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1 1 平成 29 年度 一般社団法人横浜市医師会会計予算 ( 案 )

2 2 平成 29 年度一般社団法人横浜市医師会会計予算目次 正味財産増減予算書 ページ 1 正 味 財 産 増 減 予 算 書 1 2 資金調達及び設備投資の見込 3 3 正 味 財 産 増 減 予 算 書 内 訳 表 4 4 正味財産増減予算書内訳表 ( 実施事業内訳表 ) 6 5 学 術 事 業 予 算 書 8 6 地 域 医 療 事 業 予 算 書 9 7 医 療 福 祉 事 業 予 算 書 10 8 社 会 保 険 事 業 予 算 書 11 9 医療供給システム事業予算書 広 報 事 業 予 算 書 保 育 園 医 部 会 事 業 予 算 書 勤 務 医 事 業 予 算 書 産 業 医 事 業 予 算 書 訪 問 看 護 事 業 予 算 書 十四大都市医師会連絡協議会事業予算書 横浜市救急医療センター事業予算書 横浜市北部夜間急病センター事業予算書 横浜市南西部夜間急病センター事業予算書 横浜市医師会看護専門学校 ( 菊名 ) 事業予算書 横浜市医師会保土谷看護専門学校事業予算書 新看護専門学校 ( 仮称 ) 開設準備事業予算書 横浜市医師会聖灯看護専門学校事業予算書 学 校 医 部 会 事 業 予 算 書 地 域 保 健 健 診 事 業 予 算 書 労働保険事務組合事業予算書 団 体 生 命 事 業 予 算 書 広 報 事 業 予 算 書 福 祉 厚 生 事 業 予 算 書 情 報 事 業 予 算 書 法 人 会 計 予 算 書 39

3 3 収支予算書 ( 資金収支 ) ページ 31 収 支 予 算 書 総 括 表 法 人 会 計 実 施 事 業 そ の 他 事 業 横浜市医師会看護専門学校 ( 菊名 ) 横浜市医師会保土谷看護専門学校 横浜市医師会新看護専門学校 ( 仮称 ) 横浜市医師会聖灯看護専門学校事業予算書 労 働 保 険 事 務 組 合 学 校 医 部 会 保 育 園 医 部 会 横 浜 市 救 急 医 療 セ ン タ ー 横浜市北部夜間急病センター 横浜市南西部夜間急病センター 健 康 福 祉 基 金 84

4 正味財産増減予算書 4 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 事業収益 受取補助金等 雑収益 有価証券運用益 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 科目 特定資産運用益 受取入会金 受取会費 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日 当年度前年度増減 ( 単位 : 千円 ) 6,132 6,232 (100) 11,000 11, , ,495 2,244 1,715,685 1,610, , , , ,454 15,903 14,568 1, ,761,116 2,513, ,305 人件費 1,335,790 1,286,548 49,242 その他経費 1,188, , ,893 事業費計 2,523,952 2,256, ,135 管理費 人件費 118, ,146 (6,136) その他経費 126, ,222 12,909 管理費計 244, ,368 6,773 経常費用計 2,768,093 2,494, ,908 評価損益等調整前当期経常増減額 (6,977) 19,626 (26,603) 評価損益等計 当期経常増減額 (6,977) 19,626 (26,603) 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 (6,977) 19,626 (26,603) 2,475,185 2,367, ,382 2,468,208 2,387,429 80,779 1,154,319 1,000, ,317 (71,871) (23,524) (48,347) 1,082, , ,970 1,029, , ,640 2,111,557 1,357, ,610 4,579,765 3,745, ,389

5 正味財産増減予算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 千円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益特定資産運用益 6,132 6,232 (100) 受取入会金 11,000 11,000 0 受取会費 256, ,495 2,244 事業収益 1,715,685 1,610, ,372 受取補助金等 755, , ,454 雑収益 15,903 14,568 1,335 有価証券運用益 経常収益計 2,761,116 2,513, ,305 (2) 経常費用事業費役員報酬 20,669 19,398 1,271 役員退職給付費用 15, ,288 給料手当 672, ,715 2,110 臨時雇賃金 568, ,191 18,941 賞与引当金繰入額 退職給付費用 45,083 34,468 10,615 福利厚生費 13,793 12,776 1,017 会議費 82,132 74,363 7,769 旅費交通費 80,082 80,120 (38) 通信運搬費 32,409 30,443 1,966 減価償却費 109,861 46,043 63,818 医療材料費 39,500 39, 消耗品費 22,795 25,091 (2,296) 修繕費 10,586 10,885 (299) 印刷製本費 68,059 68,494 (435) 光熱水料費 35,545 35,549 (4) 賃借料 19,776 19, 保険料 4,087 4,375 (288) 諸謝金 28,300 26,300 2,000 租税公課 15,267 15,672 (405) 支払負担金 1,559 1,563 (4) 支払助成金 62,160 60,590 1,570 委託費 573, , ,710 交際費 1,846 1, 雑費 1,117 1,121 (4) 事業費計 2,523,952 2,256, ,135 管理費役員報酬 32,472 32,924 (452) 役員退職給付費用 26,172 38,580 (12,408) 給料手当 50,758 43,857 6,901 臨時雇賃金 1,000 1,000 0 賞与引当金繰入額 退職給付費用 3,824 4,050 (226) 福利厚生費 3,784 3, 会議費 26,350 25,300 1,050 旅費交通費 4,863 3, 通信運搬費 1, 減価償却費 9,298 4,391 4,907 消耗品費 859 1,035 (176) 修繕費 印刷製本費 2, ,276 光熱水料費 1,285 1, 賃借料 1,357 1, 保険料 諸謝金 3,000 3,000 0 租税公課 26,000 25, 委託費 2,856 2, 渉外交際費 16,000 16,500 (500) 支払助成金 29,751 27,019 2,732 雑費 管理費計 244, ,368 6,773 経常費用計 2,768,093 2,494, ,908 評価損益等調整前当期経常増減額 (6,977) 19,626 (26,603) 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 (6,977) 19,626 (26,603) 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 (6,977) 19,626 (26,603) 一般正味財産期首残高 2,475,185 2,367, ,382 一般正味財産期末残高 2,468,208 2,387,429 80,779 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金 1,154,319 1,000, ,317 一般正味財産への振替額 (71,871) (23,524) (48,347) 当期指定正味財産増減額 1,082, , ,970 指定正味財産期首残高 1,029, , ,640 指定正味財産期末残高 2,111,557 1,357, ,610 Ⅲ 正味財産期末残高 4,579,765 3,745, ,389 5

6 資金調達及び設備投資の見込 6 1 資金調達の見込なし 2 設備投資の見込 (1) 設備投資 ( 単位 : 千円 ) 増加 (A) 減価償却科目期首減少 (C) 期末固定資産特定資産計一般正味財産指定正味財産計 建物 聖灯看護専門学校 0 0 1,701,464 1,701, ,532 18,586 21,118 1,680,346 看護専門学校 ( 菊名 ) 30, ,401 5,795 24,629 保土谷看護専門学校 220, ,971 13, ,301 建設仮勘定 新看護専門学校 1,209, ,209, 健康福祉総合センター (6F) 構築物 北部夜間急病センター 建物付属設備 備品 リース資産 ソフトウエア 健康福祉総合センター (6F,7F) 22, , ,566 20,561 聖灯看護専門学校 , , ,734 27,409 31, ,677 看護専門学校 ( 菊名 ) 40, ,691 5,152 7,843 32,335 保土谷看護専門学校 9, ,141 北部夜間急病センター 南西部夜間急病センター 健康福祉総合センター (6F,7F) 22, , ,572 19,494 聖灯看護専門学校 0 3, , , ,604 看護専門学校 ( 菊名 ) 5,449 1, , , ,868 4,381 保土谷看護専門学校 1,539 2, , ,044 新看護専門学校 横浜市救急医療センター 北部夜間急病センター 南西部夜間急病センター 労働保険事務組合 学校医部会 健康福祉総合センター (6F,7F) 71, , ,462 48,774 健康福祉総合センター (6F,7F) 7, , ,912 2,508 聖灯看護専門学校 ,158 20, ,352 2,352 17,806 貯蔵品聖灯看護専門学校 0 9, , ,845 (1) 計 1,640,276 18,310 2,663,383 2,681,693 1,209,064 47,288 71, ,159 2,993,746 (2) 金融資産 ( 単位 : 千円 ) 科目 期首 増加 (B) 固定資産特定資産計 減少 (D) 期末 事業運営積立資産 健康福祉総合センター (6F,7F) 301, ,664 看護専門学校 ( 菊名 ) 25, ,000 20,510 保土谷看護専門学校 50,318 10,000 10,000 6,200 54,118 新看護専門学校 ( 仮称 ) 300, ,000 0 北部夜間急病センター 176, ,676 南西部夜間急病センター 6, ,652 退職給付引当資産役員退任慰労金積立金 147,690 41,460 41, ,150 職員退職積立金 257,705 26,005 26, ,710 看護専門学校 ( 菊名 ) 4,901 4,700 4, ,600 保土谷看護専門学校 8,694 10,302 10, ,995 学校医退職給付引当資産 84,582 7,900 7, ,482 特定事業準備積立資産会員災害派遣準備積立金 5, ,000 会史発行準備積立金 14,193 2,000 2, ,193 十四大都市医師会連絡協議会準備積立金 6,002 1,000 1, ,002 システム整備準備積立金 1,374 1,000 1, ,374 災害派遣準備積立金 10, ,000 (2) 計 1,400, , , ,202 1,194,126 (1)+(2) 計 3,041,236 18,310 2,767,751 2,786,061 1,520,266 4,187,872

