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1 206 中華民國 105 年度 中央政府總預算案 衛生福利部社會及家庭署單位預算 衛生福利部社會及家庭署編

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3 衛生福利部社會及家庭署 預算目次中華民國 105 年度 一 預算總說明 19 二 主要表 ( 一 ) 歲入來源別預算表 1112 ( 二 ) 歲出機關別預算表 1316 三 附屬表 ( 一 ) 歲入項目說明提要表 1719 ( 二 ) 歲出計畫提要及分支計畫概況表 2037 ( 三 ) 各項費用彙計表 3839 ( 四 ) 歲出一級用途別科目分析表 4041 ( 五 ) 資本支出分析表 4243 ( 六 ) 人事費分析表 45 ( 七 ) 預算員額明細表 4647 ( 八 ) 公務車輛明細表 49 ( 九 ) 現有辦公房舍明細表 5051 ( 十 ) 收支併列案款對照表 53 ( 十一 ) 補助經費分析表 5469 ( 十二 ) 捐助經費分析表 7077 ( 十三 ) 派員出國計畫預算總表及類別表 7983 ( 十四 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 8485 ( 十五 ) 跨年期計畫概況表 87 ( 十六 ) 委辦經費分析表 8891 ( 十七 ) 立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 92124

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5 一 預算總說明

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7 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 一 現行法定職掌 : ( 一 ) 機關主要職掌 : 社會及家庭署掌理老人 身心障礙者 婦女 兒童 少年福利及家庭支持等相關政策 法規與方案之規劃 推動與執行 ; 老人 身心障礙者 婦女 兒童 少年福利機構業務之監督及輔導等事項, 總統於民國 102 年 6 月 19 日華總一義字第 號令公布 衛生福利部社會及家庭署組織法, 並於民國 102 年 7 月 23 日正式成立 ( 二 ) 內部分層業務 : 本署內部單位及員額編制依本署 處務規程 及 編制表 規定設置, 如所附組織系統圖, 有關內部單位業務職掌劃分如下 : 1. 署長綜理署務, 並指揮 監督所屬人員 ; 副署長襄助署長處理署務 ; 主任秘書核閱文稿, 並襄助署長處理幕僚行政事務 2. 本署設下列各組 室 : (1) 婦女福利及企劃組 婦女福利服務政策之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 婦女權益保障 社會參與政策之規劃及推動 ; 婦女福利之教育宣導及研究發展 施政方針 施政計畫與目標之研訂 策劃及協調 綜合企劃 管制考核 政策宣導與國際合作之規劃及推動 社會福利補助業務 社會福利慈善事業基金會 社會福利基金 公益彩券與設算經費之運用 管理及查核 社會役役男之規劃 運用及管理 ; 其他有關婦女福利及企劃事項 (2) 兒少福利組 兒童及少年福利服務政策之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 兒童及少年權益保障 社會參與政策之規劃及推動 ; 兒童及少年經濟安全政策之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 兒童及少年福利機構之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 兒童及少年福利與權益之教育宣導及研究發展 ; 少子女化趨勢因應對策之規劃 推動及執行 ; 其他有關兒童及少年福利與權益保障事項 (3) 身心障礙福利組 身心障礙福利服務政策之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 身 1

8 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 心障礙者權益保障 社會參與政策之規劃及推動 ; 身心障礙者經濟安全政策之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 身心障礙福利機構之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 身心障礙福利之教育宣導及研究發展 ; 身心障礙者需求評估政策之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 其他有關身心障礙福利及權益保障事項 (4) 老人福利組 老人福利服務政策之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 老人權益保障 社會參與政策之規劃及推動 ; 老人經濟扶助之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 老人福利機構之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 老人福利之教育宣導及研究發展 ; 高齡化趨勢因應對策之規劃 推動及執行 ; 居家 社區與機構照顧制度之規劃 推動及相關法規之研擬 ; 居家 社區與機構照顧服務人力 資源發展之規劃 推動及執行 ; 其他有關老人福利及權益保障事項 (5) 家庭支持組 家庭政策與方案之規劃 推動 執行及相關法規之研擬 ; 家庭照顧能力服務方案之規劃 推動及執行 ; 家庭親職 家庭關係 適應與維繫服務方案之規劃 推動及執行 ; 單親 外籍配偶 高風險與其他特殊需求家庭扶助方案之規劃 推動及執行 ; 家庭支持服務資源之整合 協調及運用 ; 家庭支持服務之教育宣導及研究發展 ; 其他有關家庭支持事項 (6) 秘書室 印信典守 文書 檔案及庶務之管理 ; 出納 財務 營繕 採購 財產及辦公廳舍之管理 ; 法制事項 ; 不屬其他組 室事項 (7) 人事室 掌理本署人事事項 (8) 政風室 掌理本署政風事項 (9) 主計室 掌理本署歲計 會計事項 2

9 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 3 ( 三 ) 組織系統圖及預算員額說明表 : 1. 社會及家庭署組織架構 : 署長副署長社會及家庭署主任秘書專門委員主計室政風室人事室秘書室家庭支持組老人福利組身心障礙福利組兒少福利組婦女福利及企劃組婦女福利科政策規劃科管制考核科福利規劃科權益發展科安置輔導科權益發展科支持服務科機構輔導科福利規劃科機構輔導科照顧發展科家庭維繫科發展支持科家庭資源科

10 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 2. 預算員額說明表 : 科目 員 額 ( 單 位 : 人 ) 職 員工 友技 工 駕 駛 聘 用 約 僱合 計 名 稱 本上本上本上本上本上本上本上年年年年年年年年年年年年年年 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 衛生福利部主管 社會及家庭署 一般行政 說明 本年度預算員額職員 86 人, 工友 2 人, 技工 1 人, 駕駛 3 人, 聘用 14 人, 約僱 6 人, 合計 112 人 4

11 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 二 衛生福利部社會及家庭署 105 年度施政目標與重點為維護全民健康與福祉, 衛生福利部社會及家庭署秉持著全球化 在地化 創新化的思維, 整合社會福利及衛生醫療資源, 用心規劃未來藍圖, 從福利服務輸送 關懷弱勢等攸關全民福祉之議題, 擬定整合連續性之公共政策, 期能提供完善且一體之服務, 以 促進全民健康與福祉 為使命, 以 最值得民眾信賴的部會 為願景, 期讓全民更幸福 更健康 衛生福利部社會及家庭署依據行政院 105 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對經社情勢變化及衛生福利部社會及家庭署未來發展需要, 編定 105 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : ( 一 ) 年度施政目標 1. 健全福利服務體系, 優先照顧弱勢族群 (1) 推動兒童權利公約, 落實兒童及少年福利與權益保障 ; 提供托育補助及育兒津貼, 減輕家庭負擔 ; 精進收出養服務制度, 強化機構安置專業服務品質 ; 推動居家式托育登記及管理制度, 推展近便多元家庭支持服務 (2) 落實身心障礙者權利公約, 持續辦理身心障礙鑑定與需求評估新制, 推動整合性輔具服務, 加強機構評鑑與輔導查核機制 (3) 加強婦女培力 自立與發展, 鼓勵社會參與, 推動多元服務, 提升權益與福利, 建構友善賦權環境 2. 完善高齡照顧體系, 建構高齡友善環境整合跨部會資源, 營造健康 活力 幸福 友善之高齡社會 ; 持續普及社區照顧關懷據點及日間照顧中心, 充實在地化老人服務資源 5

12 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 ( 二 ) 年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 一健全福利服務體系, 優先照顧弱勢族群 二完善高齡照顧體系, 建構高齡友善環境 三促進全民心理健康, 健全保護服務網絡 關鍵績效指標 1 居家托育人員領有保母人員技術士證比率 2 父母未就業家庭育兒津貼平均涵蓋率 3 推動輔具服務整合窗口服務 6 關鍵績效指標 評估評估體制方式 衡量標準 1 統計 ( 領有保母人員技術士證托育數據人員數 / 領取服務登記證書人數 )*100% 1 統計育兒津貼平均涵蓋率 =Σ( 當數據年度各月補助兒童人數 當年度各月預期補助兒童人數 ) 10 0% 12 註 : 當年度各月預期補助兒童人數 = 當年度各月 02 歲兒童人數 *43.68% 1 統計建置輔具整合窗口之縣市涵蓋數據率 ( 已建置整合窗口之縣市 / 全國縣市數 ) 1 提升老人福利服務量能 1 統計社區照顧關懷據點數量達 3,500 數據個之達成率 2 提供居家服務單位照顧服務員人數比率 1 兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務 註 : 評估體制之數字代號意義如下 : 1. 指實際評估作業係運用既有之組織架構進行 2. 指實際評估作業係由特定之任務編組進行 3. 指實際評估作業係透過第三者方式 ( 如由專家學者 ) 進行 4. 指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行 5. 其它 1 統計當年度任職居家服務提供單位數據之照顧服務員人數 ( 當年度預期補助時數 12 個月 照顧服務員每月平均服務 121 小時 ) 10 0% 1 統計降低再通報率至 9%( 當年度已數據結案且 1 年內年再通報人數 前一年度總結案人數 ) 100% 該年度目標值 91% 98% 50% 61.4% 95% 9%

13 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 三 衛生福利部社會及家庭署以前年度實施狀況及成果概述 ( 一 ) 前 (103) 年度施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標衡量指標一 健全福利服務 1. 推動保母托體系, 照顧弱育管理勢族群 原定績效衡量暨達成情形分析目標值 81% 1. 目標達成情形 : (1) 完成 103 年度保母托育管理與托育服務費用補助之滿意度問卷調查, 該問卷調查包括保母系統服務 家庭托育費用補助申請 政策推動與政策效益等 4 部分, 共計回收 1,798 份, 針對本次政策滿意情形非常滿意及滿意占 85.7%, 滿意項目依項為 : 對社區保母系統提供托育服務資訊 對政府推動社區保母系統制度 對政府推動 2 歲以下兒童保母部分托育費用補助 對社區保母系統提供協助簽訂托育契約 對政府推動社區保母系統制度的宣導 (2)103 年 7 至 8 月辦理全國社區保母系統評鑑, 共計完成 56 處社區保母系統評鑑 (3) 業於 103 年 12 月 1 日起實施 居家式托育服務提供者登記及管理辦法 2. 目標挑戰性 : 為配合 103 年 12 月 1 日實施之居家托育登記制度, 特分區辦理旨揭教育訓練, 提升地方政府 社區保母系統之訪視輔導員 ( 督導 ) 了解居家安全知能, 落實安全托育之環境營造及檢核管理, 以提升幼兒托育環境安全 於 103 年 10 月 9 日 15 日及 28 日辦理北 中 南三區 托育環境安全檢核教育訓練, 另於衛生福利部社會及家庭署全球資訊網設置居家托育人員 ( 保母 ) 登記資訊專區供民眾及家長查詢, 藉此提升民眾及家長對該之瞭解 年重點工作與成果 : (1) 提高保母托育服務之質與量, 推動托育制度普及化 : 截至 103 年底督導地方政府共計設置 7

14 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 年度績效目標 衡量指標 原定 目標值 績效衡量暨達成情形分析 70 處社區保母系統及 659 所托嬰中心 ; 輔導 社區保母系統及托嬰中心 4 萬 6,414 名托育人 員之在職訓練 訪視輔導及托兒媒合等工作 (2) 辦理部分托育費用補助, 減輕家庭經濟負擔 : 辦理就業者家庭部分托育費用補助, 至 103 年底 6 萬 2,744 名幼兒受益 (3) 完成全國 56 處社區保母系統評鑑, 共計優等 6 處 甲等 18 處 乙等 20 處 丙等 11 處及 丁等 1 處, 業於本署網站公告評鑑結果成績, 並邀請優等及甲等之辦理單位參與頒獎典 禮, 針對丙等 丁等之辦理單位後續須向直 轄市 縣 ( 市 ) 政府提出改善計劃, 並由該縣市 給予輔導及進行追蹤評鑑 (4) 有關 居家式托育服務提供者登記及管理辦 法, 經召開 17 次研商會議及 4 次公聽暨專 案會議, 業於 103 年 9 月 15 日發布, 並自 103 年 12 月 1 日起實施 8

