第 2 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 社会福祉法人魚沼福祉会 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 勘定科目 収支 大中 小 区 分 介護保険事業収益 医療事業収益収サ受託事業収益ー経常経費寄附金収益益ビその他の収

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第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 老人福祉事業収入運営事業収入管理費収入

社会福祉法人ケアマキス 事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 収入 支出 収入 支出 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入

法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 支 出

<8ED089EF959F8E C E6D8DF7938D89EF>

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 社会福祉法人名社会福祉法人武光福祉会 ( 単位 : 円 ) 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算

平成 28 年度法人単位事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第 2 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ

入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名社会福祉法人燦燦会 ( 単位 : 円 ) 至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, ,008,672 15,6

社会福祉法人北区社会事業協会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 生活保護事業収益 2

30年度財剎諸表å⁄ºå−ł.xlsx

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, ,

若あゆの会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業収益 事業全般

みたけ学園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 事業活動による収支 児童福祉事業収入 66,161,000 66,511, ,168 措置費収入 66,161,000 66,501,

<95BD90AC E93785F8E918BE08EFB8E788C768E5A8F912891E688EA8D8691E688EA976C8EAE292E786C7378>

2014 年度資金収支決算書 <1> 社会福祉法人敬羨会 2014 年 04 月 01 日 ~2015 年 03 月 31 日小規模多機能型居宅介護ほんまち家 勘定科目 [[ 事業活動による収支 ]] [ 収入 ] 介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担

<8E918BE08EFB8E78975C8E5A93E096F3955C F63>

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平成 29 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

97

事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322

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施設名希望の里就労支援事業会計 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,0

法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 767,681, ,289,801 67,391,51

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 社会福祉法人 事業活動による収支 収 入 支 出 山紫会 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 683

11 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 収益 費用 収益 費用 法人名 事業活動計算書 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 勘定科目介護保険事業収益老人福祉事業収益児童福祉事業収益保育事業収益就労支援事業収益 12,283,917 障

平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

平成 29 年度法人単位資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による

自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日 決算報告書 社会福祉法人 崇徳会

平成 29 年度資金収支予算書 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158,000 3,308,709,084 73,551,084 手数料収入 132,83

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決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな

平成 29 年度決算報告書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日至 : 平成 30 年 3 月 31 日 静岡県静岡市清水区日立町 4 番 19 号

<8CF689768E968BC6208C888E5A8F E786C7378>

一般会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 公益財団法人蘭島文化振興財団 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 基 本 財 産 運 用 収 入

平成 31 年度 当初予算書 自 : 平成 31 年 4 月 1 日 至 : 平成 32 年 3 月 31 日 社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259, ,726 受取配分金 80,60

資金収支計算書 第 1 号の 1 様式 ( 自 ) 平成 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 28 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 会費収入寄附金収入経常経費補助金収入受託金収入事業

資金 1-1 理事会

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 2,849,579,000 2,904,469,883 54,890,883 手数料収入 115,50

平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による収支 収入 支出 勘定科目 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費収入 87,0

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事業 拠点 [0005: 社会福祉法人小渦会 ] 事業活動による収支 施設整備等による収支その他の活動による収支 収入 支出 収入 支出 収入 支出 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 30 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 31 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関

資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166, ,80

資金収支計算書 法人全体 第 1 号の1 様式 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 < 事業活動による収支 > < 収入 > 会費収入 6,725,000 6,226, ,727 一般会費収入 6,366,000 5,930, ,727 賛助会費

平成 28 年度 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会 会長北原益二郎

平成 27 年度 財務諸表 自 至 平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 年 3 月 31 日 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木 14 番 245 社会福祉法人明和会

平成 29 年度決算書 自 : 平成 29 年 4 月 1 日 至 : 平成 30 年 3 月 31 日 目 次 1. 計算書類 ⑴ 第一号第一様式 法人単位資金収支計算書 ⑵ 第二号第一様式 法人単位事業活動計算書 ⑶ 第三号第一様式 法人単位貸借対照表 ⑷ 別紙 1 計算書類に対する注記 ( 法

財産目録 平成 27 年 3 月 31 日現在 資産 負債の内訳金額 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 3,000 普通預金 東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店東邦銀行矢吹支店 4/1 積立金移動 (26 年度処理 ) 東邦銀行矢吹支店白河信用金庫矢吹東支店東邦銀行矢吹支店東

貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 資産の部負債の部 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 当年度末前年度末増減当年度末前年度末増減 流動資産 137,486, ,337,415 20,148,965 流動負債 26,764,109 24,894,406 1,869

平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位円 ) 収入の部 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000, ,179,

資料 2 平成 26 年度 ( 第 5 期 ) 決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 一般財団法人ニッポンドットコム

議案第 1 号科目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 収支計算書 平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 予算額 決算額 差異 受託事業収益 368,440, ,811, ,659 受取配分金

法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 貸借対照表 科目 当年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 前年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 1,157,141 1,260, ,475 普通預金 42,

病院別財務諸表等 平成 29 年度 ( 第 12 期事業年度 ) 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 地方独立行政法人大阪府立病院機構

H25.3月末決算書H 作成(再修正)最終.xls

決算報告書 第 10 期 自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 年 3 月 31 日 特定非営利活動法人共同作業所むつみの家 京都府京都市北区小山初音町 56

正味財産増減決算平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 260, , ,000

決算報告書 自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日 公益社団法人 千葉県不動産鑑定士協会 千葉県千葉市中央区富士見 千葉中央駅前ビル 5F

貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日 ) 和歌山病院 ( 単位 : 円 ) 科 目 金 額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 177,499,754 医業未収金 553,591,095 貸倒引当金 26, ,565,060 未収金 1,940,106 医薬品 9,051,

< E7B90DD95CA8DE096B18F9197DE2E786C736D>

科 目 貸借対照表 平成 27 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金 預金未収金前払金貯蔵品立替金流動資産合計 96,505, ,939,538 6,433,582 59,399,412 57,265,835 2,133,5

正味財産増減決算平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科 目 予算額決算額差異執行率 A B A-B B/A 備 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 1 受取入会金 140, , ,000

決算書 平成 28 年度 自 至 平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 3 月 31 日 社会福祉法人幸山会

貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 北陸病院 ( 単位 : 円 ) 科目金額 資産の部 Ⅰ 流動資産 現金及び預金 134,207,344 医業未収金 354,444,684 貸倒引当金 1,108, ,335,686 未収金 1,253,291 医薬品 6,432,4

14 那須町社協 一般Cf

PDFブック

第 1 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収支大中小区分介護保険事業収入施設介護料収入居宅介護料収入 事業活動による収支 施設整備等による収支 居宅介護支援介護料収入 介護予防日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入その他の事業収入医療事業収入収 訪問看護療養費収入 ( 公費 ) 訪問

新規文書1

平成 2 9 年度 一般財団法人中央区都市整備公社 収支決算書

新規文書2

貸借対照表平成 24 年 3 月 31 日現在 社団法人東京公共嘱託登記司法書士協会 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 74,516,106 88,506,662 13,990,556 立替金 2,625 2, 未収入金 17,2

平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 29 年度 28 年度支出の部 29 年度 28 年度 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,23

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0


社会福祉法人羽曳野荘 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 財産目録 平成 29 年 3 月 31 日現在 貸借対照表科目場所 物量等取得年度使用目的等取得価格 現金預金現金 2 口 施設現金手許有高 運転資金として 普通預金 施設近畿大阪銀行羽曳野支店 運転資金として 施設池田泉州銀行藤井寺支店 倉庫建替等

H28計算書類

科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 当年度 前年度 増減 基本財産運用益 4,386 8,800 4,414 基本財産受取利息 4,386 8,800

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社会福祉法人 愛 第 12 回 決算報告書 自 28 年 4 月 1 日 至 29 年 3 月 31 日 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 1761 番 1 社会福祉法人 愛 理事長久保 民子

H27予算書.xlsx

貸借対照表平成 28 年 3 月 31 日現在 科目当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 455,453, ,023,966 22,429,539 事業未収入金 92,232, ,775,299 30,542,934 前払費用 0 16