7 科 目 継 1 地域の医療及び福祉の向上を図る事業 実施事業等会計 共通小計 他 1 夜間急病センター運営事業 他 2 看護学校運営事業 正味財産増減予算書内訳表 他 3 学校医事業 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日 その他会計 他 4 検診 保健等事業 他 5 その他共通小計法人会計共通 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 特定資産運用益 , ,632 1, , , ,132 受取入会金 , , , ,000 受取会費 1, , , , , , , ,739 事業収益 , , , ,820 12, ,715, ,715, ,715,685 受取補助金等 65, ,253 80, ,912 2,772 1,885 32, ,515 28, , , ,656 雑収益 ,023 1, ,395 11, , , ,903 有価証券運用益 経常収益計 66, ,826 1,018, , , ,705 49, ,397, , , ,761, ,761,116 (2) 経常費用事業費 役員報酬 0 9,306 9, ,363 11, ,669 20,669 役員退職給付費用 0 6,840 6, ,448 8, ,288 15,288 給料手当 0 49,343 49, , , , , , , ,825 臨時雇賃金 2, , ,270 50, ,160 2, , , ,132 賞与引当金繰入額 退職給付費用 0 4,855 4, ,002 7, ,326 40, ,902 22,181 45,083 福利厚生費 ,290 3, , , , ,793 会議費 55, ,100 1,651 4,205 4,350 12,385 4, , , ,132 旅費交通費 5 3,657 3,662 64,130 3, ,480 76, ,945 12,137 80,082 通信運搬費 ,553 9,350 4, , ,746 30, ,910 2,499 32,409 減価償却費 0 6,994 6, , , , ,647 23, ,861 医療材料費 , , , ,500 消耗品費 ,280 11, , ,496 22, ,654 2,141 22,795 修繕費 ,370 8, , , ,586 印刷製本費 24, ,246 2,671 6,746 1, ,500 1,496 42, ,918 2,141 68,059 光熱水料費 ,030 16, ,246 34, ,330 3,215 35,545 賃借料 ,721 5, , ,845 18, ,133 2,643 19,776 保険料 , , , ,087 諸謝金 , , , ,300 租税公課 , , , , , ,267 支払負担金 , , ,559 支払助成金 11, , ,560 45,110 3, , , ,160 委託費 3,850 2,154 6, ,511 99, ,120 6,150 5,900 4, , ,937 7, ,081 交際費 , , , ,846 雑費 , , ,117 共通経費按分額 87,673 (87,673) 0 34,389 27,248 16,525 42,172 38,350 (158,684) ,357 (246,357) 0 事業費計 186, ,317 1,019, , , ,147 94, ,337, ,523, ,523,952 管理費 役員報酬 0 32,472 32, ,472 32,472 役員退職給付費用 0 26,172 26, ,172 26,172 給料手当 0 50,758 50, ,758 50,758 臨時雇賃金 1, , , ,000 賞与引当金繰入額 退職給付費用 0 3,824 3, ,824 3,824 福利厚生費 3, , , ,784 会議費 26, , , ,350 旅費交通費 0 4,863 4, ,863 4,863 通信運搬費 0 1,001 1, ,001 1,001 減価償却費 0 9,298 9, ,298 9,298 消耗品費 修繕費 印刷製本費 2, , , ,859 光熱水料費 0 1,285 1, ,285 1,285 賃借料 300 1,057 1, ,057 1,357 保険料 諸謝金 0 3,000 3, ,000 3,000 租税公課 26, , , ,000 委託費 0 2,856 2, ,856 2,856 渉外交際費 16, , , ,000 支払助成金 29, , , ,751 雑費 共通経費按分額 139,240 (139,240) 0 139,240 (139,240) 0 管理費計 244, , , ,141 経常費用計 186, ,317 1,019, , , ,147 94, ,337, , , ,768, ,768,093 評価損益等調整前当期経常増減額 (119,491) 0 (119,491) (1,706) (80,858) 8, ,558 (45,812) 0 59,383 53, ,131 0 (6,977) 0 (6,977) 基本財産評価損益等特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等 0 評価損益等計 当期経常増減額 (119,491) 0 (119,491) (1,706) (80,858) 8, ,558 (45,812) 0 59,383 53, ,131 0 (6,977) 0 (6,977) 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 2, ,140 (19,946) 30,915 (5,455) 0 (1,943) 0 3,571 (5,711) 0 (5,711) 当期一般正味財産増減額 (117,351) 0 (117,351) (21,652) (49,943) 2, ,558 (47,755) 0 62,954 47, ,420 0 (6,977) 0 (6,977) 一般正味財産期首残高 ,475, ,475,185 一般正味財産期末残高 (117,351) 0 (117,351) (21,652) (49,943) 2, ,558 (47,755) 0 62,954 47, , ,468, ,468,208 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金 ,154, ,154, ,154, ,154,319 一般正味財産への振替額 (71,871) (71,871) (71,871) 0 (71,871) 当期指定正味財産増減額 ,082, ,082, ,082, ,082,448 指定正味財産期首残高 ,029, ,029,109 指定正味財産期末残高 ,082, ,082, ,111, ,111,557 Ⅲ 正味財産期末残高 (117,351) 0 (117,351) (21,652) 1,032,505 2, ,558 (47,755) 0 1,145,402 47, , ,579, ,579,765 法人会計 小 計 内部取引控除 合計 ( 単位 : 千円 ) 小計共通計合計 7

8 正味財産増減予算書内訳表 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 千円 ) 実施事業等会計 科目継 1 地域の医療及び福祉の向上を図る事業学術地域医療医療福祉社会保険医療供給広報保育園医部会勤務医産業医訪問看護十四大都市医師会小計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 共通 実施事業計 特定資産運用益 受取入会金 受取会費 , , ,316 事業収益 受取補助金等 4,487 2,610 13,316 6,814 11,000 21,166 1, , , ,253 雑収益 有価証券運用益 経常収益計 4,487 2,610 13,316 6,814 11,000 21,166 2, ,110 3, , ,826 (2) 経常費用 事業費 役員報酬 0 9,306 9,306 役員退職給付費用 0 6,840 6,840 給料手当 0 49,343 49,343 臨時雇賃金 2, ,401 2,401 賞与引当金繰入額 0 0 退職給付費用 0 4,855 4,855 福利厚生費 会議費 9,605 7,400 14,240 6, ,205 1,660 7,600 1,900 1,200 3,000 55,100 55,100 旅費交通費 5 5 3,657 3,662 通信運搬費 ,553 減価償却費 0 6,994 6,994 医療材料費 0 0 消耗品費 修繕費 印刷製本費 1,900 22, , ,246 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 0 0 租税公課 支払負担金 支払助成金 1,750 1,000 2, ,100 1, ,000 11,390 11,390 委託費 3,850 3,850 2,154 6,004 交際費 雑費 共通経費按分額 12,177 12,135 15,204 11,005 5,165 7,788 7,889 7,138 5,835 2, ,673 (87,673) 0 事業費計 23,532 20,535 31,494 18,145 16,215 31,993 11,392 15,279 8,195 6,197 3, , ,317 管理費 役員報酬 役員退職給付費用 給料手当 臨時雇賃金 賞与引当金繰入額 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 委託費 渉外交際費 支払助成金 雑費 共通経費按分額 管理費計 経常費用計 23,532 20,535 31,494 18,145 16,215 31,993 11,392 15,279 8,195 6,197 3, , ,317 評価損益等調整前当期経常増減 (19,045) (17,925) (18,178) (11,331) (5,215) (10,827) (9,019) (15,279) (7,085) (2,997) (2,590) (119,491) 0 (119,491) 基本財産評価損益等特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等評価損益等計 当期経常増減額 (19,045) (17,925) (18,178) (11,331) (5,215) (10,827) (9,019) (15,279) (7,085) (2,997) (2,590) (119,491) 0 (119,491) 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 , , ,140 当期一般正味財産増減額 (19,045) (17,925) (18,178) (11,331) (5,215) (10,827) (6,879) (15,279) (7,085) (2,997) (2,590) (117,351) 0 (117,351) 一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高 0 (19,045) 0 (17,925) 0 (18,178) 0 (11,331) 0 (5,215) 0 (10,827) 0 (6,879) 0 (15,279) 0 (7,085) 0 (2,997) 0 (2,590) 0 (117,351) (117,351) Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 (19,045) (17,925) (18,178) (11,331) (5,215) (10,827) (6,879) (15,279) (7,085) (2,997) (2,590) (117,351) 0 (117,351) 8