15 衛生福利部社會及家庭署預算總說明中華民國 105 年度 ( 二 ) 上 (104) 年度已過期間施政績效及達成情形 : 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 一 健全福利服務 1. 社區保母系統保截至 104 年 6 月底領有居家托育服務登記證書計 2 體系, 優先照顧弱勢族群 母人數 萬 1,938 人, 親屬托育人員計 2 萬 2,656 人, 總計接受輔導管理托育人員 4 萬 4,594 人, 達成關鍵績效指標 2. 父母未就業家庭 104 年預估補助 20 萬名 0 至 2 歲兒童,104 年截至 育兒津貼涵蓋率 6 月底, 累計補助 20 萬 31 人, 涵蓋率 %, 達 成關鍵績效指標 3. 推動身心障礙鑑 1. 自 101 年 7 月新制上路迄 104 年 7 月底止, 全國共 定與需求評估新制 受理申請 75 萬 6,093 件, 完成新制鑑定作業共計 62 萬 2,053 件, 核發身心障礙證明 59 萬 7,025 件, 並完成需求評估 63 萬 6,705 件, 以提供身心障礙者 所需各項服務 2. 其中 104 年 1 月至 7 月底止, 合計受理民眾申請身 心障礙證明 15 萬 9,068 件, 證明核發 12 萬 4,989 件, 並完成需求評估 14 萬 4,986 件 二 完善高齡照顧 1. 提升老人福利服截至 104 年 7 月底, 共 2,030 處社區照顧關懷據點, 體系, 建構友善老人環境 務量能 結合在地志工就近提供社區長者關懷訪視 電話問安 餐飲服務及健康促進活動, 達成關鍵績效指標 2. 保障中低收入老累計 98 年至 104 年 6 月底, 共服務 3 萬 7,584 人, 人口腔健康權益 達成關鍵績效指標 三 促進全民心理 1. 推動高風險家庭截至 104 年 6 月底通報人數為 2 萬 29 人, 重複通報 健康, 健全保 關懷輔導處遇服人數為 1,643 人, 再通報率為 8.2%(1,643/20,029), 護服務防治網絡 務 達成關鍵績效指標 9

16 本頁空白 10

17 二 主要表

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19 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 衛生福利部社會及家庭署歲入來源別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 合 計 165, , , 罰款及賠償收入 社會及家庭署 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 191 前年度決算數係違反老人福利法 賠償收入 282 之罰鍰收入 一般賠償收入 282 前年度決算數係廠商違約逾期交 財產收入 1,500 1,500 2, 社會及家庭署 1,500 1,500 2, 財產孳息 1,500 1,500 2,527 0 貨之賠償收入 利息收入 1,500 1,500 2,450 0 本年度預算數係推展社會福利服 務業務等補助計畫專戶利息收入 租金收入 77 前年度決算數係委託財團法人婦 女權益促進發展基金會經營管理 之臺灣國家婦女館出借場地及大 坪林聯合開發大樓行動電話基地 臺租金收入 廢舊物資售價 24 前年度決算數係出售廢舊財物等 其他收入 163, , , 社會及家庭署 163, , , 雜項收入 163, , ,938 0 收入 收回以前年度歲出 163, , ,386 0 本年度預算數係收回以前年度補 11

20 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 衛生福利部社會及家庭署歲入來源別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 助計畫賸餘款繳庫數 其他雜項收入 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數等收入 12

21 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 衛生福利部社會及家庭署歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 衛生福利部主管 23,941,719 22,504,806 1,436, 社會及家庭署 23,941,719 22,504,806 1,436,913 說 單位 : 新臺幣千元 明 科學支出 119,027 25,579 93, 科技業務 119,027 25,579 93, 本年度預算數 119,027 千元, 包括業務費 社會保險支出 5,013,554 4,902, ,649 7,627 千元, 設備及投資 91,400 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 長期照顧應用資訊網建置計畫經費 16, 271 千元, 較上年度減列資源整合平臺 建置等經費 725 千元 (2) 多元社區照顧關懷據點服務模式檢視 與展望研究經費 3,000 千元, 較上年度 增列精進據點考評機制等經費 885 千元 (3) 在地行動服務實施計畫經費 5,000 千元, 較上年度減列特殊境遇家庭暨兒童 及少年福利資訊系統資料比對等經費 1,468 千元 (4) 新增輔具補助方式多元化與相關資源 整合實施計畫經費 4,756 千元 (5) 新增加速行動寬頻服務及產業發展計 畫 推動 4G 智慧社區照顧服務計畫經費 90,000 千元 社會保險業務 5,013,554 4,902, , 本年度預算數 5,013,554 千元, 均為獎補 13 助費 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 中重度身心障礙者參加全民健康保險 保險費補助經費 3,392,307 千元, 較上 年度增列 114,004 千元 (2) 七十歲以上中低收入老人參加全民健 康保險保險費補助經費 621,247 千元, 較上年度增列 24,439 千元 (3) 中低收入戶兒童及少年參加全民健康 保險保險費補助經費 1,000,000 千元, 較上年度減列 27,794 千元

22 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 福利服務支出 衛生福利部社會及家庭署歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 18,809,138 17,576,322 1,232,816 說 單位 : 新臺幣千元 明 一般行政 146, ,644 1, 本年度預算數 146,300 千元, 包括人事費 1 17,600 千元, 業務費 22,738 千元, 設備及投資 5,860 千元, 獎補助費 102 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 117,600 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,656 千元 (2) 基本行政工作維持費 28,700 千元, 與上年度同 社會福利服務業務 18,660,838 17,428,678 1,232, 本年度預算數 18,660,838 千元, 包括業務費 141,618 千元, 設備及投資 4,521 千元, 獎補助費 18,514,699 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 推展社會福利綜合工作經費 6,397 千元, 較上年度減列辦理發行社區發展季刊等經費 1,129 千元 (2) 推展婦女福利服務經費 18,063 千元, 較上年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經費 5,423 千元 (3) 推展老人福利服務經費 4,991,272 千元, 較上年度增列 122,278 千元, 包括 : <1> 中低收入老人補助裝置假牙實施計畫總經費 1,274,000 千元, 分 8 年辦理,98 至 104 年度已編列 1,154,000 千元, 本年度續編最後 1 年經費 120, 000 千元, 較上年度增列 6,000 千元 <2> 辦理老人福利服務經費 344,760 千元, 較上年度增列辦理老人福利機構用電優惠補助等經費 19,040 千元 <3> 新增辦理長照服務量能提升工作經費 4,526,512 千元 <4> 上年度我國長期照顧十年計畫預算業已編竣, 分配本科目 4,429,274 千元如數減列 (4) 推展身心障礙者福利服務經費 2,672,6 14

23 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 衛生福利部社會及家庭署歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 90 千元, 較上年度減列中低收入身心 障礙者生活補助等經費 116,367 千元 (5) 推展兒童及少年福利服務經費 7,648,1 88 千元, 較上年度增列 908,238 千元, 包括 : <1> 辦理兒童及少年福利服務經費 3,163,381 千元, 較上年度增列 3 歲以下兒 童醫療補助等經費 982,108 千元 <2> 新增辦理父母未就業家庭育兒津貼 第二期實施計畫經費 4,484,807 千元 <3> 上年度父母未就業家庭育兒津貼實 施計畫預算業已編竣, 所列 4,558,6 77 千元如數減列 (6) 推展家庭支持服務經費 1,849,316 千元, 較上年度增列 251,287 千元, 包括 : <1> 辦理家庭支持服務經費 379,845 千元, 較上年度減列弱勢家庭兒少社區 照顧服務等經費 4,496 千元 <2> 建構托育管理制度實施計畫總經費 6,692,816 千元, 分 4 年辦理,104 年 度已編列 1,213,688 千元, 本年度續 編第 2 年經費 1,469,471 千元, 較上 年度增列 255,783 千元 (7) 辦理社會役業務經費 1,241 千元, 較上 年度減列補助服勤處所修繕役男住宿 設施設備及社會役相關訓練或比賽等 經費 219 千元 (8) 附屬社會福利機構收容教養業務經費 1 88,585 千元, 較上年度增列社會福利 機構辦理老人 身心障礙者 兒童及 少年收容等業務經費 64,940 千元 (9) 公益彩券回饋金撥充社會福利基金 1,2 81,460 千元, 較上年度增列 8,371 千元 (10) 輔導社會福利慈善事業基金會健全發 展經費 3,626 千元, 較上年度增列辦 理基金會財務輔導與查核等經費 184 千元 第一預備金 2,000 3,000 1,000 本年度預算數較上年度減列如列數 15

24 本頁空白 16

25 三 附屬表

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27 衛生福利部社會及家庭署歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 利息收入 預算金額 1,500 承辦單位 婦女福利及企劃組 兒少組 障福組 老人福利組 家庭支持組 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助作業推展社會福利服務業務等補助計畫專戶利息收入衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助作業推展社會福利服務業務等補助計畫專戶利息收入衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助作業推展社會福利服務業務等補助計畫專戶利息收入要點 要點 要點 要點 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 1, 社會及家庭署 1, 財產孳息 1, 利息收入 1,500 推展社會福利服務業務等補助計畫專戶利息收入 17

28 衛生福利部社會及家庭署歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 收回以前年度歲出 預算金額 163,921 承辦單位 婦女福利及企劃組 兒少組 障福組 老人福利組 家庭支持組 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助作業收回以前年度社會福利服務業務補助案等賸餘款衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助作業收回以前年度社會福利服務業務補助案等賸餘款衛生福利部社會及家庭署推展社會福利補助作業收回以前年度社會福利服務業務補助案等賸餘款要點 繳庫數 要點 繳庫數 要點 要點 繳庫數 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 163, 社會及家庭署 163, 雜項收入 163, 收回以前年度歲出 163,921 收回以前年度社會福利服務業務補助計畫經費之賸餘款繳 庫數 18

29 衛生福利部社會及家庭署歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 預算金額 16 承辦單位秘書室 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 1. 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費 全國軍公教員工待遇支給要點 第 1. 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費 全國軍公教員工待遇支給要點 第 4 點規定 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費 全國軍公教員工待遇支給要點 第 4 點規定 4 點規定 4 點規定 2. 依據 中央各機關學校職務宿舍之設置管理規 2. 依據 中央各機關學校職務宿舍之設置管理規 依據 中央各機關學校職務宿舍之設置管理規定事項 第 6 點規定 定事項 第 6 點規定 定事項 第定事項 第 6 點規定 6 點規定 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 社會及家庭署 雜項收入 其他雜項收入 16 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍管理費 16 千元 (700 元 *1 人 *12 月 +149 元 *4 人 *12 月 ) 19

30 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 科技業務 計畫內容 : 1. 透過各項數位介面使用本平臺之各項服務建置長期照顧應用資訊網, 提供民眾即時及便利之服務, 讓現代資訊科技之便利性與年長者之需求緊密連結管道 ; 建構跨系統整合介面及服務導向架構, 提升服務可近, 簡化服務性民眾流程 ; 透過便民入口網之建置 ; 提升服務提供端資訊知能, 增加民眾自行查詢相關服, 強化平臺服務效務之管道益, 有效減低行政負擔 ; 透過個案管理功能之強 2. 化縱貫性研究老人參加社區照顧關懷據點資源之改變與效, 各地方政府之平臺使用者能快速查找特定服務對象之各項服務項目果 ; 建立社區照顧關懷據點資源盤點 服務能量推估與, 有利掌握該個案之服務現況及未來可能需求 資源整合之服務模式 ; 進行多元社區照顧關懷據點運作 2. 統整全國社區照顧關懷據點現有資源連結與服務等級之可行性評估之實證研究 ; 研擬多元社區照顧關懷據點認實證資料證與輔導機制, 做為據點轉型之創新高齡服務政策參考 ; 提出多元社區照顧關懷據點之創新服務 ; 實現基層社區落實與培力在地老化內涵之輔導機制項目與運作模式 ; 建構 3. 社區照顧關懷據點營運模式與服務項目 在地行動服務實施計畫 推動基層公務人員親臨民眾家裡協助申請社會福利服務研議規劃辦理輔具多元化之補助方式 建置輔具補助與項目服務資訊平台 推動輔具服務單一窗口, 簡化社會福利服務申請流程機制, 提供民眾快速 5. 簡便的服務 推動 4G 智慧社區照顧服務計畫 4. 預期可提供便民且多元化之輔具服務 5. 發展智慧照顧服務與友善智慧社區, 提升社區照顧服務品質及量能 預算金額 119,027 預期成果 : 1. 透過各項數位介面使用本平臺之各項服務, 讓現代資訊科技之便利性與年長者之需求緊密連結, 提升服務可近性 ; 透過便民入口網之建置, 增加民眾自行查詢相關服務之管道, 有效減低行政負擔 ; 透過個案管理功能之強化, 各地方政府之平臺使用者能快速查找特定服務對象之各項服務項目, 有利掌握該個案之服務現況及未來可能需求 2. 統整全國社區照顧關懷據點現有資源連結與服務等級之實證資料, 做為據點轉型之創新高齡服務政策參考 ; 實現基層社區落實與培力在地老化內涵之輔導機制 ; 建構社區照顧關懷據點營運模式與服務項目 3. 推動基層公務人員親臨民眾家裡協助申請社會福利服務項目, 簡化社會福利服務申請流程機制, 提供民眾快速 簡便的服務 4. 預期可提供便民且多元化之輔具服務 5. 發展智慧照顧服務與友善智慧社區, 提升社區照顧服務品質及量能 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 長期照顧應用資訊網建置計畫 16, 業務費 7, 資訊服務費 一般事務費 6, 設備及投資 8, 資訊軟硬體設備費 8, 多元社區照顧關懷據點服務模 3,000 式檢視與展望研究 0200 業務費 3, 委辦費 3, 在地行動服務實施計畫 5, 業務費 資訊服務費 按日按件計資酬金 一般事務費 國內旅費 設備及投資 4, 資訊軟硬體設備費 4, 輔具補助方式多元化與相關資 4,756 源整合實施計畫 老人福利組老人福利組婦女福利及企劃組身心障礙福利組 委託辦理長期照顧應用資訊網建置計畫所需業務費 7,471 千元及設備及投資 ( 資本門 )8,800 千元, 共計 16,271 千元 委託專家學者或團體辦理多元社區照顧關懷據點服務模式檢視與展望研究所需委託研究費 3, 000 千元 在地行動服務實施計畫, 係依據行政院 10 0 年 6 月 10 日院臺秘字第 號函核定, 配合第四階段電子化政府旗艦 6:e 化服務宅配到家之 2 子項計畫 ( 愛台 12 建設 ), 本計畫總經費 20,000 千元, 分 3 年辦理,104 年度已編列 6, 468 千元, 本年度續編第 2 年經費 5,000 千元, 未來年度尚需 8,532 千元, 本年度編列業務費 5 00 千元及開發 社會福利政策 e 網通系統 所需設備及投資 4,500 千元 ( 資本門 ), 共計 5,000 千元 辦理 輔具補助方式多元化與相關資源整合實施計畫 所需資料蒐集與調查等業務費 1,656 20

