平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市補正予算書 一般会国民健康保険特別会介護保険特別会東野財産区特別会池尻財産区特別会 大阪府大阪狭山市
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市一般会補正予算書
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 319,573 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,618,805 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -
第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 11 分担金及び負担金 232,523 2,315 234,838 1 負担金 232,523 2,315 234,838 13 国庫支出金 3,031,950 8,628 3,040,578 1 国庫負担金 2,510,307 6,402 2,516,709 2 国庫補助金 499,504 1,669 501,173 3 委託金 22,139 557 22,696 14 府支出金 1,506,871 60,534 1,567,405 2 府補助金 520,951 60,534 581,485 16 寄附金 362 20,000 20,362 1 寄附金 362 20,000 20,362 18 繰越金 50,000 228,096 278,096 1 繰越金 50,000 228,096 278,096 歳入合 19,299,232 319,573 19,618,805-2 -
歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 2 総務費 2,749,628 36,500 2,786,128 1 総務管理費 2,218,205 26,000 2,244,205 2 徴税費 233,458 8,438 241,896 3 戸籍住民基本台帳費 140,997 2,062 143,059 3 民生費 8,115,922 182,599 8,298,521 1 社会福祉費 3,582,010 43,051 3,625,061 2 児童福祉費 2,965,288 1,288 2,966,576 3 生活保護費 1,497,055 137,703 1,634,758 4 国民年金費 71,569 557 72,126 5 農林水産業費 79,003 19,092 98,095 1 農業費 79,003 19,092 98,095 7 土木費 1,443,234 74,362 1,517,596 2 道路橋梁費 370,658 12,100 382,758 3 都市画費 1,022,984 62,262 1,085,246 9 教育費 2,609,017 7,020 2,616,037 1 教育総務費 372,133 1,110 373,243 4 幼稚園費 373,939 5,006 378,945 5 社会教育費 353,786 904 354,690 歳出合 19,299,232 319,573 19,618,805-3 -
平成 2 7 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 一般会 ) - 4 -
歳 入 11 款分担金及び負担金 1 項負担金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 4 農林水産業費負担金 10,625 2,315 12,940 1 農業費負担金 2,315 ため池等整備事業負担金 2,315 232,523 2,315 234,838 13 款国庫支出金 1 項国庫負担金 1 民生費国庫負担金 2,509,807 6,402 2,516,209 3 生活保護費負 6,402 生活保護費国庫負担金 ( 過年度分 ) 6,402 担金 2,510,307 6,402 2,516,709 13 款国庫支出金 2 項国庫補助金 3 教育費国庫補助金 151,718 1,669 153,387 2 幼稚園費補助 1,669 幼稚園就園奨励費国庫補助金 1,669 金 499,504 1,669 501,173 13 款国庫支出金 3 項委託金 2 民生費委託金 14,518 557 15,075 3 国民年金費委 557 国民年金事務取扱国庫委託金 557 託金 22,139 557 22,696 14 款府支出金 2 項府補助金 6 土木費府補助金 6,572 60,534 67,106 2 都市画費補 60,534 再生可能エネルギー等導入推進基金事業府補助金 60,534 助金 - 5 - - 6 -
14 款府支出金 2 項府補助金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 520,951 60,534 581,485 16 款寄附金 1 項寄附金 4 一般寄附金 0 20,000 20,000 1 一般寄附金 20,000 一般寄附金 20,000 362 20,000 20,362 18 款繰越金 1 項繰越金 1 繰越金 50,000 228,096 278,096 1 繰越金 228,096 前年度決算剰余金 228,096 50,000 228,096 278,096-7 - - 8 -
歳 出 2 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 5 企画費 25,031 6,000 31,031 6,000 19 負担金補助及 6,000 005 魅力発信事業 6,000 び交付金 狭山池築造 1400 年記念事業実行委員会補助金 6,000 16 防犯対策費 13,563 5,100 18,663 5,100 12 役務費 212 001 防犯対策事業 5,100 18 備品購入費 4,882 自動車保険料 184 自動車登録 廃車手数料 28 27 公課費 6 公用車購入費 4,882 自動車重量税 6 20 災害対策費 76,432 14,900 91,332 14,900 18 備品購入費 14,900 001 災害対策管理事業 14,900 防災対策用備品購入費 14,900 2,218,205 26,000 2,244,205 0 0 0 26,000 2 款総務費 2 項徴税費 2 賦課徴収費 77,755 8,438 86,193 8,438 13 委託料 8,438 003 固定資産税賦課事業 8,438 土地 家屋台帳システム整備業務委託料 7,844 土地 家屋台帳システム保守点検業務委託料 594 233,458 8,438 241,896 0 0 0 8,438 2 款総務費 3 項戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基 140,997 2,062 143,059 本台帳費 2,062 18 備品購入費 2,062 002 戸籍住民基本台帳管理事業 2,062 備品購入費 2,062 140,997 2,062 143,059 0 0 0 2,062-9 - - 10 -