9 9 平成 29 年度学術事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市医療費助成事業推進協力費 3,857,000 3,842,000 15,000 受取民間補助金神奈川県医師会助成金 630, ,000 0 経常収益計 4,487,000 4,472,000 15,000 (2) 経常費用事業費会議費学術研修部会 4,600,000 4,300, ,000 医学研修 2,700,000 2,700,000 0 臨床医学実習講座 1,150,000 1,150,000 0 市民公開講座 1,155, ,155,000 支払助成金臨床医学会助成金 1,500,000 1,500,000 0 各種学会助成金 250, ,000 0 寄付金 0 1,000,000 1,000,000 共通経費給料手当 6,792,000 6,578, ,000 退職給付費用 1,705, ,000 1,324,000 役員報酬 882, , ,000 役員退職給付費用 648, ,000 福利厚生費 27,000 29,000 2,000 旅費交通費 454, ,000 39,000 通信運搬費 93, ,000 9,000 減価償却費 868, , ,000 消耗品費 80, ,000 48,000 修繕費 27,000 29,000 2,000 印刷製本費 80,000 73,000 7,000 光熱水料費 120, ,000 11,000 賃借料 99,000 99,000 0 保険料 32,000 29,000 3,000 委託費 267, ,000 24,000 雑費 3,000 3,000 0 経常費用計 23,532,000 20,573,000 2,959,000 当期経常増減額 19,045,000 16,101,000 2,944, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 19,045,000 16,101,000 2,944,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 19,045,000 16,101,000 2,944,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 19,045,000 16,101,000 2,944,000

10 10 平成 29 年度地域医療事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市医療費助成事業推進協力費 1,980,000 1,680, ,000 神奈川県耳鼻科救急医療補助金 80,000 80,000 0 受取民間補助金神奈川県医師会助成金 550, ,000 0 経常収益計 2,610,000 2,310, ,000 (2) 経常費用事業費会議費地域医療部会 2,400,000 2,450,000 50,000 地域医療 350, ,000 0 救急医療 350,000 1,000, ,000 病診連携 災害対策 4,300,000 2,800,000 1,500,000 支払助成金各区防災訓練協力費 1,000,000 1,200, ,000 共通経費給料手当 7,259,000 6,784, ,000 退職給付費用 733, , ,000 役員報酬 996,000 1,220, ,000 役員退職給付費用 732, ,000 福利厚生費 30,000 32,000 2,000 旅費交通費 510, ,000 34,000 通信運搬費 105, ,000 7,000 減価償却費 975, , ,000 消耗品費 90, ,000 51,000 修繕費 30,000 32,000 2,000 印刷製本費 90,000 80,000 10,000 光熱水料費 135, ,000 9,000 賃借料 111, ,000 2,000 保険料 36,000 32,000 4,000 委託費 300, ,000 20,000 雑費 3,000 3,000 0 経常費用計 20,535,000 18,376,000 2,159,000 当期経常増減額 17,925,000 16,066,000 1,859, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 17,925,000 16,066,000 1,859,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 17,925,000 16,066,000 1,859,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 17,925,000 16,066,000 1,859,000

11 平成 29 年度医療福祉事業予算書 ( 損益 ) 11 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益事業収益横浜市受託事業収益横浜市認知症地域医療支援事業 130, ,000 受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市在宅医療推進費補助金 2,106,000 2,106,000 0 横浜市在宅医療医師養成研修補助金 1,375, ,375,000 神奈川県地域在宅医療推進事業補助金 8,325, ,325,000 受取民間補助金横浜市高齢者健康福祉財団 1,260,000 1,260,000 0 神奈川県医師会助成金 250, ,000 0 経常収益計 13,316,000 3,746,000 9,570,000 (2) 経常費用事業費会議費医療福祉部会 2,040,000 1,950,000 90,000 地域ケア 700,000 1,220, ,000 介護保険 500,000 1,130, ,000 在宅医養成研修 11,000, ,000,000 支払助成金各区地域福祉推進費補助金 1,800,000 1,800,000 0 各区主治医意見書作成研修交付金 在宅緩和ケア対策推進事業補助金 250, ,000 0 共通経費給料手当 9,038,000 8,744, ,000 退職給付費用 492, , ,000 役員報酬 1,567,000 1,335, ,000 役員退職給付費用 1,152, ,152,000 福利厚生費 37,000 39,000 2,000 旅費交通費 624, ,000 39,000 通信運搬費 128, ,000 9,000 減価償却費 1,193, , ,000 消耗品費 110, ,000 62,000 修繕費 37,000 39,000 2,000 印刷製本費 110,000 98,000 12,000 光熱水料費 165, ,000 11,000 賃借料 136, ,000 3,000 保険料 44,000 39,000 5,000 委託費 367, ,000 24,000 雑費 4,000 4,000 0 経常費用計 31,494,000 19,931,000 11,563,000 当期経常増減額 18,178,000 16,185,000 1,993, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 18,178,000 16,185,000 1,993,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 18,178,000 16,185,000 1,993,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 18,178,000 16,185,000 1,993,000

12 12 平成 29 年度社会保険事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市医療費助成事業推進協力費 4,714,000 2,954,000 1,760,000 横浜市生活保護指定医療機関指導補助金 950, ,000 0 受取民間補助金神奈川県医師会保健指導補助金 300, ,000 0 神奈川県医師会老人医療指導費補助金 850, ,000 0 経常収益計 6,814,000 5,054,000 1,760,000 (2) 経常費用事業費会議費社会保険部会 1,800,000 1,900, ,000 医療保険対策 500, , ,000 保険指導研修 3,890,000 5,770,000 1,880,000 支払助成金各区社会保険制度研修会交付金 950, ,000 0 共通経費給料手当 6,647,000 6,444, ,000 退職給付費用 416,000 1,680,000 1,264,000 役員報酬 1,110,000 1,220, ,000 役員退職給付費用 816, ,000 福利厚生費 25,000 27,000 2,000 旅費交通費 425, ,000 34,000 通信運搬費 88,000 95,000 7,000 減価償却費 813, , ,000 消耗品費 75, ,000 44,000 修繕費 25,000 27,000 2,000 印刷製本費 75,000 68,000 7,000 光熱水料費 113, ,000 9,000 賃借料 93,000 92,000 1,000 保険料 30,000 27,000 3,000 委託費 251, ,000 20,000 雑費 3,000 3,000 0 経常費用計 18,145,000 20,579,000 2,434,000 当期経常増減額 11,331,000 15,525,000 4,194, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 11,331,000 15,525,000 4,194,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 11,331,000 15,525,000 4,194,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 11,331,000 15,525,000 4,194,000

