平 成 9年 度 ( 1997 年 度 )

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議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度 介護保険特別会計補正予算書 ( 第 4 号 ) 柏崎市

1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入

H27.9月補正一般会計文言(2号)

Microsoft Word - 05.議案第○号.doc

議案第 27 号 ~ 議案第 42 号 平成 26 年度 いわき市歳入歳出決算書 福島県いわき市

農林水産省所管 一般会計歳出予算補正各目明細書

第 115 号議案 平成 29 年度宍粟市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 29 年度宍粟市の一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 204,268 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳

国民健康保険事業特別会計 ( 単位千円 ) 費目本年度予算額 前年度との比較 増 減 本年度の財源内訳特定財源一般財源国 ( 県 ) 支出金地方債その他 特定財源の内訳 1 総務費 348,212 13,156 2, ,197 1 総務管理費 288,009 前年度比 13

平成 29 年度中津川市補正予算書 附 予算説明書 平成 30 年 3 月補正

< E338C8E95E290B3975C8E5A8E9197BF288B6389EF A322E32388F4390B32E786C73>

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳入歳出予算補正予定額各目明細書

3 ( 款 ) 歳 出 1 下水道費 ( 項 ) 1 管理費 款 項 科 目 目 千円 千円 千円 % 千円 1 下 水 道 費 2,258,042 2,086, , 使用料及び手数料 1,237,143 国庫支出金 64,151 都支出金 4,050 繰入金 224,44

農林水産省所管 一般会計歳出予算各目明細書

法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 支 出

市議第 58 号 平成 30 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 30 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 16,900,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

平成 29 年度環境省所管 一般会計歳出予算補正 ( 第 1 号 ) 各目明細書 196

経済産業省所管 特別会計歳入歳出予定額各目明細書

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入

市議第 72 号 平成 27 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 15,010,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

市議第 82 号 平成 28 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 28 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 17,508,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

財政事情の公表 1. 平成 29 年度普通会計決算状況 歳入歳出の状況 1 歳入 ( 単位 : 千円 %) 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,059,984 11, 地方譲与税 67, 利子割交付金 3,685 1,

30年度財剎諸表å⁄ºå−ł.xlsx

議案第 59 号 平成 23 年度青梅市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書 -3-

平成 2 3 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 予算に関する説明書

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158,000 3,308,709,084 73,551,084 手数料収入 132,83

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳入歳出予定額各目明細書

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

国会所管 一般会計歳出予算各目明細書

国会所管 一般会計歳出予算各目明細書

社会福祉法人ケアマキス 事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 収入 支出 収入 支出 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B

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法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 767,681, ,289,801 67,391,51

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, ,008,672 15,6

第 3 款民生費第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 目 本年度前年度比較 本年度の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他 1 社会福祉総 703, ,553 13, , ,215 1 報酬 128 人事秘書課 務費 ( 内訳 ) 2

平成 30 年度環境省所管 一般会計歳出予算各目明細書 196

特 51 1 総括 ( 歳入 ) 県営競輪事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 款本年度予算額前年度予算額 比 較 千円千円千円 1 収益事業収入 12,690,632 10,882,278 1,808,354 2 使 用 料 及 び 手 数 料 149, ,241 30,581 3

防衛省所管 一般会計歳出予算各目明細書

平成 29 年度一般会計 特別会計 決算の概要 東御市会計課

H25.3月末決算書H 作成(再修正)最終.xls

31

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 1 町民税 区 節 金 説 ( 単位 : 千円 ) 1個人 2,049 2,116 67,2 1 現年課税分 2,020 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,000 円 調定見込額 55,020 千円 収入歩合 97

目 次 津島市各会計歳入歳出予算一覧表 1 津島市一般会計予算 3 歳入歳出予算事項別明細書 11 1 総 括 2 歳 入 第 1 款市 税 14 第 2 款地方譲与税 16 第 3 款利子割交付金 16 第 4 款配当割交付金 16 第 5 款株式等譲渡所得割交付金 16 第 6 款地方消費税交付

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住民基本台帳による世帯と人口 ( 付 外国人登録人口 ) 1. 町丁名別の世帯と人口 地域振興部戸籍住民課 平成 23 年 11 月 1 日現在 地域 世帯数 人口 地域 世帯数 人口 地域 世帯数 人口 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 206, , ,938

平成 30 年度 上川町補正予算 ( 平成 31 年 3 月補正 ) の概要 会計別の状況 会計名補正番号補正前予算額補正予算額補正後予算額備考 一般会計第 9 号 6,271, ,375 5,978,934 国民健康保険事業特別会計第 3 号 558,144 40, ,95

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 社会福祉法人名社会福祉法人武光福祉会 ( 単位 : 円 ) 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算

