2 歳 入 1款市税 1項市民税 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 節区分金額 説 千円 千円 千円 千円 1 個人 17,488,000 17,355, ,000 1 現年課税分 17,390,000 市民税 ( 個人 ) 現年課税分 明 千円 17, 390, 滞納

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2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 1 町民税 区 節 金 説 ( 単位 : 千円 ) 1個人 2,049 2,116 67,2 1 現年課税分 2,020 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,000 円 調定見込額 55,020 千円 収入歩合 97

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 1町民税 目本年度前年度比較 1個人 2,009,37 8 2,007,05 0 2, 現年課税分 1,983,44 6 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,500 円 調定見込額 64,190 千円 収入歩合 97.5% 収入

平成21年度一般会計歳入事項別明細書

2 歳 款項 目 入 予 算 継続費および 当初予算額 補正予算額 繰越事業費繰 越財源充当額 計 現 区 分 額 節 金 額 1 市税 19,853,681, ,050, ,188,731,000 1 市民税 8,881,253, , 017, ,

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

議案第 27 号 ~ 議案第 42 号 平成 26 年度 いわき市歳入歳出決算書 福島県いわき市

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議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度 介護保険特別会計補正予算書 ( 第 4 号 ) 柏崎市

1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入

財政事情の公表 1. 平成 29 年度普通会計決算状況 歳入歳出の状況 1 歳入 ( 単位 : 千円 %) 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,059,984 11, 地方譲与税 67, 利子割交付金 3,685 1,

2 歳入 ( 款 ) ( 項 ) 款 1 市 1 市税 1 市民税科項 目 目 税 本 年度千円 29, 847, 823 前 年度千円 29, 417, 066 比 較 増減率 千円 % 430, 区 分 節 金 額 千円 説 明 千円 1 市民税 15,025,830 15,114

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平成 29 年度一般会計 特別会計 決算の概要 東御市会計課

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158,000 3,308,709,084 73,551,084 手数料収入 132,83

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3 ( 款 ) 歳 出 1 下水道費 ( 項 ) 1 管理費 款 項 科 目 目 千円 千円 千円 % 千円 1 下 水 道 費 2,258,042 2,086, , 使用料及び手数料 1,237,143 国庫支出金 64,151 都支出金 4,050 繰入金 224,44

平成 27(2015) 年度 款事業コード 議会費 総務費 区分要求額第 2 次査定第 3 次査定第 4 次査定第 5 次査定 事業名称 一般会計予算編成の推移 事業別 11 月 7 日 12 月 16 日 平成 27 年度当初予算額 平成 26 年度当初予算額 議員報酬費 231

入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名社会福祉法人燦燦会 ( 単位 : 円 ) 至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援

平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

目 次 津島市各会計歳入歳出予算一覧表 1 津島市一般会計予算 3 歳入歳出予算事項別明細書 11 1 総 括 2 歳 入 第 1 款市 税 14 第 2 款地方譲与税 16 第 3 款利子割交付金 16 第 4 款配当割交付金 16 第 5 款株式等譲渡所得割交付金 16 第 6 款地方消費税交付

研究事業報告書ノンブル.indd

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法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 2,849,579,000 2,904,469,883 54,890,883 手数料収入 115,50

平成 30 年度 上川町補正予算 ( 平成 31 年 3 月補正 ) の概要 会計別の状況 会計名補正番号補正前予算額補正予算額補正後予算額備考 一般会計第 9 号 6,271, ,375 5,978,934 国民健康保険事業特別会計第 3 号 558,144 40, ,95

平 成 9年 度 ( 1997 年 度 )

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入

Microsoft Word - 05.議案第○号.doc

30年度財剎諸表å⁄ºå−ł.xlsx

31

第 2 章 1 水道事業 40

名称未設定-4

法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 支 出

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資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166, ,80

2. 事業所 (1) 事業所数の推移 区分年平 総 数 第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 農林漁業 事業所数 従業者数 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 製造業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 運輸業 運輸業 郵便業 卸売 小売業 金融 保険業 不動産業 物品

新規文書2

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, ,008,672 15,6

H27.9月補正一般会計文言(2号)

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社会福祉法人北区社会事業協会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 生活保護事業収益 2

若あゆの会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業収益 事業全般

第 115 号議案 平成 29 年度宍粟市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 29 年度宍粟市の一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 204,268 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳

平成 31 年度一般会計予算説明書 豊橋市

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, ,

資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位円 ) 収入の部 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000, ,179,

特 51 1 総括 ( 歳入 ) 県営競輪事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 款本年度予算額前年度予算額 比 較 千円千円千円 1 収益事業収入 12,690,632 10,882,278 1,808,354 2 使 用 料 及 び 手 数 料 149, ,241 30,581 3

第 3 款民生費第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 目 本年度前年度比較 本年度の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他 1 社会福祉総 703, ,553 13, , ,215 1 報酬 128 人事秘書課 務費 ( 内訳 ) 2

平成 31 年 (2019 年 )3 月 19 日滋賀県公報号外 (2) 1 平成 31 年 (2019 年 ) 3 月 1 9 日号外 ( 2 ) 火曜日県章毎週火 金曜 2 回発行 目 次 告示平成 30 年度滋賀県一般会計補正予算 ( 第 13 号 ) 等の要領 ( 財政課 )... 1 告

< E338C8E95E290B3975C8E5A8E9197BF288B6389EF A322E32388F4390B32E786C73>

平成 29 年度法人単位資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による

議案第 1 号 平成 30 年度 一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 橋本市

国民健康保険事業特別会計 ( 単位千円 ) 費目本年度予算額 前年度との比較 増 減 本年度の財源内訳特定財源一般財源国 ( 県 ) 支出金地方債その他 特定財源の内訳 1 総務費 348,212 13,156 2, ,197 1 総務管理費 288,009 前年度比 13