31 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 科技業務 預算金額 119,027 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 1, 物品 一般事務費 1,646 千元及建置 全國輔具補助與服務資訊整合平 台 所需設備及投資 ( 資本門 )3,100 千元, 共 計 4,756 千元 0300 設備及投資 3, 資訊軟硬體設備費 3, 加速行動寬頻服務及產業發展 90,000 計畫 推動 4G 智慧社區照顧服務 計畫 0200 業務費 15, 一般事務費 15, 設備及投資 75, 資訊軟硬體設備費 75,000 老人福利組 辦理推動 4G 智慧社區照顧服務計畫, 本計畫總經費 190,000 千元, 分 2 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 90,000 千元, 未來年度尚需 100,000 千元, 本年度編列業務費 15,000 千元及設備及投資 ( 資本門 )75,000 千元, 共計 90,000 千元 21

32 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會保險業務計畫內容 : 協助中重度身心障礙者 配合全民健康保險之實施 70, 歲以上中低收入老人及中低收補助中重度身心障礙者 70 歲入戶兒童及少年參加健康保險以上中低收入老人及中低收入戶兒童及少年參加全民健康, 以增進其福利及經濟安全, 保險之保險費 促進社會安定 預算金額 5,013,554 預期成果 : 協助中重度身心障礙者 70 歲以上中低收入老人及中低收入戶兒童及少年參加健康保險, 以增進其福利及經濟安全, 促進社會安定 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 中重度身心障礙者參加全民健 3,392,307 康保險保險費補助 0400 獎補助費 3,392, 社會保險負擔 3,392, 七十歲以上中低收入老人參加 621,247 全民健康保險保險費補助 0400 獎補助費 621, 社會保險負擔 621, 中低收入戶兒童及少年參加全 1,000,000 民健康保險保險費補助 0400 獎補助費 1,000, 社會保險負擔 1,000,000 身心障礙福利組 老人福利組 兒少福利組 依身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法規定, 中央應編列預算全額補助重度以上身心障礙者 對中度身心障礙者補助二分之一 105 年度所需經費計 3,392,307 千元 : 依重度以上及中度身障者近 5 年度 (99103 年 ) 平均成長率 4.86% 及 3.16% 推估之 70 歲以上中低收入老人參加全民健康保險保險費自付額全額補助,105 年所需經費計 621,247 千元 : 依 102 至 103 年度成長率推估之 依兒童及少年醫療補助辦法規定補助中低收入戶兒童及少年健康保險費,105 年所需經費計 1,000,000 千元 : 依據 年執行數平均推估之 22

33 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政計畫內容 : 支援各業務單位之工作計畫推行一般行政管理工作, 俾能達成施政目標 預算金額 預期成果 : 支援各業務單位之工作計畫, 俾能達成施政目標 146,300 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 117, 人事費 117, 法定編制人員待遇 67, 約聘僱人員待遇 9, 技工及工友待遇 2, 獎金 16, 其他給與 1, 加班值班費 4, 退休離職儲金 7, 保險 8, 基本行政工作維持 28, 業務費 22, 教育訓練費 水電費 3, 通訊費 4, 資訊服務費 1, 其他業務租金 稅捐及規費 50 人事室本項計需經費 117,600 千元, 其內容如下 : 1. 人員待遇, 編列 79,663 千元 ; 預算員額 112 人, 包括職員 86 人, 技工 1 人, 駕駛 3 人, 工友 2 人, 聘用 14 人, 約僱 6 人 2. 各項獎金, 編列 16,567 千元 : (1) 考績獎金 6,792 千元 (2) 特殊功勳獎賞 33 千元 (3) 年終工作獎金 9,742 千元 3. 加班值班費及其他給與, 編列 5,892 千元 : (1) 員工超時加班費 1,872 千元 (2) 員工不休假加班費 2,520 千元 (3) 休假補助 1,500 千元 4. 人員退休離職儲金, 編列 7,478 千元 : (1) 公務人員退撫基金政府負擔提撥金 6,125 千元 (2) 約聘僱人員離職儲金政府負擔提撥金 600 千元 (3) 工友 ( 含技工 駕駛 ) 退休準備金 753 千元 5. 人員保險費, 編列 8,000 千元 : (1) 全民健康保險費政府負擔部分 4,902 千元 (2) 公務人員保險費政府負擔部分 2,245 千元 (3) 勞工保險費政府負擔部分 852 千元 (4) 一般團體保險保險費政府負擔部分 1 千元 秘書室辦理各項行政工作推展所需經費 28,700 千元, 編列如下 : 1. 業務費 22,738 千元, 包括 : (1) 辦理員工教育訓練 215 千元 (2) 辦公大樓水電費 3,008 千元 (3) 郵資 電話及傳真等通訊費 4,706 千元 (4) 資訊服務經費 1,780 千元 (5) 租用影印機等租金 8 千元 (6) 公務用車輛使用牌照稅 燃料使用費等 23

34 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 146,300 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0231 保險費 臨時人員酬金 按日按件計資酬金 物品 1, 一般事務費 6, 房屋建築養護費 1, 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 運費 1, 短程車資 特別費 設備及投資 5, 土地 1, 資訊軟硬體設備費 4, 雜項設備費 獎補助費 獎勵及慰問 102 規費 50 千元 (7) 保險費 67 千元 (8)2 名臨時人員所需經費 990 千元 (9) 召開會議等所需出席 審查及講座鐘點費等 45 千元 (10) 油料 辦公用品 文具紙張 報章雜誌等物品 1,009 千元 (11) 辦理一般經常性印刷 環境佈置 清潔 保全 管理 文康活動 員工健康檢查及雜支等 6,301 千元 (12) 辦公房舍修繕費 1,140 千元 (13) 車輛保養及辦公器具維護 161 千元 (14) 機電 空調設備 電梯及升降梯等設備維修及保養 855 千元 (15) 洽公國內旅費 475 千元 (16) 物品運費 1,695 千元 (17) 短程車資 75 千元 (18) 特別費 158 千元 2. 設備及投資 5,860 千元, 包括 : (1) 有償撥用 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處 國有土地, 計需 1,000 千元 ( 資本門 ) (2) 汰換個人電腦設備 主機伺服器 系統擴充設備等, 計需 200 千元 ( 資本門 ) (3) 購置辦公室作業軟體, 計需 60 千元 ( 資本門 ) (4) 單一入口網暨行政系統建置專案, 計需 4,000 千元 ( 資本門 ) (5) 購置影印機 碎紙機 冷氣機 檔案櫃及會議室影音等雜項設備, 計需 600 千元 ( 資本門 ) 3. 獎補助費 102 千元, 包括 : 退休退職人員三節慰問金 102 千元 (6 千元 x17 人 ) 24

35 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 計畫內容 : 加強辦理社會福利服務貫徹全國社會福利會議結論, 對臺籍慰安婦 中低收入身心障, 結合政府及民間力量, 以社礙者區化及全民化的精神共同推動社會福利服務工作, 對失能老人 身心障礙者提供居家服務 社區照顧, 補助辦及機構收容理婦女 老人及身心障礙者之福利服務並宣導各類社會福, 協助外籍配偶即早適應社會, 對一般婦女 老人 身心障礙者提供文康休閒 社會參與機會利工作, 辦理兒童及少年福利權益維護及安全資源服務, 滿足人, 民的各種需求家庭支持制度與服務之規劃 推動及執行, 健全兒童及少年福利與權益法制, 辦理社會役業, 發展兒童及少年福利與權益保障務, 加強輔導財團法人社會福利慈善基金會, 強化兒童及少年安全資源服務, 提昇福利服, 務品質 提供預防性 支持性服務, 協助家庭問題解決, 輔導 26 5 個社會福利慈善基金會, 反應國家前瞻規劃, 提昇社會福利供需效能, 有效運用社會福利資源, 建立現代福利國家 預算金額 18,660,838 預期成果 : 加強辦理社會福利服務, 對臺籍慰安婦 中低收入身心障礙者, 對失能老人 身心障礙者提供居家服務 社區照顧及機構收容, 協助外籍配偶即早適應社會, 對一般婦女 老人 身心障礙者提供文康休閒 社會參與機會, 滿足人民的各種需求, 健全兒童及少年福利與權益法制, 發展兒童及少年福利與權益保障, 強化兒童及少年安全資源服務, 提供預防性 支持性服務, 協助家庭問題解決, 輔導 26 5 個社會福利慈善基金會, 反應國家前瞻規劃, 提昇社會福利供需效能, 有效運用社會福利資源, 建立現代福利國家 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 推展社會福利綜合工作 6, 業務費 6, 通訊費 資訊服務費 2, 其他業務租金 保險費 臨時人員酬金 按日按件計資酬金 委辦費 物品 一般事務費 1, 國內旅費 運費 短程車資 設備及投資 資訊軟硬體設備費 推展婦女福利服務 18,063 婦女福利及企劃組婦女福利及企劃組 辦理綜合性社會福利業務, 所需業務費 6,313 千元 設備及投資 84 千元 ( 資本門 ), 共計 6,39 7 千元, 其中 1. 業務費包括 : (1) 辦理綜合性社會福利政策 法規 措施之研究 創新 試辦, 舉辦有關國際性或國內社會福利之研習 座談 觀摩, 加強推展社會福利政策及辦理國際間社會福利合作聯繫 參與國際社會福利團體, 辦理各級社政主管人員研習 座談等工作 434 千元 (2) 稽查接受社會福利經費補助之機構帳務 7 00 千元 ( 委辦費 ) (3) 配合電子化政府推動方案, 加強社會福利網頁及經費管理系統維護等 2,000 千元 (4) 發行社區發展季刊 1,550 千元 (5) 彙編社會福利 社政法規 社政業務報導相關叢書, 出版國際社會福利會議相關資料及社會福利政策推廣摺頁等 115 千元 (6) 辦理社會福利相關補助審核 法規研修 督導考核, 及查考設算直撥地方政府社會福利經費執行情形及績效 814 千元 (7) 辦理科技計畫研習活動 社會福利研究發展 700 千元 2. 設備及投資 : 汰換個人電腦及資訊軟體 84 千元 ( 資本門 ) 依據消除對婦女一切形式歧視公約施行法之規定, 辦理相關福利措施規劃 評鑑 考核 獎 25