3 款民生費 1 項社会福祉費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 社会福祉総 227,404 941 228,345 941 13 委託料 941 008 援護事務管理事業 941 務費 高木剪定 樹木処分業務委託料 941 2 障害者福祉 918,368 19,954 938,322 19,954 23 償還金利子及 19,954 007 自立支援給付事業 19,954 対策費 び割引料 自立支援給付費 ( 自立支援医療費 ) 国庫負担金超過交付返還金 9,431 自立支援給付費 ( 自立支援医療費 ) 府費負担金超過交付返還金 4,414 自立支援給付費 ( 介護給付費等 ) 国庫負担金超過交付返還金 3,646 障害児通所給付費国庫負担金超過交付返還金 2,463 7 福祉医療対 356,576 244 356,820 244 23 償還金利子及 244 005 未熟児養育医療対策事業 244 策費 び割引料 未熟児養育医療費国庫負担金超過交付返還金 244 8 介護保険費 729,830 54 729,884 54 28 繰出金 54 001 特別会繰出金 54 介護保険特別会繰出金 ( 事務費分 ) 54 11 臨時福祉給 88,350 21,858 110,208 21,858 23 償還金利子及 21,858 001 臨時福祉給付金給付事業 21,858 付金給付事 び割引料 臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金超過交付返還金 3,108 業費臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金超過交付返還金 18,750 3,582,010 43,051 3,625,061 0 0 0 43,051 3 款民生費 2 項児童福祉費 7 子育て世帯 30,204 1,288 31,492 1,288 23 償還金利子及 1,288 001 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 1,288 臨時特例給 び割引料 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金超過交付返還金 付金給付事 358 業費子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金超過交付返還金 930 2,965,288 1,288 2,966,576 0 0 0 1,288-11 - - 12 -
3 款民生費 3 項生活保護費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 生活保護総 89,571 137,703 227,274 137,703 23 償還金利子及 137,703 002 生活保護事務管理事業 137,703 務費 び割引料 生活保護費国庫負担金超過交付返還金 137,314 セーフティネット国庫補助金超過交付返還金 389 2 扶助費 1,407,484 0 1,407,484 6,402 6,402 財源更正 1,497,055 137,703 1,634,758 6,402 0 0 131,301 3 款民生費 4 項国民年金費 1 国民年金総 71,569 557 72,126 557 務費 13 委託料 557 002 国民年金事業 557 住民情報システム改修業務委託料 557 71,569 557 72,126 557 0 0 0 5 款農林水産業費 1 項農業費 4 農業農村整 28,426 19,092 47,518 2,315 16,777 13 委託料 3,658 001 その他農業農村整備事業 19,092 備事業費 15 工事請負費 15,434 農業農村整備工事測量設業務委託料 3,658 農業農村整備工事費 15,434 79,003 19,092 98,095 0 0 2,315 16,777 7 款土木費 2 項道路橋梁費 1 道路橋梁総 115,476 3,300 118,776 務費 3,300 13 委託料 3,300 002 道路橋梁管理事業 3,300 道路管理業務委託料等 3,300 3 交通対策費 184,272 8,800 193,072 8,800 15 工事請負費 8,800 004 交通安全施設整備事業 8,800 交通安全施設整備工事費 8,800-13 - - 14 -
7 款土木費 2 項道路橋梁費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 370,658 12,100 382,758 0 0 0 12,100 7 款土木費 3 項都市画費 5 公園緑地整 332,000 62,262 394,262 60,534 備費 1,728 15 工事請負費 62,262 001 都市公園等整備事業 62,262 再生可能エネルギー設備等設置工事費 62,262 1,022,984 62,262 1,085,246 60,534 0 0 1,728 9 款教育費 1 項教育総務費 3 教育指導費 132,512 1,110 133,622 1,110 13 委託料 1,110 009 英語教育支援事業 1,110 英語能力判定業務委託料 1,110 372,133 1,110 373,243 0 0 0 1,110 9 款教育費 4 項幼稚園費 2 幼稚園振興 127,012 5,006 132,018 1,669 3,337 19 負担金補助及 5,006 001 幼稚園就園奨励事業 5,006 費 び交付金 幼稚園就園奨励費補助金 5,006 373,939 5,006 378,945 1,669 0 0 3,337 9 款教育費 5 項社会教育費 7 市史編さん 17,355 904 18,259 費 904 11 需用費 904 001 市史編さん事業 904 印刷製本費 904 353,786 904 354,690 0 0 0 904-15 - - 16 -