Taro-H30説明書目次 (済)

施設名希望の里就労支援事業会計 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,0

30付属統計表(全体)

2 歳入 ( 款 ) 1 市税 ( 項 ) 1 市民税 ( 単位 : 千円 ) 款項目項目名本年度前年度 節比較説明区分金額 1 市税 7,251,555 7,034, ,810 1 市民税 3,061,251 2,890, ,962 1 個人 2,508,821 2,424

平成 23 年度一般会計決算額 ( 単位千円 ) 区 分 予算現額 決算額 予算現額との比較予算現額に対する歳入は増減額歳出は翌年度繰越額及び不用額決算額の割合 (%) 歳 入 9,986,851 9,915,724 71, 歳出 9,986,851 9,562, ,18

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 社会福祉法人名社会福祉法人武光福祉会 ( 単位 : 円 ) 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算

平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259, ,726 受取配分金 80,60

一般会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 公益財団法人蘭島文化振興財団 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 基 本 財 産 運 用 収 入

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法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 767,681, ,289,801 67,391,51

様式 -1 氾濫範囲図

議案第 59 号 平成 23 年度青梅市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書 -3-

平成 31 年度 当初予算書 自 : 平成 31 年 4 月 1 日 至 : 平成 32 年 3 月 31 日 社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による収支 収入 支出 勘定科目 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費収入 87,0

1 総括 ( 歳入 ) 平成 27 年度栗原市一般会計予算に関する説明書歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較構成比 % 構成比 % 伸率 % 1 市 税 6,596, ,677, , 地方譲与税 4

固定資産税 1 固定資産税の調定額調 区分構成比前年比構成比前年比 納税義務者数 ( 人 ) 課税標準額 法定未免満税点 法定以免上税点 計 合 年度平成 3 0 年度平成 2 9 年度 土地 5, % 99.8 % 6, % % 土 家 家屋 1,156

平成 28 年度法人単位事業活動計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第 2 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 備考 サ

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0

14. 社会保障 ( 単位 ; 人 世帯 千円 ) 91. 国民健康保険加入及び支給状況 総人口 総世帯 被保険者 一般退職者老人 被保険者世帯 総額 旧近江八幡市 旧安土町 新近江八幡市 平成 19 年度平成 20 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度 69,323 25,878

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 老人福祉事業収入運営事業収入管理費収入

使用日曜日開始終了 屋内 50M サブ 25M 年 05 月 26 日日 6:00 19: 飛込会議室応接室役員室団体名大会名 日本スイミングクラブ協会北陸支部 金沢プール 日本 SC 協会北陸支部長水路クラブ対抗水泳競技会 年 06 月 01 日土 18:0

研究者海外派遣基金補助金(研究者海外派遣基金)

平成 2 3 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 予算に関する説明書

現場別工事台帳

みたけ学園拠点区分資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第四様式 事業活動による収支 児童福祉事業収入 66,161,000 66,511, ,168 措置費収入 66,161,000 66,501,

第5期科学技術基本計画における目標値・指標

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平成 29 年度資金収支予算書 社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

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H25.3月末決算書H 作成(再修正)最終.xls

Forst Import 車種適合表

2014 年度資金収支決算書 <1> 社会福祉法人敬羨会 2014 年 04 月 01 日 ~2015 年 03 月 31 日小規模多機能型居宅介護ほんまち家 勘定科目 [[ 事業活動による収支 ]] [ 収入 ] 介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入 ( 公費 ) 利用者負担

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平成 30 年度一般会計予算説明書 豊橋市

事業 拠点 [0010: 社会福祉事業 ] 収入 法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 単位 : 円 ) 勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異 0288 会費収入 5,322

97

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平成 30 年度 第 4 章市税の予算決算及び収入状況

平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 29 年度 28 年度支出の部 29 年度 28 年度 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,23

平成 29 年度 飯塚市公営企業会計決算資料 飯塚市水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 3~4P 5P 6P 飯塚市工業用水道事業会計 決算収支総括表 7P 飯塚市下水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度

部課所別一覧

Transcription:

2 歳 入 款市税 項市民税 本年度予算額 前年度予算額 較 個人 7,488,000 7,355,000 33,000 現年課税分 7,390,000 市民税 ( 個人 ) 現年課税分 7, 390, 000 2 滞納繰越分 98,000 市民税 ( 個人 ) 滞納繰越分 98,000 2 法人 3,00,000 3,046,800 53,200 現年課税分 3,092,000 市民税 ( 法人 ) 現年課税分 3,092,000 2 滞納繰越分 8,000 市民税 ( 法人 ) 滞納繰越分 8,000 計 20,588,000 20,40,800 86,200 款市税 2項固定資産税 節本年度予算額前年度予算額較分額 固定資産税 5,759,600 5,37,200 442,400 現年課税分 5,72,000 固定資産税 ( 土地家屋 ) 現年課税分 4,388, 000 固定資産税 ( 償却資産 ) 現年課税分,333,000 2 滞納繰越分 38,600 固定資産税 ( 土地家屋 ) 滞納繰越分 固定資産税 ( 償却資産 ) 滞納繰越分 37,000,600 2 国有資産等所在市町村交付 574,000 603,000 29,000 現年課税分 574,000 国有資産等所在市町村交付 574,000 計 6,333,600 5,920,200 43,400 款市税 3 項軽自動車税 本年度予算額 前年度予算額 較 軽自動車税 50,200 49,000,200 現年課税分 49,000 軽自動車税現年課税分 49,000 2 滞納繰越分,200 軽自動車税滞納繰越分,200 2 環境性能割,800 0,800 現年課税分,800 環境性能割現年課税分,800 計 52,000 49,000 3,000 款市税 -30- -3-

