平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 29 年度 28 年度支出の部 29 年度 28 年度 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,23

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1 平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 支出の部 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,239 医業費用 6,975,882 6,741,427 3,371,921 2,917,353 給与費 4,823,187 1,395,579 1,432,901 材料費 1,051, , ,985 経費 884,333 1,279,948 1,272,846 減価償却費 184, , その他医業費用 32,564 4,416, , ,999 28,338 1,147,016 1,088,732 医業外費用 217, ,443 2,887 2,767 支払利息及び企業債取扱諸費 31,863 22,0 130, ,310 長期前払消費税償却 21,529 18,618 附帯事業収益 16,227 14,967 その他医業外費用 163, ,775 特別利益 177, ,172 附帯事業費用 特別損失 22,993 26,530 87,417 2,699, 収入合計 6,721,463 6,330,224 7,303,430 9,653,774 当年度純利益 581,967 3,323,5 病院別内訳 (1) 高松市民病院単位 : 千円 収入の部 29 年度 28 年度 支出の部 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 4,531,905 4,032,823 医業費用 3,087,264 4,6 2,580, , , , ,288 2, , , ,743 3 給与費 材料費 経費 減価償却費 その他医業費用 784,125 医業外費用支払利息及び 2,002 企業債取扱諸費 165,613 長期前払消費税償却 5,872,697 5,677,992 4,057,122 3,708, , , , ,2 129, ,480 29,246 25, , ,372 30,426 20,271 20,603 17,684 特別利益 177, ,725 その他医業外費用 140, ,417 特別損失 83,864 2,698,144 収入合計 5,630,796 5,162,291 6,148,523 8,534,8 当年度純利益 517,727 3,372,217

2 (2) 高松市民病院塩江分院単位 : 千円 医業収益 入院収益 外来収益 その他医業収益 医業外収益 受取利息配当金 一般会計負担金 県補助金 その他医業外収益 附帯事業収益 特別利益 収入の部 29 年度 514, , ,527 12, , , ,574 16, 年度支出の部 591,899 医業費用 337, ,122 14, ,7 31 給与費 材料費 経費 減価償却費 その他医業費用 213,567 医業外費用支払利息及び 765 企業債取扱諸費 11,387 長期前払消費税償却 14,967 その他医業外費用 12,343 附帯事業費用 特別損失 806, , ,795 74,435 16,283 2,523 18,416 1, ,563 22,993 3, , , ,205 72,378 21,048 2,292 21,083 1, ,882 26, 収入合計 777, , , ,887 当年度純利益 74,004 25,072 (3) 高松市民病院附属香川診療所 単位 : 千円 収入の部 支出の部 医業収益 201, ,517 医業費用 296, ,128 外来収益 184, ,157 給与費 175,2 166,526 その他医業収益 17,057 17,360 材料費 26,917 28,100 医業外収益 112,133 95,353 経費 54,982 57,371 受取利息配当金 1 3 減価償却費 38,390 39,202 一般会計負担金 106,997 91,040 その他医業費用 その他医業外収益 5,135 4,310 医業外費用 6,760 6,988 支払利息及び特別利益 12 10,104 企業債取扱諸費長期前払消費税償却 その他医業外費用特別損失 6, , 収入合計 313, , , ,379 当年度純利益 9,764 23,595

3 2 貸借対照表 ( 病院事業全体 )( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 単位 : 千円 資産の部 負債の部 固定資産 13,417,444 4,677,845 固定負債 13,067,686 5,815,246 有形固定資産 12,669,741 4,8,224 企業債 8,541,888 2,3,825 無形固定資産 2,656 2,656 他会計借入金 1,9, ,000 投資その他の資産 745, ,965 引当金 2,575,798 2,684,421 流動資産 4,057,663 1,219,223 流動負債 3,808,419 1,418,323 現金預金 1,626, ,997 企業債 229, ,723 未収金 2,392, ,103 未払金 3,147, ,297 未収金貸倒引当金 3,253 3,253 引当金 309, ,361 有価証券 預り金 122, ,892 貯蔵品 42,464 39,326 預り有価証券繰延収益 849, ,281 長期前受金 849, ,281 負債合計 17,725,175 7,706,8 ( 自己 ) 12,551,102 12,551,102 10,409,422 10,409,422 剰余金 12,801,170 12,219,204 資本剰余金 76,795 76,795 利益剰余金 12,877,965 12,295,999 資本合計 2,068 1,809,782 資産合計 17,475,107 5,897,068 負債 資本合計 17,475,107 5,897,068

