若あゆの会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業収益 事業全般

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1 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業 事業全般 ( 生活介護 ) 製品事業入 0 リサイクル事業入 0 その他の事業入 0 食品事業入 0 障害福祉サービス等事業 自立支援給付費 0 利用者負担金 0 補足給付費 0 特定費用 0 ( 保険等査定減 ) 経常経費寄附金 5,000 3,000 2,000 その他の その他の 0 サービス活動計 (1) 5,000 3,000 2,000 人件費 役員報酬 0 職員給料 0 職員賞与 0 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 0 派遣職員費 0 退職給付費用 0 役員退職慰労金 0 法定福利費 0 事業費 0 10,000-10,000 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療 療養等材料費 0 保健衛生費 0 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 0 日用品費 0 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 0 サ 燃料費 0 消耗器具備品費 0 ー保険料 0 ビ賃借料 0 ス教育指導費 0 活 就職支度費 0 動 葬祭費 10,000-10,000 増 車輌費 0 減棚卸資産評価損 0 雑費 0 の事務費 506, , ,716 部福利厚生費 0 職員被服費 0 旅費交通費 0 費 研修研究費 0 用 事務消耗品費 0 印刷製本費 0 水道光熱費 0 燃料費 0 修繕費 0 通信運搬費 0 会議費 200, ,137 86,312 広報費 0 業務委託費 64,800 64,800 手数料 保険料 78,000 78,000 賃借料 0 土地 建物賃借料 0 租税公課 0 保守料 1/9 0

2 サ ービ ス 活 動 外 増 減 の 渉外費 0 諸会費 0 雑費 163, ,000 8,280 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 材料費 0 労務費 0 外注加工費 0 経費 0 仕掛品棚卸高 0 当期就労支援事業仕入高 0 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽減額 0 減価償却費 0 国庫補助金等特積立金取崩額 0 徴不能額 0 徴不能引当金繰入 0 その他の費用 その他の費用 0 サービス活動費用計 (2) 506, , ,716 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -501, , ,716 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 有価証券評価 0 有価証券売却 0 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 部費 基本財産評価 0 積立資産評価 0 その他のサービス活動外 受入研修費 0 利用者等外給食 0 雑 為替差 0 雑 0 サービス活動外計 (4) 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 0 雑損失 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -501, , ,716 施設整備等補助金 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却 土地売却 0 建物売却 0 構築物売却 0 特 用 機械及び装置売却 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 ソフトウェア売却 0 その他の固定資産売却 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 600, , ,000 サービス区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 サービス区分間固定資産移管 0 その他の特 /9

3 徴不能引当金戻入 0 増 過年度損修正 0 減 その他の特 0 の 特計 (8) 600, , ,000 部基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 土地売却損 処分損 0 建物売却損 処分損 0 構築物売却損 処分損 0 機械及び装置売却 処分損 0 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 0 ソフトウェア売却損 処分損 0 費その他の固定資産売却損 処分損 0 固定資産除去 廃棄費用 0 用国庫補助金等特積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 国庫補助金等特積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 0 サービス区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 その他の特損失 0 特費用計 (9) 特増減差額 (10)=(8)-(9) 600, , ,000 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 98, ,872-25,716 繰越前期繰越活動増減差額 (12) 1,222,335 1,098, ,872 活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 1,320,491 1,222,335 98,156 動増基本金取崩額 (14) 0 減差その他の積立金取崩額 (15) 0 額その他の積立金積立額 (16) 0 の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,320,491 1,222,335 98,156 3/9

4 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 若あゆ作業所事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業 3,699,114 3,643,739 55,375 事業全般 ( 生活介護 ) 3,699,114 3,643,739 55,375 製品事業入 733, ,798-37,631 リサイクル事業入 253, ,139 1,723 その他の事業入 1,965,030 2,077, ,870 食品事業入 747, , ,153 障害福祉サービス等事業 73,487,229 69,762,217 3,725,012 自立支援給付費 72,120,786 68,197,063 3,923,723 利用者負担金 946, ,154-13,711 補足給付費 0 特定費用 0 その他の事業 420, , ,000 ( 保険等査定減 ) 経常経費寄附金 0 その他の 20,629 13,253 7,376 その他の 20,629 13,253 7,376 サービス活動計 (1) 77,206,972 73,419,209 3,787,763 人件費 46,152,195 41,618,029 4,534,166 役員報酬 0 職員給料 21,474,026 20,580, ,696 職員賞与 6,396,850 5,598, ,570 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 12,681,159 10,633,273 2,047,886 派遣職員費 0 退職給付費用 1,258, , ,876 役員退職慰労金 0 法定福利費 4,341,631 4,101, ,138 事業費 4,045,497 3,808, ,094 給食費 824, ,237-40,989 介護用品費 0 医薬品費 0 診療 療養等材料費 0 保健衛生費 208, ,266 13,239 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 738, , ,381 日用品費 27,540 29,972-2,432 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 393, ,248 15,384 サ 燃料費 57,339 37,630 19,709 消耗器具備品費 189, ,449 27,715 ー保険料 72,150 71, ビ賃借料 58,320 58,320 0 ス教育指導費 0 活 就職支度費 0 動 葬祭費 16,200-16,200 増 車輌費 1,460,581 1,458,036 2,545 減棚卸資産評価損 0 雑費 16,000 99,698-83,698 の事務費 3,626,974 2,781, ,448 部福利厚生費 163, ,209 39,471 職員被服費 0 旅費交通費 13, ,540 費 研修研究費 195, ,820-42,700 用 事務消耗品費 339, , ,129 印刷製本費 291, ,515 9,627 水道光熱費 62,237 59,496 2,741 燃料費 9,146 16,182-7,036 修繕費 615, ,720 通信運搬費 206, ,710 6,689 会議費 57,000 45,000 12,000 広報費 0 業務委託費 340, ,120-39,960 手数料 18,494 13,346 5,148 保険料 995, , ,625 賃借料 0 土地 建物賃借料 0 租税公課 保守料 4/9 124,200 97,200 27,000