議案第 1 号 平成 30 年度 一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 橋本市

平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名社会福祉法人燦燦会 ( 単位 : 円 ) 至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援

平成12年3月議会提出

平成 28 年 11 月 8 日第 64 回中小企業退職金共済部会資料 4 独立行政法人勤労者退職金共済機構 平成 27 事業年度決算の概要

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳出暫定予算予定額各目明細書                

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資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位円 ) 収入の部 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000, ,179,

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平成 31 年 (2019 年 )3 月 19 日滋賀県公報号外 (2) 1 平成 31 年 (2019 年 ) 3 月 1 9 日号外 ( 2 ) 火曜日県章毎週火 金曜 2 回発行 目 次 告示平成 30 年度滋賀県一般会計補正予算 ( 第 13 号 ) 等の要領 ( 財政課 )... 1 告

Taro-H30説明書目次 (済)

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 1町民税 目本年度前年度比較 1個人 2,009,37 8 2,007,05 0 2, 現年課税分 1,983,44 6 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,500 円 調定見込額 64,190 千円 収入歩合 97.5% 収入

平成 25 年 12 月 10 日有田町 平成 25 年度一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) の概要 ( 単位 : 千円 %) 12 月補正額 平成 25 年度 12 月補正後の予算額 平成 24 年度 12 月補正後の予算額 対前年度比較増減額増減率 134,770 9,161,030 8,83

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 2,849,579,000 2,904,469,883 54,890,883 手数料収入 115,50

2 歳入 ( 款 ) 1 市税 ( 項 ) 1 市民税 ( 単位 : 千円 ) 款項目項目名本年度前年度 節比較説明区分金額 1 市税 7,251,555 7,034, ,810 1 市民税 3,061,251 2,890, ,962 1 個人 2,508,821 2,424

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新規文書2

平成 29 年度法人単位資金収支計算書 法人 : 社会福祉法人橿原市社会福祉協議会 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 第 1 号第 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による

内閣所管 一般会計歳出暫定予算各目明細書

xls

1 総括 ( 歳入 ) 平成 27 年度栗原市一般会計予算に関する説明書歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較構成比 % 構成比 % 伸率 % 1 市 税 6,596, ,677, , 地方譲与税 4

社会福祉法人北区社会事業協会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 生活保護事業収益 2

平成 28 年度 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 宇都宮市下水道事業会計決算書

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, ,

平成21年度一般会計歳入事項別明細書

正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259, ,726 受取配分金 80,60

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97

若あゆの会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業収益 事業全般

平成 29 年度 飯塚市公営企業会計決算資料 飯塚市水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 3~4P 5P 6P 飯塚市工業用水道事業会計 決算収支総括表 7P 飯塚市下水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度

平成 27(2015) 年度 款事業コード 議会費 総務費 区分要求額第 2 次査定第 3 次査定第 4 次査定第 5 次査定 事業名称 一般会計予算編成の推移 事業別 11 月 7 日 12 月 16 日 平成 27 年度当初予算額 平成 26 年度当初予算額 議員報酬費 231

施設名希望の里就労支援事業会計 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,0

固定資産税 1 固定資産税の調定額調 区分構成比前年比構成比前年比 納税義務者数 ( 人 ) 課税標準額 法定未免満税点 法定以免上税点 計 合 年度平成 3 0 年度平成 2 9 年度 土地 5, % 99.8 % 6, % % 土 家 家屋 1,156

名称未設定-4

資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166, ,80

歳出決算事項別明細書

平成 29 年度病院事業会計決算の概要 1 損益計算書 ( 病院事業全体 ) 単位 : 千円収入の部 29 年度 28 年度支出の部 29 年度 28 年度 医業収益入院収益外来収益その他医業収益医業外収益受取利息配当金一般会計負担金国 県補助金その他医業外収益 5,247,863 4,842,23

平成 29 年度 2 月補正予算 ( 案 ) 資料 輪島市

一般会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 公益財団法人蘭島文化振興財団 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 基 本 財 産 運 用 収 入

病院別財務諸表等 平成 29 年度 ( 第 12 期事業年度 ) 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 地方独立行政法人大阪府立病院機構

4 款衛生費 4,442,273 千円 1 項保健衛生費 1,309,724 千円 目 1 保健衛生総 本年度予算額前年度予算額 比 較 本年度予算額の財源内訳 特定財源 国都支出金 地方債 その他 千円千円千円千円千円千円 一般財源 千円 務費

様式 -1 氾濫範囲図

平成 29 年度拠点区分別資金収支予算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日事業 : 社会福祉事業拠点 : 法人運営事業 ( 単位 : 千円 ) 事業活動による収支 収入 支出 勘定科目 拠点区分 当初予算額 前年度当初予算額 会費収入 87,0

