目录 ( 一 ) 基本信息 3 ( 二 ) 主要指标 9 ( 三 ) 实际资本 9 ( 四 ) 最低资本 9 ( 五 ) 风险综合评级 9 ( 六 ) 风险管理状况 10 ( 七 ) 流动性风险 13 ( 八 ) 监管机构对公司采取的监管措施 13 2

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1 东海航运保险股份有限公司 Donghai Marine Insurance Company Limited 保险公司偿付能力报告摘要 2018 年第 2 季度 1

2 目录 ( 一 ) 基本信息 3 ( 二 ) 主要指标 9 ( 三 ) 实际资本 9 ( 四 ) 最低资本 9 ( 五 ) 风险综合评级 9 ( 六 ) 风险管理状况 10 ( 七 ) 流动性风险 13 ( 八 ) 监管机构对公司采取的监管措施 13 2

3 ( 一 ) 基本信息 法定代表人 : 王和 注册地址 : 经营范围 : 浙江省宁波市江东区宁东路 269 号 船舶保险 ; 船舶建造保险 ; 航运货物保险 ; 航运责任保险 ; 上 述业务的再保险业务 ; 国家法律 法规允许的保险资金运用业务 ; 经中国保险监督管理委员会批准的其他业务 经营区域 : 全国 股权结构及其变动 ( 单位 : 万股或万元 ): 股权类别 股份或出资额 期初本期股份或股权的增减期末股公积金转占比股东权股份或增及分配小计 (%) 增资转出资额股票股利让 占比 (%) 国有股 100, % , % 社团法人股 外资股 自然人股 其他 合计 100, % , % 说明 :(1) 股份有限公司在本表栏目中填列股份数量 ( 单位 : 股 ) 非股份有限公司在本表栏目中填列股权数额 ( 单位 : 万元 ); (2) 国家股是指有权代表国家投资的机构或部门向保险公司出资形成或依法定程序取得的股权, 在保险公司股权登记上记名为该机构或部门持有的股权 ; 国有法人股是指具有法人资格的国有企业 事业及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的保险公司出资形成或依法定程序取得的股权, 在保险公司股权登记上记名为该国有企业或事业及其他单位持有的股权 3

4 实际控制人 : 报告期末所有股东的持股情况及关联方关系 : ( 按照股东年末所持股份比例降序填列, 单位 : 万股或万元 ) 股东名称 中国人民财产保险股份有限公司 股东性质 年度内持股数量或出资额变化 年末持股数量或出资额 年末持股比例 质押或冻结的股份 国有 40,000 40,000 40% 0 宁波舟山港集团有限公司国有 20,000 20,000 20% 0 上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司 国有 20,000 20,000 20% 0 宁波开发投资集团有限公司 国有 20,000 20,000 20% 0 合计 100, , % 0 股东关联方关系的说明 前十大股东无关联方关系 说明 : 股东性质填列 国有 外资 自然人 等 子公司 合营企业和联营企业 : 报告期末没有子公司 合营企业或联营企业 董事 监事和高级管理人员的基本情况 : (1) 董事基本情况 本公司董事会共有 7 位董事, 其中执行董事 1 人 独立董事 2 人 4

5 执行董事 : 姓名职位保监核准文号简介 方翔 执行董事总经理 [2016]537 号 53 岁, 大学本科, 高级经济师 ; 任福建省保险行业协会常务理事 福建省保险学会常务理事 福建医疗保险协会副会长 2006 年至 2015 年期间, 任中国人民健康保险股份有限公司福建省分公司党委书记 总经理 非执行董事 : 姓名职位保监核准文号简介 王和 朱玮明 董事长 拟任副董事长 [2016]394 号 待核准 博士研究生, 博士学位, 高级经济师 ; 原中国人民财产保险股份有限公司党委副书记 监事会主席 ; 国家减灾中心特聘专家 中国保险学会副秘书长 中国精算师协会副会长 国务院全国保险专业学位研究生教育指导委员会委员 中国保险行业协会交强险专家咨询委员会委员 中国合格评定国家认可委员会委员 硕士研究生, 硕士学位 ; 自 2017 年 1 月来任江省海港投资运营集团有限公司 宁波舟山港集团有限公司金融事务部主任至今 5