13 13 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金 平成 29 年度医療供給システム事業予算書 ( 損益 ) 横浜市医師会地域医療連携センター運営事業費補助金 11,000,000 11,000,000 0 経常収益計 11,000,000 11,000,000 0 (2) 経常費用事業費臨時雇賃金相談 調整事業費 2,400,000 2,400,000 0 会議費市民医療講演費 100,000 2,320,000 2,220,000 通信運搬費地域医療連携補助事業費 700, , ,000 印刷製本費地域医療連携補助事業費 1,100,000 1,320, ,000 市民 医療施設広報事業費 800, ,000 50,000 委託費病診連携管理システム費 3,850,000 3,850,000 0 支払助成金各区市民対象医療講演会助成金 2,100,000 1,780, ,000 共通経費給料手当 3,189,000 2,988, ,000 退職給付費用 291, , ,000 役員報酬 196, ,000 1,000 役員退職給付費用 144, ,000 福利厚生費 17,000 18,000 1,000 旅費交通費 284, ,000 22,000 通信運搬費 58,000 63,000 5,000 減価償却費 543, , ,000 消耗品費 50,000 79,000 29,000 修繕費 17,000 18,000 1,000 印刷製本費 50,000 45,000 5,000 光熱水料費 75,000 81,000 6,000 賃借料 62,000 61,000 1,000 保険料 20,000 18,000 2,000 委託費 167, ,000 13,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 16,215,000 17,398,000 1,183,000 当期経常増減額 5,215,000 6,398,000 1,183, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 5,215,000 6,398,000 1,183,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 5,215,000 6,398,000 1,183,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 5,215,000 6,398,000 1,183,000

14 14 平成 29 年度広報事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市医療費助成事業推進協力費 6,490,000 7,101, ,000 受取民間補助金横浜市高齢者健康福祉財団 14,676,000 14,676,000 0 経常収益計 21,166,000 21,777, ,000 (2) 経常費用事業費会議費広報部会 2,205,000 2,060, ,000 印刷製本費市民医療広報 22,000,000 23,113,000 1,113,000 共通経費給料手当 4,191,000 4,033, ,000 退職給付費用 320, , ,000 役員報酬 881,000 1,107, ,000 役員退職給付費用 648, ,000 福利厚生費 22,000 23,000 1,000 旅費交通費 369, ,000 22,000 通信運搬費 76,000 81,000 5,000 減価償却費 706, , ,000 消耗品費 65, ,000 36,000 修繕費 22,000 23,000 1,000 印刷製本費 65,000 58,000 7,000 光熱水料費 98, ,000 6,000 賃借料 80,000 78,000 2,000 保険料 26,000 23,000 3,000 委託費 217, ,000 14,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 31,993,000 32,041,000 48,000 当期経常増減額 10,827,000 10,264, , 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 10,827,000 10,264, ,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 10,827,000 10,264, ,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 10,827,000 10,264, ,000

15 平成 29 年度保育園医部会事業予算書 ( 損益 ) 15 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取会費受取会費 1,316,000 1,302,000 14,000 受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市医療費助成事業推進協力費 400, , ,000 横浜市助成金 500, ,000 0 受取民間補助金県医保育園医部会助成金 150, ,000 0 雑収益 受取利息 6,000 6,000 0 雑収益 1,000 1,000 0 経常収益計 2,373,000 2,787, ,000 (2) 経常費用 事業費 臨時雇賃金 1, ,000 99,000 会議費保育園医部会 1,000,000 1,100, ,000 大会派遣費 50,000 90,000 40,000 学術研究費 310, ,000 0 調査研究費 300, , ,000 旅費交通費 5,000 5,000 0 通信運搬費 100, ,000 60,000 消耗品費 5,000 5,000 0 印刷製本費広報費 160, ,000 0 租税公課 1,000 1,000 0 支払負担金県医保育園医部会費 386, ,000 6,000 支払助成金各区保育園医部会交付金 1,080,000 1,080,000 0 交際費 0 渉外費 40,000 40,000 0 慶弔費 60,000 60,000 0 雑費 5,000 5,000 0 共通経費給料手当 4,701,000 4,874, ,000 退職給付費用 247, , ,000 役員報酬 767, ,000 2,000 役員退職給付費用 564, ,000 福利厚生費 20,000 23,000 3,000 旅費交通費 340, ,000 51,000 通信運搬費 70,000 81,000 11,000 減価償却費 650, , ,000 消耗品費 60, ,000 41,000 修繕費 20,000 23,000 3,000 印刷製本費 60,000 58,000 2,000 光熱水料費 90, ,000 14,000 賃借料 74,000 78,000 4,000 保険料 24,000 23,000 1,000 委託費 200, ,000 31,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 11,392,000 11,560, ,000 当期経常増減額 9,019,000 8,773, , 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 2,140,000 2,140,000 0 当期一般正味財産増減額 6,879,000 6,633, ,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 6,879,000 6,633, ,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 6,879,000 6,633, ,000

16 16 平成 29 年度勤務医事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益経常収益計 (2) 経常費用事業費会議費勤務医部会 3,200,000 3,000, ,000 勤務医連絡協議会 4,400,000 2,100,000 2,300,000 印刷製本費勤務医ニュース 541, , ,000 共通経費給料手当 2,818,000 2,660, ,000 退職給付費用 276,000 95, ,000 役員報酬 1,633, , ,000 役員退職給付費用 1,200, ,200,000 福利厚生費 15,000 16,000 1,000 旅費交通費 255, ,000 17,000 通信運搬費 53,000 56,000 3,000 減価償却費 488, , ,000 消耗品費 45,000 70,000 25,000 修繕費 15,000 16,000 1,000 印刷製本費 45,000 40,000 5,000 光熱水料費 68,000 72,000 4,000 賃借料 56,000 54,000 2,000 保険料 18,000 16,000 2,000 委託費 151, ,000 9,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 15,279,000 10,007,000 5,272,000 当期経常増減額 15,279,000 10,007,000 5,272, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 15,279,000 10,007,000 5,272,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 15,279,000 10,007,000 5,272,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 15,279,000 10,007,000 5,272,000

17 17 平成 29 年度産業医事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益事業収益産業医研修会参加料 250, ,000 0 受取補助金等受取民間補助金神奈川県医師会助成金 860, ,000 0 経常収益計 1,110,000 1,110,000 0 (2) 経常費用事業費会議費産業医部会 1,300,000 1,300,000 0 産業医研修 600, ,000 0 支払助成金各区産業医交付金 460, , ,000 共通経費給料手当 2,818,000 2,659, ,000 退職給付費用 276,000 95, ,000 役員報酬 882, ,000 3,000 役員退職給付費用 648, ,000 福利厚生費 15,000 16,000 1,000 旅費交通費 255, ,000 17,000 通信運搬費 53,000 56,000 3,000 減価償却費 488, , ,000 消耗品費 45,000 70,000 25,000 修繕費 15,000 16,000 1,000 印刷製本費 45,000 40,000 5,000 光熱水料費 68,000 72,000 4,000 賃借料 56,000 54,000 2,000 保険料 18,000 16,000 2,000 委託費 151, ,000 9,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 8,195,000 6,966,000 1,229,000 当期経常増減額 7,085,000 5,856,000 1,229, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 7,085,000 5,856,000 1,229,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 7,085,000 5,856,000 1,229,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 7,085,000 5,856,000 1,229,000

18 18 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金 平成 29 年度訪問看護事業予算書 ( 損益 ) 横浜市訪問看護ステーション介護保険支援補助金 3,200,000 3,200,000 0 経常収益計 3,200,000 3,200,000 0 (2) 経常費用事業費会議費各区担当役員会議 200, ,000 96,000 研修会等開催費 1,000,000 1,000,000 0 支払助成金各区訪問看護研修事業補助金 2,000,000 2,000,000 0 共通経費給料手当 1,890,000 1,734, ,000 退職給付費用 99, , ,000 役員報酬 196, ,000 1,000 役員退職給付費用 144, ,000 福利厚生費 8,000 9,000 1,000 旅費交通費 141, ,000 12,000 通信運搬費 29,000 32,000 3,000 減価償却費 270, , ,000 消耗品費 25,000 40,000 15,000 修繕費 8,000 9,000 1,000 印刷製本費 25,000 23,000 2,000 光熱水料費 37,000 41,000 4,000 賃借料 31,000 31,000 0 保険料 10,000 9,000 1,000 委託費 83,000 91,000 8,000 雑費 1,000 1,000 0 経常費用計 6,197,000 6,050, ,000 当期経常増減額 2,997,000 2,850, , 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 2,997,000 2,850, ,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 2,997,000 2,850, ,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 2,997,000 2,850, ,000

19 19 平成 29 年度十四大都市医師会連絡協議会事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市医療費助成事業推進協力費 750, , ,000 経常収益計 750, , ,000 (2) 経常費用事業費会議費十四大都市連絡協議会費 3,000,000 3,000,000 0 共通経費給料手当 退職給付費用 役員報酬 196, ,000 1,000 役員退職給付費用 144, ,000 経常費用計 3,340,000 3,195, ,000 当期経常増減額 2,590,000 2,570,000 20, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 2,590,000 2,570,000 20,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 2,590,000 2,570,000 20,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 2,590,000 2,570,000 20,000