36 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 5, 通訊費 按日按件計資酬金 委辦費 4, 物品 一般事務費 國內旅費 國外旅費 運費 短程車資 獎補助費 12, 對國內團體之捐助 12, 推展老人福利服務 4,991, 業務費 25, 通訊費 資訊服務費 1, 其他業務租金 保險費 臨時人員酬金 2, 按日按件計資酬金 委辦費 3,000 老人福利組 勵, 推廣婦女權益及福利等各項工作, 出版國內外相關資料 專書 譯著等, 並結合民間力量, 共同推動相關福利工作, 所需業務費 5,71 5 千元 ( 經常門 5,315 千元, 資本門 400 千元 ) 獎補助費 12,348 千元 ( 經常門 12,055 千元, 資本門 293 千元 ), 共計 18,063 千元, 其中 1. 業務費包括 : (1) 辦理婦女相關福利措施規劃 評鑑 考核 獎勵, 推廣婦女權益及福利相關工作 1,608 千元 (2) 委託專業團體經營國家婦女館 4,000 千元 ( 委辦費, 經常門 3,600 千元, 資本門 40 0 千元 ) (3) 派員出席聯合國婦女地位委員會相關會議國外旅費 107 千元 2. 獎補助費包括 : (1) 辦理婦女福利服務工作 11,055 千元, 推動婦女成長 婦女權益 消除對婦女一切形式歧視公約推廣與專業人員訓練等工作及婦女節活動 ( 其中 1,000 千元補助民間團體辦理婦女生活資訊教育係愛台 1 2 建設項目 )( 政策宣導 1,500 千元 ) (2) 辦理臺籍慰安婦生活扶助 1,000 千元, 對臺籍慰安婦 (3 位 ) 予以生活津貼 全民健康保險保險費補貼 重病住院看護費用補貼及個案服務費 (3) 修繕 充實婦女福利機構及社區化服務據點之設施設備 293 千元 ( 資本門 ) 依據老人福利法及長照服務量能提升計畫之規定, 辦理老人福利及相關福利機構之措施規劃 評鑑 考核 獎勵, 研議規劃老人多層次經濟安全體系, 檢討與研修相關法規, 擴充照顧服務管理資訊平臺, 辦理長期照顧體系教育訓練調查及老人福利人員培訓, 推動長照服務量能提升計畫, 並推展諮詢服務 臨時收容失依老人等, 結合民間力量, 共同推展各項老人福利服務及機構服務工作, 所需業務費 25,906 千元, 設備及投資 4,401 千元 ( 資本門 ), 獎補助 26

37 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0271 物品 一般事務費 16, 國內旅費 國外旅費 運費 短程車資 設備及投資 4, 資訊軟硬體設備費 4, 獎補助費 4,960, 對直轄市政府之補助 2,417, 對臺灣省各縣市之補助 1,870, 對福建省各縣之補助 22, 對國內團體之捐助 613, 獎勵及慰問 6, 其他補助及捐助 30,368 費 4,960,965 千元 ( 經常門 4,733,012 千元, 資本門 227,953 千元 ), 共計 4,991,272 千元, 其中 1. 業務費包括 : (1) 辦理老人相關福利措施規劃 評鑑 考核 獎勵, 檢討與研修相關法規等 17,46 1 千元 (2) 辦理機構照顧服務 臨時收容失依老人及評鑑 推動諮詢服務等 1,987 千元 (3) 協助長照服務量能提升計畫辦理滾動調查及相關資料蒐集 2,800 千元 (4) 辦理老人福利業務宣導 600 千元 ( 政策宣導 ) (5) 考察失能老人社區照顧多元服務模式 58 千元 ( 國外旅費 ) (6) 委託辦理老人福利機構評鑑 3,000 千元 ( 委辦費 ) 2. 設備及投資包括 : (1) 建置維護照顧服務管理資訊平臺 4,293 千元 ( 資本門 ) (2) 汰換以前年度購置之個人電腦及資訊軟體 108 千元 ( 資本門 ) 3. 獎補助費包括 : (1) 長照服務量能提升計畫 4,526,512 千元 ( 對直轄市政府之補助 2,167,757 千元 經常門 2,116,515 千元, 資本門 51,242 千元 臺灣省各縣市之補助 1,732,213 千元 經常門 1,654,432 千元, 資本門 77,781 千元 福建省各縣之補助 22,405 千元及對國內團體之捐助 604,137 千元 經常門 505,388 千元, 資本門 98,749 千元 )( 其中 2,610,000 千元, 以房地合一課徵之所得稅收入為財源, 採收支併列方式辦理 ), 內容包括 : <1> 辦理居家服務方案 2,695,494 千元 ( 含資本門 4,449 千元 ) <2> 辦理日間照顧服務方案 675,543 千元 ( 含資本門 76,200 千元 ) 27

38 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <3> 辦理失智症老人日間照顧中心方案 113,760 千元 ( 含資本門 34,000 千元 ) <4> 辦理家庭托顧服務方案 71,946 千元 ( 含資本門 5,142 千元 ) <5> 辦理老人營養餐飲服務方案 58,036 千元 ( 含資本門 2,852 千元 ) <6> 辦理交通接送服務方案 221,835 千元 <7> 辦理社區照顧關懷據點 414,936 千元 ( 含資本門 30,900 千元 ) <8> 辦理失智症老人團體家屋服務方案 12, 100 千元 ( 含資本門 3,000 千元 ) <9> 辦理延緩老人失能 失智之文康休閒活動 40,000 千元 ( 其中 3,200 千元縮短老人數位落差係愛台 12 建設項目 ) <10> 改善老人安養機構設施設備 18,941 千元 ( 資本門 ) <11> 增設失智症照顧型機構 ( 專區 ) 長期照顧型機構及改善設施設備 ( 含資訊設備 )52,288 千元 ( 資本門 ) <12> 提昇安養 養護 長期照顧設施之服務品質, 辦理員工教育訓練及推動外展 諮詢服務 151,633 千元 (2) 補助中低收入老人裝置假牙總經費 1,274,000 千元, 分 8 年辦理,98 至 104 年已編列 1,154,000 千元, 本年度續編最後一年度經費 120,000 千元 ( 對直轄市政府之補助 70,000 千元及對臺灣省各縣市之補助 5 0,000 千元 ) (3) 充實社區長壽俱樂部及老人會休閒活動設施設備 181 千元 ( 資本門 ) (4) 老人福利服務教育訓練暨宣導推廣工作 2,614 千元 ( 政策宣導 ) (5) 配合社會救助法部分條文修正施行, 補助各地方政府新增之中低收入老人生活津貼 268,200 千元 ( 對直轄市政府之補助 1 79,288 千元 對臺灣省各縣市之補助 88, 725 千元 對福建省各縣之補助 187 千元 ) 28

39 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 04 推展身心障礙者福利服務 2,672, 業務費 79, 資訊服務費 9, 按日按件計資酬金 1, 委辦費 43, 物品 一般事務費 22, 國內旅費 1, 國外旅費 運費 短程車資 獎補助費 2,593, 對直轄市政府之補助 1,077, 對臺灣省各縣市之補助 716, 對福建省各縣之補助 8, 政府機關間之補助 1, 對國內團體之捐助 731,584 身心障礙福利組 (6) 輔導老人福利機構, 強化院民照顧措施 2,375 千元 包括 : <1> 辦理機構內中低收入老人重病住院看護及推動老人照顧服務 875 千元 <2> 推動失智症專區老人照顧服務 1,280 千元 <3> 編印老人福利機構業務作業手冊等 120 千元 <4> 辦理機構停辦接管及住民臨時收容轉介業務 50 千元 <5> 臨時收容安置失依老人服務 50 千元 (7) 老人福利機構年節加菜金 慰問金等 4,4 42 千元 (8) 辦理社會行政人員及民間機構 ( 團體 ) 出國考察, 預計補助 17 人 700 千元 (9) 評鑑績優機構獎勵金 6,273 千元 (10) 財團法人及公設民營老人福利機構用電優惠補助 29,668 千元 依據身心障礙者權益保障法之規定, 辦理相關福利措施及機構服務規劃 評鑑及後續輔導 考核 獎勵, 檢討與研修相關法規, 並結合政府與民間機構 ( 團體 ) 力量, 維護身心障礙者之生活與合法權益, 加強推展身心障礙福利服務工作, 所需業務費 79,631 千元 ( 經常門 77,631 千元, 資本門 2,000 千元 ), 獎補助費 2,593,05 9 千元 ( 經常門 2,553,165 千元, 資本門 39,894 千元 ), 共計 2,672,690 千元, 其中 1. 業務費包括 : (1) 辦理身心障礙福利服務相關業務, 身心障礙新制, 權益保障推動小組委員會議, 生涯轉銜服務系統 身障需求評估暨證明核發系統和疑似身心障礙者通報系統等 12,618 千元 (2) 辦理機構後續輔導 考核 獎勵及辦理社政資訊整合作業系統教育訓練, 維護身心障礙院民之生活與合法權益 3,400 千元 (3) 設置國際健康功能與身心障礙分類系統 29

40 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0475 獎勵及慰問 其他補助及捐助 58,536 鑑定和福利及服務需求評估新制服務諮詢專線 6,201 千元 ( 委辦費 ) (4) 委託績優團體 機構辦理 輔具資源整合推廣中心 經費 25,000 千元 ( 委辦費, 經常門 23,000 千元, 資本門 2,000 千元 ) (5) 委託民間單位辦理身心障礙者服務人員培訓經費 4,692 千元 ( 委辦費 ) (6) 辦理 ICF 行銷與身心障礙福利宣導等 10,0 00 千元 ( 政策宣導 ) (7) 辦理身心障礙福利團體機構庇護工場產品優先採購聯合促銷活動 2,000 千元 ( 含政策宣導 1,400 千元 ) (8) 辦理身心障礙楷模選拔表揚 ( 金鷹獎 ) 及國際身心障礙者日宣示活動 2,650 千元 (9) 參加國際復健組織世界大會 108 千元 ( 國外旅費 ) (10) 辦理身心障礙者生活狀況及各項需求評估調查 7,071 千元 ( 委辦費 ) (11) 推動身心障礙者自立及發展等相關工作經費 2,815 千元 (12) 辦理身心障礙福利機構財務查核 700 千元 ( 委辦費 ) (13) 辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務所需經費 2,376 千元 2. 獎補助費包括 : (1) 配合社會救助法部分條文修正施行, 補助地方政府新增中低收入身心障礙者生活 日間及住宿式照顧 輔具經費 1,410,141 千元 ( 對直轄市政府之補助 850,450 千元 對臺灣省各縣市之補助 553,522 千元及對福建省各縣之補助 6,169 千元 ) (2) 辦理身心障礙者個人照顧及家庭支持服務等工作 262,000 千元 ( 對直轄市政府之補助 134,271 千元 臺灣省各縣市之補助 116,167 千元 福建省各縣之補助 1,562 千元及對國內團體之捐助 10,000 千元 資本門 ) 30

41 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (3) 補助興設 購置或整建各類身心障礙福利機構 20,100 千元 ( 資本門, 含對臺灣省各縣市之補助 3,400 千元 對國內團體之捐助 16,700 千元 ) (4) 補助各類身心障礙福利機構充實教材 教具 復健 訓練或生活起居等設備 6,0 00 千元 ( 資本門 ) (5) 補助各類身心障礙福利機構辦理教養 養護服務, 提升服務品質 565,571 千元 (6) 補助各類身心障礙福利機構提供身心障礙者委託收容 交通 就養及看護服務 8 1,250 千元 (7) 補助身心障礙團體 機構辦理居家服務 社區服務等工作 27,250 千元 (8) 補助相關專業單位設置身心障礙者裝配輔具維修點及提供身心障礙者到宅評估服務 4,434 千元 ( 含對政府機關間之補助 1,450 千元 對國內團體之捐助 2,984 千元 )( 宣導經費 ) (9) 辦理各類身心障礙福利機構專業人員訓練 居家照護訓練等 1,240 千元 ( 宣導經費 ) (10) 補助身心障礙福利團體 機構設置身心障礙者社區家園 2,794 千元 ( 資本門 ) (11) 協助身心障礙福利機構 團體舉辦各項身心障礙福利活動與身心障礙者日系列活動 10,000 千元 ( 其中 1,000 千元補助國內團體無障礙網頁增修屬愛台 12 建設項目 ) (12) 協助身心障礙福利團體充實辦公及福利服務設備, 提升服務品質 1,000 千元 ( 資本門 ) (13) 依據身心障礙福利機構評鑑辦法補助績優機構及辦理評鑑後續輔導事宜 593 千元 (14) 身心障礙福利機構年節加菜金 慰問金等 1,202 千元 (15) 辦理居家使用維生器材與必要生活輔具 31