議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度 介護保険特別会計補正予算書 ( 第 4 号 ) 柏崎市

( 様式 1-1) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 2. 固定資産 (1) 科 目 未収入金 前払金 立替金 仮払金 棚卸資産 流動資産合計 特定資産 備品購入引当特定資産 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 当年度前年度増減 ( 単位 : 円 ) 17,060,028 12,07

平成 28 年 11 月 8 日第 64 回中小企業退職金共済部会資料 4 独立行政法人勤労者退職金共済機構 平成 27 事業年度決算の概要

平成 30 年 3 月期三英グループ決算概要 グループ会社名 :( 株 ) 三英 日本体育産業 ( 株 ) 東京体器 ( 株 ) 貸借対照表 資産の部 ( 千円 ) 自平 ~ 至平 構成比 科目 金額 (%) 流動資産 1,268, % 現金 預金 91,

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法人名 : 一般社団法人大学英語教育学会 貸借対照表平成 26 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金預金 10,328,434 9,415, ,496 未収金 0 20,000 20,000 たな卸資産 1,039,410

1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入

平成 29 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

平成 24 年度 決算報告書 自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日 一般財団法人機械システム振興協会

平成 28 年度 財務諸表及び財産目録 公益社団法人北方領土復帰期成同盟

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第 2 号第 1 様式 ( 第 7 条関係 ) 社会福祉法人魚沼福祉会 法人単位事業活動計算書 勘定科目 収支 大中 小 区 分 介護保険事業収益 医療事業収益収サ受託事業収益ー経常経費寄附金収益益ビその他の収益スサービス活動収益計 (1) 活 人件費 動 事業費 増費事務費減利用者負担軽減額の用減価償却費部国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ借入金利息補助金収益ービ収受取利息配当金収益ス益その他のサービス活動外収益 活サービス活動外収益計 (4) 動外支払利息費増その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益 収施設整備等寄附金収益特益固定資産売却益別特別収益計 (8) 増固定資産売却損 処分損減の費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 部用国庫補助金等特別積立金積立額特別費用計 (9) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動増 基本金取崩額 (14) 減その他の積立金取崩額 (15) 差額その他の積立金積立額 (16) の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 前年度決算 増 減 (A) (B) (A)-(B) 1,599,835,323 1,573,147,846 26,687,477 2,622,902 4,753,807 2,130,905 13,416,146 13,495,997 79,851 525,000 310,000 215,000 722,978 504,410 218,568 1,617,122,349 1,592,212,060 24,910,289 1,174,827,832 1,116,037,448 58,790,384 238,672,385 229,941,031 8,731,354 133,878,651 132,778,233 1,100,418 593,917 861,974 268,057 108,961,655 106,867,502 2,094,153 51,336,272 50,873,098 463,174 1,605,598,168 1,535,613,090 69,985,078 11,524,181 56,598,970 45,074,789 519,330 1,038,660 519,330 3,016,352 3,624,331 607,979 2,222,467 2,916,908 694,441 5,758,149 7,579,899 1,821,750 519,330 1,038,660 519,330 519,330 1,038,660 519,330 5,238,819 6,541,239 1,302,420 16,763,000 63,140,209 46,377,209 26,033,800 28,657,000 2,623,200 5,916,864 0 5,916,864 15,970 0 15,970 31,966,634 28,657,000 3,309,634 103,730 79,917 23,813 14 7 7 26,960,800 27,730,000 769,200 27,064,516 27,809,910 745,394 4,902,118 847,090 4,055,028 1,654,847,132 1,628,448,959 26,398,173 1,633,182,014 1,564,461,660 68,720,354 21,665,118 63,987,299 42,322,181 1,437,846,482 1,464,359,183 26,512,701 1,459,511,600 1,528,346,482 68,834,882 69,200,000 90,500,000 21,300,000 1,390,311,600 1,437,846,482 47,534,882 A 経常増減差額 (7) 16,763,000 63,140,209 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 16,243,670 62,101,549 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 35,092,602 11,228,451 D サービス活動収益計 (1) 1,617,122,349 1,592,212,060 増減差額対サービス活動収益比率 1.04% 3.97% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 1.00% 3.90% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 2.17% 0.71% E 人件費 1,174,827,832 1,116,037,448 F サービス活動収益計 (1) 1,617,122,349 1,592,212,060 ( E/F ) 人件費率 72.65% 70.09%

第 2 号第 2 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益医療事業収益サ収受託事業収益ー経常経費寄附金収益ビ益その他の収益スサービス活動収益計 (1) 活人件費動事業費増費事務費減利用者負担軽減額の用減価償却費部国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ借入金利息補助金収益ー収ビ受取利息配当金収益ス益その他のサービス活動外収益活サービス活動外収益計 (4) 動外支払利息費増その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益収施設整備等寄附金収益特固定資産売却益別益事業区分間繰入金収益特別収益計 (8) 増固定資産売却損 処分損減費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) の国庫補助金等特別積立金積立額部用事業区分間繰入金費用特別費用計 (9) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) 繰越活動増減差額の部 その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 社会福祉法人魚沼福祉会 事業活動内訳表 社会福祉 公益事業 収益事業合計 内部取引 法人合計 事業 消去 1,587,041,543 12,793,780 0 1,599,835,323 0 1,599,835,323 0 2,622,902 0 2,576,602 0 2,576,602 0 6,452,266 6,963,880 13,416,146 0 13,416,146 525,00 525,000 525,000 722,978 0 0 722,978 722,978 1,588,289,521 21,868,948 6,963,880 1,617,122,349 0 1,617,122,349 1,152,090,788 19,828,951 2,908,093 1,174,827,832 0 1,174,827,832 234,474,518 734,435 3,463,432 238,672,385 0 238,672,385 129,649,587 3,636,709 592,355 133,878,651 0 133,878,651 593,917 0 0 593,917 593,917 108,307,549 654,106 0 108,961,655 108,961,655 51,336,272 0 0 51,336,272 51,336,272 1,573,780,087 24,854,201 6,963,880 1,605,598,168 0 1,605,598,168 14,509,434 2,985,253 0 11,524,181 0 11,524,181 519,33 519,330 519,330 2,956,137 60,215 0 3,016,352 3,016,352 2,210,778 11,689 0 2,222,467 0 2,222,467 5,686,245 71,904 0 5,758,149 0 5,758,149 519,33 519,330 519,330 519,33 519,330 0 519,330 5,166,915 71,904 0 5,238,819 0 5,238,819 19,676,349 2,913,349 0 16,763,000 0 16,763,000 26,033,80 26,033,800 0 26,033,800 5,916,864 0 0 5,916,864 0 5,916,864 15,97 15,970 0 15,970 80,00 80,000 80,000 0 32,046,634 0 0 32,046,634 80,000 31,966,634 103,73 103,730 103,730 14 0 0 14 14 26,960,80 26,960,800 26,960,800 0 80,000 0 80,000 80,000 0 27,064,516 80,000 0 27,144,516 80,000 27,064,516 4,982,118 80,000 0 4,902,118 0 4,902,118 1,626,022,400 21,940,852 6,963,880 1,654,927,132 80,000 1,654,847,132 1,601,363,933 24,934,201 6,963,880 1,633,262,014 80,000 1,633,182,014 24,658,467 2,993,349 0 21,665,118 0 21,665,118 1,383,265,549 54,580,933 0 1,437,846,482 1,437,846,482 1,407,924,016 51,587,584 0 1,459,511,600 0 1,459,511,600 0 0 69,200,00 69,200,000 0 69,200,000 1,338,724,016 51,587,584 0 1,390,311,600 0 1,390,311,600 A 経常増減差額 (7) 19,676,349 2,913,349 0 16,763,000 16,763,000 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 19,157,019 2,913,349 0 16,243,670 16,243,670 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 32,179,253 2,913,349 0 35,092,602 35,092,602 D サービス活動収益計 (2) 1,588,289,521 21,868,948 6,963,880 1,617,122,349 1,617,122,349 増減差額対サービス活動収益比率 1.24% 13.32% 0.00% 1.04% 1.04% (B/D) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 1.21% 13.32% 0.00% 1.00% 1.00% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 2.03% 13.32% 0.00% 2.17% 2.17% E 人件費 1,152,090,788 19,828,951 2,908,093 1,174,827,832 1,174,827,832 F サービス活動収益計 (2) 1,588,289,521 21,868,948 6,963,880 1,617,122,349 1,617,122,349 (E/F) 人件費率 72.54% 90.67% 41.76% 72.65% 72.65%