20 20 平成 29 年度横浜市救急医療センター事業予算書 ( 損益 ) 科 目 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益事業収益診療報酬横浜市指定管理料収益 341,200, ,604, ,000, ,420,000 5,200,000 67,184,000 雑収益 受取利息 10,000 10,000 0 雑収益 2,000,000 1,000,000 1,000,000 経常収益計 702,814, ,430,000 73,384,000 (2) 経常費用 事業費 給料手当 役員報酬 1,800,000 1,800,000 0 常勤事務員給 37,186,000 36,423, ,000 常勤看護師給 31,527,000 30,572, ,000 常勤事務員賞与引当金繰入 常勤看護師賞与引当金繰入 常勤事務員法定福利費 5,750,000 5,063, ,000 他職員法定福利費 4,914,000 4,249, ,000 福利厚生費 福利厚生費職員研修費 1,000, ,000 1,000, , 臨時雇賃金 医師報酬費 144,000, ,000,000 1,000,000 非常勤看護師給 32,800,000 33,000, ,000 非常勤事務員給 16,100,000 16,500, ,000 会議費 会議費 1,000,000 1,000,000 0 研修費諸謝金 1,000 1,000 0 研修費費用弁償 50,000 50,000 0 旅費交通費 出動旅費旅費交通費 35,000,000 2,000,000 33,000,000 2,000,000 2,000,000 0 通信運搬費 通信運搬費 6,600,000 5,900, ,000 支払手数料 200, , ,000 減価償却費 医療材料費 25,000,000 25,000,000 0 消耗品費 消耗品費 3,200,000 3,000, ,000 消耗器具備品費 100, ,000 0 被服費 2,050,000 2,050,000 0 修繕費 1,300,000 1,500, ,000 印刷製本費 印刷製本費 2,300,000 2,300,000 0 広告宣伝費 1,000 1,000 0 光熱水道費 12,000,000 12,800, ,000 賃借料 使用料及び賃借料 3,000,000 3,450, ,000 情報センター賃借料 1,000 1,000 0 保険料 1,800,000 1,800,000 0 租税公課 11,000,000 11,000,000 0 委託費 0 薬剤師会委託費 28,000,000 28,000,000 0 放射線技師会委託費 5,750,000 5,750,000 0 検査技師会委託費 6,700,000 6,700,000 0 医会出動調整費 4,000,000 4,000,000 0 会館保守委託費 32,500,000 32,000, ,000 情報センターオペレータ委託費 55,000,000 50,000,000 5,000,000 情報センター救急電話相談委託費 166,558, ,000,000 66,558,000 情報センター情報収集委託費 1,000 1,000 0 情報センター事務委託費 1,000 1,000 0 情報センターその他委託費 1,000 1,000 0 交際費 100, ,000 0 雑費 100, ,000 0

21 21 科 共通経費 目 当年度前年度増減 給料手当 4,272,000 4,076, ,000 退職給付費用 4,210,000 3,119,000 1,091,000 役員報酬 865, ,000 2,000 役員退職給付費用 636, ,000 福利厚生費 17,000 18,000 1,000 旅費交通費 284, ,000 22,000 通信運搬費 58,000 63,000 5,000 減価償却費 543, , ,000 消耗品費 50,000 79,000 29,000 修繕費 17,000 18,000 1,000 印刷製本費 50,000 45,000 5,000 光熱水料費 75,000 81,000 6,000 賃借料 62,000 61,000 1,000 保険料 20,000 18,000 2,000 委託費 167, ,000 13,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 691,819, ,878,000 76,941,000 当期経常増減額 10,995,000 14,552,000 3,557,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益固定資産受贈益 経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 6,513,000 54,852,000 48,339,000 当期一般正味財産増減額 4,482,000 40,300,000 44,782,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 4,482,000 40,300,000 44,782,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金 0 一般正味財産への振替額 受取地方公共団体補助金 0 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 4,482,000 40,300,000 44,782,000

22 22 平成 29 年度横浜市北部夜間急病センター事業予算書 ( 損益 ) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 特定資産運用益 当年度前年度増減 特定資産運用益 400, , ,000 事業収益 診療報酬 121,781, ,775,000 2,994,000 自己負担金 19,824,000 20,313, ,000 受取補助金等 受取地方公共団体補助金 横浜市補助金 20,000,000 20,000,000 0 受取補助金振替額 受取補助金振替額 雑収益 受取利息 1,000 1,000 0 雑収益 1,000 1,000 0 有価証券運用益 1,000 1,000 0 経常収益計 162,008, ,591,000 3,583,000 (2) 経常費用 事業費 科 給料手当 常勤看護師給 13,115,000 12,588, ,000 常勤事務員給 16,509,000 19,014,000 2,505,000 賞与引当金繰入 法定福利費 4,441,000 4,421,000 20,000 臨時雇賃金 医師報酬 57,000,000 57,000,000 0 非常勤看護師給 14,000,000 16,000,000 2,000,000 非常勤事務員給 6,400,000 6,400,000 0 福利厚生費 福利厚生費 450, ,000 50,000 研修費 80,000 80,000 0 会議費 運営委員会 250, ,000 50,000 旅費交通費 旅費交通費 1,050,000 1,200, ,000 出動旅費 14,400,000 14,000, ,000 通信運搬費 1,250,000 1,250,000 0 減価償却費 医薬材料費 12,000,000 11,800, ,000 消耗品費 消耗品費 1,250,000 1,200,000 50,000 被服費 50, ,000 50,000 修繕費 50, ,000 50,000 印刷製本費 150, , ,000 光熱水道費 3,300,000 4,000, ,000 賃借料 620, ,000 80,000 保険料 250, , ,000 租税公課 100, ,000 0 委託費 目 薬剤師会委託費 11,000,000 11,000,000 0 その他委託費 8,000,000 8,000,000 0 交際費 10,000 10,000 0 雑費 1,000 1,000 0

23 23 科 共通経費 当年度前年度増減 給料手当 4,271,000 4,076, ,000 退職給付費用 4,547,000 1,673,000 2,874,000 役員報酬 996, ,000 3,000 役員退職給付費用 828, ,000 福利厚生費 17,000 18,000 1,000 旅費交通費 284, ,000 22,000 通信運搬費 58,000 63,000 5,000 減価償却費 543, , ,000 消耗品費 50,000 79,000 29,000 修繕費 17,000 18,000 1,000 印刷製本費 50,000 45,000 5,000 光熱水料費 75,000 81,000 6,000 賃借料 62,000 61,000 1,000 保険料 20,000 18,000 2,000 委託費 167, ,000 13,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 177,713, ,793,000 1,080,000 当期経常増減額 15,705,000 13,202,000 2,503,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産受贈益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 7,173,000 3,536,000 3,637,000 当期一般正味財産増減額 22,878,000 16,738,000 6,140,000 一般正味財産期首残高 0 一般正味財産期末残高 22,878,000 16,738,000 6,140,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金 0 一般正味財産振替額 目 一般正味財産への振替額 受取地方公共団体補助金 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 0 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 22,878,000 16,738,000 6,140,000

24 24 平成 29 年度横浜市南西部夜間急病センター事業予算書 ( 損益 ) Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 特定資産運用益 当年度前年度増減 特定資産運用益 20,000 20,000 0 事業収益 診療報酬 79,857,000 81,520,000 1,663,000 自己負担金 13,000,000 13,271, ,000 受取補助金等 受取地方公共団体補助金 雑収益 横浜市補助金 60,500,000 60,500,000 0 受取利息 1,000 1,000 0 雑収益 10,000 10,000 0 経常収益計 153,388, ,322,000 1,934,000 (2) 経常費用 事業費 科 給料手当 常勤看護師給 12,536,000 12,941, ,000 常勤事務員給 17,762,000 21,387,000 3,625,000 賞与引当金繰入 法定福利費 4,486,000 5,006, ,000 臨時雇賃金 医師報酬 54,000,000 53,030, ,000 非常勤看護師給 10,670,000 10,360, ,000 非常勤事務員給 6,300,000 6,300,000 0 福利厚生費 福利厚生費 530, ,000 30,000 研修費 130, ,000 30,000 会議費 運営委員会 350, , ,000 旅費交通費 旅費交通費 680, , ,000 出動旅費 11,000,000 12,100,000 1,100,000 通信運搬費 1,300,000 1,200, ,000 減価償却費 医薬材料費 2,500,000 2,350, ,000 消耗品費 消耗品費 750, ,000 50,000 被服費 880, ,000 70,000 修繕費 20,000 20,000 0 印刷製本費 220, ,000 80,000 光熱水道費 730, ,000 70,000 賃借料 100,000 50,000 50,000 保険料 300, ,000 0 租税公課 26,000 11,000 15,000 委託費 目 薬剤師会委託費 7,700,000 7,800, ,000 その他委託費 6,300,000 5,000,000 1,300,000 交際費 20,000 10,000 10,000 雑費 20,000 20,000 0