42 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 05 推展兒童及少年福利服務 7,648, 業務費 10, 通訊費 資訊服務費 3, 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 4, 國內旅費 1, 國外旅費 運費 短程車資 設備及投資 資訊軟硬體設備費 獎補助費 7,638, 對直轄市政府之補助 2,938, 對臺灣省各縣市之補助 1,511, 對福建省各縣之補助 35, 政府機關間之補助 對國內團體之捐助 44, 社會福利津貼及濟助 獎勵及慰問 其他補助及捐助 3,108,544 兒少福利組 身心障礙者家庭 財團法人及公設民營身心障礙福利機構用電優惠補助 57,936 千元 (16) 金鷹獎得主獎勵金 100 千元 (17) 辦理社會行政人員及民間機構 ( 團體 ) 出國考察, 預計補助 12 人 600 千元 (18) 辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務 14 0,848 千元 ( 對直轄市政府之補助 92,422 千元 臺灣省各縣市之補助 43,120 千元 福建省各縣之補助 306 千元 對國內團體之捐助 5,000 千元 ) 辦理兒童 少年福利服務及綜合性福利政策規劃事項及安置資源相關服務, 所需業務費 10,1 35 千元, 設備及投資 36 千元 ( 資本門 ), 獎補助費 7,638,017 千元 ( 經常門 7,632,748 千元, 資本門 5,269 千元 ), 共計 7,648,188 千元, 其中 1. 業務費包括 : (1) 辦理法規之研擬修訂及綜合性法制工作, 所需業務費 431 千元 (2) 辦理兒童少年福利政策及措施之研擬 宣導等, 所需業務費 1,488 千元 ( 政策宣導 ) (3) 辦理兒童少年福利工作研究發展 方案計畫及活動等, 所需業務費 1,566 千元 (4) 辦理資訊業務 調查業務 資料彙整 書刊編印 教育訓練等, 所需業務費 3,1 04 千元 (5) 參加國際社會福利協會全球會議, 所需國外旅費 56 千元 (6) 辦理機構評鑑 專業訓練 方案推廣等業務費共 3,490 千元 2. 設備及投資 : 汰換個人電腦及資訊軟體 36 千元 ( 資本門 ) 3. 獎補助費包括 : (1)3 歲以下兒童醫療補助 3,104,024 千元 (2) 推動兒童及少年福利相關活動等, 所需獎補助費 800 千元 (3) 辦理兒少人權 兒少安全方案及兒少傳 32

43 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 06 推展家庭支持服務 1,849, 業務費 9, 通訊費 資訊服務費 3, 按日按件計資酬金 委辦費 1, 物品 一般事務費 2, 國內旅費 1, 運費 短程車資 獎補助費 1,839, 對直轄市政府之補助 1,130, 對臺灣省各縣市之補助 423, 對福建省各縣之補助 5, 政府機關間之補助 對國內團體之捐助 275,381 家庭支持組 播權益等活動 推廣 研習及辦理國際研討會之規劃 執行等獎補助費 500 千元 ( 政策宣導 ) (4) 辦理兒童少年福利工作研究發展 推廣 志工服務獎補助費 200 千元 (5) 父母未就業家庭育兒津貼第二期實施計畫 4,484,807 千元 ( 對直轄市政府之補助 2,938,642 千元 對臺灣省各縣市之補助 1,511,004 千元 對福建省各縣之補助 35, 161 千元 ) (6) 推展兒童及少年安置及教養機構輔導所需獎補助費 41,366 千元 ( 經常門 36,097 千元, 含兒童及少年安置及教養機構加菜金 2,700 千元, 資本門 5,269 千元 ) (7) 推動家庭寄養等安置資源相關服務所需獎補助費 1,800 千元 (8) 財團法人及公設民營兒童及少年福利機構電費優惠補助 4,520 千元 辦理家庭支持服務, 規劃家庭福利服務, 推動高風險家庭關懷處遇服務, 提供弱勢家庭福利服務, 建構學齡前托育服務及早期療育服務, 推動收出養服務及親職教育, 辦理特殊境遇家庭扶助與家事事件服務及未婚懷孕諮詢服務等, 所需業務費 9,723 千元 ( 經常門 9,633 千元, 資本門 90 千元 ), 獎補助費 1,839,593 千元 ( 經常門 1,834,825 千元, 資本門 4,768 千元 ), 合計 1,849,316 千元, 其中 : 1. 業務費包括 : (1) 依據兒童及少年福利與權益保障法設立 收養資訊中心 所需委託辦理業務費共 1,405 千元 ( 委辦費 ) <1> 委託民間辦理收養資訊中心充實設備及軟體維護共 90 千元 ( 資本門 ) <2> 經常業務費 1,315 千元 ( 含中心人事 業務費 ) (2) 委託辦理單親培力計畫之個案補助與關懷轉介 專業服務建構 495 千元 ( 委辦費 ) 33

44 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0445 社會福利津貼及濟助 獎勵及慰問 其他補助及捐助 4,000 (3) 辦理媒合服務者督導 評鑑 專業訓練 方案推動等業務費共 765 千元 (4) 建構 推廣學齡前托育服務及早期療育服務, 所需業務費 1,817 千元 (5) 規劃家庭政策及各項家庭維繫服務, 所需業務費 620 千元 (6) 推動早期療育 收出養 高風險及托育等服務管理系統維護 3,636 千元 (7) 辦理家庭支持服務業務宣導, 所需業務費 985 千元 ( 政策宣導 ) 2. 獎補助費包括 : (1) 弱勢家庭兒少社區照顧服務所需獎補助費 17,309 千元 (2) 推動收出養服務 監護業務所需獎補助費 859 千元 ( 含政策宣導 100 千元 ) (3) 辦理托嬰中心輔導 研習觀摩及辦理早療機構 社區保母系統評鑑等補助 461 千元 (4) 辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療育費補助 83,238 千元 ( 對直轄市政府之補助 25,894 千元 臺灣省各縣市之補助 24,31 8 千元 福建省各縣之補助 197 千元及對國內團體之捐助 32,829 千元 經常門 29, 161 千元, 資本門 3,668 千元 ) ( 含政策宣導 500 千元 ) (5) 建構托育管理制度實施計畫總經費 6,692,816 千元, 分 4 年辦理,104 年度已編列 1,213,688 千元, 本年度續編第 2 年經費 1, 469,471 千元 ( 對直轄市政府之補助 985,5 87 千元 臺灣省各縣市之補助 345,706 千元 福建省各縣之補助 4,100 千元及對國內團體之捐助 134,078 千元 經常門 133, 278 千元, 資本門 800 千元 )( 其中 613,2 00 千元, 以公益彩券回饋金為財源, 採收支併列方式辦理 ) ( 含政策宣導 500 千元 ), 未來年度尚需 4,009,657 千元 (6) 高風險家庭處遇服務計畫經費 82,988 千元 34

45 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 07 辦理社會役業務 1, 業務費 通訊費 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 國內旅費 運費 短程車資 獎補助費 對國內團體之捐助 獎勵及慰問 附屬社會福利機構收容教養業 188,585 務 0400 獎補助費 188,585 婦女福利及企劃組婦女福利及企劃組 (7) 推動未成年懷孕諮詢及服務等所需獎補助費 1,170 千元 (8) 辦理機構結束安置兒少後續追蹤輔導所需獎補助費 922 千元 (9) 補助各地方政府辦理特殊境遇家庭扶助 1 73,000 千元 ( 對直轄市政府之補助 118,93 7 千元 臺灣省各縣市之補助 53,018 千元 福建省各縣之補助 1,045 千元 ) (10) 辦理單親家庭服務及親職教育, 提供家庭支持措施 6,175 千元 ( 經常門 5,875 千元, 資本門 300 千元 )( 含政策宣導 200 千元 ) (11) 辦理單親培力計畫對單親家長之補助費 4,000 千元 依據替代役實施條例之規定, 辦理社會役類役男之專業訓練 管理幹部在職專業訓練 役男甄選 分發與撥交作業 ; 辦理服勤單位不定期督導考核作業 ; 辦理服勤單位 ( 處所 ) 管理人員業務研習與績優單位觀摩, 所需業務費 806 千元 ; 補助服勤處所增修役男住宿設備 辦理績優役男獎勵金與補助辦理社會役相關訓練或社會役盃球賽, 所需獎補助費 435 千元 ( 經常門 40 8 千元, 資本門 27 千元 ), 共計 1,241 千元, 其中 1. 業務費包括 : 辦理社會役專業訓練 甄選等作業預計 14 梯次, 管理幹部在職訓練 4 梯次, 役男住宿寢具及管理費用等預計 22 位, 所需經費 806 千元 2. 獎補助費包括 : (1) 補助服勤處所增修役男住宿設施設備, 社會役相關訓練或球類比賽, 所需經費 3 50 千元 ( 經常門 323 千元 資本門 27 千元 ) (2) 辦理績優替代役 社會役役男服勤獎勵金 ( 預計獎勵 50 人次 )85 千元 補助附屬社會福利機構辦理老人 身心障礙者 兒童及少年收容等業務, 所需獎補助 ( 對特種基金之補助 )188,585 千元 35

46 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 社會福利服務業務 預算金額 18,660,838 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0432 對特種基金之補助 188, 公益彩券回饋金撥充社會福利 1,281,460 基金 0400 獎補助費 1,281, 對特種基金之補助 1,281, 輔導社會福利慈善事業基金會 3,626 健全發展 0200 業務費 3, 資訊服務費 按日按件計資酬金 委辦費 2, 一般事務費 國內旅費 獎補助費 對國內團體之捐助 237 婦女福利及企劃組婦女福利及企劃組 補助公私立機關 ( 構 ) 團體辦理兒童 少年 婦女 老人 身心障礙者 低收及中低收入戶 遊民 家庭暴力 性侵害 性騷擾 經濟弱勢家庭等社會福利服務方案, 並充實社會工作及其他專業人力等業務, 所需獎補助 ( 對特種基金之補助 )1,281,460 千元 ( 經常門 1,181,460 千元 資本門 100,000 千元 )( 收支併列 ) 輔導社會福利慈善事業基金會會務 業務 財務健全發展並確依捐助章程推展目的事業, 辦理基金會聯繫會報 基金會業務輔導 基金會財務輔導 會務人員研習訓練 資訊系統維護 編印基金會業務工作手冊及會計制度建置等, 所需業務費 3,389 千元 ( 含委託專業團隊辦理全國性暨省級財團法人社會福利慈善事業基金會財務輔導 審查與查核 業務輔導及複評行政工作之委辦費 2,600 千元 ), 業務聯繫會議獎補助費 237 千元, 共計 3,626 千元 36

47 經資門併計 衛生福利部社會及家庭署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 第一預備金計畫內容 : 促進行政效能執行歲出分配預算遇經費有不足時, 補救預算不足, 專案申請動支 預算金額 預期成果 : 促進行政效能, 補救預算不足 2,000 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 2, 預備金 2, 第一預備金 2,000 秘書室 本年度估如列數, 以應公務上不足之需 37

48 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 一般行政 衛生福利部社會及家庭署各項費用彙計表中華民國 105 年度 科技業務社會保險業務 社會福利服務業務 單位 : 新臺幣千元 第一預備金 合 計 合 計 146, ,027 5,013,554 18,660,838 2,000 23,941, 人事費 117, , 法定編制人員待遇 67,674 67, 約聘僱人員待遇 9,615 9, 技工及工友待遇 2,374 2, 獎金 16,567 16, 其他給與 1,500 1, 加班值班費 4,392 4, 退休離職儲金 7,478 7, 保險 8,000 8, 業務費 22,738 27, , , 教育訓練費 水電費 3,008 3, 通訊費 4, , 資訊服務費 1,780 1,293 19,643 22, 其他業務租金 稅捐及規費 保險費 臨時人員酬金 990 3,400 4, 按日按件計資酬金 ,423 4, 委辦費 3,000 55,864 58, 物品 1, ,310 3, 一般事務費 6,301 23,284 49,053 78, 房屋建築養護費 1,140 1, 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 ,666 6, 國外旅費 運費 1, , 短程車資 特別費

49 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 一般行政 衛生福利部社會及家庭署各項費用彙計表中華民國 105 年度 科技業務社會保險業務 社會福利服務業務 單位 : 新臺幣千元 第一預備金 合 計 0300 設備及投資 5,860 91,400 4, , 土地 1,000 1, 資訊軟硬體設備費 4,260 91,400 4, , 雜項設備費 獎補助費 102 5,013,554 18,514,699 23,528, 對直轄市政府之補助 7,563,248 7,563, 對臺灣省各縣市之補助 4,521,193 4,521, 對福建省各縣之補助 71,132 71, 政府機關間之補助 1,994 1, 對特種基金之補助 1,470,045 1,470, 對國內團體之捐助 1,677,920 1,677, 社會保險負擔 5,013,554 5,013, 社會福利津貼及濟助 獎勵及慰問 102 7,019 7, 其他補助及捐助 3,201,448 3,201, 預備金 2,000 2, 第一預備金 2,000 2,000 39

