面向中小企业的信息化应用产品解决方案 进一步增强全球组网能力 重点 应用 移动办公 手机证券 视频监控 打造 5 个百万级用户应用产品 撬动存量 拉动增量 产品 汽车信息化 智能公交 移动办公 公务值勤 监控检测 汽车信息化 股票机 / 专用卡 22

23 建设精品宽带网络, 为持续健康增长奠定基础 资本开支 十亿元人民币 计划 2011 结构 移动网络 % 其中 :3G % 2G % 移动网络 3G 精品网络 + 完善 2G 网络覆盖 +WLAN 2011 年在 56 个重点城市升级 HSPA 年 2011 年 WCDMA/HSPA HSPA+ >2011 年 HSPA+ LTE (B3G) ( 多载波 ) 宽带及数据 % 固定电话 % 上行 : 5.76M 下行 : 14.4M 上行 :5.76M 下行 : 21M 上行 : M 上行 >50M 下行 :42-84M 下行 >100M 基础设施及传输网 % 创新及增值平台 % IT 系统 % 其它 % 资本开支 % 固网宽带网络 加大光纤接入网建设, 持续推进宽带网络升级提速 年内具备向逾 4000 万家庭提供 20M 以上宽带接入能力 23

24 全面提升服务水平和客户感知 客户感知和品牌形象持续提升 网络质量提升 智能终端多样 + 服务能力增强化 + + 应用体验丰富 2010 年 3G 2G 系统 接通率分别提高 0.9pp 1.4pp 2011 年重点城市 3G 网速从 14.4M 提升到 21M 20M 接入端口占比 快速提升 超过 50 款智能终端 具有吸引力的合约计划 2011 年推出更多智能终端 3G 客户满意度行业 排名第一 3G 专属服务及 VIP 客户经理队伍 大力建设电子渠道, 与主流社会渠道广泛合作 基于沃门户和沃商店的丰富应用 基于 W 网络的丰富互联网应用 适应客户需求的计费方式 来自 2010 年工信部满意度调查结果 24

25 主要内容 总体业绩 运营表现 财务分析 25

26 收入与构成 通信服务收入及构成 收入及增长率 ( 百万元人民币 ) ( 百万元人民币 ) 移动业务 3G 2G 153, % 8.5% 47% 166, % 51% 营业收入 其中 : 移动业务 固网业务 通信服务收入 (2) 2010 同比 % 176, % 91, % 82, % 166, % 固网业务 互联网及数据 固定电话及其它 21.5% 53% 23.6% 49% 其中 : 移动业务 84, % 其中 :3G 2G 互联网及数据通信 固话 (3) 固网业务 81, % 11,930 72, % 39,326 41, % 19.0% -13.3% 为外部营业收入, 由于存在不可分摊项目, 营业收入不等于移动营业收入和固网营业收入之和 (2) 为保持收入数据可比性, 从通信服务收入中均剔除了固网初装费收入 (2010 为 1.92 亿元, 2009 为 4.90 亿元 ) (3) 含本地语音 长途 固网增值 网间结算 26

27 移动业务收入及构成 ( 百万元人民币 ) 移动通信服务收入 71, % 84,508 ( 百万元人民币 ) 2010 同比 % 营业收入 91, % 通信服务收入 84, % 通话及月租费 48, % 增值业务收入占移动通信服务收入 % 增值业务 26, % 网间结算 9, % 27.3% 7.0% 31.4% 7.2% 其它 其它 % 销售通信产品收入 7, % 4.1% 10.1% 移动数据 其中 :*2G 72, % 11.4% 9.8% 4.8% 4.3% SMS 语音增值 * 通信服务收入 *3G 11, % 27 27

28 固网业务收入及结构 ( 百万元人民币 ) 固网通信服务收入 -0.5% 81,465 81,050 ( 百万元人民币 ) 2010 同比 % 营业收入 82, % 非语音 48.1% 55.2% 通信服务收入 81, % 语音 51.9% 44.8% 语音 30, % 网间结算 5, % 宽带服务收入 语音增值 5, % ( 百万元人民币 ) 24, % 30,730 宽带 30, % 30.2% 37.9% 数据通信及其它 8, % 其他 % 销售通信产品收入 % 宽带收入占固网服务收入 % 均剔除了固网初装费收入 (2010 为 1.92 亿元, 2009 为 4.90 亿元 ) 的影响 28