5 サ ービ ス 活 動 外 増 減 の 渉外費 32,382 29,230 3,152 諸会費 162, ,300 6,800 雑費 131, ,948 就労支援事業費用 3,365,657 3,218, ,296 就労支援事業販売原価 3,365,657 3,218, ,296 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 120, ,960 11,160 当期就労支援事業製造原価 0 材料費 1,672,910 1,773, ,338 労務費 1,149, , ,200 外注加工費 0 経費 541, , ,386 仕掛品棚卸高 0 当期就労支援事業仕入高 0 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 118, ,120-1,660 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽減額 0 減価償却費 2,306,738 2,640, ,503 国庫補助金等特積立金取崩額 -1,397,436-1,521, ,661 徴不能額 0 徴不能引当金繰入 0 その他の費用 その他の費用 0 サービス活動費用計 (2) 58,099,625 52,545,463 5,554,162 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 19,107,347 20,873,746-1,766,399 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 10,308 6,141 4,167 有価証券評価 0 有価証券売却 0 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 部費 基本財産評価 0 積立資産評価 0 その他のサービス活動外 465, , ,518 受入研修費 20,000-20,000 利用者等外給食 450, , ,518 雑 15,000 9,000 6,000 為替差 0 雑 15,000 9,000 6,000 サービス活動外計 (4) 475, , ,351 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 その他のサービス活動外費用 408, ,602-16,510 利用者等外給食費 408, ,602-16,510 雑損失 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計 (5) 408, ,602-16,510 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 67, , ,841 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 19,174,775 21,139,015-1,964,240 施設整備等補助金 施設整備等補助金 0 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却 土地売却 0 建物売却 0 構築物売却 0 特 用 機械及び装置売却 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 ソフトウェア売却 0 その他の固定資産売却 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 サービス区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 サービス区分間固定資産移管 0 その他の特 /9

6 徴不能引当金戻入 0 増 過年度損修正 0 減 その他の特 0 の 特計 (8) 部基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 土地売却損 処分損 1-1 建物売却損 処分損 0 構築物売却損 処分損 0 機械及び装置売却 処分損 0 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 0 ソフトウェア売却損 処分損 0 費その他の固定資産売却損 処分損 0 固定資産除去 廃棄費用 0 用国庫補助金等特積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 国庫補助金等特積立金積立額 0 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 600, , ,000 サービス区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 その他の特損失 0 特費用計 (9) 600, , ,999 特増減差額 (10)=(8)-(9) -600, , ,999 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 18,574,775 20,739,014-2,164,239 繰越前期繰越活動増減差額 (12) 100,874,378 89,935,364 10,939,014 活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 119,449, ,674,378 8,774,775 動増基本金取崩額 (14) 0 減差その他の積立金取崩額 (15) 0 額その他の積立金積立額 (16) 12,000,000 9,800,000 2,200,000 の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 107,449, ,874,378 6,574,775 6/9

7 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) グループホーム若あゆ事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業 事業全般 ( 生活介護 ) 製品事業入 0 リサイクル事業入 0 その他の事業入 0 食品事業入 0 障害福祉サービス等事業 32,393,653 30,934,027 1,459,626 自立支援給付費 25,913,653 24,454,027 1,459,626 利用者負担金 0 補足給付費 1,200,000 1,200,000 0 特定費用 5,280,000 5,280,000 0 ( 保険等査定減 ) 経常経費寄附金 0 その他の その他の サービス活動計 (1) 32,393,653 30,934,081 1,459,572 人件費 21,974,634 22,986,778-1,012,144 役員報酬 0 職員給料 3,524,475 6,831,798-3,307,323 職員賞与 750,150 1,550, ,850 賞与引当金繰入 0 役員退職慰労引当金繰入 0 非常勤職員給与 15,927,056 12,056,383 3,870,673 派遣職員費 0 退職給付費用 352, , 役員退職慰労金 0 法定福利費 1,420,653 2,196, ,690 事業費 1,306,078 1,181, ,701 給食費 0 介護用品費 0 医薬品費 0 診療 療養等材料費 0 保健衛生費 165, ,833-4,677 医療費 0 被服費 0 教養娯楽費 19,357 6,887 12,470 日用品費 55,514 36,135 19,379 保育材料費 0 本人支給金 0 水道光熱費 767, ,658 91,511 サ 燃料費 0 消耗器具備品費 194, ,744 13,848 ー保険料 45,970 45, ビ賃借料 58,320 58,320 0 ス教育指導費 0 活 就職支度費 0 動 葬祭費 0 増 車輌費 0 減棚卸資産評価損 0 雑費 8,200-8,200 の事務費 913, ,098-19,133 部福利厚生費 108, ,449-17,719 職員被服費 0 旅費交通費 3,080 1,340 1,740 費 研修研究費 45,492 70,260-24,768 用 事務消耗品費 63,887 68,018-4,131 印刷製本費 0 水道光熱費 65,552 56,160 9,392 燃料費 0 修繕費 111,200 40,608 70,592 通信運搬費 122, ,977-3,823 会議費 15,000 4,478 10,522 広報費 0 業務委託費 214, ,040 0 手数料 1,620 5,022-3,402 保険料 122,910 85,190 37,720 賃借料 0 土地 建物賃借料 0 租税公課 0 保守料 7/9 37,800 37,800 0