第 2 号第 3 様式 ( 第 7 条関係 ) 収支大中小区分 サービス活動増減の部 サービス活動外増減の 介護保険事業収益収経常経費寄附金収益 益その他の収益サービス活動収益計 (1) 費 事業費 費事務費 利用者負担軽減額 用減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益収受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 費支払利息その他のサービス活動外費用用サービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 特別増減の部 勘定科目 人件費 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益収固定資産売却益 益事業区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益 特別収益計 (8) 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 用拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 繰越活動増減差額の部 益サービス活動外収益計 (4) 固定資産売却損 処分損 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 本部会計 社会福祉事業区分事業活動内訳表 美雪園 社会福祉法人魚沼福祉会 うかじ園 寿和ホームあぶるま苑ひまわり合計 内部取引消去 事業区分合計 0 493,791,204 467,184,532 239,027,755 227,433,792 159,604,260 1,587,041,543 0 1,587,041,543 0 310,000 65,000 130,000 0 20,000 525,000 525,000 0 324,260 248,564 25,100 125,054 0 722,978 722,978 0 494,425,464 467,498,096 239,182,855 227,558,846 159,624,260 1,588,289,521 0 1,588,289,521 1,232,000 371,643,851 323,371,501 166,905,534 167,434,591 121,503,311 1,152,090,788 0 1,152,090,788 0 77,266,576 72,296,013 30,547,836 38,880,446 15,483,647 234,474,518 0 234,474,518 3,256,655 26,206,617 46,229,400 27,433,148 12,657,784 13,865,983 129,649,587 0 129,649,587 0 197,837 46,478 241,619 96,510 11,473 593,917 593,917 0 44,662,923 49,330,391 11,303,083 1,254,276 1,756,876 108,307,549 108,307,549 0 16,091,639 26,836,131 8,216,697 16,805 175,000 51,336,272 51,336,272 4,488,655 503,886,165 464,437,652 228,214,523 220,306,802 152,446,290 1,573,780,087 0 1,573,780,087 4,488,655 9,460,701 3,060,444 10,968,332 7,252,044 7,177,970 14,509,434 0 14,509,434 0 0 519,33 0 519,330 519,330 322 1,100,026 1,233,175 437,606 138,248 46,760 2,956,137 2,956,137 0 1,184,532 405,559 233,593 217,734 169,360 2,210,778 0 2,210,778 322 2,284,558 2,158,064 671,199 355,982 216,120 5,686,245 0 5,686,245 0 0 519,33 0 519,330 519,330 0 0 519,33 0 519,330 0 519,330 322 2,284,558 1,638,734 671,199 355,982 216,120 5,166,915 0 5,166,915 4,488,333 7,176,143 4,699,178 11,639,531 7,608,026 7,394,090 19,676,349 0 19,676,349 0 0 24,730,000 0 603,800 700,000 26,033,800 0 26,033,800 0 5,916,864 0 5,916,864 0 5,916,864 15,97 15,970 0 15,970 80,00 80,000 80,000 3,470,00 3,470,000 3,470,000 0 3,550,000 5,916,864 24,730,000 15,970 603,800 700,000 35,516,634 3,470,000 32,046,634 0 17,363 11,017 46,229 0 29,121 103,730 0 103,730 0 8 1 4 0 1 14 14 0 0 25,657,000 0 603,800 700,000 26,960,800 26,960,800 0 0 1,740,000 890,000 840,000 0 3,470,000 3,470,000 0 0 17,355 27,408,016 936,225 1,443,800 729,120 30,534,516 3,470,000 27,064,516 3,550,000 5,899,509 2,678,016 920,255 840,000 29,120 4,982,118 0 4,982,118 3,550,322 502,626,886 494,386,160 239,870,024 228,518,628 160,540,380 1,629,492,400 3,470,000 1,626,022,400 4,488,655 503,903,520 492,364,998 229,150,748 221,750,602 153,175,410 1,604,833,933 3,470,000 1,601,363,933 938,333 1,276,634 2,021,162 10,719,276 6,768,026 7,364,970 24,658,467 0 24,658,467 14,599,637 538,842,084 477,507,245 172,436,587 132,901,117 46,978,879 1,383,265,549 1,383,265,549 13,661,304 537,565,450 479,528,407 183,155,863 139,669,143 54,343,849 1,407,924,016 0 1,407,924,016 0 0 0 30,000,000 20,000,000 7,000,000 2,500,000 9,700,000 69,200,000 0 69,200,000 13,661,304 507,565,450 459,528,407 176,155,863 137,169,143 44,643,849 1,338,724,016 0 1,338,724,016 A 経常増減差額 (7) 4,488,333 7,176,143 4,699,178 11,639,531 7,608,026 7,394,090 19,676,349 19,676,349 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 4,488,333 7,176,143 4,179,848 11,639,531 7,608,026 7,394,090 19,157,019 19,157,019 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 4,488,333 23,267,782 22,656,283 3,422,834 7,591,221 7,219,090 32,179,253 32,179,253 D サービス活動収益計 (2) 0 494,425,464 467,498,096 239,182,855 227,558,846 159,624,260 1,588,289,521 1,588,289,521 増減差額対サービス活動収益比率 1.45% 1.01% 4.87% 3.34% 4.63% 1.24% 1.24% (B/D) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 1.45% 0.89% 4.87% 3.34% 4.63% 1.21% 1.21% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 4.71% 4.85% 1.43% 3.34% 4.52% 2.03% 2.03% E 人件費 1,232,000 371,643,851 323,371,501 166,905,534 167,434,591 121,503,311 1,152,090,788 1,152,090,788 F サービス活動収益計 (2) 0 494,425,464 467,498,096 239,182,855 227,558,846 159,624,260 1,588,289,521 1,588,289,521 (E/F) 人件費率 75.17% 69.17% 69.78% 73.58% 76.12% 72.54% 72.54%

社会福祉法人魚沼福祉会本部会計拠点区分事業活動計算書 勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益収受託事業収益益サービス活動収益計 (1) 人件費役員報酬事務費福利厚生費サ旅費交通費ー研修研究費ビ事務消耗品費ス印刷製本費活費通信運搬費会議費動広報費増業務委託費減用手数料の賃借料部租税公課渉外費諸会費雑費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ受取利息配当金収益ー収ビその他のサービス活動外収益ス益活サービス活動外収益計 (4) 動支払利息外費増その他のサービス活動外費用減用サービス活動外費用計 (5) の部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 特事業区分間繰入金収益収別拠点区分間繰入金収益益特別収益計 (8) 増国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 減費国庫補助金等特別積立金積立額の用特別費用計 (9) 部 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動増基本金取崩額 (14) 減差その他の積立金取崩額 (15) 額その他の積立金積立額 (16) の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 1,232,000 254,000 978,000 1,232,000 254,000 978,000 3,256,655 2,909,473 347,182 296,200 331,470 35,270 101,720 992,740 891,020 55,124 33,670 21,454 208,703 298,268 89,565 35,100 9,720 25,380 64,286 71,467 7,181 14,784 6,730 8,054 95,888 216,680 120,792 19,370 19,370 0 2,166,505 767,161 1,399,344 24,300 0 24,300 9,045 2,197 6,848 18,630 40,000 21,370 147,000 120,000 27,000 4,488,655 3,163,473 1,325,182 4,488,655 3,163,473 1,325,182 322 546 224 322 546 224 322 546 224 4,488,333 3,162,927 1,325,406 80,000 60,000 20,000 3,470,000 3,600,000 130,000 3,550,000 3,660,000 110,000 3,550,000 3,660,000 110,000 3,550,322 3,660,546 110,224 4,488,655 3,163,473 1,325,182 938,333 497,073 1,435,406 14,599,637 14,102,564 497,073 13,661,304 14,599,637 938,333 13,661,304 14,599,637 938,333 A 経常増減差額 (7) 4,488,333 3,162,927 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 4,488,333 3,162,927 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 4,488,333 3,162,927 D サービス活動収益計 (1) 0 0

勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 公益 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公益 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益収介護予防日常生活支援総合事業収益事業費収益 ( 介護予防 日常生活 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 益利用者等利用料収益施設サービス利用料収益食費収益 ( 公益 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益サ受託事業収益ー経常経費寄附金収益ビその他の収益スサービス活動収益計 (1) 活人件費動職員給料増職員賞与減非常勤職員給与の退職給付費用部法定福利費事業費給食費介護用品費医薬品費保健衛生費医療費教養娯楽費水道光熱費費燃料費消耗器具備品費賃借料用車輌費雑費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費手数料保険料 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園拠点区分事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 493,791,204 496,193,327 2,402,123 235,100,510 229,400,230 5,700,280 210,984,122 205,689,279 5,294,843 770,162 619,502 150,660 23,346,226 23,091,449 254,777 154,462,310 159,936,370 5,474,060 138,176,106 143,227,132 5,051,026 753,759 607,752 146,007 38,003 8,339 29,664 15,410,691 16,025,619 614,928 83,751 67,528 16,223 21,875,220 23,571,920 1,696,700 21,875,220 23,571,920 1,696,700 350,120 0 350,120 315,108 0 315,108 35,012 0 35,012 79,722,310 81,163,980 1,441,670 32,700 58,500 25,800 245,889 165,914 79,975 31,079,641 50,805,456 19,725,815 18,539,540 0 18,539,540 19,613,450 30,029,200 10,415,750 10,076,240 0 10,076,240 134,850 104,910 29,940 2,280,734 2,120,827 159,907 688,534 642,067 46,467 1,592,200 1,478,760 113,440 310,000 70,000 240,000 324,260 256,406 67,854 494,425,464 496,519,733 2,094,269 371,643,851 352,012,850 19,631,001 248,295,044 237,001,043 11,294,001 63,893,327 58,138,982 5,754,345 2,550,852 2,319,719 231,133 10,543,820 9,817,172 726,648 46,360,808 44,735,934 1,624,874 77,266,576 73,891,911 3,374,665 28,841,255 29,446,967 605,712 3,724,728 3,884,797 160,069 432,171 381,197 50,974 600,368 566,872 33,496 530 1,940 1,410 844,681 570,073 274,608 17,161,292 17,362,443 201,151 11,094,913 8,173,075 2,921,838 6,057,854 4,665,299 1,392,555 6,676,107 6,827,654 151,547 1,819,233 2,003,824 184,591 13,444 7,770 5,674 26,206,617 26,271,917 65,300 2,582,209 2,508,983 73,226 1,252,125 1,397,383 145,258 112,190 93,770 18,420 451,271 392,808 58,463 2,669,560 2,020,087 649,473 163,728 189,648 25,920 3,487,255 3,975,320 488,065 1,091,927 1,107,388 15,461 197,506 182,464 15,042 7,038,460 6,996,734 41,726 132,624 118,026 14,598 922,941 989,230 66,289

勘定科目 収支 大中 小 区 分 サ賃借料ー租税公課ビ保守料費ス渉外費諸会費活雑費動用利用者負担軽減額増減価償却費減国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計 (2) 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ受取利息配当金収益ーその他のサービス活動外収益ビ収ス受入研修費収益益活雑収益動サービス活動外収益計 (4) 外支払利息増費その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益収施設整備等寄附金収益益施設整備等寄附金収益 特別収益計 (8) 特 固定資産売却損 処分損 別 建物売却損 処分損 増 車輌運搬具売却損 処分損 減 器具及び備品売却損 処分損 の費 器具及び備品除却 廃棄費 部用 その他の固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 繰越活動増減差額の部 社会福祉法人魚沼福祉会美雪園拠点区分事業活動計算書 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 設備整備等積立金積立額次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 1,245,551 1,446,198 200,647 183,531 284,416 100,885 3,954,518 3,848,188 106,330 222,129 217,041 5,088 425,500 452,500 27,000 73,592 51,733 21,859 197,837 164,526 33,311 44,662,923 41,655,280 3,007,643 16,091,639 15,541,640 549,999 503,886,165 478,454,844 25,431,321 9,460,701 18,064,889 27,525,590 1,100,026 2,194,272 1,094,246 1,184,532 775,166 409,366 96,000 90,000 6,000 1,088,532 685,166 403,366 2,284,558 2,969,438 684,880 2,284,558 2,969,438 684,880 7,176,143 21,034,327 28,210,470 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 5,916,864 0 5,916,864 5,916,864 0 5,916,864 5,916,864 3,000,000 2,916,864 17,363 47,510 30,147 0 1 1 1 1 0 2 4 2 0 32,184 32,184 17,360 15,320 2,040 8 0 8 0 3,000,000 3,000,000 0 1,140,000 1,140,000 17,355 4,187,510 4,170,155 5,899,509 1,187,510 7,087,019 502,626,886 502,489,171 137,715 503,903,520 482,642,354 21,261,166 1,276,634 19,846,817 21,123,451 538,842,084 548,995,267 10,153,183 537,565,450 568,842,084 31,276,634 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 507,565,450 538,842,084 31,276,634 A 経常増減差額 (7) 7,176,143 21,034,327 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 7,176,143 21,034,327 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 23,267,782 5,492,687 D サービス活動収益計 (1) 494,425,464 496,519,733 増減差額対サービス活動収益比率 1.45% 4.24% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 1.45% 4.24% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 4.71% 1.11% E 人件費 371,643,851 352,012,850 F サービス活動収益計 (1) 494,425,464 496,519,733 ( E/F ) 人件費率 75.17% 70.90%

勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 公益 ) 利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公益 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防日常生活支援総合事業収益収事業費収益 ( 介護予防 日常生活 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益益施設サービス利用料収益食費収益 ( 公益 ) 食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益サ市町村特別事業収益 ( 公費 ) ー市町村特別事業収益 ( 一般 ) ビ受託事業収益ス経常経費寄附金収益その他の収益活サービス活動収益計 (1) 動人件費増職員給料減職員賞与の非常勤職員給与部派遣職員費退職給付費用法定福利費事業費給食費介護用品費医薬品費保健衛生費医療費費教養娯楽費水道光熱費燃料費消耗器具備品費用賃借料車輌費雑費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費 社会福祉法人魚沼福祉会うかじ園拠点区分事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 467,184,532 456,653,854 10,530,678 233,537,400 227,029,420 6,507,980 210,414,078 204,548,376 5,865,702 347,040 422,405 75,365 22,776,282 22,058,639 717,643 138,352,850 136,825,740 1,527,110 122,720,741 119,235,163 3,485,578 1,649,241 3,848,418 2,199,177 203,288 128,889 74,399 13,596,331 13,185,668 410,663 183,249 427,602 244,353 13,910,270 14,740,310 830,040 13,910,270 14,740,310 830,040 998,910 0 998,910 899,019 0 899,019 99,891 0 99,891 75,838,980 75,674,780 164,200 10,800 10,800 0 134,508 199,899 65,391 28,255,382 47,596,971 19,341,589 19,262,560 0 19,262,560 17,329,440 27,693,590 10,364,150 10,482,450 0 10,482,450 363,840 173,520 190,320 4,546,122 2,383,604 2,162,518 31,692 39,604 7,912 2,785,774 525,700 2,260,074 165,656 0 165,656 1,563,000 1,818,300 255,300 65,000 50,000 15,000 248,564 123,900 124,664 467,498,096 456,827,754 10,670,342 323,371,501 305,281,456 18,090,045 214,377,078 204,005,555 10,371,523 54,560,324 50,232,623 4,327,701 6,266,869 3,160,940 3,105,929 0 1,025,827 1,025,827 8,262,564 8,179,547 83,017 39,904,666 38,676,964 1,227,702 72,296,013 69,809,387 2,486,626 28,046,232 27,978,497 67,735 3,114,288 2,982,540 131,748 685,615 335,471 350,144 598,032 618,986 20,954 27,652 0 27,652 761,888 792,428 30,540 26,729,030 24,839,920 1,889,110 13,203 7,500 5,703 4,161,140 4,049,143 111,997 5,847,627 5,716,947 130,680 2,309,527 2,487,247 177,720 1,779 708 1,071 46,229,400 45,873,317 356,083 2,167,992 2,105,775 62,217 961,949 940,414 21,535 48,590 45,740 2,850 626,519 443,113 183,406 1,202,448 878,784 323,664 61,344 65,772 4,428 4,873,379 4,205,672 667,707 836,550 869,440 32,890 321,562 265,452 56,110 27,387,329 26,545,766 841,563