29 成本费用及构成 ( 人民币百万元 ) 2010 同比 % 成本费用网间结算支出 13, % 人工成本 23, % 折旧及摊销 54, % 网络运营及支撑成本 26, % 管理及其它费用 10, % 营业费用 23, % 销售通信产品成本 10, % 财务费用 1, % 成本费用总计 165, % 营业成本构成 ( 占营业收入 %) 89.7% 0.6% 1.7% 0.9% 6.1% 13.3% 13.5% 6.6% 6.2% 15.0% 15.0% 30.3% 31.1% 13.9% 13.3% 8.2% 93.9% 7.8% 财务费用 销售通信产品成本营业费用 管理及其它费用网络运营及支撑成本折旧及摊销 人工成本 网间结算支出 营业收入剔除固网初装费收入 (2010 为 1.92 亿元, 2009 为 4.90 亿元 ) 29

30 主要成本项目分析 折旧与摊销 网络 运营与支撑成本 ( 百万元人民币 ) 47, % 54,786 ( 百万元人民币 ) 23, % 26, % 31.1% 15.0% 15.0% 占营业收入 % 2010 年折旧摊销同比增加 68.9 亿元 公司 2010 年继续投资 3G 及宽带网络, 新的网络资产开始计提折旧 2010 年网络 运营与支撑成本增加了 26.6 亿元 主要由于网络规模扩大导致水电 燃料动力费及房屋租赁费增加 :2010 年基站数同比增加 31%, 宽带网络端口同比增加 29% 30

31 营销成本分析 营业费用 +3G 手机补贴 * 2G 销售费用 3G 销售费用 + 手机补贴 * ( 百万元人民币 ) ( 百万元人民币 ) ( 百万元人民币 ) 68% 21, , % 26.3% 26,905 3,172 23, % 11, % -0.1% 11, % 38% % % 1, ,070 1,906 1,164 1Q 2Q 3Q 4Q 占营业收入 % 手机补贴占 2G 服务收入 % 占 3G 服务收入 % 销售费用 3G 及宽带等重点业务市场拓展力度加大, 总体营销成本同比增加 26.3% 营销成本占收比增加主要由于 3G 手机补贴的增加 2G 营业费用占 2G 服务收入比重同比下降 0.4 个百分点 固网营业费用占固网服务收入的比基本保持稳定 3G 终端补贴按照国际会计准则 公允价值法 处理 第四季度由于 iphone4 合约销售大幅增加, 补贴费用也因此大幅增加 *3G 手机补贴费用记录在财务报表中的 3G 终端销售亏损中 31

32 EBITDA 及净利润 由于收入的快速增长, 经调整 EBITDA 同比增长 2.3% 由于网络规模扩大及 3G 业务尚处于运营初期, 盈利面临压力 经调整 EBITDA 经调整净利润 ( 人民币百万元 ) ( 人民币百万元 ) 58, % 59,437 7, % 36.8% 33.8% 3,479 EBITDA 率 经调整后 EBITDA 与净利润均已剔除固网初装费递延收入 (2010 为 1.92 亿元, 2009 为 4.90 亿元 ) 及 09 年下半年有关衍生金融工具公允值变 动之已实现盈利 亿的影响 ; 32

33 经营现金流及自由现金流 由于收入的快速增长, 经营现金流实现较快增长, 同比增长 15% 自由现金流大幅改善, 由 2009 年的 亿元提升至 2010 年的 亿元 经营现金流 自由现金流 ( 人民币百万元 ) ( 人民币百万元 ) 59, % 68,210-1,979-53,165 33

34 资产负债结构稳健 关键资产负债指标 ( 人民币百万元 ) 积极稳健的资金管理 积极采用多渠道融资, 优化债务结构, 降低利息成本 资产 443, ,232 货币资金 22,791 8,828 负债 235, ,387 付息债务 97,043 74,463 v v v 成功发行 230 亿元短期融资券及 150 亿元中期票据 下半年成功发行 18 亿美元可转债, 利息 0.75% 下半年净财务费用比上半年节省了 2.6% 约 2200 万元 净资产 208, ,845 资产负债率 53.1% 50.2% 全年用户预付款比去年同比增加 88 亿元, 总额达到 300 亿元, 有效控制用户信用风险, 并减少了借贷需求与利息成本 34