50 科 款項目節 目 經常支 衛生福利部社歲出一級用途 名稱人事費業務費獎補助費債務費 中華民國 20 衛生福利部主管 117, ,493 23,150,151 6 社會及家庭署 117, ,493 23,150,151 科學支出 27,627 1 科技業務 27,627 社會保險支出 5,013,554 2 社會保險業務 5,013,554 福利服務支出 117, ,866 18,136,597 3 一般行政 117,600 22, 社會福利服務業務 139,128 18,136,495 5 第一預備金 40

51 資本支出合計業務費設備及投資小計獎補助費出小計預備金預備金會及家庭署單位 : 新臺幣千元 105 年度別科目分析表 23,941, , , ,781 2,490 23,459,244 2,000 23,941, , , ,781 2,490 23,459,244 2, ,027 91,400 91,400 27, ,027 91,400 91,400 27,627 5,013,554 5,013,554 5,013,554 5,013,554 18,809, , ,204 10,381 2,490 18,418,063 2, ,300 5,860 5, ,440 18,660, , ,204 4,521 2,490 18,275,623 2,000 2,000 2,000 41

52 衛生福利部社資本支出中華民國 科 款項目節 目 名稱及編號 土地 房屋建築 公共建設 衛生福利部主管 1, 社會及家庭署 1, 科學支出 科技業務 福利服務支出 1, 一般行政 1, 社會福利服務業務 42

53 會及家庭署 分析表 105 年度 單位 : 新臺幣千元 機械設備 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資及其他 合計 100, , , , , ,475 91,400 91,400 91,400 91,400 8, , ,075 4, ,860 4, , ,215 43

54 本頁空白 44

55 衛生福利部社會及家庭署人事費分析表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 人事費別 金 額 說 明 一 民意代表待遇 二 政務人員待遇 三 法定編制人員待遇 67,674 四 約聘僱人員待遇 9,615 五 技工及工友待遇 2,374 六 獎金 16,567 七 其他給與 1,500 八 加班值班費 4,392 行政院於 103 年 1 月 15 日院授人給字第 號函同意加班費額度為 1,872 千元 九 退休退職給付 十 退休離職儲金 7,478 十一 保險 8,000 十二 調待準備 合計 117,600 45

56 科 款項目節 名 目 稱 職員 衛生福利部社預算員額中華民國 員 額 ( 單位 : 警察 法警 駐警 工友 技工 駕駛 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 衛生福利部主管 社會及家庭署 一般行政 ,

57 會及家庭署明細表 105 年度 聘用 人 ) 約僱駐外雇員合計 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 年需經費 本年度上年度比較 , ,970 2, , ,970 2,238 說 單位 : 新臺幣千元 明 衛生福利部主管 社會及家庭署 , , , 本年度預算員額職員一般行政 86 人, 工友 2 人, 技工 1 人, 駕駛 3 人, 聘用 14 人, 約僱 6 人, 合計 112 人 2. 社會及家庭署以業務費預計進用臨時人員 7 人 4,390 千元 派遣人力 14 人 7, 088 千元及勞務承攬 18 人 11,133 千元, 分述如下 : (1) 一般行政, 預計進用臨時人員 2 人 990 千元 ; 派遣人力 9 人 4,500 千元 ; 勞務承攬 5 人 3,190 千元 (2) 社會福利服務業務, 預計進用臨時人員 5 人 3,400 千元 ; 派遣人力 5 人 2,588 千元 ; 勞務承攬 11 人 6,50 0 千元 (3) 科技業務, 預計進用勞務承攬 2 人 1,443 千元 47

58 本頁空白 48

59 車輛數 車輛種類 現有車輛 : 乘客人數不含司機 衛生福利部社會及家庭署公務車輛明細表 中華民國 105 年度購置汽缸總油料費排氣量年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額 單位 : 新臺幣千元 養護費其他備註 1 首長專用車 ,600 1, AKJ 公務轎車 ,000 1, HW 合計 3,

60 預算員額 : 職員 86 人 技工 警察 0 人 駕駛 法警 0 人 聘用 駐警 0 人 約僱 工友 2 人駐外雇員 區 分 自有 1 人 3 人 14 人 6 人 0 人 合計 : 112 人 無償借用 衛生福利部社 現有辦公房 中華民國 單位數面積帳面價值年需養護費單位數面積年需養護費 一 辦公房屋 77 30, ,742 1,140 二 機關宿舍 首長宿舍 單房間職務宿舍 多房間職務宿舍 三 其他 合 計 30, ,055 1,140 50

61 會及家庭署 舍明細表 105 年度 有償租用或借用 單位 : 新臺幣千元, 平方公尺 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 房屋 30, ,140 宿舍 宿舍 間職務宿舍 間職務宿舍 30, ,140 51

62 本頁空白 52

63 科 歲 目 款項目節名稱及編號 衛生福利部社會及家庭署收支併列案款對照表 出 中華民國 105 年度 預算數 款 項 科 歲 目 節 目 名稱及編號 單位 : 新臺幣千元 入 預算數 衛生福利部主管 2,610,000 稅課收入 2,610, 社會及家庭署 2,610,000 財政部 2,610, 社會福利服務業務 2,610,000 所得稅 2,610, 綜合所得稅 2,610,000 衛生福利部主管 613,200 其他收入 613, 社會及家庭署 613,200 國庫署 613, 社會福利服務業務 613,200 雜項收入 613, 其他雜項收入 613,200 衛生福利部主管 1,281,460 其他收入 1,281, 社會及家庭署 1,281,460 國庫署 1,281, 社會福利服務業務 1,281,460 雜項收入 1,281, 其他雜項收入 1,281,460 53

64 計畫 補 助 計 畫 起訖 補 助 內 容 年度 合計 社會福利服務業務 衛生福利部社補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常 預算年度人 事 費業 務 費 15,636 15,636 (1) 推展老人福利服務 02 [1] 補助直轄市政府 辦理社區關懷據點 補助辦理長期照顧 ( 居家服務 日間照顧 失智症日間中心 家庭托顧 營養餐飲 交通接送服務 )2,167,757 千元 ( 新北市 443,153 千元, 臺北市 258,959 千元, 桃園市 239,285 千元, 臺中市 284,236 千元, 臺南市 364,585 千元, 高雄市 577,539 千元 ) 2. 補助中低收入老人裝配假牙 70,000 千元 ( 新北市 10, 000 千元, 桃園市 10,000 千元, 臺中市 10,000 千元, 臺南市 10,000 千元, 高雄市 30,000 千元 ) 3. 配合社會救助法修法, 補助辦理中低收入老人生活津貼 179,288 千元 ( 新北市 40,039 千元, 臺北市 22,0 00 千元, 桃園市 11,569 千元, 臺中市 33,259 千元, 臺南市 20,463 千元, 高雄市 51,958 千元 ) [2] 補助臺灣省各縣市 辦理社區關懷據點 補助辦理長期照顧 ( 居家服務 日間照顧 失智症日間中心 家庭托顧 營養餐飲 交通接送服務 )1,732,213 千元 ( 宜蘭縣 82,640 千元, 新竹縣 80,156 千元, 苗栗縣 127,453 千元, 彰化縣 250,731 千元, 南

65 會及家庭署分析表 105 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其它土地營建工程其它 合 計 0 業務 人福利服務 13,379,553 13,379,553 4,181,552 合計 232,423 13,627, , ,627,612 社會福利服務業務 (1) 推展老人福利服務 129,023 4,310,575 直轄市政府社區關懷據點 補助 2,365,803 長期照顧 ( 居家服務間照顧 失智症日間 家庭托顧 營養餐交通接送服務 )2,167 7 千元 ( 新北市 443,153, 臺北市 258,959 千桃園市 239,285 千元中市 284,236 千元, 市 364,585 千元, 高 577,539 千元 ) 中低收入老人裝配假 0,000 千元 ( 新北市 10, 千元, 桃園市 10,000, 臺中市 10,000 千元南市 10,000 千元, 高 30,000 千元 ) 社會救助法修法, 補理中低收入老人生活 179,288 千元 ( 新北市 039 千元, 臺北市 22,0 元, 桃園市 11,569 千臺中市 33,259 千元, 市 20,463 千元, 高雄 1,958 千元 ) 臺灣省各縣市社區關懷據點 補助 1,793,157 長期照顧 ( 居家服務間照顧 失智症日間 家庭托顧 營養餐交通接送服務 )1,732 3 千元 ( 宜蘭縣 82,640, 新竹縣 80,156 千元栗縣 127,453 千元, 縣 250,731 千元, 南 51, [1] 辦理社區關懷據點 補助補助直轄市政府 2,417,045 辦理長期照顧 ( 居家服務 日間照顧 失智症日間中心 家庭托顧 營養餐飲 交通接送服務 )2,167,757 千元 ( 新北市 443,153 千元, 臺北市 258,959 千元, 桃園市 239,285 千元, 臺中市 284,236 千元, 臺南市 364,585 千元, 高雄市 577,539 千元 ) 2. 補助中低收入老人裝配假牙 70,000 千元 ( 新北市 10, 000 千元, 桃園市 10,000 千元, 臺中市 10,000 千元, 臺南市 10,000 千元, 高雄市 30,000 千元 ) 3. 配合社會救助法修法, 補助辦理中低收入老人生活津貼 179,288 千元 ( 新北市 40,039 千元, 臺北市 22,0 00 千元, 桃園市 11,569 千元, 臺中市 33,259 千元, 臺南市 20,463 千元, 高雄市 51,958 千元 ) 77, [2] 辦理社區關懷據點 補助補助臺灣省各縣市 1,870,938 辦理長期照顧 ( 居家服務 日間照顧 失智症日間 中心 家庭托顧 營養餐 飲 交通接送服務 )1,732,213 千元 ( 宜蘭縣 82,640 千元, 新竹縣 80,156 千元, 苗栗縣 127,453 千元, 彰化縣 250,731 千元, 南 55

66 計畫 補 助 計 畫 起訖 補 助 內 容 年度 衛生福利部社補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 投縣 182,063 千元, 雲林縣 191,562 千元, 嘉義縣 1 61,645 千元, 屏東縣 296, 988 千元, 臺東縣 88,248 千元, 花蓮縣 82,584 千元, 澎湖縣 48,339 千元, 基隆市 50,943 千元, 新竹市 37,579 千元, 嘉義市 51,2 82 千元 ) 2. 補助中低收入老人裝配假牙 50,000 千元 ( 宜蘭縣 2,5 00 千元, 新竹縣 2,200 千元, 苗栗縣 1,300 千元, 彰化縣 6,000 千元, 南投縣 5,200 千元, 雲林縣 5,7 00 千元, 嘉義縣 4,800 千元, 屏東縣 6,000 千元, 臺東縣 2,500 千元, 花蓮縣 2,500 千元, 澎湖縣 1,2 00 千元, 基隆市 5,000 千元, 新竹市 2,500 千元, 嘉義市 2,600 千元 ) 3. 配合社會救助法修法, 補助辦理中低收入老人生活津貼 88,725 千元 ( 宜蘭縣 3,199 千元, 新竹縣 2,224 千元, 苗栗縣 4,875 千元, 彰化縣 11,924 千元, 南投縣 11,088 千元, 雲林縣 10,390 千元, 嘉義縣 9,15 4 千元, 屏東縣 11,311 千元, 臺東縣 2,516 千元, 花蓮縣 3,816 千元, 澎湖縣 2,376 千元, 基隆市 6,0 93 千元, 新竹市 4,770 千元, 嘉義市 4,989 千元 ) [3] 補助福建省各縣 辦理社區關懷據點 補助辦理長期照顧 ( 居家服務 日間照顧 失智症日間