款市税 4 項市たばこ税 本年度予算額 前年度予算額 較 市たばこ税 785,000 80,000 6,000 現年課税分 785,000 市たばこ税現年課税分 785, 000 計 785,000 80,000 6,000 款市税 5 項事業所税 本年度予算額 前年度予算額 較 事業所税 608,000 602, 000 6,000 現年課税分 608,000 事業所税現年課税分 608,000 計 608,000 602,000 6,000 款市税 6 項都市計画税 節本年度予算額前年度予算額較分額 都市計画税 2,69,000 2,599,300 9,700 現年課税分 2,684,000 都市計画税現年課税分 2, 684,000 2 滞納繰越分 7,000 都市計画税滞納繰越分 7,000 計 2,69,000 2,599,300 9,700 2 款地方譲与税 項地方揮発油譲与税 節本年度予算額前年度予算額較分額 地方揮発油譲与税 50,000 50, 000 0 地方揮発油譲与税 50,000 地方揮発油譲与税 50, 000 計 50,000 50, 000 0 2款地方譲与税 2 項自動車重量譲与税 本年度予算額 前年度予算額 較 自動車重量譲与税 25,000 25, 000 0 自動車重量譲与税 25,000 自動車重量譲与税 25,000 計 25,000 25,000 0 款市税 2 款地方譲与税 -32- -33-

2款 地方譲与税 3 項 森林環境譲与税 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 森林環境譲与税 5,500 0 5,500 森林環境譲与税 5,500 森林環境譲与税 5, 500 計 5,500 0 5,500 3 款利子割交付 項利子割交付 本年度予算額 前年度予算額 較 利子割交付 74, 000 68,000 6,000 利子割交付 74,000 利子割交付 74,000 計 74, 000 68,000 6,000 4款配当割交付 項 配当割交付 本年度予算額 前年度予算額 較 配当割交付 270,000 250,000 20,000 配当割交付 270,000 配当割交付 270,000 計 270,000 250,000 20,000 5 款株式等譲渡所得割交付 項株式等譲渡所得割交付 本年度予算額 前年度予算額 較 株式等譲渡所得割交付 62,000 62,000 0 株式等譲渡所得割交付 62,000 株式等譲渡所得割交付 62,000 計 62,000 62,000 0 6 款地方消費税交付 項地方消費税交付 本年度予算額 前年度予算額 較 地方消費税交付 2,564,000 2,735,000 7,000 地方消費税交付 2,564,000 地方消費税交付 2,564, 000 計 2,564,000 2,735,000 7, 000-34- 2 款地方譲与税 3 款利子割交付 4 款配当割交付 5 款株式等譲渡所得割交付 6 款地方消費税交付 -35-

7款自動車取得税交付 項自動車取得税交付 本年度予算額 前年度予算額 較 自動車取得税交付 45,000 80,000 35,000 自動車取得税交付 45,000 自動車取得税交付 45,000 2 旧法による自動車取得税交付 0 旧法による自動車取得税交付 旧法による自動車取得税交付 計 45,00 80,00 35,000 8 款環境性能割交付 項環境性能割交付 本年度予算額 前年度予算額 較 環境性能割交付 9,000 0 9,000 環境性能割交付 9,000 環境性能割交付 9,000 計 9,000 0 9,000 9 款地方特例交付 項地方特例交付 節本年度予算額前年度予算額較分額 地方特例交付 34,300 30,000 4,300 地方特例交付 34,300 減収補てん特例交付 ( 住宅借入等控除補てん分 ) 減収補てん特例交付 ( 自動車税環境性能割交付補てん分 ) 減収補てん特例交付 ( 軽自動車税環境性能割補てん分 ) 30,000 3,500 800 計 34,300 30,000 4,300 0 款地方交付税 項地方交付税 本年度予算額 前年度予算額 較 地方交付税 00 00 0 地方交付税 00 特別交付税 00 計 00 00 0-36- 7 款 自動車取得税交付 8 款環境性能割交付 9款地方特例交付 0 款地方交付税 -37-

款交通安全対策特別交付 項交通安全対策特別交付 本年度予算額 前年度予算額 較 交通安全対策特別交付 4,000 5,000, 000 交通安全対策特別交付 4,000 交通安全対策特別交付 4, 000 計 4,000 5,000,000 2款分担及び負担 項負担 本年度予算額 前年度予算額 較 総務費負担 7,24 28,000 0, 786 総務管理費負担 7,24 派遣職員給与等負担 7,24 2 民生費負担 55,225 442,567 08,658 障害者福祉費負担 50 障害者探索システム費用負担 50 2 老人福祉費負担 2,347 老人ホーム措置費負担 緊急通報機器設置負担 火災安全システム機器設置負担 高齢者等緊急短期入所事業負担 高齢者安心コール事業負担 高齢者等緊急通所介護事業負担 高齢者等緊急訪問介護事業負担, 696 78 28 97 222 6 20 3 児童福祉費負担 538,728 民間保育所等利用者負担 ( 保育料 ) 徴収現年度分 536,222 民間保育所等利用者負担 ( 保育料 ) 徴収滞納繰越分 2,006 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業負担 助産施設入所費用負担 420 80 3 衛生費負担 3,000,875,25 未熟児養育医療給付費負担 3,000 未熟児養育医療徴収 3,000 計 57,439 472, 442 98,997 3 款使用料及び手数料 項使用料 本年度予算額 前年度予算額 較 総務使用料 9,673 92,037 364 総務管理使用料 3,653 自然の村使用料,374 行政財産使用料 2,279 款交通安全対策特別交付 2 款分担及び負担 3 款使用料及び手数料 -38- -39-