25 25 科 共通経費 当年度前年度増減 給料手当 4,271,000 4,076, ,000 退職給付費用 3,730,000 1,972,000 1,758,000 役員報酬 996, ,000 3,000 役員退職給付費用 732, ,000 福利厚生費 17,000 18,000 1,000 旅費交通費 284, ,000 22,000 通信運搬費 58,000 63,000 5,000 減価償却費 543, , ,000 消耗品費 50,000 79,000 29,000 修繕費 17,000 18,000 1,000 印刷製本費 50,000 45,000 5,000 光熱水料費 75,000 81,000 6,000 賃借料 62,000 61,000 1,000 保険料 20,000 18,000 2,000 委託費 167, ,000 13,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 150,384, ,883, ,000 当期経常増減額 3,004,000 4,439,000 1,435,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 固定資産受贈益 経常外収益計 (2) 経常外費用 目 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 6,260,000 3,835,000 2,425,000 当期一般正味財産増減額 3,256, ,000 3,860,000 一般正味財産期首残高 0 一般正味財産期末残高 3,256, ,000 3,860,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金 0 一般正味財産振替額一般正味財産への振替額受取地方公共団体補助金当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 0 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 3,256, ,000 3,860,000

26 平成 29 年度横浜市医師会看護専門学校 ( 菊名 ) 事業予算書 ( 損益 ) 26 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 当年度前年度増減 特定資産運用益 特定資産運用益 1,000 1,000 0 事業収益 受験料 入試料 0 5,800,000 5,800,000 再試料 1,000, , ,000 入学金 看護学科 (3 年 ) 4,800,000 4,800,000 0 授業料 看護学科 看護学科 (3 年 ) 52,800,000 57,600,000 4,800,000 手数料 証明書手数料 170, ,000 0 受取補助金等 受取地方公共団体補助金横浜市人件費補助金 150,600, ,400,000 5,800,000 横浜市運営費補助金 1,000 1,000 0 横浜市結核予防補助金 24,000 24,000 0 神奈川県運営費補助金 28,178,000 28,035, ,000 神奈川県施設整備費補助金 受取民間補助金神奈川県医師会補助金 1,370,000 1,370,000 0 受取補助金振替額受取補助金振替額 10,553,000 10,553,000 0 雑収益 分担金収入 200,000 2,100,000 1,900,000 受取利息 10,000 5,000 5,000 雑収益 650, ,000 30,000 経常収益計 250,357, ,279,000 17,922,000 (2) 経常費用 事業費 科 給料手当 常勤給与費 145,000, ,300,000 9,300,000 学監報酬 1,800,000 1,800,000 0 法定福利費 22,000,000 23,200,000 1,200,000 臨時雇賃金臨時雇賃金 7,000,000 7,000,000 0 講師報酬 15,000,000 15,000,000 0 講師旅費 1,500,000 1,500,000 0 賞与引当金繰入額 退職給付費用 4,700,000 4,849, ,000 福利厚生費 2,000,000 2,000,000 0 会議費会議費 研究費 式典費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 消耗品費 教材費 図書費 食料費 目 50,000 50, ,400,000 1,400, , , ,600,000 1,500, ,000 1,800,000 1,800, ,506,000 16,071, ,000 2,000,000 2,000, ,700,000 1,700, ,500,000 1,500, , ,000 0

27 27 科 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 賃借料 運動場使用料 保険料 諸謝金 報償費 租税公課 支払負担金 委託費 交際費交際費 渉外費 雑費雑費 共通経費 目 当年度 前年度 増 減 2,000,000 2,000, ,900,000 2,200, ,000 6,000,000 7,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000, ,000,000 1,000, , , ,300,000 11,300, , ,000 20, , , ,000,000 10,000, , , , , , ,000 0 給料手当 2,553,000 2,476,000 77,000 退職給付費用 148, , ,000 役員報酬 686, ,000 3,000 役員退職給付費用 504, ,000 福利厚生費 9,000 10,000 1,000 旅費交通費 153, ,000 17,000 通信運搬費 32,000 35,000 3,000 減価償却費 293, , ,000 消耗品費 27,000 44,000 17,000 修繕費 9,000 10,000 1,000 印刷製本費 27,000 25,000 2,000 光熱水料費 41,000 45,000 4,000 賃借料 33,000 34,000 1,000 保険料 11,000 10,000 1,000 委託費 91, ,000 9,000 交際費 雑費 1,000 1,000 0 経常費用計 266,054, ,982,000 11,928,000 当期経常増減額 15,697,000 9,703,000 5,994,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益職員退職給付引当金取崩益 0 経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 2,700,000 2,000, ,000 当期一般正味財産増減額 12,997,000 7,703,000 5,294,000 一般正味財産期首残高 0 0 一般正味財産期末残高 12,997,000 7,703,000 5,294,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金 一般正味財産への振替額受取地方公共団体補助金 10,553,000 10,553,000 0 当期指定正味財産増減額 10,553,000 10,553,000 0 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 10,553,000 10,553,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 23,550,000 18,256,000 5,294,000

28 28 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 当年度前年度増減 特定資産運用益 特定資産運用益 1,000 1,000 0 事業収益 受験料 入試料 0 9,000,000 9,000,000 再試料 1,400,000 1,200, ,000 入学金 看護学科 4,800,000 4,800,000 0 授業料 看護学科 62,352,000 64,656,000 2,304,000 手数料 証明書手数料 200, ,000 0 受取補助金等 受取地方公共団体補助金横浜市人件費補助金 157,837, ,952,000 1,885,000 横浜市施設整備費補助金 横浜市結核予防補助金 30,000 30,000 0 神奈川県運営費補助金 39,090,000 33,969,000 5,121,000 神奈川県施設整備費補助金 1,000 1,000 0 受取民間補助金神奈川県医師会補助金 1,575,000 1,605,000 30,000 受取補助金振替額受取補助金振替額 12,971,000 12,971,000 0 雑収益 受取利息 20,000 20,000 0 雑収益 800, ,000 0 経常収益計 281,077, ,205,000 4,128,000 (2) 経常費用 事業費 給料手当 常勤給与費 159,338, ,646,000 1,692,000 学監報酬 1,800,000 1,800,000 0 法定福利費 23,262,000 23,048, ,000 臨時雇賃金臨時雇賃金 8,600,000 8,600,000 0 講師報酬 16,000,000 16,250, ,000 講師旅費 1,300,000 1,300,000 0 賞与引当金繰入額 退職給付費用 10,302,000 5,210,000 5,092,000 福利厚生費 1,127,000 1,131,000 4,000 会議費会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 平成 29 年度横浜市医師会保土谷看護専門学校事業予算書 ( 損益 ) 科 研究費 式典費 消耗品費 教材費 図書費 食料費 目 5,000 5, , , , , , ,000,000 2,000, ,600,000 2,600, ,528,000 15,676, ,000 1,500,000 1,500, ,000,000 2,000, ,000,000 1,500, , , ,000 0

29 29 科 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 報償費 租税公課 委託費 交際費交際費 渉外費 雑費雑費 負担金 共通経費 目 当年度 前年度 増 減 6,500,000 6,500, ,000,000 3,200,000 1,200,000 7,059,000 7,500, ,000 2,500,000 3,000, , , , ,000,000 15,000, ,000 10, ,000,000 15,000,000 1,000, , , ,000 5, , , , ,000 0 給料手当 2,553,000 2,476,000 77,000 退職給付費用 148, , ,000 役員報酬 686, ,000 3,000 役員退職給付費用 504, ,000 福利厚生費 9,000 10,000 1,000 旅費交通費 153, ,000 17,000 通信運搬費 32,000 35,000 3,000 減価償却費 293, , ,000 消耗品費 27,000 44,000 17,000 修繕費 9,000 10,000 1,000 印刷製本費 27,000 25,000 2,000 光熱水料費 41,000 45,000 4,000 賃借料 33,000 34,000 1,000 保険料 11,000 10,000 1,000 委託費 91, ,000 9,000 雑費 1,000 1,000 0 経常費用計 300,554, ,193,000 3,361,000 当期経常増減額 19,477,000 11,988,000 7,489,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益職員退職給付引当金取崩益 0 経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 2,700,000 2,000, ,000 当期一般正味財産増減額 16,777,000 9,988,000 6,789,000 一般正味財産期首残高 0 0 一般正味財産期末残高 16,777,000 9,988,000 6,789,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金 2,000 2,000 0 一般正味財産への振替額受取地方公共団体補助金 12,971,000 12,971,000 0 当期指定正味財産増減額 12,969,000 12,969,000 0 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 12,969,000 12,969,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 29,746,000 22,957,000 6,789,000