67 會及家庭署分析表 105 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其它土地營建工程其它 合 計 182,063 千元, 雲林 91,562 千元, 嘉義縣 千元, 屏東縣 296, 千元, 臺東縣 88,248, 花蓮縣 82,584 千元湖縣 48,339 千元, 基 50,943 千元, 新竹市 579 千元, 嘉義市 51,2 元 ) 中低收入老人裝配假 0,000 千元 ( 宜蘭縣 2,5 元, 新竹縣 2,200 千苗栗縣 1,300 千元, 縣 6,000 千元, 南投,200 千元, 雲林縣 5,7 元, 嘉義縣 4,800 千屏東縣 6,000 千元, 縣 2,500 千元, 花蓮,500 千元, 澎湖縣 1,2 元, 基隆市 5,000 千新竹市 2,500 千元, 市 2,600 千元 ) 社會救助法修法, 補理中低收入老人生活 88,725 千元 ( 宜蘭縣 3 9 千元, 新竹縣 2,224, 苗栗縣 4,875 千元化縣 11,924 千元, 南 11,088 千元, 雲林縣 390 千元, 嘉義縣 9,15 元, 屏東縣 11,311 千臺東縣 2,516 千元, 縣 3,816 千元, 澎湖,376 千元, 基隆市 6,0 元, 新竹市 4,770 千嘉義市 4,989 千元 ) 福建省各縣社區關懷據點 補助 22,592 長期照顧 ( 居家服務間照顧 失智症日間 投縣 182,063 千元, 雲林縣 191,562 千元, 嘉義縣 1 61,645 千元, 屏東縣 296, 988 千元, 臺東縣 88,248 千元, 花蓮縣 82,584 千元, 澎湖縣 48,339 千元, 基隆市 50,943 千元, 新竹市 37,579 千元, 嘉義市 51,2 82 千元 ) 2. 補助中低收入老人裝配假牙 50,000 千元 ( 宜蘭縣 2,5 00 千元, 新竹縣 2,200 千元, 苗栗縣 1,300 千元, 彰化縣 6,000 千元, 南投縣 5,200 千元, 雲林縣 5,7 00 千元, 嘉義縣 4,800 千元, 屏東縣 6,000 千元, 臺東縣 2,500 千元, 花蓮縣 2,500 千元, 澎湖縣 1,2 00 千元, 基隆市 5,000 千元, 新竹市 2,500 千元, 嘉義市 2,600 千元 ) 3. 配合社會救助法修法, 補助辦理中低收入老人生活津貼 88,725 千元 ( 宜蘭縣 3,199 千元, 新竹縣 2,224 千元, 苗栗縣 4,875 千元, 彰化縣 11,924 千元, 南投縣 11,088 千元, 雲林縣 10,390 千元, 嘉義縣 9,15 4 千元, 屏東縣 11,311 千元, 臺東縣 2,516 千元, 花蓮縣 3,816 千元, 澎湖縣 2,376 千元, 基隆市 6,0 93 千元, 新竹市 4,770 千元, 嘉義市 4,989 千元 ) 1. [3] 辦理社區關懷據點 補助補助福建省各縣 22,592 辦理長期照顧 ( 居家服務 日間照顧 失智症日間 57

68 計畫 補 助 計 畫 起訖 補 助 內 容 年度 衛生福利部社補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 中心 家庭托顧 營養餐飲 交通接送服務 )22,40 5 千元 ( 金門縣 19,328 千元, 連江縣 3,077 千元 ) 2. 配合社會救助法修法, 補助辦理中低收入老人生活津貼 187 千元 ( 金門縣 100 千元, 連江縣 87 千元 ) (2) 推展身心障礙者福利服 務 03 [1] 補助直轄市政府 辦理身心障礙者個人照顧及家庭支持服務 配合社會救助法修法後, 補助地方政府辦理中低收入身心障礙者生活 日間及住宿式照顧 輔具補助經費 98 4,721 千元 ( 新北市 219,1 69 千元, 臺北市 109,198 千元, 桃園市 109,441 千元, 臺中市 178,462 千元, 臺南市 146,907 千元, 高雄市 221,544 千元 ) 2. 八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務補助經費 92,422 千元 ( 新北市 40,858 千元, 臺北市 20,678 千元, 桃園市 14,766 千元, 臺中市 6, 820 千元, 臺南市 5,241 千元, 高雄市 4,059 千元 ) [2] 補助臺灣省各縣市 辦理身心障礙者個人照顧及家庭支持服務 配合社會救助法修法後, 補助地方政府辦理中低收入身心障礙者生活 日間及住宿式照顧 輔具補助經費 67 3,089 千元 ( 宜蘭縣 37,941 千元, 新竹縣 27,472 千元, 苗栗縣 44,720 千元, 彰

69 會及家庭署分析表 105 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其它土地營建工程其它 合 計 家庭托顧 營養餐交通接送服務 )22,40 元 ( 金門縣 19,328 千元江縣 3,077 千元 ) 社會救助法修法, 補理中低收入老人生活 187 千元 ( 金門縣 100, 連江縣 87 千元 ) 中心 家庭托顧 營養餐飲 交通接送服務 )22,40 5 千元 ( 金門縣 19,328 千元, 連江縣 3,077 千元 ) 2. 配合社會救助法修法, 補助辦理中低收入老人生活津貼 187 千元 ( 金門縣 100 千元, 連江縣 87 千元 ) 心障礙者福利服 1,799,439 3,400 (2) 推展身心障礙者福利服 1,802,839 務 直轄市政府身心障礙者個人照顧 1,077,143 庭支持服務 配合社助法修法後, 補助地府辦理中低收入身心者生活 日間及住宿顧 輔具補助經費 千元 ( 新北市 219,1 元, 臺北市 109,198, 桃園市 109,441 千臺中市 178,462 千元南市 146,907 千元, 市 221,544 千元 ) 樂園粉塵暴燃個案重務補助經費 92,422 千新北市 40,858 千元, 市 20,678 千元, 桃園 4,766 千元, 臺中市 6, 千元, 臺南市 5,241 千高雄市 4,059 千元 ) 臺灣省各縣市身心障礙者個人照顧 712,809 庭支持服務 配合社助法修法後, 補助地府辦理中低收入身心者生活 日間及住宿顧 輔具補助經費 千元 ( 宜蘭縣 37,941, 新竹縣 27,472 千元栗縣 44,720 千元, 彰 1. [1] 辦理身心障礙者個人照顧補助直轄市政府 1,077,143 及家庭支持服務 配合社會救助法修法後, 補助地方政府辦理中低收入身心障礙者生活 日間及住宿式照顧 輔具補助經費 98 4,721 千元 ( 新北市 219,1 69 千元, 臺北市 109,198 千元, 桃園市 109,441 千元, 臺中市 178,462 千元, 臺南市 146,907 千元, 高雄市 221,544 千元 ) 2. 八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務補助經費 92,422 千元 ( 新北市 40,858 千元, 臺北市 20,678 千元, 桃園市 14,766 千元, 臺中市 6, 820 千元, 臺南市 5,241 千元, 高雄市 4,059 千元 ) 3, [2] 辦理身心障礙者個人照顧補助臺灣省各縣市 716,209 及家庭支持服務 配合社 會救助法修法後, 補助地 方政府辦理中低收入身心 障礙者生活 日間及住宿 式照顧 輔具補助經費 67 3,089 千元 ( 宜蘭縣 37,941 千元, 新竹縣 27,472 千元, 苗栗縣 44,720 千元, 彰 59

70 計畫 補 助 計 畫 起訖 補 助 內 容 年度 衛生福利部社補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 化縣 115,725 千元, 南投縣 59,409 千元, 雲林縣 78,986 千元, 嘉義縣 56,752 千元, 屏東縣 91,761 千元, 臺東縣 36,576 千元, 花蓮縣 42,761 千元, 澎湖縣 11,995 千元, 基隆市 29,7 88 千元, 新竹市 17,000 千元, 嘉義市 18,803 千元, 3,400 千元未分配 ) 2. 八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務補助經費 43,120 千元 ( 宜蘭縣 5,182 千元, 新竹縣 4,322 千元, 苗栗縣 5,591 千元, 彰化縣 4,671 千元, 南投縣 612 千元, 雲林縣 4,059 千元, 嘉義縣 612 千元, 屏東縣 656 千元, 臺東縣 3,708 千元, 花蓮縣 4,671 千元, 澎湖縣 306 千元, 基隆市 3,753 千元, 新竹市 4,977 千元 ) [3] 補助福建省各縣 辦理身心障礙者個人照顧及家庭支持服務 配合社會救助法修法後, 補助地方政府辦理中低收入身心障礙者生活 日間及住宿式照顧 輔具補助經費 7, 731 千元 ( 金門縣 7,562 千元, 連江縣 169 千元 ) 2. 八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務補助經費 306 千元 ( 金門縣 306 千元 ) [4] 補助其他中央機關 補助相關專業單位設置身心障礙者裝配輔具維修點及提供身心障礙者到宅評估服務

71 會及家庭署分析表 105 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其它土地營建工程其它 合 計 115,725 千元, 南投 9,409 千元, 雲林縣 78 6 千元, 嘉義縣 56,752, 屏東縣 91,761 千元東縣 36,576 千元, 花 42,761 千元, 澎湖縣 995 千元, 基隆市 29,7 元, 新竹市 17,000 千嘉義市 18,803 千元, 00 千元未分配 ) 樂園粉塵暴燃個案重務補助經費 43,120 千宜蘭縣 5,182 千元, 新 4,322 千元, 苗栗縣 5 1 千元, 彰化縣 4,671, 南投縣 612 千元, 縣 4,059 千元, 嘉義 12 千元, 屏東縣 656 千臺東縣 3,708 千元, 縣 4,671 千元, 澎湖 06 千元, 基隆市 3,753, 新竹市 4,977 千元 ) 福建省各縣身心障礙者個人照顧庭支持服務 配合社助法修法後, 補助地府辦理中低收入身心者生活 日間及住宿顧 輔具補助經費 7, 千元 ( 金門縣 7,562 千連江縣 169 千元 ) 樂園粉塵暴燃個案重務補助經費 306 千元 ( 縣 306 千元 ) 其他中央機關關專業單位設置身心裝配輔具維修點及提障礙者到宅評估服務 8,037 1,450 化縣 115,725 千元, 南投縣 59,409 千元, 雲林縣 78,986 千元, 嘉義縣 56,752 千元, 屏東縣 91,761 千元, 臺東縣 36,576 千元, 花蓮縣 42,761 千元, 澎湖縣 11,995 千元, 基隆市 29,7 88 千元, 新竹市 17,000 千元, 嘉義市 18,803 千元, 3,400 千元未分配 ) 2. 八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務補助經費 43,120 千元 ( 宜蘭縣 5,182 千元, 新竹縣 4,322 千元, 苗栗縣 5,591 千元, 彰化縣 4,671 千元, 南投縣 612 千元, 雲林縣 4,059 千元, 嘉義縣 612 千元, 屏東縣 656 千元, 臺東縣 3,708 千元, 花蓮縣 4,671 千元, 澎湖縣 306 千元, 基隆市 3,753 千元, 新竹市 4,977 千元 ) 1. [3] 辦理身心障礙者個人照顧補助福建省各縣 8,037 及家庭支持服務 配合社 會救助法修法後, 補助地 方政府辦理中低收入身心 障礙者生活 日間及住宿 式照顧 輔具補助經費 7, 731 千元 ( 金門縣 7,562 千 元, 連江縣 169 千元 ) 2. 八仙樂園粉塵暴燃個案重 建服務補助經費 306 千元 ( 金門縣 306 千元 ) 補助相關專業單位設置身心 [4] 補助其他中央機關 1,450 障礙者裝配輔具維修點及提 供身心障礙者到宅評估服務 61

72 計畫 補 助 計 畫 起訖 補 助 內 容 年度 衛生福利部社補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 (3) 推展兒童及少年福利服 務 04 [1] 補助直轄市政府 父母未就業家庭育兒津貼第二期實施計畫補助經費 2,93 8,642 千元 ( 新北市 779,450 千元, 臺北市 379,582 千元, 桃園市 367,721 千元, 臺中市 556,525 千元, 臺南市 3 42,952 千元, 高雄市 512,41 2 千元 ) [2] 補助臺灣省各縣市 父母未就業家庭育兒津貼第二期實施計畫補助經費 1,51 1,004 千元 ( 宜蘭縣 103,247 千元, 新竹縣 95,072 千元, 苗栗縣 110,399 千元, 彰化縣 283,527 千元, 南投縣 112,242 千元, 雲林縣 164,600 千元, 嘉義縣 106,433 千元, 屏東縣 187,125 千元, 臺東縣 54,091 千元, 花蓮縣 80,667 千元, 澎湖縣 30,189 千元, 基隆市 53,616 千元, 新竹市 77,517 千元, 嘉義市 52,279 千元 ) [3] 補助福建省各縣 父母未就業家庭育兒津貼第二期實施計畫補助經費 35,1 61 千元 ( 金門縣 34,708 千元, 連江縣 453 千元 ) [4] 補助其他中央機關 安置機構專業人員訓練 (4) 推展家庭支持服務 05 [1] 補助直轄市政府 建構托育管理制度實施計畫經費 985,587 千元 ( 新北市 291,593 千元, 臺北市 1 61,283 千元, 桃園市 111, 053 千元, 臺中市 209,539 千元, 臺南市 91,566 千元, 高雄市 120,553 千元 ) 2. 辦理發展遲緩兒童早期療 , ,330 62