3款 使用料及び手数料 項 使用料 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 2 市民施設使用料 88,020 市民文化会館使用料 75, 590 芸能劇場使用料 6,000 公会堂使用料 22,620 スイングホール使用料 28,000 吉祥寺美術館観覧料 4,000 吉祥寺美術館使用料 6,500 商工会館施設使用料 4,944 松露庵使用料 650 吉祥寺シアター施設使用料 27,740 かたらいの道市民スペース使用料, 940 男女平等推進センター会議室使用料 36 2 民生使用料 283, 99 284,834 95 社会福祉使用料 7,409 サービスハウス使用料 3,600 福祉型住宅使用料現年度分 39,329 福祉型住宅使用料滞納繰越分 300 ケアハウス利用料 28,80 2 児童福祉使用料 22,50 学童クラブ育成料 98,28 学童クラブ育成料滞納繰越分 87 学童クラブ延長育成料 3,805 公立保育所利用者負担 ( 保育料 ) 徴収現年度分 0,085 公立保育所利用者負担 ( 保育料 ) 徴収滞納繰越分 305 3 農業使用料 4,998 5,020 22 農業使用料 4,998 市民農園使用料 4,998 6,000 円 269画 +8,000 円 423 画 4 土木使用料 30,50 304,06 2,596 道路使用料 259,00 道路占用料現年度分 道路占用料滞納繰越分 特定公共物占用料現年度分 250, 000 00 9,000 2 住宅使用料 38,38 市営住宅使用料現年度分 37,338 市営住宅使用料 滞納繰越分 800 3 公園使用料 4,272 公園占用料 3,937 農業ふれあい公園体験農場使用料 335 3 款使用料及び手数料 -40- -4-

3款 使用料及び手数料 項 使用料 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 5 教育使用料 3,26 29,73,530 小学校使用料 900 小学校施設使用料 900 2 中学校使用料 5,060 中学校施設使用料 5,060 3 社会教育使用料 23,28 市民会館使用料 中央図書館駐車場使用料 4, 850 420 ひと まち 情報 創造館武蔵野プレイス使用料 8,00 武蔵野ふるさと歴史館会議室使用料 0 4 保健体育使用料 02, 020 保健体育施設使用料 02,020 計 93, 36 95,728 2,367 3 款使用料及び手数料 2 項手数料 本年度予算額 前年度予算額 較 総務手数料 69,307 69,857 550 総務管理手数料 687 臨時運行許可手数料 行政文書開示手数料 通知カード 個人番号カード再交付手数料 総務関係諸証手数料 258 2 425 2 2 徴税手数料 9,70 税務関係証及び閲覧手数料 9,060 (300 円 30,000 件 +200 円 300 件 ) 住宅用家屋証交付手数料 650 (,300 円 500 件 ) 3 戸籍住民手数料 58,90 戸籍住民票交付閲覧手数料 58,90 2 衛生手数料 605,373 60,06 4,357 保健衛生手数料 3,04 工場認可手数料 犬の登録等手数料 8 3,033 2 清掃手数料 602,332 粗大ごみ処理手数料現年度分 35,480 一般廃棄物処理手数料 ( 粗大ごみ処理券 ) 滞納繰越分 50 し尿汲取手数料現年度分 一般廃棄物処理手数料滞納繰越分 4,924 50 3 款使用料及び手数料 -42- -43-

3款 使用料及び手数料 2項 手数料 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 事業系ごみ処理手数料現年度分 297, 690 事業系ごみ処理手数料 滞納繰越分 0 屋外広告物許可申請手数料家庭ごみ処理手数料現年度分家庭ごみ処理手数料滞納繰越分一般廃棄物処理業許可申請手数料 2,006 26,690 00 232 3 土木手数料 9,957 0,87 94 道路手数料 520 道路幅員等証手数料 道路位置指定証手数料 40 480 2 自転車手数料 5,496 放置自転車等撤去及び保管手数料 5,496 3 都市計画手数料 88 高度地許可申請手数料 高度地認定申請手数料 60 28 4 建築指導手数料 3,753 確認申請等手数料 許可等申請手数料 台帳記載事項等証手数料 長期優良住宅認定手数料 低炭素建築物認定申請手数料 建築物省エネ認定申請手数料,000,500 240 993 0 0 計 684,637 68,744 2,893 4 款国庫支出 項国庫負担 本年度予算額 前年度予算額 較 民生費国庫負担 7,55,239 6,938,624 26,65 社会福祉費負担 80,274 保険基盤安定負担国民健康保険事業分 80,274 ( 保険者支援分負担率 / 2) 2 障害者福祉費負担,829,729 障害者自立支援給付費負担 ( 負担率 / 2) 障害児施設措置費 ( 給付費等 ) 国庫負担 ( 負担率 /2) 障害者医療費負担 ( 負担率 /2),485,355 27,765 72,609 3 款使用料及び手数料 4 款国庫支出 -44- -45-

4款 国庫支出 項 国庫負担 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 3 福祉手当負担 43,863 特別障害者手当等給付費負担 43, 863 ( 負担率 3/4) 4 老人福祉費負担 36,308 低所得者保険料軽減負担 36,308 ( 負担率 /2) 5 児童福祉費負担 973, 089 保育所等運営費負担 967,427 ( 負担率 / 2) 母子福祉費負担助産施設入所分 92 ( 負担率 /2) 母子福祉費負担母子生活支援施設入所分 4,74 ( 負担率 / 2) 6 児童手当負担,274,950 児童手当負担,274,950 ( 負担率 37/45 2/3) 7 児童扶養手当負担 69,848 児童扶養手当負担 69,848 ( 負担率 /3) 8 生活保護費等負担 2,847,78 生活保護費負担 2,82,266 ( 負担率 3/4) 中国残留邦人等生活支援給付 5,229 ( 負担率 3/4) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担 20,683 ( 負担率 3/4) 2 衛生費国庫負担 3,93,875, 38 未熟児養育医療給付費負担 3,93 未熟児養育医療給付費負担 3,93 ( 負担率 /2) 計 7, 58,432 6,940,499 27, 933 4 款国庫支出 2 項国庫補助 本年度予算額 前年度予算額 較 総務費国庫補助 35,097 69,327 65, 770 総務管理費補助 35,097 幼稚園就園奨励費補助 4,233 ( 補助率 /3) 4 款国庫支出 -46- -47-