平成 30 年度一般会計予算説明書 豊橋市

2 歳 入 1款市税 1項市民税 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 節区分金額 説 千円 千円 千円 千円 1 個人 17,488,000 17,355, ,000 1 現年課税分 17,390,000 市民税 ( 個人 ) 現年課税分 明 千円 17, 390, 滞納

研究者海外派遣基金補助金(研究者海外派遣基金)

法人名 : 公益財団法人守口市文化振興事業団 貸借対照表 科目 当年度 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 前年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 円 ) Ⅰ 資産の部 1. 流動資産現金 1,157,141 1,260, ,475 普通預金 42,

24年度決算書表紙.pwd

Transcription:

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市補正予算書 一般会国民健康保険特別会介護保険特別会東野財産区特別会池尻財産区特別会 大阪府大阪狭山市

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市一般会補正予算書

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市一般会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 319,573 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,618,805 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -

第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 11 分担金及び負担金 232,523 2,315 234,838 1 負担金 232,523 2,315 234,838 13 国庫支出金 3,031,950 8,628 3,040,578 1 国庫負担金 2,510,307 6,402 2,516,709 2 国庫補助金 499,504 1,669 501,173 3 委託金 22,139 557 22,696 14 府支出金 1,506,871 60,534 1,567,405 2 府補助金 520,951 60,534 581,485 16 寄附金 362 20,000 20,362 1 寄附金 362 20,000 20,362 18 繰越金 50,000 228,096 278,096 1 繰越金 50,000 228,096 278,096 歳入合 19,299,232 319,573 19,618,805-2 -

歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 2 総務費 2,749,628 36,500 2,786,128 1 総務管理費 2,218,205 26,000 2,244,205 2 徴税費 233,458 8,438 241,896 3 戸籍住民基本台帳費 140,997 2,062 143,059 3 民生費 8,115,922 182,599 8,298,521 1 社会福祉費 3,582,010 43,051 3,625,061 2 児童福祉費 2,965,288 1,288 2,966,576 3 生活保護費 1,497,055 137,703 1,634,758 4 国民年金費 71,569 557 72,126 5 農林水産業費 79,003 19,092 98,095 1 農業費 79,003 19,092 98,095 7 土木費 1,443,234 74,362 1,517,596 2 道路橋梁費 370,658 12,100 382,758 3 都市画費 1,022,984 62,262 1,085,246 9 教育費 2,609,017 7,020 2,616,037 1 教育総務費 372,133 1,110 373,243 4 幼稚園費 373,939 5,006 378,945 5 社会教育費 353,786 904 354,690 歳出合 19,299,232 319,573 19,618,805-3 -

平成 2 7 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 一般会 ) - 4 -

歳 入 11 款分担金及び負担金 1 項負担金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 4 農林水産業費負担金 10,625 2,315 12,940 1 農業費負担金 2,315 ため池等整備事業負担金 2,315 232,523 2,315 234,838 13 款国庫支出金 1 項国庫負担金 1 民生費国庫負担金 2,509,807 6,402 2,516,209 3 生活保護費負 6,402 生活保護費国庫負担金 ( 過年度分 ) 6,402 担金 2,510,307 6,402 2,516,709 13 款国庫支出金 2 項国庫補助金 3 教育費国庫補助金 151,718 1,669 153,387 2 幼稚園費補助 1,669 幼稚園就園奨励費国庫補助金 1,669 金 499,504 1,669 501,173 13 款国庫支出金 3 項委託金 2 民生費委託金 14,518 557 15,075 3 国民年金費委 557 国民年金事務取扱国庫委託金 557 託金 22,139 557 22,696 14 款府支出金 2 項府補助金 6 土木費府補助金 6,572 60,534 67,106 2 都市画費補 60,534 再生可能エネルギー等導入推進基金事業府補助金 60,534 助金 - 5 - - 6 -

14 款府支出金 2 項府補助金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 520,951 60,534 581,485 16 款寄附金 1 項寄附金 4 一般寄附金 0 20,000 20,000 1 一般寄附金 20,000 一般寄附金 20,000 362 20,000 20,362 18 款繰越金 1 項繰越金 1 繰越金 50,000 228,096 278,096 1 繰越金 228,096 前年度決算剰余金 228,096 50,000 228,096 278,096-7 - - 8 -