73 會及家庭署分析表 105 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其它土地營建工程其它 合 計 童及少年福利服 4,484,902 (3) 推展兒童及少年福利服 4,484,902 務 直轄市政府就業家庭育兒津貼第 2,938,642 施計畫補助經費 2,93 千元 ( 新北市 779,450 臺北市 379,582 千元市 367,721 千元, 臺 56,525 千元, 臺南市 3 2 千元, 高雄市 512,41 ) 臺灣省各縣市就業家庭育兒津貼第 1,511,004 施計畫補助經費 1,51 千元 ( 宜蘭縣 103,247 新竹縣 95,072 千元, 110,399 千元, 彰化,527 千元, 南投縣 112 元, 雲林縣 164,600 嘉義縣 106,433 千元縣 187,125 千元, 臺 4,091 千元, 花蓮縣 80 元, 澎湖縣 30,189 千隆市 53,616 千元, 新 7,517 千元, 嘉義市 52 元 ) 福建省各縣就業家庭育兒津貼第 35,161 施計畫補助經費 35,1 ( 金門縣 34,708 千元縣 453 千元 ) 父母未就業家庭育兒津貼第 [1] 補助直轄市政府 2,938,642 二期實施計畫補助經費 2,93 8,642 千元 ( 新北市 779,450 千元, 臺北市 379,582 千元, 桃園市 367,721 千元, 臺中市 556,525 千元, 臺南市 3 42,952 千元, 高雄市 512,41 2 千元 ) 父母未就業家庭育兒津貼第 [2] 補助臺灣省各縣市 1,511,004 二期實施計畫補助經費 1,51 1,004 千元 ( 宜蘭縣 103,247 千元, 新竹縣 95,072 千元, 苗栗縣 110,399 千元, 彰化 縣 283,527 千元, 南投縣 112,242 千元, 雲林縣 164,600 千元, 嘉義縣 106,433 千元, 屏東縣 187,125 千元, 臺 東縣 54,091 千元, 花蓮縣 80,667 千元, 澎湖縣 30,189 千 元, 基隆市 53,616 千元, 新 竹市 77,517 千元, 嘉義市 52,279 千元 ) 父母未就業家庭育兒津貼第 [3] 補助福建省各縣 35,161 二期實施計畫補助經費 35,1 61 千元 ( 金門縣 34,708 千元, 連江縣 453 千元 ) 其他中央機關構專業人員訓練 95 安置機構專業人員訓練 [4] 補助其他中央機關 95 庭支持服務 1,543,615 直轄市政府托育管理制度實施計 1,122,088 費 985,587 千元 ( 新北 91,593 千元, 臺北市 千元, 桃園市 111, 千元, 臺中市 209,539, 臺南市 91,566 千元雄市 120,553 千元 ) 發展遲緩兒童早期療 (4) 推展家庭支持服務 1,559, [1] 建構托育管理制度實施計補助直轄市政府 1,130,418 畫經費 985,587 千元 ( 新北 市 291,593 千元, 臺北市 1 61,283 千元, 桃園市 111, 053 千元, 臺中市 209,539 千元, 臺南市 91,566 千元, 高雄市 120,553 千元 ) 2. 辦理發展遲緩兒童早期療 63

74 計畫 補 助 計 畫 起訖 補 助 內 容 年度 衛生福利部社補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 育費補助經費 25,894 千元 ( 新北市 4,264 千元, 臺北市 2,383 千元, 桃園市 3,4 43 千元, 臺中市 7,924 千元, 臺南市 5,158 千元, 高雄市 2,722 千元 ) 3. 補助各地方政府辦理特殊境遇家庭扶助服務經費 11 8,937 千元 ( 新北市 29,289 千元, 臺北市 19,947 千元, 桃園市 15,189 千元, 臺中市 20,085 千元, 臺南市 13,909 千元, 高雄市 20,5 18 千元 ) [2] 補助臺灣省各縣市 建構托育管理制度實施計畫經費 345,706 千元 ( 宜蘭縣 25,513 千元, 新竹縣 46,027 千元, 苗栗縣 30,040 千元, 彰化縣 59,027 千元, 南投縣 21,540 千元, 雲林縣 21,540 千元, 嘉義縣 13,513 千元, 屏東縣 18,5 40 千元, 臺東縣 8,900 千元, 花蓮縣 14,000 千元, 澎湖縣 2,300 千元, 基隆市 18,213 千元, 新竹市 51,013 千元, 嘉義市 15,540 千元 ) 2. 辦理發展遲緩兒童早期療育費補助經費 24,318 千元 ( 宜蘭縣 2,436 千元, 新竹縣 2,573 千元, 苗栗縣 3,4 96 千元, 彰化縣 3,909 千元, 南投縣 1,218 千元, 雲林縣 2,197 千元, 嘉義縣 1,765 千元, 屏東縣 2,4 54 千元, 臺東縣 844 千元, 花蓮縣 701 千元, 澎湖縣 116 千元, 基隆市 298 千 105 6,806 64

75 會及家庭署分析表 105 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其它土地營建工程其它 合 計 補助經費 25,894 千元北市 4,264 千元, 臺北,383 千元, 桃園市 3,4 元, 臺中市 7,924 千臺南市 5,158 千元, 市 2,722 千元 ) 各地方政府辦理特殊家庭扶助服務經費 千元 ( 新北市 29,289, 臺北市 19,947 千元園市 15,189 千元, 臺 20,085 千元, 臺南市 909 千元, 高雄市 20,5 元 ) 臺灣省各縣市托育管理制度實施計 416,236 費 345,706 千元 ( 宜蘭 5,513 千元, 新竹縣 46 7 千元, 苗栗縣 30,040, 彰化縣 59,027 千元投縣 21,540 千元, 雲 21,540 千元, 嘉義縣 513 千元, 屏東縣 18,5 元, 臺東縣 8,900 千花蓮縣 14,000 千元, 縣 2,300 千元, 基隆 8,213 千元, 新竹市 51 3 千元, 嘉義市 15,540 ) 發展遲緩兒童早期療補助經費 24,318 千元蘭縣 2,436 千元, 新竹,573 千元, 苗栗縣 3,4 元, 彰化縣 3,909 千南投縣 1,218 千元, 縣 2,197 千元, 嘉義,765 千元, 屏東縣 2,4 元, 臺東縣 844 千元蓮縣 701 千元, 澎湖 16 千元, 基隆市 298 千 育費補助經費 25,894 千元 ( 新北市 4,264 千元, 臺北市 2,383 千元, 桃園市 3,4 43 千元, 臺中市 7,924 千元, 臺南市 5,158 千元, 高雄市 2,722 千元 ) 3. 補助各地方政府辦理特殊境遇家庭扶助服務經費 11 8,937 千元 ( 新北市 29,289 千元, 臺北市 19,947 千元, 桃園市 15,189 千元, 臺中市 20,085 千元, 臺南市 13,909 千元, 高雄市 20,5 18 千元 ) 1. [2] 建構托育管理制度實施計補助臺灣省各縣市 423,042 畫經費 345,706 千元 ( 宜蘭 縣 25,513 千元, 新竹縣 46,027 千元, 苗栗縣 30,040 千元, 彰化縣 59,027 千元, 南投縣 21,540 千元, 雲 林縣 21,540 千元, 嘉義縣 13,513 千元, 屏東縣 18,5 40 千元, 臺東縣 8,900 千 元, 花蓮縣 14,000 千元, 澎湖縣 2,300 千元, 基隆 市 18,213 千元, 新竹市 51,013 千元, 嘉義市 15,540 千元 ) 2. 辦理發展遲緩兒童早期療 育費補助經費 24,318 千元 ( 宜蘭縣 2,436 千元, 新竹 縣 2,573 千元, 苗栗縣 3,4 96 千元, 彰化縣 3,909 千 元, 南投縣 1,218 千元, 雲林縣 2,197 千元, 嘉義 縣 1,765 千元, 屏東縣 2,4 54 千元, 臺東縣 844 千元, 花蓮縣 701 千元, 澎湖 縣 116 千元, 基隆市 298 千 65

76 計畫 補 助 計 畫 起訖 補 助 內 容 年度 衛生福利部社補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 元, 新竹市 1,648 千元, 嘉義市 663 千元 ) 3. 辦理特殊境遇家庭扶助服務經費 53,018 千元 ( 宜蘭縣 3,391 千元, 新竹縣 3,9 62 千元, 苗栗縣 4,187 千元, 彰化縣 9,532 千元, 南投縣 3,789 千元, 雲林縣 5,207 千元, 嘉義縣 3,8 75 千元, 屏東縣 6,265 千元, 臺東縣 1,664 千元, 花蓮縣 2,460 千元, 澎湖縣 745 千元, 基隆市 2,751 千元, 新竹市 3,183 千元, 嘉義市 2,007 千元 ) [3] 補助福建省各縣 建構托育管理制度實施計畫經費 4,100 千元 ( 金門縣 3,500 千元, 連江縣 600 千元 ) 2. 辦理發展遲緩兒童早期療育費補助經費 197 千元 ( 金門縣 119 千元, 連江縣 78 千元 ) 3. 辦理特殊境遇家庭扶助服務經費 1,045 千元 ( 金門縣 955 千元, 連江縣 90 千元 ) [4] 補助其他中央機關 辦理親職教育推廣 (5) 附屬社會福利機構收容 06 教養業務 [1] 補助特種基金 補助附屬社會福利機構辦理老人 身心障礙者 兒童及少年收容等業務 (6) 公益彩券回饋金撥充社 會福利基金 07 [1] 補助特種基金 兒童 少年 婦女 老人 低收及中低收入戶 遊民 經濟弱勢家庭等社會福利服 66

77 會及家庭署分析表 105 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析 門 資本門 其它土地營建工程其它 合 計 新竹市 1,648 千元, 市 663 千元 ) 特殊境遇家庭扶助服費 53,018 千元 ( 宜蘭,391 千元, 新竹縣 3,9 元, 苗栗縣 4,187 千彰化縣 9,532 千元, 縣 3,789 千元, 雲林,207 千元, 嘉義縣 3,8 元, 屏東縣 6,265 千臺東縣 1,664 千元, 縣 2,460 千元, 澎湖 45 千元, 基隆市 2,751, 新竹市 3,183 千元義市 2,007 千元 ) 福建省各縣托育管理制度實施計費 4,100 千元 ( 金門縣 00 千元, 連江縣 600 千 發展遲緩兒童早期療補助經費 197 千元 ( 金 119 千元, 連江縣 78 ) 特殊境遇家庭扶助服費 1,045 千元 ( 金門縣千元, 連江縣 90 千元 ) 4,842 元, 新竹市 1,648 千元, 嘉義市 663 千元 ) 3. 辦理特殊境遇家庭扶助服務經費 53,018 千元 ( 宜蘭縣 3,391 千元, 新竹縣 3,9 62 千元, 苗栗縣 4,187 千元, 彰化縣 9,532 千元, 南投縣 3,789 千元, 雲林縣 5,207 千元, 嘉義縣 3,8 75 千元, 屏東縣 6,265 千元, 臺東縣 1,664 千元, 花蓮縣 2,460 千元, 澎湖縣 745 千元, 基隆市 2,751 千元, 新竹市 3,183 千元, 嘉義市 2,007 千元 ) 1. [3] 建構托育管理制度實施計補助福建省各縣 5,342 畫經費 4,100 千元 ( 金門縣 3,500 千元, 連江縣 600 千 元 ) 2. 辦理發展遲緩兒童早期療 育費補助經費 197 千元 ( 金 門縣 119 千元, 連江縣 78 千元 ) 3. 辦理特殊境遇家庭扶助服 務經費 1,045 千元 ( 金門縣 955 千元, 連江縣 90 千元 ) 其他中央機關職教育推廣 會福利機構收容 務 ,585 辦理親職教育推廣 [4] 補助其他中央機關 449 (5) 附屬社會福利機構收容 188,585 教養業務 特種基金屬社會福利機構辦理 188,585 身心障礙者 兒童及容等業務 補助附屬社會福利機構辦理 [1] 補助特種基金 188,585 老人 身心障礙者 兒童及 少年收容等業務 券回饋金撥充社 基金 1,181, ,000 (6) 公益彩券回饋金撥充社 1,281,460 會福利基金 特種基金少年 婦女 老人 1,181,460 中低收入戶 遊民 勢家庭等社會福利服 100,000 兒童 少年 婦女 老人 [1] 補助特種基金 1,281,460 低收及中低收入戶 遊民 經濟弱勢家庭等社會福利服 67

1995年縣市長選舉候選人資歷統計表

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