4款 国庫支出 2項 国庫補助 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 社会保障 税番号制度システム整備費補助 3, 034 通知カード 個人番号カード関連事務補助 3,496 ( 補助率 0/0) プレミアム付商品券事務費補助 59,334 2 民生費国庫補助 844,926 794,758 50,68 障害者福祉費補助 7,49 地域生活支援事業費等補助 7,49 ( 補助率 /2) 2 児童福祉費補助 693,77 母子家庭等対策総合支援事業国庫補助 ( 補助率 /2 3/4 0/0) 児童虐待 DV 対策等総合支援事業費補助子ども 子育て支援交付 ( 補助率 /3) 子ども 子育て支援体制整備総合推進事業費補助保育対策総合支援事業費補助保育所等整備交付保育所等事故防止推進事業補助子どものための教育 保育給付費補助 3,40 0, 07 78,62 3,000 94,85 37,8 0,500 22,236 3 生活保護費補助 22,327 生活困窮者就労準備支援事業費等補助 22,327 ( 補助率 3/4 2/3 /2) 4 老人福祉費補助 57,337 福祉型住宅家賃対策補助 ( 補助率 /2) 57,337 3 衛生費国庫補助 546,04 52,992 393,022 予防費補助 5,43 疾病予防対策事業費等補助 5,43 2 ごみ処理場費補助 5,38 循環型社会形成推進交付 5,38 3 環境衛生費補助 59,544 二酸化炭素排出抑制事業費等補助 2,500 公共施設等先進的 CO2 排出削減対策モデル事業補助 507,044 4 保健衛生総務費補助 5,99 妊娠 出産包括支援事業補助 5,99 4 土木費国庫補助 303,497 49,595 6,098 住宅費補助 280,847 社会資本整備総合交付 280,847-48- -49-4 款国庫支出

4款 国庫支出 2項 国庫補助 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 2 道路橋りょう費補助 22,650 社会資本整備総合交付 22, 650 5 消防費国庫補助 309 470 6 消防費補助 309 都市安全確保促進事業費補助 309 6 教育費国庫補助 73,365 32,758 40,607 教育総務費補助 33, 028 学校 家庭 地域連携協力推進事業費補助 33,028 2 小学校費補助 22,606 特別支援教育就学奨励費補助 ( 学用品費等 ) 特別支援教育就学奨励費補助 ( 学校給食費 ) 理科教育等設備整備費補助学校施設環境改善交付 240 240 400 2,726 3 中学校費補助 5,224 就学援助費補助 ( 修学旅行費 ) 特別支援教育就学奨励費補助 ( 学用品費等 ) 特別支援教育就学奨励費補助 ( 学校給食費 ) 理科教育等設備整備費補助 学校施設環境改善交付 222 320 30 86 3,736 4 社会教育費補助 2, 507 文化財保存事業費補助 2,507 ( 補助率 /2) 計,903,208,469,900 433,308 4 款国庫支出 3 項委託 本年度予算額 前年度予算額 較 総務費委託 84 747 94 総務管理費委託 84 中長期滞在者等事務委託 824 自衛官募集事務委託 7 2 民生費委託 29,390 3,884 2,494 社会福祉費委託 29,206 国民年事務費委託 29,206 2 児童福祉費委託 84 特別児童扶養手当事務取扱交付 84 計 30,23 32,63 2,400 4 款国庫支出 -50- -5-

5款 都支出 項 都負担 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 民生費都負担 2,567,25 2,448,007 9,208 社会福祉費負担 377,938 民生委員推薦会負担 493 民生委員 児童委員及び民生委員協議会に要する経費負担 2,205 行旅病人 行旅死亡人取扱費負担保険基盤安定負担国民健康保険事業分 2,04 24, 099 ( 保険税軽減分負担率 3/4) ( 保険者支援分負担率 /4) 保険基盤安定負担後期高齢者医療分 49,27 ( 負担率 3/4) 2 障害者福祉費負担,28,500 心身障害者福祉手当負担 重度心身障害者手当事務費交付 心身障害者扶養年 扶養共済制度事務費交付 障害者自立支援給付費都負担 22,257 70 679 746,768 ( 負担率 /4) 障害児施設措置費 ( 給付費等 ) 都負担 35,882 ( 負担率 /4) 障害者医療費都費負担 32, 23 ( 負担率 /4) 3 老人福祉費負担 8,54 低所得者保険料軽減負担 8,54 ( 負担率 /4) 4 児童福祉費負担 500,548 保育所等運営費負担 ( 負担率 /2 /4) 497,78 母子福祉費負担 助産施設入所分 460 ( 負担率 /4) 母子福祉費負担 母子生活支援施設入所分 2,370 ( 負担率 /4) 5 児童手当負担 269,365 児童手当負担 269,365 ( 負担率 4/45 /6) 6 児童育成手当負担 60,20 児童育成手当負担 60,20 ( 負担率 0/0) 7 生活保護費負担 2,500 生活保護法第 73 条による都負担 2,500 5 款 都支出 -52- -53-