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市国民健康保険特別会補正予算書 ( 事業勘定 )
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 69,183 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,978,003 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -
第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 10 繰越金 2 69,183 69,185 1 繰越金 2 69,183 69,185 歳入合 7,908,820 69,183 7,978,003 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 4 後期高齢者支援金等 821,456 1,300 822,756 1 後期高齢者支援金等 821,456 1,300 822,756 5 前期高齢者納付金等 502 77 579 1 前期高齢者納付金等 502 77 579 10 諸支出金 6,253 67,806 74,059 1 償還金及び還付加算金 6,253 67,806 74,059 歳出合 7,908,820 69,183 7,978,003-2 -
平成 2 7 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 国民健康保険特別会 ) - 3 -
歳 10 款繰越金 1 項繰越金 入 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 2 繰越金 1 69,183 69,184 1 繰越金 69,183 前年度決算剰余金 69,183 2 69,183 69,185 歳 出 4 款後期高齢者支援金等 1 項後期高齢者支援金等 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 後期高齢者 821,399 1,300 822,699 1,300 19 負担金補助及 1,300 001 後期高齢者支援金 1,300 支援金 び交付金 後期高齢者支援金 1,300 821,456 1,300 822,756 0 0 0 1,300 5 款前期高齢者納付金等 1 項前期高齢者納付金等 1 前期高齢者 445 77 522 77 19 負担金補助及 77 001 前期高齢者納付金 77 納付金 び交付金 前期高齢者納付金 77 502 77 579 0 0 0 77 10 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 3 償還金 1 67,806 67,807 67,806 23 償還金利子及 67,806 001 償還金 67,806 び割引料 国 府支出金等超過交付返還金 67,806 6,253 67,806 74,059 0 0 0 67,806-4 - - 5 -
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市介護保険特別会補正予算書 ( 事業勘定 )
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市介護保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市介護保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 49,956 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,689,171 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -
第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 5 支払基金交付金 1,229,864 319 1,230,183 1 支払基金交付金 1,229,864 319 1,230,183 6 府支出金 620,127 1,107 621,234 2 府補助金 18,736 1,107 19,843 8 繰入金 775,017 54 775,071 1 他会繰入金 722,743 54 722,797 9 繰越金 1 48,476 48,477 1 繰越金 1 48,476 48,477 歳入合 4,639,215 49,956 4,689,171 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 1 総務費 146,750 1,161 147,911 1 総務管理費 102,945 1,161 104,106 4 基金積立金 250 390 640 1 基金積立金 250 390 640 5 諸支出金 3,002 48,405 51,407 1 償還金及び還付加算金 3,002 48,405 51,407 歳出合 4,639,215 49,956 4,689,171-2 -
平成 2 7 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 介護保険特別会 ) - 3 -
歳 入 5 款支払基金交付金 1 項支払基金交付金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 2 地域支援事業交付金 4,312 319 4,631 2 過年分 319 地域支援事業交付金 ( 過年分 ) 319 1,229,864 319 1,230,183 6 款府支出金 2 項府補助金 3 事業費補助金 0 1,107 1,107 1 介護保険事業 1,107 在宅医療介護 ICT 連携事業費補助金 1,107 費補助金 18,736 1,107 19,843 8 款繰入金 1 項他会繰入金 1 一般会繰入金 722,743 54 722,797 2 その他一般会 54 一般会繰入金 ( 事務費分 ) 54 繰入金 722,743 54 722,797 9 款繰越金 1 項繰越金 1 繰越金 1 48,476 48,477 1 繰越金 48,476 前年度決算剰余金 48,476 1 48,476 48,477-4 - - 5 -