4 病院別内訳 (1) 高松市民病院 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 単位 : 千円資産の部 負債の部 固定資産 12,311,221 3,524,525 固定負債 12,565,838 5,310,684 有形固定資産 11,565,696 3,357,417 企業債 8,496,049 2,298,108 無形固定資産 2,656 投資その他の資産 742,869 流動資産現金預金未収金未収金貸倒引当金貯蔵品資産合計 3,732,746 1,432,591 2,271,645 2, ,452 他会計借入金引当金 1,9,000 2,119, ,000 2,232, ,543 流動負債 3,928,253 1,660, ,467 企業債 217, , ,041 未払金 3,046, ,864 1,900 1,900 引当金 266, ,744 30,410 27,935 預り金 57,456 41,521 その他流動負債 340, ,000 繰延収益 821, ,804 長期前受金 821, ,804 負債合計 17,315,563 7,414,594 10,478,387 8,339,731 ( 自己 ) 10,478,387 8,339,731 剰余金 11,749,983 11,232,257 資本剰余金 22,795 22,795 利益剰余金 11,772,778 11,255,052 資本合計 1,271,596 2,892,526 16,043,967 4,522,068 負債 資本合計 16,043,967 4,522,068 (2) 高松市民病院塩江分院 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 単位 : 千円 資産の部 負債の部 固定資産 385,6 398,670 固定負債 419, ,533 有形固定資産 384, ,517 企業債 37,909 45,386 投資その他の資産 981 1,153 引当金 381, ,147 流動資産 370, ,514 流動負債 135, ,265 現金預金 114,745 42,316 企業債 9,177 8,649 未収金 84,819 96,884 未払金 66,310 70,695 未収金貸倒引当金 0 0 引当金 34,757 34,776 有価証券 預り金 24,884 49,095 貯蔵品 11,227 10,764 預り有価証券 その他流動資産 160, ,000 繰延収益長期前受金負債合計 17,465 17, ,342 16,653 16, ,451 ( 自己 ) 706, , , ,776 剰余金 523, ,043 資本剰余金 54,000 54,000 利益剰余金 577,048 3,043 資本合計 183,5 255,733 資産合計 755, ,184 負債 資本合計 755, ,184

5 (3) 高松市民病院附属香川診療所 ( 平成 30 年 3 月 31 日 ) 単位 : 千円 資産の部 負債の部 固定資産 720, ,6 固定負債 82,149 92,029 有形固定資産 719, ,290 企業債 7,930 7,331 投資その他の資産 1,197 1,360 引当金 74,219 84,698 流動資産 294, ,166 流動負債 84,988 84,952 現金預金 78,881 34,214 企業債 3,100 3,097 未収金 35,721 38,178 未払金 34,610 34,738 未収金貸倒引当金 引当金 7,394 7,841 貯蔵品 預り金 39,884 39,276 その他流動資産 180, ,000 繰延収益 10,133 12,824 長期前受金 10,133 12,824 負債合計 177, ,805 ( 自己 ) 1,366,162 1,366,162 1,364,915 1,364,915 剰余金 528, ,904 資本剰余金 0 0 利益剰余金 528, ,904 資本合計 838, ,011 資産合計 1,015,293 1,016,816 負債 資本合計 1,015,293 1,016,816

6 3 患者数の状況区 高松市民病院 入院 外来 分 年間延べ患者数 一日平均患者数 年間延べ患者数 一日平均患者数 29 年度 63, , 単位 : 人 28 年度 52, , 高塩松江市分民院病院 入院 外来 年間延べ患者数一日平均患者数年間延べ患者数一日平均患者数 17, , , , 附高属松香市川民診病療院所 外来 年間延べ患者数 一日平均患者数 28, , 訪問看護ステーション利用者数区分 29 年度高松市民病院塩江分院 2,086 単位 : 人 28 年度 2,009

7 4 主要な建設改良事業 高松市民病院 新病院整備事業 8,982,680 千円 総合血液分析システムほか 4 件 62,154 千円 市民病院附属香川診療所 医用画像情報システム 4,990 千円 5 企業債残高 区分 28 年度末残高 29 年度借入額 単位 : 千円 29 年度償還額 29 年度末残高 高松市民病院 2,527,085 6,415, ,977 8,713,408 高松市民病院塩江分院 54,034 1,700 8,649 47,085 高松市民病院附属香川診療所 10,428 3,700 3,097 合計 2,591,547 6,420, ,723 11,031 8,771,524 6 一般会計負担金等 単位 : 千円 高松市民病院高松市民病院区分高松市民病院塩江分院附属香川診療所合計 出資金 2,138,656 1,777 1,247 2,141,680 負担金 1,173, , ,732 1,523,522 収益的収入 1,015, , ,997 1,360,115 資本的収入 157,787 3,885 1, ,407 合 計 3,311, , ,979 3,665,202

平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

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