5款 都支出 項 都負担 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 ( 負担率 / 4) 2 衛生費都負担,596 937 659 未熟児養育医療給付費負担,596 未熟児養育医療給付費都負担,596 ( 負担率 /4) 3 教育費都負担 2,495,5,344 研修事業負担 900 教職員研修事業交付 900 2 一般賃交付,575 小中学校臨時職員任用交付,575 3 社会教育費負担 20 文化財関係事務処理特例交付 20 計 2, 57,306 2,450,095 2, 2 5 款都支出 2 項都補助 本年度予算額 前年度予算額 較 総務費都補助 694,406 645,632 48,774 市町村総合交付 650,000 市町村総合交付 650,000 2 総務管理費補助 44,406 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助 人権啓発活動市町村補助 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助 防犯設備の整備に対する補助 スポーツ振興等事業費補助 37,56 30 284,576 5,000 ( 補助率 /2) 2 民生費都補助 3,52,370 2,922,754 229,66 社会福祉費補助 35,579 地域福祉推進市町村包括補助事業補助 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助 32,34 3,445 2 障害者福祉費補助 348,275 地域生活支援事業費等都補助 ( 補助率 /4) 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費補助 ( 補助率 /2) 障害者包括補助事業費等補助 市町村特別支援事業補助 市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助 35,745 3 296,093 3,290 3,076 5 款都支出 -54- -55-

5款 都支出 2項 都補助 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 ( 補助率 3/ 4) 地域自殺対策緊急強化交付 40 3 老人福祉費補助 394,070 老人クラブ助成事業補助, 258 ( 補助率 2/3) シルバー人材センター事業管理運営費補助 0,389 ( 補助率 /2) 介護保険事業費補助地域密着型サービス等重点整備補助高齢包括補助事業補助地域密着型サービス等整備助成事業補助,07 32, 68 27,893 56,098 看取り期まで対応する小規模な地域の住まい支援事業補助 0,000 人生 00 年時代セカンドライフ応援事業補助 定期借地権利用による整備促進特別対策事業補助 6,666 48,077 4 児童福祉費補助 2,374,446 学童クラブ事業補助 64,833 ( 補助率 /2) ひとり親家庭等医療費助成事業補助 7,236 ( 補助率 2/3 /2) 乳幼児医療費助成事業補助 2,3 ( 補助率 /2) 認証保育所事業補助 372,244 ( 補助率 /2) 子育て推進交付義務教育就学児医療費助成事業補助 547,994 90,673 ( 補助率 / 2) 子供家庭支援市町村包括補助事業補助放課後子供教室推進事業等補助家庭教育支援基盤形成事業費補助待機児童解消市町村支援事業補助子供 子育て支援交付 09,235 27, 058,955 284,420 84,62 ( 補助率 /3) 保育士等キャリアアップ補助 保育所等賃借料補助事業補助 262,526 4,453 ( 補助率 3/4 7/8) 認可外保育施設利用支援事業補助 65,647 5 款都支出 -56- -57-

5款 都支出 2項 都補助 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 ( 補助率 / 2) 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助 60, 877 ( 補助率 /4) 利用者支援体制強化事業補助 5,580 ( 補助率 2/3) 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助ひとり親家庭等生活向上事業補助ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助保育補助者雇上強化事業補助重大事故防止のための巡回支援指導事業費補助在宅子育てサポート事業補助一時預かり事業 定期利用保育事業費補助 2,077 3,243 2,943 23,257 2,022,28,800 ( 補助率 /2) 保育所等における児童の安全対策強化事業補助認可化移行総合支援事業補助 5,250,7 3 衛生費都補助 8,655 65,02 6,643 保健衛生費補助 8,655 保健 医療包括補助事業補助 健康増進事業補助 市町村食育推進活動支援事業費補助 受動喫煙防止対策促進事業補助 出産 子育て応援事業補助 48,604,390 53 7 20,959 4 農業費都補助 8,62 5,24 2,92 農業費補助 8,62 農業委員会交付 農業経営基盤強化事業事務取扱交付 地域農政推進対策事業費補助 都市農業活性化支援事業補助 553 33 50 7,526 ( 補助率 3/4) 5 商工費都補助 22,96 22,79 70 商工振興費補助 22,96 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助 22,96 ( 補助率 2/3) 6 土木費都補助 649,867 449,985 99,882 土木管理費補助 5,407 自転車点検整備等促進事業補助 5,407 2 道路橋りょう費補助 295,825 市町村無電柱化事業補助市町村土木事業補助 ( 市道第 29 号線 ) 市町村土木事業補助 ( 市道第 246 号線 ) 市町村土木事業補助 ( 橋りょう点検 ) 4,700 20,700 7,500 475 5 款都支出 -58- -59-

5款 都支出 2項 都補助 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 市町村土木事業補助 ( 交通安全施設 ) 40,000 市町村土木事業補助 ( 市道第 295 号線 ) 5,400 市町村土木事業補助 ( 市道第 2 号線 ) 60,800 市町村土木事業補助 ( 道路照 道路標識点検 ) 9,250 3 住宅費補助 20,05 緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助 耐震化促進普及啓発活動補助 マンション耐震化促進事業補助 生活支援付すまい確保事業補助 92,04,340 6,047 64 4 緑化公園費補助 38,620 生産緑地の買取り事業補助 38,620 7 消防費都補助,500 0,500 消防費補助,500 ブロック塀等安全対策促進事業補助,500 8 教育費都補助 67,057 56,566 0,49 教育総務費補助 48,53 スクールソーシャルワーカー活用事業補助 学校と家庭の連携推進事業補助 地域学校協働活動推進事業費補助 スクール サポート スタッフ配置支援事業補助 6,008 2,660 22,000 7,863 2 小学校費補助,252 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助 280 防災機能強化のための公立学校施設トイレ整備支援事業補助 972 3 中学校費補助 5,055 中学校部活動指導員配置事業補助 公立学校施設冷房化支援特別事業補助 特別支援教室設置条件整備費補助,297 7, 758 6,000 4 社会教育費補助 2,29 文化財保存事業費補助,253 ( 補助率 /4) 東京都土曜日の教育支援体制等構築事業補助 966 計 4,677,978 4,67,98 509,997 5 款都支出 -60- -6-