歳 出 1 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 一般管理費 102,945 1,161 104,106 1,107 54 13 委託料 972 002 介護保険運営事業 1,161 14 使用料及び賃 借料 189 在宅医療介護 ICT 連携業務委託料 972 在宅医療介護 ICT 連携事業情報共有システム使用料 189 102,945 1,161 104,106 1,107 0 54 0 4 款基金積立金 1 項基金積立金 1 介護給付費 250 390 640 準備基金積 390 25 積立金 390 001 介護給付費準備基金積立金 390 介護給付費準備基金積立金 390 立金 250 390 640 0 0 0 390 5 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 2 償還金 0 48,405 48,405 48,405 23 償還金利子及 48,405 001 償還金 48,405 び割引料 介護給付費負担金等超過交付返還金 48,405 3,002 48,405 51,407 0 0 0 48,405-6 - - 7 -
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市東野財産区特別会補正予算書
平成 27 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 大阪府大阪狭山市東野財産区特別会補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 27 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 大阪府大阪狭山市東野財産区特別会補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 500 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,206 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -
第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 2 繰入金 51 500 551 1 基金繰入金 51 500 551 歳入合 706 500 1,206 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 1 総務費 706 500 1,206 1 総務管理費 706 500 1,206 歳出合 706 500 1,206-2 -
平成 2 7 年度 (201 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 東野財産区特別会 ) - 3 -
歳 入 2 款繰入金 1 項基金繰入金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 1 基金繰入金 51 500 551 1 基金繰入金 500 東野財産区基金繰入金 500 51 500 551 歳 出 1 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 一般管理費 706 500 1,206 500 19 負担金補助及 500 001 一般管理事業 500 び交付金地域公共事業等交付金 500 706 500 1,206 0 0 0 500-4 - - 5 -
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市池尻財産区特別会補正予算書
平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市池尻財産区特別会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 27 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 大阪府大阪狭山市池尻財産区特別会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 251 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,923 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -
第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 3 繰越金 0 251 251 1 繰越金 0 251 251 歳入合 9,672 251 9,923 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 1 総務費 9,672 251 9,923 1 総務管理費 9,672 251 9,923 歳出合 9,672 251 9,923-2 -
平成 2 7 年度 (201 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 池尻財産区特別会 ) - 3 -
歳 入 3 款繰越金 1 項繰越金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 1 繰越金 0 251 251 1 繰越金 251 前年度決算剰余金 251 0 251 251 歳 出 1 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 一般管理費 9,672 251 9,923 251 25 積立金 251 001 一般管理事業 251 池尻財産区基金積立金 251 9,672 251 9,923 0 0 0 251-4 - - 5 -