35 重大业务会计处理 3G 通信服务与终端捆绑销售业务 基于以下考虑, 公司选择 公允价值法 处理 : v 公司是在美国 香港及上海三地上市的电信公司, 会计准则的采纳应符合各上市地区的有关要求 ; v 美国对捆绑销售业务已明确要求采纳 公允价值法 核算, 各美国电信运营商均已采纳 公允价值法 ; v 国际准则对捆绑销售业务在收入准则征求意见稿中已明确未来应采纳 公允价值法 核算, 并要求对此业务核算如有不同处理方法应按照 公允价值法 进行追溯调整 ; v 按照 公允价值法 核算捆绑销售业务更符合会计准则的实质, 而且捆绑业务中的手机与电信服务对用户均有独立的价值, 运用 公允价值法 能给报表使用者提供更可靠及更相关的信息 ; v 公司自 2010 年才开始大规模发展通信服务与终端销售捆绑业务 电信行业的 公允价值法 是指以合约约定的总金额减去用户保证金后的余额, 乘以捆绑业务中各业务单独销售价格占捆绑业务总金额的比例, 分别确认通信服务收入和终端销售收入 发行 亿美元可换股债券 本次发行可转债的会计处理 : v 因本次可转债发行主体亿迅公司的记账本位币与可转债发行货币均为美元, 且换股价汇率已于合约中锁定为每 1 美元折换为 港元, 公司根据国际 / 香港会计准则第 32 号要求将此可转债确认为权益性金融工具, 权益工具公允价值的变化不在财务报表中确认 ; v 本次可转债被视为复合金融工具, 即同时包含债务部分及权益部分, 在资产负债表中也将相应分别列示为负债部份及权益部份, 于初始确认时, 负债部分与权益部分账面金额之和等于该项金融工具之总体发行价值 ; v 本次可转债票面年利率为 0.75%, 但损益表利息费用乃按市场实际公允年利率为 1.90% 计值 35

36 附录 1: 损益表 ( 百万元人民币 ) ( 百万元人民币 ) 营业收入 176, ,369 销售通信商品及电信设备 (10,688) (2,689) 通信服务收入 166, ,822 其他 (10,933) (10,499) 其中 : 初装费 营业税金及附加 (4,871) (4,487) 其他收入 2,175 2,313 销售费用 (23,733) (20,957) 销售通信产品收入 7,461 2,233 财务费用 (1,625) (944) 营业成本 (123,735) (105,654) 资产减值损失 (2,664) (2,376) 管理费用 (16,113) (14,048) 投资收益 小计 (139,848) (119,702) 营业利润 3,914 11,356 其中 : 网间结算支出 (13,727) (12,955) 营业外收支净额 人工成本 (23,331) (21,934) 利润总额 4,647 12,181 折旧及摊销 (54,786) (47,898) 所得税费用 (975) (2,807) 网络运营及支撑成本 (26,383) (23,728) 净利润 3,671 9,374 36

37 附录 2: 资产负债表部分列示 ( 百万元人民币 ) ( 百万元人民币 ) 流动资产 ( 部分 ): 流动负债 ( 部分 ): 货币资金 22,791 8,828 短期借款 36,727 63,909 应收账款 10,408 9,871 应交税费 1, 其他应收款 1,617 6,667 应付账款 93, ,567 存货 3,728 2,412 预收款项 29,971 21,136 预付款项 3,067 1,853 其他应付款 8,077 7,781 其他流动资产 620 1,059 流动负债合计 197, ,612 流动资产合计 : 42,293 30,723 非流动负债 ( 部分 ): 非流动资产 ( 部分 ): 长期借款 1, 固定资产 304, ,035 递延收益 2,171 2,558 在建工程 55,862 57,844 长期应付款 工程物资 3,367 6,292 非流动负债合计 37,392 10,774 无形资产 19,870 19,645 负债合计 235, ,387 长期待摊费用 7,724 7,620 归属母公司股东权益 70,836 70,984 可供出售金融资产 6,214 7,977 少数股东权益 137, ,862 非流动资产合计 : 401, ,510 股东权益合计 208, ,845 资产合计 443, ,232 负债及所有者权益合计 443, ,232 37

38 附录 3: 主要运营数据表 GSM 业务 用户 ( 千户 ) 14,060 3G 业务 ARPU( 元 ) 固网语音 固网宽带 手机用户 MOU( 分钟 ) 用户 ( 千户 ) 153, ,845 ARPU( 元 ) MOU( 分钟 ) 每分钟语音收入 ( 元 ) , 用户 ( 千户 ) 96, ,822 其中 : 固定电话 83,212 84,080 无线市话 13,423 18,742 ARPU( 元 ) 本地语音总通话量 ( 百万次 )( 不含拨号上网 ) 155, ,539 长途通话量 ( 百万分钟 ) 26,787 33,583 用户 ( 千户 ) 47,224 38,550 ARPU( 元 ) 本期平均用户数 = 本期各月平均用户数之和除以当期月份数 ; 月平均用户数 =( 上月末用户到达数 + 本月末用户到达数 ) 38

39 谢谢! 中国联合网络通信股份有限公司 2011 年 3 月 30 日

幻灯片 1

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