5款 都支出 3項 委託 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 総務費委託 3,262 267,239 44,023 総務管理費委託 2,284 私立学校指導監督事務委託 2, 22 土地所有 建物利用状況調査集計委託 63 2 徴税費委託 255,790 都民税 ( 個人 ) 徴収取扱委託 255,790 納税者数割 232,500 払込額割 490 過誤納 還付加算相当額 22,800 3 戸籍住民基本台帳費委託 444 人口動態調査委託住民基本台帳人口調査委託 48 296 4 選挙費委託 47, 07 在外選挙人名簿登録事務委託 参議院議員選挙委託 40 46,967 5 統計調査費委託 5,637 統計調査員確保対策事業事務委託 工業統計調査事務委託 建設工事統計調査事務委託 全国家計構造調査事務委託 農林業センサス事務委託 国勢調査調査設定事務委託 学校基本調査事務委託 経済センサス準備事務委託 経済センサス事務委託 62 85 72 2,028 39 736 27 4 2,22 2 民生費委託 9,28 7,80, 408 障害者福祉費委託 3,577 身体障害者等に対する都営交通無料乗車券発行事務委託 33 心身障害者医療助成事務費交付福祉のまちづくり事務処理特例交付,438 75 身障 知障法に規定する知事権限に属する事務費等交付 80 難病医療費助成申請書等の受理等事務費交付,086 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等の受理等事務費交付 26 小児精神病等医療費助成申請書等の受理事務交付 精神保健福祉一般相談事業交付,359 9,380 2 児童福祉費委託 5,576 母子及び父子福祉資貸付事業事務費交付 4,633 5 款都支出 -62- -63-

5 款 都支出 3項 委託 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 女性福祉資貸付事業事務費交付 859 児童福祉施設設置届等の経由事務に係る事務費交付 84 3 生活保護費委託 65 中国残留邦人等支援 相談員配置委託 65 3 衛生費委託 24,656 25,878,222 保健衛生費委託 2,507 公害対策事務委託 犬 ねこ等の公示事務委託 大気汚染医療費助成申請等の受理等事務費交付 原子爆弾被爆者等援護事務費交付 2, 223 274 9 2 清掃費委託 3,49 屋外広告物許可事務等委託 3,49 4 土木費委託 685 2,086,40 土木管理費委託 555 都営住宅事務委託 東京都委任事務委託 350 205 2 都市計画費委託 30 国土利用計画法事務委託 建築動態調査事務交付 建築基準法関係特例条例事務交付 50 53 27 5 教育費委託 0,338,45 807 教育総務費委託 6,638 東京都教育委員会研究指定事業委託 成績一覧表調査委員会運営交付 教育調査統計事務処理特例交付 学校と家庭の連携推進事業委託 4,600 29 4,995 2 小学校費委託 2,600 給与等支給事務委託 2,600 3 中学校費委託,00 給与等支給事務委託,00 計 366, 59 324,58 42,00 6 款財産収入 項 財産運用収入 節本年度予算額前年度予算額較分額 財産貸付収入 7,477 7,63 36 土地建物貸付収入 7,477 土地建物貸付収入 7,477 5 款都支出 6 款 財産収入 -64- -65-

6款財産収入 項財産運用収入 本年度予算額 前年度予算額 較 2 利子及び配当 8,938 20,435,497 利子及び配当 8,938 財政調整基利子収入 公共施設整備基利子収入 学校施設整備基利子収入 吉祥寺まちづくり基利子収入 公園緑化基利子収入 国際交流平和基利子収入 市民たすけ合い基利子収入 青少年善行表彰基利子収入 高齢者住宅運営基利子収入 職員能力開発基利子収入 62 7,90 7,685 339 2,86 5 27 33 5 子ども文化 スポーツ 体験活動基利子収入市民生活総合基利子収入出資配当 7 計 90,45 92,048,633 6 款財産収入 2 項財産売払収入 節本年度予算額前年度予算額較分額 物品売払収入 260 200 60 物品売払収入 260 有償刊行物売払代 260 2 不動産売払収入 00 00 0 不動産売払収入 00 土地売払収入 00 計 360 300 60 7款寄附 項寄附 本年度予算額 前年度予算額 較 寄附 30,00 00 30,000 寄附 30,00 寄附 30, 00 計 30,00 00 30, 000 6 款財産収入 7 款寄附 -66- -67-

8款 繰入 項 特別会計繰入 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 国民健康保険事業会計繰入 38, 4 36,279,835 国民健康保険事業会計繰入 38,4 特定健康診査繰入 32, 264 特定保健指導繰入 5,850 2 後期高齢者医療会計繰入 25,75 6,488 9,263 後期高齢者医療会計繰入 25,75 健康診査繰入広域連合負担等繰入 0,75 5,000 計 263,865 252,767,098 8款繰入 2 項基繰入 本年度予算額 前年度予算額 較 公共施設整備基繰入,287,237 77,77,09,520 公共施設整備基繰入,287,237 公共施設整備基繰入,287,237 2 学校施設整備基繰入 732,000 70,000 562,000 学校施設整備基繰入 732,000 学校施設整備基繰入 732,000 3 吉祥寺まちづくり基繰入 67,000 72,200 5,200 吉祥寺まちづくり基繰入 67,000 吉祥寺まちづくり基繰入 67, 000 4 公園緑化基繰入 200,000 25,000 75,000 公園緑化基繰入 200,000 公園緑化基繰入 200,000 5 国際交流平和基繰入 68,600 64,400 4,200 国際交流平和基繰入 68, 600 国際交流平和基繰入 68,600 6 市民たすけ合い基繰入 32,000 32,000 0 市民たすけ合い基繰入 32,000 市民たすけ合い基繰入 32,000 7 青少年善行表彰基繰入 800 800 0 青少年善行表彰基繰入 800 青少年善行表彰基繰入 800 8 高齢者住宅運営基繰入 33 32 高齢者住宅運営基繰入 33 高齢者住宅運営基繰入 33 9 職員能力開発基繰入 2,730 5,500 2,770 職員能力開発基繰入 2,730 職員能力開発基繰入 2,730 0 子ども文化 スポーツ 体験活動基繰入 8,440 8, 940 500 子ども文化 スポーツ 体験活動 8,440 子ども文化 スポーツ 体験活動基繰入 8,440 基繰入 計 2,398,840 556,589,842,25 8 款繰入 -68- -69-