勘定科目 収支 大中 小 区 分 手数料 サ保険料ー賃借料ビ租税公課費ス保守料渉外費活諸会費動用雑費増利用者負担軽減額減減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ 借入金利息補助金収益 ー受取利息配当金収益ビ収その他のサービス活動外収益ス受入研修費収益活益雑収益動外サービス活動外収益計 (4) 増支払利息費減その他のサービス活動外費用用のサービス活動外費用計 (5) 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益 収 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 特益固定資産売却益別特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損増器具及び備品売却損 処分損減費器具及び備品除却 廃棄費の国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 部用国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 繰越活動増減差額の部 社会福祉法人魚沼福祉会うかじ園拠点区分事業活動計算書 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 設備整備等積立金積立額次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 519,843 559,276 39,433 1,258,502 1,357,132 98,630 1,224,656 1,693,720 469,064 211,169 268,457 57,288 3,879,433 3,966,645 87,212 269,014 1,283,038 1,014,024 329,800 329,800 0 49,321 49,321 0 46,478 65,478 19,000 49,330,391 50,272,135 941,744 26,836,131 26,822,243 13,888 464,437,652 444,479,530 19,958,122 3,060,444 12,348,224 9,287,780 519,330 1,038,660 519,330 1,233,175 494,880 738,295 405,559 1,667,916 1,262,357 52,000 134,000 82,000 353,559 1,533,916 1,180,357 2,158,064 3,201,456 1,043,392 519,330 1,038,660 519,330 519,330 1,038,660 519,330 1,638,734 2,162,796 524,062 4,699,178 14,511,020 9,811,842 24,730,000 25,657,000 927,000 0 927,000 927,000 24,730,000 24,730,000 0 24,730,000 25,657,000 927,000 11,017 32,402 21,385 1 2 1 11,016 32,400 21,384 1 2 1 25,657,000 24,730,000 927,000 1,740,000 1,060,000 680,000 27,408,016 25,822,400 1,585,616 2,678,016 165,400 2,512,616 494,386,160 485,686,210 8,699,950 492,364,998 471,340,590 21,024,408 2,021,162 14,345,620 12,324,458 477,507,245 503,161,625 25,654,380 479,528,407 517,507,245 37,978,838 20,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 20,000,000 459,528,407 477,507,245 17,978,838 A 経常増減差額 (7) 4,699,178 14,511,020 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 4,179,848 13,472,360 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 22,656,283 13,349,883 D サービス活動収益計 (1) 467,498,096 456,827,754 増減差額対サービス活動収益比率 1.01% 3.18% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 0.89% 2.95% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 4.85% 2.92% E 人件費 323,371,501 305,281,456 F サービス活動収益計 (1) 467,498,096 456,827,754 ( E/F ) 人件費率 69.17% 66.83%

勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公益 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防日常生活支援総合事業収益収事業費収益 ( 介護予防 日常生活 ) 事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益益施設サービス利用料収益食費収益 ( 一般 ) 食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益市町村特別事業収益 ( 公費 ) 市町村特別事業収益 ( 一般 ) サ受託事業収益ー経常経費寄附金収益ビその他の収益スサービス活動収益計 (1) 人件費活職員給料動職員賞与増非常勤職員給与減退職給付費用の法定福利費部事業費給食費介護用品費医薬品費保健衛生費医療費教養娯楽費水道光熱費費燃料費消耗器具備品費賃借料車輌費用事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費手数料保険料賃借料租税公課 社会福祉法人魚沼福祉会 寿和ホーム拠点区分事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 239,027,755 230,734,044 8,293,711 113,875,940 110,785,860 3,090,080 102,488,346 99,707,274 2,781,072 11,387,594 11,078,586 309,008 75,447,980 70,469,980 4,978,000 67,012,609 62,851,734 4,160,875 519,660 461,412 58,248 147,464 261,771 114,307 7,710,507 6,843,795 866,712 57,740 51,268 6,472 15,538,780 14,816,700 722,080 15,538,780 14,816,700 722,080 15,400 0 15,400 13,860 0 13,860 1,540 0 1,540 32,510,380 32,387,720 122,660 89,400 96,900 7,500 12,901,150 20,984,920 8,083,770 8,229,700 0 8,229,700 6,792,560 11,253,200 4,460,640 4,459,270 0 4,459,270 38,300 52,700 14,400 1,639,275 2,273,784 634,509 13,395 682,404 669,009 490,280 510,080 19,800 20,400 0 20,400 1,115,200 1,081,300 33,900 130,000 150,000 20,000 25,100 14,400 10,700 239,182,855 230,898,444 8,284,411 166,905,534 161,266,051 5,639,483 112,175,263 109,121,637 3,053,626 29,568,050 27,105,804 2,462,246 47,675 273,480 225,805 4,100,348 3,964,200 136,148 21,014,198 20,800,930 213,268 30,547,836 29,268,688 1,279,148 12,327,452 12,052,436 275,016 1,246,501 1,539,852 293,351 127,433 146,922 19,489 333,571 390,838 57,267 0 5,408 5,408 529,634 461,311 68,323 6,750,302 6,576,999 173,303 4,492,499 3,331,218 1,161,281 1,393,627 1,559,319 165,692 2,043,846 2,078,622 34,776 1,302,971 1,125,763 177,208 27,433,148 28,806,215 1,373,067 1,078,549 1,109,386 30,837 437,703 468,186 30,483 2,164 9,018 6,854 68,256 112,820 44,564 409,525 583,223 173,698 38,145 35,616 2,529 2,419,240 3,273,946 854,706 524,041 531,843 7,802 168,588 189,945 21,357 17,186,547 17,210,982 24,435 138,067 145,142 7,075 688,937 609,257 79,680 305,183 555,634 250,451 168,165 84,060 84,105

社会福祉法人魚沼福祉会寿和ホーム拠点区分事業活動計算書 勘定科目収支大中小区分サ保守料ー渉外費ビ費諸会費ス雑費活動利用者負担軽減額増用減価償却費減国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計 (2) 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ受取利息配当金収益ー収ビその他のサービス活動外収益ス益雑収益活サービス活動外収益計 (4) 動外支払利息費増その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益収固定資産売却益益車輌運搬具売却益特特別収益計 (8) 別固定資産売却損 処分損増車輌運搬具売却損 処分損減器具及び備品売却損 処分損費の器具及び備品除却 廃棄費用部国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 拠点区分間繰入金費用特別費用計 (9) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額設備整備等積立金積立額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 3,347,261 3,513,498 166,237 186,969 107,851 79,118 211,400 211,400 0 54,408 54,408 0 241,619 436,786 195,167 11,303,083 11,398,778 95,695 8,216,697 8,216,697 0 228,214,523 222,959,821 5,254,702 10,968,332 7,938,623 3,029,709 437,606 724,129 286,523 233,593 138,876 94,717 233,593 138,876 94,717 671,199 863,005 191,806 671,199 863,005 191,806 11,639,531 8,801,628 2,837,903 15,970 0 15,970 15,970 0 15,970 15,970 0 15,970 46,229 5 46,224 1 0 1 4 5 1 46,224 0 46,224 4 5 1 890,000 580,000 310,000 936,225 580,000 356,225 920,255 580,000 340,255 239,870,024 231,761,449 8,108,575 229,150,748 223,539,821 5,610,927 10,719,276 8,221,628 2,497,648 172,436,587 174,214,959 1,778,372 183,155,863 182,436,587 719,276 7,000,000 10,000,000 3,000,000 7,000,000 10,000,000 3,000,000 176,155,863 172,436,587 3,719,276 A 経常増減差額 (7) 11,639,531 8,801,628 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 11,639,531 8,801,628 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 3,422,834 584,931 D サービス活動収益計 (1) 239,182,855 230,898,444 増減差額対サービス活動収益比率 4.87% 3.81% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 4.87% 3.81% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 1.43% 0.25% E 人件費 166,905,534 161,266,051 F サービス活動収益計 (1) 239,182,855 230,898,444 ( E/F ) 人件費率 69.78% 69.84%

勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益施設介護料収益介護報酬収益利用者負担金収益 ( 一般 ) 居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 収利用者等利用料収益施設サービス利用料収益食費収益 ( 一般 ) 益食費収益 ( 特定 ) 居住費収益 ( 一般 ) 居住費収益 ( 特定 ) その他の利用料収益その他の事業収益補助金事業収益受託事業収益経常経費寄附金収益その他の収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付費用サ法定福利費ー事業費ビ給食費ス介護用品費活医薬品費動保健衛生費増医療費減教養娯楽費の水道光熱費部燃料費消耗器具備品費賃借料車輌費費雑費事務費福利厚生費職員被服費用旅費交通費研修研究費事務消耗品費修繕費通信運搬費広報費業務委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 社会福祉法人魚沼福祉会あぶるま苑拠点区分事業活動計算書 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 227,433,792 223,348,341 4,085,451 167,048,990 163,402,820 3,646,170 150,162,580 146,692,776 3,469,804 16,886,410 16,710,044 176,366 15,911,211 15,738,330 172,881 14,319,297 14,021,361 297,936 0 143,136 143,136 1,591,914 1,557,929 33,985 0 15,904 15,904 44,237,020 43,988,620 248,400 30,000 46,800 16,800 14,091,090 26,865,250 12,774,160 12,919,440 0 12,919,440 9,997,470 17,019,890 7,022,420 7,126,560 0 7,126,560 72,460 56,680 15,780 236,571 218,571 18,000 92,571 92,571 0 144,000 126,000 18,000 0 30,000 30,000 125,054 0 125,054 227,558,846 223,378,341 4,180,505 167,434,591 160,939,664 6,494,927 110,946,433 107,748,803 3,197,630 28,417,403 26,467,336 1,950,067 3,886,262 2,726,852 1,159,410 3,898,054 3,943,800 45,746 20,286,439 20,052,873 233,566 38,880,446 37,904,251 976,195 15,335,408 15,591,541 256,133 1,937,773 2,574,754 636,981 211,860 208,518 3,342 399,930 473,190 73,260 69,670 0 69,670 275,191 276,843 1,652 10,413,516 10,276,442 137,074 5,101,218 3,715,147 1,386,071 2,628,382 2,253,976 374,406 2,197,524 2,262,972 65,448 302,974 270,868 32,106 7,000 0 7,000 12,657,784 12,311,080 346,704 1,190,680 1,212,994 22,314 347,278 470,048 122,770 4,700 0 4,700 58,341 151,844 93,503 494,263 413,915 80,348 1,037,673 484,940 552,733 475,668 598,124 122,456 137,920 68,800 69,120 3,644,268 3,569,795 74,473 76,269 65,797 10,472 258,440 260,220 1,780 1,431,266 1,385,994 45,272 15,039 49,316 34,277 3,146,303 3,209,572 63,269 80,476 108,521 28,045 195,900 197,900 2,000 63,300 63,300 0 96,510 186,568 90,058 1,254,276 1,546,294 292,018 16,805 286,684 269,879 220,306,802 212,601,173 7,705,629 7,252,044 10,777,168 3,525,124

社会福祉法人魚沼福祉会あぶるま苑拠点区分事業活動計算書 勘定科目収支大中小区分サ受取利息配当金収益ー収ビその他のサービス活動外収益ス益雑収益活サービス活動外収益計 (4) 動外支払利息費増その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益収施設整備等補助金収益特益固定資産売却益別特別収益計 (8) 増固定資産売却損 処分損減国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 費の国庫補助金等特別積立金積立額用部拠点区分間繰入金費用特別費用計 (9) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額設備整備等積立金積立額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 138,248 65,062 73,186 217,734 155,569 62,165 217,734 155,569 62,165 355,982 220,631 135,351 355,982 220,631 135,351 7,608,026 10,997,799 3,389,773 603,800 0 603,800 603,800 0 603,800 603,800 0 603,800 603,800 0 603,800 840,000 510,000 330,000 1,443,800 510,000 933,800 840,000 510,000 330,000 228,518,628 223,598,972 4,919,656 221,750,602 213,111,173 8,639,429 6,768,026 10,487,799 3,719,773 132,901,117 124,913,318 7,987,799 139,669,143 135,401,117 4,268,026 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 137,169,143 132,901,117 4,268,026 A 経常増減差額 (7) 7,608,026 10,997,799 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 7,608,026 10,997,799 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 7,591,221 10,711,115 D サービス活動収益計 (1) 227,558,846 223,378,341 増減差額対サービス活動収益比率 3.34% 4.92% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 3.34% 4.92% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 3.34% 4.80% E 人件費 167,434,591 160,939,664 F サービス活動収益計 (1) 227,558,846 223,378,341 ( E/F ) 人件費率 73.58% 72.05%

勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公益 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) 介護予防負担金収益 ( 一般 ) 収居宅介護支援介護料収益居宅介護支援介護料収益介護予防日常生活支援総合事業収益事業費収益 ( 介護予防 日常生活 ) 益事業負担金収益 ( 一般 ) 利用者等利用料収益食費収益 ( 一般 ) その他の利用料収益その他の事業収益受託事業収益経常経費寄附金収益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料職員賞与非常勤職員給与退職給付費用サ法定福利費ー事業費ビ給食費ス医薬品費教養娯楽費活水道光熱費動燃料費増消耗器具備品費減賃借料の車輌費部雑費事務費費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費用事務消耗品費印刷製本費修繕費通信運搬費広報費業務委託費手数料保険料賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費利用者負担軽減額減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 社会福祉法人魚沼福祉会ひまわり拠点区分事業活動計算書社会福祉法人魚沼福祉会 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 159,604,260 153,858,440 5,745,820 113,306,770 112,542,270 764,500 100,446,544 97,546,028 2,900,516 1,260,900 3,259,824 1,998,924 17,448 26,133 8,685 11,441,778 11,322,109 119,669 140,100 388,176 248,076 35,987,880 33,875,980 2,111,900 35,987,880 33,875,980 2,111,900 2,449,230 0 2,449,230 2,171,006 0 2,171,006 278,224 0 278,224 6,093,880 5,923,090 170,790 5,835,000 5,836,800 1,800 258,880 86,290 172,590 1,766,500 1,517,100 249,400 1,766,500 1,517,100 249,400 20,000 10,000 10,000 159,624,260 153,868,440 5,755,820 121,503,311 113,901,502 7,601,809 79,391,212 75,363,350 4,027,862 23,131,806 20,201,700 2,930,106 0 278,586 278,586 3,605,036 3,316,003 289,033 15,375,257 14,741,863 633,394 15,483,647 14,954,812 528,835 3,822,633 3,826,819 4,186 30,646 35,408 4,762 239,757 224,977 14,780 4,591,227 4,442,948 148,279 2,984,745 2,487,312 497,433 554,515 531,972 22,543 1,086,318 1,085,670 648 2,143,796 2,319,706 175,910 30,010 0 30,010 13,865,983 12,007,939 1,858,044 705,610 686,029 19,581 295,148 370,354 75,206 17,880 15,300 2,580 179,406 80,080 99,326 903,899 1,070,300 166,401 15,876 21,924 6,048 1,838,008 1,266,595 571,413 716,855 691,688 25,167 148,199 94,797 53,402 6,515,139 5,803,167 711,972 198,909 48,744 150,165 681,070 539,380 141,690 433,279 571,362 138,083 229,113 144,298 84,815 886,397 491,064 395,333 17,078 28,740 11,662 62,300 62,300 0 21,817 21,817 0 11,473 8,616 2,857 1,756,876 1,321,642 435,234 175,000 5,834 169,166 152,446,290 142,188,677 10,257,613 7,177,970 11,679,763 4,501,793