8 サ ービ ス 活 動 外 増 減 の 渉外費 0 諸会費 2,500 3, 雑費 94,756-94,756 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 当期就労支援事業製造原価 0 材料費 0 労務費 0 外注加工費 0 経費 0 仕掛品棚卸高 0 当期就労支援事業仕入高 0 期末製品 ( 商品 ) 棚卸高 0 就労支援事業販管費 0 授産事業費用 0 利用者負担軽減額 0 減価償却費 3,601,927 3,577,493 24,434 国庫補助金等特積立金取崩額 -1,374,350-1,356,258-18,092 徴不能額 0 徴不能引当金繰入 0 その他の費用 その他の費用 0 サービス活動費用計 (2) 26,422,254 27,322, ,234 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 5,971,399 3,611,593 2,359,806 借入金利息補助金 0 受取利息配当金 有価証券評価 0 有価証券売却 0 投資有価証券評価 0 投資有価証券売却 0 部費 基本財産評価 0 積立資産評価 0 その他のサービス活動外 1, ,052 受入研修費 0 利用者等外給食 0 雑 1, ,052 為替差 0 雑 1,052 1,052 サービス活動外計 (4) 1, ,056 支払利息 0 有価証券評価損 0 有価証券売却損 0 投資有価証券評価損 0 投資有価証券売却損 0 基本財産評価損 0 積立資産評価損 0 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 0 雑損失 為替差損 0 雑損失 0 サービス活動外費用計 (5) サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 1, ,056 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 5,972,570 3,611,708 2,360,862 施設整備等補助金 0 650, ,000 施設整備等補助金 650, ,000 設備資金借入金元金償還補助金 0 施設整備等寄附金 施設整備等寄附金 0 設備資金借入金元金償還寄附金 0 長期運営資金借入金元金償還寄附金 0 固定資産受贈額 0 固定資産売却 土地売却 0 建物売却 0 構築物売却 0 特 用 機械及び装置売却 0 車輌運搬具売却 0 器具及び備品売却 0 ソフトウェア売却 0 その他の固定資産売却 0 事業区分間繰入金 0 拠点区分間繰入金 0 サービス区分間繰入金 0 事業区分間固定資産移管 0 拠点区分間固定資産移管 0 サービス区分間固定資産移管 0 その他の特 /9

9 徴不能引当金戻入 0 増 過年度損修正 0 減 その他の特 0 の 特計 (8) 0 650, ,000 部基本金組入額 0 資産評価損 0 固定資産売却損 処分損 土地売却損 処分損 0 建物売却損 処分損 0 構築物売却損 処分損 0 機械及び装置売却 処分損 0 車輌運搬具売却損 処分損 0 器具及び備品売却損 処分損 0 ソフトウェア売却損 処分損 0 費その他の固定資産売却損 処分損 0 固定資産除去 廃棄費用 0 用国庫補助金等特積立金取崩額 ( 除却等 ) 0 国庫補助金等特積立金積立額 650, ,000 災害損失 0 事業区分間繰入金費用 0 拠点区分間繰入金費用 0 サービス区分間繰入金費用 0 事業区分間固定資産移管費用 0 拠点区分間固定資産移管費用 0 サービス区分間固定資産移管費用 0 その他の特損失 0 特費用計 (9) 0 650, ,000 特増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 5,972,570 3,611,708 2,360,862 繰越前期繰越活動増減差額 (12) 8,833,197 5,221,489 3,611,708 活当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 14,805,767 8,833,197 5,972,570 動増基本金取崩額 (14) 0 減差その他の積立金取崩額 (15) 0 額その他の積立金積立額 (16) 0 の部次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 14,805,767 8,833,197 5,972,570 9/9

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 法人単位事業活動計算書 児童福祉事業 299,325,35 268,339,13 3,985,95 障害福祉サービス等事業 328,517,935 327,46,47 1,111,528 経常経費寄附金 3,2,934 2,855,85 165,84 サービス活動計 (1) 63,863,94 598,61,387 32,262,517 人件費 447,89,688

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