6 姓名职位保监核准文号简介 丁向明 魏雪梅 董事 董事 [2016]810 号 [2016]558 号 硕士研究生, 高级经济师 ; 自 2007 年 4 月至 2013 年 7 月任上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司投资发展部总经理, 2013 年 7 月至今任上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司副总裁 董事会秘书 硕士研究生, 高级会计师 ; 自 2010 年起, 历任宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理 宁波开发投资集团有限公司 ( 兼职 ) 副总经济师 宁波文化广场投资发展有限公司董事长 党总支书记 宁波开发投资集团有限公司副总经理 党委委员 独立非执行董事 : 姓名职位保监核准文号简介 郑伟 独立董事 [2016]537 号 博士研究生, 教授, 博导 ; 任北京大学经济学院系主任 同时兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心秘书长, 中国保险学会理事兼副秘书长, 中国社会保障学会理事, 中国保险法研究会理事, 中央国家机关政府采购中心 ( 保险项目 ) 评审专家, 中信银行外部监事 6

7 邵瑞庆 独立董事 [2016]1225 号 博士研究生, 教授, 博导 ; 任上海立信会计学院教授 ( 二级教授 ) 上海海事大学博士生导师, 兼任中国交通会计学会副会长 中国会计学会常务理事 中国审计学会理事 上海市会计学会副会长兼学术委员会主任 上海市审计学会常务理事 (2) 监事基本情况 本公司监事会共有 3 位监事 具体情况如下 : 姓名职位保监核准文号简介 郭立仲 拟任监事会主席 待核准 徐渊峰拟任监事待核准 刘焜 职工监事 [2016]394 号 大专, 会计师 ; 任上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司资产财务部总经理 中央党校研究生, 高级政工师 ; 任浙江省海港投资运营集团有限公司 宁波舟山港集团有限公司纪委副书记 监察审计部主任, 集团机关党委委员, 宁波舟山港股份有限公司监事会监事 主席 大学本科, 工程师 ;2003 年起任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司信息技术部高级主管 7

8 (3) 总公司高级管理人员基本情况 姓名职位保监核准文号简介执行董事方翔详见执行董事部分总经理 [2016]537 号 罗培根 赵达 毛小兵 副总经理财务负责人 副总经理合规负责人 拟任副总经理拟任董事会秘书 金晓英审计责任人 [2016]394 号 [2016]132 号 [2016]394 号 [2016]528 号 待核准 [2017] 26 号 大学本科, 高级经济师 ;2005 年起历任北仑第三集装箱码头有限公司总经理 党委书记 宁波远东码头经营有限公司总经理 党委书记 在职本科 ; 自 2003 年起任上海国际港务 ( 集团 ) 股份有限公司投资发展部法律事务室经理 大学本科 ; 历任中国保监会宁波监管局人身保险监管处处长 财产保险监管处处长 中介监管处处长 在职本科 ; 历任泰康人寿浙江分公司财务副经理 信泰人寿财务负责人 浙江蜜糖资本管理有限公司副总经理 偿付能力信息公开披露联系人及联系方式 : 报告联系人姓名 : 徐煊溢 办公室电话 : 传真号码 : 电子信箱 : xuxy@dic-china.com 8

9 ( 二 ) 主要指标 ( 单位 : 元 ) 指标名称 本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 保险业务收入 37,728, ,511, 净利润 2,705, ,347, 净资产 933,357, ,993, 核心偿付能力溢额 822,031, ,979, 核心偿付能力充足率 % % 综合偿付能力溢额 822,031, ,979, 综合偿付能力充足率 % % 最近一期的风险综合评级 A 类 A 类 ( 三 ) 实际资本 ( 单位 : 元 ) 指标名称 本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 认可资产 1,429,159, ,443,547, 认可负债 507,630, ,249, 实际资本 921,528, ,297, 核心一级资本 921,528, ,297, 核心二级资本 - 附属一级资本 - 附属二级资本 - ( 四 ) 最低资本 ( 单位 : 元 ) 指标名称 本季度 ( 末 ) 上季度 ( 末 ) 最低资本 99,497, ,318, 量化风险最低资本 95,112, ,809, 寿险业务保险风险最低资本非寿险业务保险风险最低资本 37,940, ,157,