9款 繰越 項 繰越 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 繰越 700,000 700,000 0 前年度繰越 700,000 前年度繰越 700,000 計 700,000 700,000 0 20 款諸収入 項延滞 加算及び過料 本年度予算額 前年度予算額 較 延滞 80,000 80,000 0 延滞 80,000 市民税 ( 個人 ) 延滞 50, 000 諸税延滞 30,000 2 加算 0 加算 市税加算 計 80,00 80, 00 0 20 款諸収入 2 項市預利子 節本年度予算額前年度予算額較分額 市預利子 5 5 0 預利子 5 歳計現預利子 50 資前渡等預利子 計 5 5 0 20 款諸収入 3 項貸付元利収入 節本年度予算額前年度予算額較分額 福祉資貸付収入,000,000 0 福祉資貸付収入,000 福祉資貸付元利収入,000 2 武蔵野市開発公社貸付収入 6,000 6,000 0 武蔵野市開発公社貸付収入 6,000 武蔵野市開発公社貸付収入 6,000 計 7,000 7,000 0 9 款繰越 20 款諸収入 -70- -7-

20款 諸収入 4項 受託事業収入 本年度予算額 前年度予算額 較 節分 額 民生費受託事業収入 7,803 6,66,87 管外保育受託事業収入 7,803 管外受託児保育所運営費 7, 803 2 土木費受託事業収入 59,20 29,20 30,000 住宅融支援機構受託事業収入 住宅融支援機構業務受託 2 都市計画事業受託事業収入 59,200 第三次みちづくり まちづくりパートナー事業負担収入 59, 200 3 水道部事務処理受託収入 8,3 8,90 797 水道部事務処理受託事業収入 8,3 給与計算 福利厚生事務等処理負担収入 8,3 計 75,7 44,727 30,390 20 款諸収入 5 項収益事業収入 節本年度予算額前年度予算額較分額 競輪 競艇事業収入 0,000 0,000 0 競輪 競艇事業収入 0,000 競輪 競艇事業収入 0,000 計 0, 000 0,000 0 20 款諸収入 6 項雑入 本年度予算額 前年度予算額 較 滞納処分費 2,72 2,72 0 滞納処分費 2,72 滞納処分費 2,72 2 弁償 40,03 40,03 0 弁償 40,03 生活保護費弁償 原動機付自転車標識毀損亡失弁償 違反建築物行政代執行費徴収 横領事件による弁償 臨時運行許可番号標毀損亡失弁償 40,000 0 3 違約及び延納利息 0 違約及び延納利息 契約上の違約 4 消防団員等公務災害補償等共済基受入,000 5,300 4,300 非常勤消防団員退職報償受入,000 非常勤消防団員退職報償受入,000 5 雑入 296, 073 332,72 36,639 雑入 296,073 自動車損害共済,000 有価物売払代 95,220 20款諸収入 -72- -73-

保育園職員給食費,792 介護予防支援計画作成料収入 600 2 市民文化会館維 0 持管理料 40 款東京都市諸町村民交通災害共済市収町村事務交付 4, 入 48 非常勤職員等雇用保 6 険料 585 項農業者年業雑務委託手数料 70 入緑の募節事業交付 0 公衆電本話料 7,242 年福祉型住度宅共益費 4,006 予コピ算ーサービス料 0 額私用等前電話料 656 年自動販売機度電気料 4,500 予自治総算合センターコミュニテ額ィ助成,563 保健センター維持管理料 45,000 ごみ焼却発電電気料 25 較児童扶養手当等及び児童手当返還 信用保証料補助返戻 2,240 延長保育料 40 乳幼児等医療費助成過誤払分返還 74 PHS 等電気料 2,00 ケアハウス電気料 74 0 旧法務局建物光熱水費 200 大気汚染常時測定室電気料 500 三多摩は一つなり交流事業補助,385 資料教材費分 0 CATV 電気料 8,700 災害対策職員住宅使用料,532 額障害者千福祉センター維持管理円料 84 千行事参加者負担円 3,894 千共同集配送施円設使用料 22,734 千商円工会館維持管理費負担千,4 円太陽光電気 - 料 20,000 7 ハロウィ 4 ンジャンボ宝くじ市 - 町村交付 - ひと まち 7 情報創造館武蔵野 5 プレイス維持管理料 7-00 0 0 各種返還 572, 自 5 然の村利用促進バス参 0 加費 0 20 款諸収入

20款 諸収入 6項 雑入 本年度予算額 前年度予算額 較 節 分 額 年末保育利用料 78 一時保育料 2,709 吉祥寺シアター維持管理料撤去自転車等売却代市町村観光インフラ整備支援補助ホームページ等広告掲載料収入多摩 島しょスポーツ振興事業助成組合事務所光熱水費みどり東京 温暖化防止プロジェクト市町村助成 335,009 7,54 2,520,500 5,000 東京 2020オリンピック パラリンピック競技大会機運醸成事業助成 2,000 遊び場保険北ホール障害者施設分負担食堂 売店 喫茶室光熱水費予防接種負担その他 50,200 2,000 29,650 29 計 339,799 390,738 50,939 2 款市債 項市債 本年度予算額 前年度予算額 較 消防債 99,700 80,000 9,700 消防債 99,700 防災施設整備事業債 99,700 2 教育債 473,400 0 473,400 学校給食調理場債 473,400 調理場施設整備事業債 473,400 計 573,00 80,000 493,00 20 款諸収入 2 款市債 -76- -77-