30 平成 29 年度新看護専門学校 ( 仮称 ) 開設準備事業予算書 ( 損益 ) 科 目 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市人件費補助金 16,283,000 14,250,000 2,033,000 横浜市施設整備費補助金 神奈川県施設整備費補助金 雑収益受取利息 1,000 1,000 0 雑収益 1,000 1,000 0 経常収益計 16,285,000 14,252,000 2,033,000 (2) 経常費用事業費給料手当常勤給与費 34,039,000 25,318,000 8,721,000 法定福利費 4,839,000 3,598,000 1,241,000 臨時雇賃金臨時雇賃金 1,000,000 1,000,000 0 賞与引当金繰入額 福利厚生費 100, ,000 70,000 会議費 1,100,000 1,100, , , ,000 50,000 30,000 20,000 旅費交通費通信運搬費消耗品費消耗品費教材費 図書費印刷製本費光熱水料費賃借料租税公課委託費 400,000 1,000, ,000 1,000 1, , ,000 40,000 50,000 50, ,000 1, ,000 1, ,000 30, ,000,000 2,000,000 1,000,000 交際費 61,000 61,000 0 雑費 1,000 1,000 0 共通経費給料手当 4,374,000 4,274, ,000 退職給付費用 249, , ,000 役員報酬 881, ,000 2,000 役員退職給付費用 648, ,000 福利厚生費 147, ,000 11,000 旅費交通費 2,504,000 2,686, ,000 通信運搬費 516, ,000 37,000 減価償却費 4,789,000 2,953,000 1,836,000 消耗品費 442, , ,000 修繕費 147, ,000 11,000 印刷製本費 442, ,000 47,000 光熱水料費 663, ,000 48,000 賃借料 545, ,000 8,000 保険料 177, ,000 19,000 委託費 1,473,000 1,580, ,000 雑費 15,000 16,000 1,000 経常費用計 60,845,000 51,105,000 9,740,000 当期経常増減額 44,560,000 36,853,000 7,707,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 職員退職給付引当金取崩益 0 経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 293,452, ,000, ,452,000 当期一般正味財産増減額 338,012, ,147, ,159,000 一般正味財産期首残高 113,147, ,147,000 一般正味財産期末残高 224,865, ,147, ,012,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金 0 1,000,000,000 1,000,000,000 一般正味財産への振替額受取地方公共団体補助金 0 当期指定正味財産増減額 0 1,000,000,000 1,000,000,000 指定正味財産期首残高 1,000,000, ,000,000,000 指定正味財産期末残高 1,000,000,000 1,000,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 775,135,000 1,113,147, ,012,000 30

31 31 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益 事業収益 受験料 当年度前年度増減 入試料 12,000, ,000,000 受取補助金等 受取地方公共団体補助金横浜市施設整備費補助金 77,053, ,053,000 受取補助金振替額受取補助金振替額 48,347, ,347,000 経常収益計 137,400, ,400,000 (2) 経常費用 事業費 科 会議費式典費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 賃借料 諸謝金 600, , , ,000 54,613, ,613, , ,000 2,796, ,796,000 3,240, ,240, , ,000 報償費 2,000, ,000,000 委託費 74,406, ,406,000 経常費用計 138,523, ,523,000 当期経常増減額 1,123, ,123,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 平成 29 年度横浜市医師会聖灯看護専門学校事業予算書 ( 損益 ) 目 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 318,967, ,967,000 当期一般正味財産増減額 317,844, ,844,000 一般正味財産期首残高 0 0 一般正味財産期末残高 317,844, ,844,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金 1,154,317, ,154,317,000 一般正味財産への振替額受取地方公共団体補助金 48,347, ,347,000 当期指定正味財産増減額 1,105,970, ,105,970,000 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 1,105,970, ,105,970,000 Ⅲ 正味財産期末残高 1,423,814, ,423,814,000

32 32 平成 29 年度学校医部会事業予算書 ( 損益 ) 科 目 当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益特定資産運用益特定資産運用益 10,000 10,000 0 受取会費受取会費 11,040,000 10,950,000 90,000 事業収益学校医受託収益横浜市心臓検診 141,000, ,000,000 1,000,000 横浜市腎臓検診 4,640,000 4,710,000 70,000 横浜市糖尿病検診 660, ,000 40,000 横浜市学校病治療 108, ,000 0 横浜市眼科検診 4,000,000 4,510, ,000 受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市学校保健会 298, ,000 0 横浜市医療費助成事業推進協力費 2,290,000 2,302,000 12,000 受取民間補助金県医学校医部会 183, ,000 1,750 雑収益受取利息 400, ,000 0 雑収益 235, ,000 0 経常収益計 164,864, ,325,000 1,460,250 (2) 経常費用事業費賞与引当金繰入 学校医退職慰労給付費用 7,900,000 6,225,000 1,675,000 臨時雇賃金 1,000 1,000 0 福利厚生費 80,000 80,000 0 会議費会議費 1,500,000 2,000, ,000 指定都市研修会開催費 大会派遣費 2,400,000 2,400,000 0 委員会費 200, , ,000 学術研究費 200, ,000 0 調査研究費 50,000 50,000 0 旅費交通費 10,000 10,000 0 通信運搬費 320, ,000 0 減価償却費 消耗品費 70,000 70,000 0 印刷製本費広報費 1,400,000 1,400,000 0 租税公課 2,400,000 2,700, ,000 支払負担金県学校医部会 873, ,000 0 支払助成金各区学校医部会 2,160,000 2,160,000 0 眼科医部会 200, ,000 0 耳鼻咽喉科医部会 200, ,000 0 委託費心臓検診 112,000, ,000,000 1,000,000 腎臓検診 3,000,000 2,700, ,000 糖尿病検診 120, ,000 60,000 眼科検診 4,000,000 4,800, ,000 交際費渉外費 50,000 50,000 0 慶弔費 1,000,000 1,000,000 0 雑費 5,000 5,000 0

33 33 科 共通経費 目 当年度 前年度 増減 給料手当 9,552,000 8,927, ,000 退職給付費用 493,000 1,225, ,000 役員報酬 1,568,000 1,220, ,000 役員退職給付費用 1,152, ,152,000 福利厚生費 47,000 48,000 1,000 旅費交通費 794, ,000 22,000 通信運搬費 163, ,000 5,000 減価償却費 1,518, , ,000 消耗品費 140, ,000 71,000 修繕費 47,000 48,000 1,000 印刷製本費 140, ,000 20,000 光熱水料費 210, ,000 6,000 賃借料 173, ,000 10,000 保険料 56,000 48,000 8,000 委託費 467, ,000 13,000 雑費 5,000 5,000 0 経常費用計 156,664, ,516,000 1,148,000 当期経常増減額 8,200,750 10,809,000 2,608,250 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 5,455,000 4,767, ,000 当期一般正味財産増減額 2,745,750 6,042,000 3,296,250 一般正味財産期首残高 0 0 一般正味財産期末残高 2,745,750 6,042,000 3,296,250 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 2,745,750 6,042,000 3,296,250