10 市场风险最低资本 37,238, ,806, 信用风险最低资本 56,995, ,541, 量化风险分散效应 37,062, ,696, 特定类别保险合同损失吸收效应控制风险最低资本 4,384, ,508, 附加资本 ( 五 ) 风险综合评级 2018 年第 1 季度风险综合评级 ( 分类监管 ) 为 A 类 ( 六 ) 风险管理状况 基本信息 : 项目所属公司类型成立日期最近会计年度的签单保费最近会计年度的总资产 基本情况 II 类保险公司 2015 年 12 月 25 日 17, 万元 142, 万元 风险管理改进措施及实施进展 : 公司建立由董事会负最终责任 以董事会审计与风险委员会为依托 总裁室直接领导, 首席风险官统筹负责, 风险管理部门牵头组织, 总公司各职能部门为直接责任主体的风险管理组织体系 公司坚持 经营合规 管控有效 资产安全 资本充足 的风险管理目标, 以偿二代实施为契机, 深化合规文化建设, 健全风险管控机制, 强化合规监督检查, 全面推进公司风险管理体系的建设 1. 积极构建偿付能力风险管理制度体系 10

11 制订了三个层级的管理制度 第一层级是公司偿付能力风险管理办法, 明确了偿付能力风险管理总体目标 风险偏好和风险管理政策 第二层级是保险风险等七大类风险管理办法, 对各类风险的管理政策 管理流程等作了详尽规定 第三层级是风险管理各项分类制度, 涵盖基础管理 承保 理赔 销售 产品开发 资金运用 财务管理 内控合规 反洗钱等各个流程, 对风险管理的各项内容进行全面的规范和要求, 确保了制度的健全性 2. 积极整改偿二代风险管理缺陷根据 2017 年 SARMRA 监管评估结果和监管反馈的缺陷和整改要求, 合规法律 / 风险管理部牵头各部门拟定整改计划, 将每一个整改要求分解到相关部门, 进一步完善相关风险管理机制, 有序推进偿二代风险管理缺陷的整改 3. 积极配合保监会开展 SARMRA 评估工作保监会 关于正式实施中国风险导向的偿付能力有关事项的通知 下发后, 公司立即制订了实施方案, 成立了以公司总裁为组长的偿二代实施领导小组, 确定首席风险官和负责流动性风险的管理工作的高管 与此同时, 按三大支柱和七大风险两个维度, 明确了各部门分工, 提出了工作要求, 积极配合保监会开展 SARMRA 监管评估工作 4. 认真开展内部控制评价工作公司于 2018 年 1-3 月按照 全面和重点相统一 制衡和协作相统一 权威性和适应性相统一 有效控制和合理成本相统一 的原则, 从内控五要素维度对 2017 年公司主要内部控制活动设计和执行情况进行全面评价, 查找缺陷, 落实整改, 并对 2016 年度公司内 11

12 部控制缺陷整改落实情况进行了回溯, 确保整改已落实, 不存在重大遗漏 公司内控合规意识和内控管理能力有效提升, 无重大缺陷和实质性遗漏 5. 加大检查力度, 强化监督和问责 完善内部监督检查机制, 加大内部监督审计力度, 今年到目前为止已经完成分公司审计, 预计到年底前将完成其余审计项目 6 个, 包括反洗钱 再保险 关联交易 资金运用 偿付能力风险管理 内部控制等 今年以来, 公司积极配合监管机关开展了互联网保险非法经营风险自查 公司治理现场评估 保险资金运用风险排查 涉嫌非法集资专项排查 偿付能力数据真实性自查等重点领域的风险排查, 及时防范和排查风险隐患, 提升风险管控成效 风险管理能力评估有关情况 经评估, 我公司 2017 年 SARMRA 得分为 分 风险管理基础与环境风险管理目标与工具保险风险管理市场风险管理信用风险管理操作风险管理战略风险管理声誉风险管理流动性风险管理 分 4.96 分 6.63 分 6.29 分 6.66 分 7.4 分 8.16 分 7.32 分 7.81 分 12

13 ( 七 ) 流动性风险 净现金流结果如下表 : 净现金流结果如下表 : ( 单位 : 元 ) 本季度 上季度 净现金流 11,099, ,137, 综合流动比率如下表 : 综合流动比率 未来 3 个月 未来 1 年以内 未来 1 年以上 本季度 154.1% 160.4% 937.0% 流动性覆盖率如下表 : 流动性覆盖率 压力情景一 压力情景二 自测情景 本季度 % % % 流动性风险分析及应对措施我司各期间内综合流动比率均大于 100%, 与 2018 年第一季度相较变化不大 ; 我司优质资产流动性覆盖率远高于 100%, 报告期内公司流动性充足 综上所述, 我司不存在资金流动性上的风险 13

14 ( 八 ) 监管机构对公司采取的监管措施保监会对公司采取的监管措施无公司的整改措施以及执行情况无 14

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