社会福祉法人魚沼福祉会ひまわり拠点区分事業活動計算書社会福祉法人魚沼福祉会 勘定科目 収支 大中 小 区 分 サ受取利息配当金収益ー収その他のサービス活動外収益ビス受入研修費収益活益雑収益動サービス活動外収益計 (4) 外支払利息増費その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益 収 施設整備等補助金収益 益固定資産売却益特特別収益計 (8) 別 固定資産売却損 処分損 増 車輌運搬具売却損 処分損 減費 その他の固定資産売却損 処分損 の 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 部用国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 特別費用計 (9) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動基本金取崩額 (14) 増減その他の積立金取崩額 (15) 差その他の積立金積立額 (16) 額設備整備等積立金積立額の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 46,760 75,767 29,007 169,360 158,871 10,489 47,823 65,430 17,607 121,537 93,441 28,096 216,120 234,638 18,518 216,120 234,638 18,518 7,394,090 11,914,401 4,520,311 700,000 0 700,000 700,000 0 700,000 700,000 0 700,000 29,121 0 29,121 1 0 1 29,120 0 29,120 1 0 1 700,000 0 700,000 0 310,000 310,000 729,120 310,000 419,120 29,120 310,000 280,880 160,540,380 154,103,078 6,437,302 153,175,410 142,498,677 10,676,733 7,364,970 11,604,401 4,239,431 46,978,879 43,374,478 3,604,401 54,343,849 54,978,879 635,030 9,700,000 8,000,000 1,700,000 9,700,000 8,000,000 1,700,000 44,643,849 46,978,879 2,335,030 A 経常増減差額 (7) 7,394,090 11,914,401 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 7,394,090 11,914,401 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 7,219,090 11,908,567 D サービス活動収益計 (1) 159,624,260 153,868,440 増減差額対サービス活動収益比率 4.63% 7.74% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 4.63% 7.74% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 4.52% 7.74% E 人件費 121,503,311 113,901,502 F サービス活動収益計 (1) 159,624,260 153,868,440 ( E/F ) 人件費率 76.12% 74.03%

第 2 号第 3 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収支大中小区分サ介護保険事業収益ー収医療事業収益ビ受託事業収益益スサービス活動収益計 (1) 活人件費動費事業費増事務費減用減価償却費のサービス活動費用計 (2) 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益収その他のサービス活動外収益益サービス活動外収益計 (4) 支払利息費その他のサービス活動外費用用サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) サービス活動外増減の部 施設整備等補助金収益特収固定資産売却益別益特別収益計 (8) 増固定資産売却損 処分損減費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) の用事業区分間繰入金費用部特別費用計 (9) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) 繰越活動増減差額の部 その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 社会福祉法人魚沼福祉会 公益事業区分事業活動内訳表 美雪園訪問看護魚沼市高齢者内部取引事業区分ステーション生活支援ハウス合計消去合計 12,793,780 0 12,793,780 0 12,793,780 2,622,902 0 2,622,902 0 2,622,902 0 6,452,266 6,452,266 0 6,452,266 15,416,682 6,452,266 21,868,948 0 21,868,948 15,772,781 4,056,170 19,828,951 0 19,828,951 394,644 339,791 734,435 0 734,435 1,580,382 2,056,327 3,636,709 0 3,636,709 654,106 0 654,106 654,106 18,401,913 6,452,288 24,854,201 0 24,854,201 2,985,231 22 2,985,253 0 2,985,253 60,193 22 60,215 60,215 11,689 0 11,689 0 11,689 71,882 22 71,904 0 71,904 0 0 0 0 0 71,882 22 71,904 0 71,904 2,913,349 0 2,913,349 0 2,913,349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0 80,000 80,000 80,000 0 80,000 0 80,000 80,000 0 80,000 0 80,000 15,488,564 6,452,288 21,940,852 0 21,940,852 18,481,913 6,452,288 24,934,201 0 24,934,201 2,993,349 0 2,993,349 0 2,993,349 54,580,932 1 54,580,933 54,580,933 51,587,583 1 51,587,584 0 51,587,584 0 0 0 0 0 51,587,583 1 51,587,584 0 51,587,584 A 経常増減差額 (7) 2,913,349 0 2,913,349 0 2,913,349 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 2,913,349 0 2,913,349 0 2,913,349 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 2,913,349 0 2,913,349 0 2,913,349 D サービス活動収益計 (2) 15,416,682 6,452,266 21,868,948 0 21,868,948 増減差額対サービス活動収益比率 18.90% 0.00% 13.32% 13.32% (B/D) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 18.90% 0.00% 13.32% 13.32% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 18.90% 0.00% 13.32% 13.32% E 人件費 15,772,781 4,056,170 19,828,951 19,828,951 F サービス活動収益計 (2) 15,416,682 6,452,266 21,868,948 21,868,948 (E/F) 人件費率 102.31% 62.86% 90.67% 90.67%

社会福祉法人魚沼福祉会美雪園訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書 勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益居宅介護料収益介護報酬収益介護予防報酬収益介護負担金収益 ( 公益 ) 介護負担金収益 ( 一般 ) サ介護予防負担金収益 ( 一般 ) ー収利用者等利用料収益ビその他の利用料収益ス医療事業収益活益訪問看護療養費収益 ( 公費 ) 訪問看護療養費収益 ( 一般 ) 動訪問看護利用料収益増訪問看護基本利用料収益減訪問看護その他の利用料収益の経常経費寄附金収益部その他の収益サービス活動収益計 (1) 費人件費職員給料職員賞与退職給付費用用法定福利費事業費医薬品費消耗器具備品費車輌費事務費福利厚生費職員被服費旅費交通費研修研究費サ事務消耗品費ー印刷製本費ビ費修繕費ス通信運搬費活広報費動業務委託費用増手数料減保険料の賃借料部土地 建物賃借料租税公課保守料渉外費諸会費雑費減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ受取利息配当金収益ーその他のサービス活動外収益ビ収ス受入研修費収益益活雑収益動サービス活動外収益計 (4) 外支払利息増費その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 12,793,780 12,359,840 433,940 12,754,780 12,307,840 446,940 11,477,281 10,842,567 634,714 0 213,849 213,849 0 16,548 16,548 1,277,499 1,211,115 66,384 0 23,761 23,761 39,000 52,000 13,000 39,000 52,000 13,000 2,622,902 4,753,807 2,130,905 2,514,102 3,420,991 906,889 46,300 0 46,300 62,500 1,332,816 1,270,316 0 1,264,316 1,264,316 62,500 68,500 6,000 0 109,704 109,704 15,416,682 17,223,351 1,806,669 15,772,781 15,774,126 1,345 10,811,303 10,711,410 99,893 2,649,305 2,528,088 121,217 335,037 580,584 245,547 1,977,136 1,954,044 23,092 394,644 275,413 119,231 10,402 3,812 6,590 56,098 14,564 41,534 328,144 257,037 71,107 1,580,382 1,545,316 35,066 78,276 77,101 1,175 73,225 48,978 24,247 2,780 4,700 1,920 40,052 66,664 26,612 60,953 55,921 5,032 0 18,900 18,900 8,458 0 8,458 274,465 282,628 8,163 1,150 1,750 600 25,194 31,005 5,811 15,454 12,775 2,679 145,314 72,335 72,979 264,041 304,838 40,797 480,000 480,000 0 35,864 25,239 10,625 24,898 18,319 6,579 24,268 20,173 4,095 12,000 10,000 2,000 13,990 13,990 0 654,106 673,373 19,267 18,401,913 18,268,228 133,685 2,985,231 1,044,877 1,940,354 60,193 69,654 9,461 11,689 19,184 7,495 1,684 12,000 10,316 10,005 7,184 2,821 71,882 88,838 16,956 71,882 88,838 16,956 2,913,349 956,039 1,957,310