34 科 平成 29 年度地域保健 健診事業予算書 ( 損益 ) 目 当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益事業収益特定健診手数料マンモ講習会受講料 6,000, ,000 6,000, , ,000 横浜市受託事業収益健康増進運動 2,700,000 2,700,000 0 流行病調査 24,410,000 24,410,000 0 予防接種 140,200, ,200,000 0 乳幼児健診 6,640,000 6,640,000 0 高齢者等健診 10,800,000 8,070,000 2,730,000 妊婦健診 23,440,000 23,440,000 0 健康づくり事業 200, ,000 0 肺がん検診 112,300,000 80,000,000 32,300,000 胃がん内視鏡健診 18,500,000 12,000,000 6,500,000 産後母子ケア 130, ,000 0 マンモグラフィ二次読影 131,600, ,000,000 7,600,000 受取補助金等受取地方公共団体補助金横浜市医療費助成事業推進協力費 1,765,000 1,808,000 43,000 受取民間補助金神奈川県医師会助成金 120, ,000 0 経常収益計 479,705, ,918,000 49,787,000 (2) 経常費用事業費臨時雇賃金健診臨時雇賃金 36,900,000 31,000,000 5,900,000 肺がん検診 47,000,000 39,000,000 8,000,000 胃がん内視鏡健診 10,260,000 6,550,000 3,710,000 マンモグラフィ二次読影 77,000,000 73,000,000 4,000,000 会議費地域保健部会 2,200,000 2,200,000 0 地域保健対策 6,100,000 3,760,000 2,340,000 市民健康教室 200, , ,000 健康づくり事業費 300, , ,000 肺がん検診 200, , ,000 胃がん内視鏡健診 505, , ,000 マンモグラフィ二次読影 2,880,000 6,500,000 3,620,000 通信運搬費肺がん検診 4,500,000 4,000, ,000 胃がん内視鏡健診 2,520,000 2,520,000 0 マンモグラフィ二次読影 7,500,000 7,000, ,000 消耗品費マンモグラフィ二次読影 1,100,000 1,500, ,000 賃借料肺がん検診 7,450,000 5,000,000 2,450,000 マンモグラフィ二次読影 100, , ,000 委託料特定検診 4,000,000 4,627, ,000 マンモグラフィ二次読影 2,150,000 1,500, ,000 支払助成金各区健康づくり月間事業助成金 2,700,000 2,700,000 0 各区感染症サーベイランス調査費 24,410,000 24,410,000 0 各区肺がん検診モデル事業事務経費助成金 18,000,000 15,350,000 2,650,000 租税公課胃がん内視鏡健診 共通経費給料手当 26,950,000 26,792, ,000 退職給付費用 1,287,000 1,402, ,000 役員報酬 1,535,000 1,530,000 5,000 役員退職給付費用 1,128, ,128,000 福利厚生費 140, ,000 10,000 旅費交通費 2,380,000 2,550, ,000 通信運搬費 490, ,000 35,000 減価償却費 4,552,000 2,803,000 1,749,000 消耗品費 420, , ,000 修繕費 140, ,000 10,000 印刷製本費 420, ,000 45,000 光熱水料費 630, ,000 45,000 賃借料 518, ,000 8,000 保険料 168, ,000 18,000 委託費 1,400,000 1,500, ,000 雑費 14,000 15,000 1,000 経常費用計 300,147, ,454,000 27,693,000 当期経常増減額 179,558, ,464,000 22,094, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 179,558, ,464,000 22,094,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 179,558, ,464,000 22,094,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 179,558, ,464,000 22,094,000 34

35 35 平成 29 年度労働保険事務組合事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益事業収益労働保険事務受託手数料 10,119,000 10,500, ,000 受取補助金等受取地方公共団体補助金神奈川県報奨金 1,900,000 1,900,000 0 神奈川県連合会助成金 30,000 30,000 0 雑収益受取利息 5,000 5,000 0 経常収益計 12,054,000 12,435, ,000 (2) 経常費用事業費臨時雇手当 2,000,000 2,000,000 0 福利厚生費 50, ,000 50,000 旅費交通費 100, ,000 50,000 通信運搬費 300, ,000 0 消耗品費 150, ,000 50,000 印刷製本費 100, ,000 0 賃借料 1,000 1,000 0 租税公課 700, , ,000 支払負担金諸会費 100, ,000 10,000 委託費 900, , ,000 雑費 10,000 10,000 0 共通経費給料手当 5,134,000 4,963, ,000 退職給付費用 363,000 1,818,000 1,455,000 役員報酬 310, ,000 1,000 役員退職給付費用 228, ,000 福利厚生費 22,000 23,000 1,000 旅費交通費 369, ,000 22,000 通信運搬費 76,000 81,000 5,000 減価償却費 706, , ,000 消耗品費 65, ,000 36,000 修繕費 22,000 23,000 1,000 印刷製本費 65,000 58,000 7,000 光熱水料費 98, ,000 6,000 賃借料 80,000 78,000 2,000 保険料 26,000 23,000 3,000 委託費 217, ,000 14,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 12,194,000 12,806, ,000 当期経常増減額 140, , , 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 1,943,000 3,242,000 1,299,000 当期一般正味財産増減額 2,083,000 3,613,000 1,530,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 2,083,000 3,613,000 1,530,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 2,083,000 3,613,000 1,530,000

36 36 平成 29 年度団体生命事業予算書 ( 損益 ) 科目当年度前年度増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益事業収益生命保険取扱事業収益 2,300,000 2,300,000 0 経常収益計 2,300,000 2,300,000 0 (2) 経常費用事業費共通経費給料手当 1,485,000 1,452,000 33,000 退職給付費用 110, , ,000 役員報酬 196, ,000 1,000 役員退職給付費用 144, ,000 福利厚生費 7,000 7,000 0 旅費交通費 114, ,000 5,000 通信運搬費 23,000 25,000 2,000 減価償却費 218, ,000 87,000 消耗品費 20,000 31,000 11,000 修繕費 7,000 7,000 0 印刷製本費 20,000 18,000 2,000 光熱水料費 30,000 32,000 2,000 賃借料 25,000 24,000 1,000 保険料 8,000 7,000 1,000 委託費 67,000 71,000 4,000 雑費 1,000 1,000 0 経常費用計 2,475,000 2,708, ,000 当期経常増減額 175, , , 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 175, , ,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 175, , ,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 175, , ,000

37 37 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 受取補助金等 科目当年度前年度増減 受取地方公共団体補助金 横浜市医療費助成事業推進協力費 27,615,000 26,688, ,000 経常収益計 27,615,000 26,688, ,000 (2) 経常費用 事業費 臨時雇賃金 900, ,000 0 会議費 会史編纂 1,000 1,000 0 印刷製本費 会報 30,400,000 30,932, ,000 共通経費 平成 29 年度広報事業予算書 ( 損益 ) 給料手当 4,192,000 4,032, ,000 退職給付費用 320, , ,000 役員報酬 767, , ,000 役員退職給付費用 564, ,000 福利厚生費 22,000 23,000 1,000 旅費交通費 369, ,000 22,000 通信運搬費 76,000 81,000 5,000 減価償却費 706, , ,000 消耗品費 65, ,000 36,000 修繕費 22,000 23,000 1,000 印刷製本費 65,000 58,000 7,000 光熱水料費 98, ,000 6,000 賃借料 80,000 78,000 2,000 保険料 26,000 23,000 3,000 委託費 217, ,000 14,000 雑費 2,000 2,000 0 経常費用計 38,892,000 38,471, ,000 当期経常増減額 11,277,000 11,783, , 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 11,277,000 11,783, ,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 11,277,000 11,783, ,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 11,277,000 11,783, ,000

38 38 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 科目当年度前年度増減 特定資産運用益 4,200,000 4,200,000 0 受取補助金等受取民間補助金神奈川県医師国保 1,200,000 1,200,000 0 雑収益受取利息 50,000 50,000 0 経常収益計 5,450,000 5,450,000 0 (2) 経常費用 事業費福利厚生費弔慰金 2,900,000 2,900,000 0 交通災害見舞金 1,000,000 1,000,000 0 その他福祉対策費 3,530,000 2,350,000 1,180,000 会議費 平成 29 年度福祉厚生事業予算書 ( 損益 ) 福祉厚生部会 2,110,000 2,110,000 0 医療関連従事者 820, ,000 20,000 支払助成金医師クラブ助成金 2,300,000 2,600, ,000 租税公課 900, ,000 0 共通経費給料手当 5,468,000 5,276, ,000 退職給付費用 1,358, ,000 1,060,000 役員報酬 767, , ,000 役員退職給付費用 564, ,000 福利厚生費 23,000 25,000 2,000 旅費交通費 396, ,000 29,000 通信運搬費 82,000 88,000 6,000 減価償却費 758, , ,000 消耗品費 70, ,000 40,000 修繕費 23,000 25,000 2,000 印刷製本費 70,000 63,000 7,000 光熱水料費 105, ,000 8,000 賃借料 86,000 85,000 1,000 保険料 28,000 25,000 3,000 委託費 233, ,000 18,000 雑費 2,000 3,000 1,000 経常費用計 23,593,000 20,337,000 3,256,000 当期経常増減額 18,143,000 14,887,000 3,256, 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 18,143,000 14,887,000 3,256,000 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 18,143,000 14,887,000 3,256,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 18,143,000 14,887,000 3,256,000

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