社会福祉法人魚沼福祉会美雪園訪問看護ステーション拠点区分事業活動計算書 勘定科目 収支 大中 小 区 分 特施設整備等補助金収益収別施設整備等寄附金収益益特別収益計 (8) 増国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 減費事業区分間繰入金費用の用特別費用計 (9) 部 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動増 基本金取崩額 (14) 減差その他の積立金取崩額 (15) 額その他の積立金積立額 (16) の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 80,000 60,000 20,000 80,000 60,000 20,000 80,000 60,000 20,000 15,488,564 17,312,189 1,823,625 18,481,913 18,328,228 153,685 2,993,349 1,016,039 1,977,310 54,580,932 55,596,971 1,016,039 51,587,583 54,580,932 2,993,349 51,587,583 54,580,932 2,993,349 A 経常増減差額 (7) 2,913,349 956,039 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 2,913,349 956,039 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 2,913,349 956,039 D サービス活動収益計 (1) 15,416,682 17,223,351 増減差額対サービス活動収益比率 18.90% 5.55% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 18.90% 5.55% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 18.90% 5.55% E 人件費 15,772,781 15,774,126 F サービス活動収益計 (1) 15,416,682 17,223,351 ( E/F ) 人件費率 102.31% 91.59%

社会福祉法人魚沼福祉会魚沼市高齢者生活支援ハウス拠点区分事業活動計算書 勘定科目収支大中小区分介護保険事業収益収受託事業収益その他の事業収益益サービス活動収益計 (1) 人件費職員給料サ職員賞与ー退職給付費用ビ法定福利費ス事業費水道光熱費活費燃料費動事務費増事務消耗品費減用修繕費の通信運搬費部業務委託費手数料保険料租税公課保守料サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ受取利息配当金収益ー収ビその他のサービス活動外収益ス益雑収益活サービス活動外収益計 (4) 動外支払利息費増その他のサービス活動外費用減用のサービス活動外費用計 (5) 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益特収固定資産売却益別益特別収益計 (8) 増固定資産売却損 処分損減費国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) の用国庫補助金等特別積立金積立額部特別費用計 (9) 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動増基本金取崩額 (14) 減差その他の積立金取崩額 (15) 額その他の積立金積立額 (16) の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 6,452,266 6,417,387 34,879 6,452,266 6,417,387 34,879 6,452,266 6,417,387 34,879 4,056,170 3,691,739 364,431 2,703,183 2,429,070 274,113 765,947 689,509 76,438 52,619 52,584 35 534,421 520,576 13,845 339,791 337,132 2,659 339,791 335,467 4,324 0 1,665 1,665 2,056,327 2,389,863 333,536 42,060 33,193 8,867 106,596 360,072 253,476 41,803 45,470 3,667 1,128,794 1,106,979 21,815 1,027 300 727 42,280 41,860 420 258,743 366,965 108,222 435,024 435,024 0 6,452,288 6,418,734 33,554 22 1,347 1,325 22 21 1 0 1,326 1,326 0 1,326 1,326 22 1,347 1,325 22 1,347 1,325 6,452,288 6,418,734 33,554 6,452,288 6,418,734 33,554 1 1 0 1 1 0 1 1 0 A 経常増減差額 (7) 0 0 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 0 0 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 0 0 D サービス活動収益計 (1) 6,452,266 6,417,387 増減差額対サービス活動収益比率 0.00% 0.00% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 0.00% 0.00% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 0.00% 0.00% E 人件費 4,056,170 3,691,739 F サービス活動収益計 (1) 6,452,266 6,417,387 ( E/F ) 人件費率 62.86% 57.53%

第 2 号第 3 様式 ( 第 7 条関係 ) 勘定科目収支大中小区分サ介護保険事業収益ー収受託事業収益ビ益スサービス活動収益計 (1) 活人件費動費事業費増用事務費減のサービス活動費用計 (2) 部サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ受取利息配当金収益ー収ビその他のサービス活動外収益ス益活サービス活動外収益計 (4) 動支払利息外費増その他のサービス活動外費用減用サービス活動外費用計 (5) の部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収益収固定資産売却益益特別収益計 (8) 固定資産売却損 処分損 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額 ( 除却等 ) 特別費用計 (9) 前期繰越活動増減差額 (12) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 社会福祉法人魚沼福祉会 収益事業区分事業活動内訳表 合 計 内部取引事業区分消去合計 0 6,963,880 6,963,880 0 6,963,880 6,963,880 6,963,880 0 6,963,880 2,908,093 2,908,093 0 2,908,093 3,463,432 3,463,432 0 3,463,432 592,355 592,355 0 592,355 6,963,880 6,963,880 0 6,963,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,963,880 0 6,963,880 0 6,963,880 6,963,880 0 6,963,880 0 6,963,880 0 0 0 0 0 あぶるま苑給食受託事業 A 経常増減差額 (7) B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) D サービス活動収益計 (2) 6,963,880 6,963,880 6,963,880 増減差額対サービス活動収益比率 0.00% 0.00% 0.00% (B/D) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 0.00% 0.00% 0.00% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 0.00% 0.00% 0.00% E 人件費 2,908,093 2,908,093 2,908,093 F サービス活動収益計 (2) 6,963,880 6,963,880 6,963,880 (E/F) 人件費率 41.76% 41.76% 41.76%

社会福祉法人魚沼福祉会あぶるま苑給食受託事業拠点区分事業活動計算書 勘定科目 収支 大中 小 区 分 介護保険事業収益 収受託事業収益 その他の事業収益 益その他の収益 サービス活動収益計 (1) 人件費 職員給料 職員賞与 サ退職給付費用ー法定福利費ビ事業費 ス 給食費 活 水道光熱費 動費 燃料費 増 消耗器具備品費 減 事務費 の用 福利厚生費 部 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 賃借料 租税公課 保守料 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) サ受取利息配当金収益ー収ビその他のサービス活動外収益ス益活サービス活動外収益計 (4) 動支払利息外費増その他のサービス活動外費用減用サービス活動外費用計 (5) の部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 特施設整備等補助金収益収別固定資産売却益益特別収益計 (8) 増固定資産売却損 処分損減費国庫補助金等特別積立金積立額の用特別費用計 (9) 部 繰前期繰越活動増減差額 (12) 越活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 動増 基本金取崩額 (14) 減差その他の積立金取崩額 (15) 額その他の積立金積立額 (16) の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 6,963,880 7,078,610 114,730 6,963,880 7,078,610 114,730 6,963,880 7,078,610 114,730 2,908,093 2,916,060 7,967 1,927,667 1,985,738 58,071 620,506 524,569 95,937 37,500 37,620 120 322,420 368,133 45,713 3,463,432 3,499,437 36,005 2,803,640 2,849,830 46,190 457,645 478,986 21,341 128,222 93,600 34,622 73,925 77,021 3,096 592,355 663,113 70,758 4,202 4,251 49 3,508 2,850 658 57,042 6,562 50,480 5,309 7,802 2,493 131,366 131,108 258 13,098 13,467 369 291,086 410,329 119,243 86,744 86,744 0 6,963,880 7,078,610 114,730 6,963,880 7,078,610 114,730 6,963,880 7,078,610 114,730 A 経常増減差額 (7) 0 0 B 経常増減差額 ( 借入利息補助金なし ) 0 0 C 経常増減差額 ( 国庫補助取崩額なし ) 0 0 D サービス活動収益計 (1) 6,963,880 7,078,610 増減差額対サービス活動収益比率 0.00% 0.00% ( B/D ) 増減差額比率 ( 借入利息補助金なし ) 0.00% 0.00% 増減差額比率 ( 国庫補助取崩額なし ) 0.00% 0.00% E 人件費 2,908,093 2,916,060 F サービス活動収益計 (1) 6,963,880 7,078,610 ( E/F ) 人件費率 41.76% 41.20%