歳 出 2 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 5 企画費 25,031 6,000 31,031 6,000 19 負担金補助及 6,000 005 魅力発信事業 6,000 び交付金 狭山池築造 1400 年記念事業実行委員会補助金 6,000 16 防犯対策費 13,563 5,100 18,663 5,100 12 役務費 212 001 防犯対策事業 5,100 18 備品購入費 4,882 自動車保険料 184 自動車登録 廃車手数料 28 27 公課費 6 公用車購入費 4,882 自動車重量税 6 20 災害対策費 76,432 14,900 91,332 14,900 18 備品購入費 14,900 001 災害対策管理事業 14,900 防災対策用備品購入費 14,900 2,218,205 26,000 2,244,205 0 0 0 26,000 2 款総務費 2 項徴税費 2 賦課徴収費 77,755 8,438 86,193 8,438 13 委託料 8,438 003 固定資産税賦課事業 8,438 土地 家屋台帳システム整備業務委託料 7,844 土地 家屋台帳システム保守点検業務委託料 594 233,458 8,438 241,896 0 0 0 8,438 2 款総務費 3 項戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基 140,997 2,062 143,059 本台帳費 2,062 18 備品購入費 2,062 002 戸籍住民基本台帳管理事業 2,062 備品購入費 2,062 140,997 2,062 143,059 0 0 0 2,062-9 - - 10 -

3 款民生費 1 項社会福祉費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 社会福祉総 227,404 941 228,345 941 13 委託料 941 008 援護事務管理事業 941 務費 高木剪定 樹木処分業務委託料 941 2 障害者福祉 918,368 19,954 938,322 19,954 23 償還金利子及 19,954 007 自立支援給付事業 19,954 対策費 び割引料 自立支援給付費 ( 自立支援医療費 ) 国庫負担金超過交付返還金 9,431 自立支援給付費 ( 自立支援医療費 ) 府費負担金超過交付返還金 4,414 自立支援給付費 ( 介護給付費等 ) 国庫負担金超過交付返還金 3,646 障害児通所給付費国庫負担金超過交付返還金 2,463 7 福祉医療対 356,576 244 356,820 244 23 償還金利子及 244 005 未熟児養育医療対策事業 244 策費 び割引料 未熟児養育医療費国庫負担金超過交付返還金 244 8 介護保険費 729,830 54 729,884 54 28 繰出金 54 001 特別会繰出金 54 介護保険特別会繰出金 ( 事務費分 ) 54 11 臨時福祉給 88,350 21,858 110,208 21,858 23 償還金利子及 21,858 001 臨時福祉給付金給付事業 21,858 付金給付事 び割引料 臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金超過交付返還金 3,108 業費臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金超過交付返還金 18,750 3,582,010 43,051 3,625,061 0 0 0 43,051 3 款民生費 2 項児童福祉費 7 子育て世帯 30,204 1,288 31,492 1,288 23 償還金利子及 1,288 001 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 1,288 臨時特例給 び割引料 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金超過交付返還金 付金給付事 358 業費子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金超過交付返還金 930 2,965,288 1,288 2,966,576 0 0 0 1,288-11 - - 12 -

3 款民生費 3 項生活保護費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 生活保護総 89,571 137,703 227,274 137,703 23 償還金利子及 137,703 002 生活保護事務管理事業 137,703 務費 び割引料 生活保護費国庫負担金超過交付返還金 137,314 セーフティネット国庫補助金超過交付返還金 389 2 扶助費 1,407,484 0 1,407,484 6,402 6,402 財源更正 1,497,055 137,703 1,634,758 6,402 0 0 131,301 3 款民生費 4 項国民年金費 1 国民年金総 71,569 557 72,126 557 務費 13 委託料 557 002 国民年金事業 557 住民情報システム改修業務委託料 557 71,569 557 72,126 557 0 0 0 5 款農林水産業費 1 項農業費 4 農業農村整 28,426 19,092 47,518 2,315 16,777 13 委託料 3,658 001 その他農業農村整備事業 19,092 備事業費 15 工事請負費 15,434 農業農村整備工事測量設業務委託料 3,658 農業農村整備工事費 15,434 79,003 19,092 98,095 0 0 2,315 16,777 7 款土木費 2 項道路橋梁費 1 道路橋梁総 115,476 3,300 118,776 務費 3,300 13 委託料 3,300 002 道路橋梁管理事業 3,300 道路管理業務委託料等 3,300 3 交通対策費 184,272 8,800 193,072 8,800 15 工事請負費 8,800 004 交通安全施設整備事業 8,800 交通安全施設整備工事費 8,800-13 - - 14 -

7 款土木費 2 項道路橋梁費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 370,658 12,100 382,758 0 0 0 12,100 7 款土木費 3 項都市画費 5 公園緑地整 332,000 62,262 394,262 60,534 備費 1,728 15 工事請負費 62,262 001 都市公園等整備事業 62,262 再生可能エネルギー設備等設置工事費 62,262 1,022,984 62,262 1,085,246 60,534 0 0 1,728 9 款教育費 1 項教育総務費 3 教育指導費 132,512 1,110 133,622 1,110 13 委託料 1,110 009 英語教育支援事業 1,110 英語能力判定業務委託料 1,110 372,133 1,110 373,243 0 0 0 1,110 9 款教育費 4 項幼稚園費 2 幼稚園振興 127,012 5,006 132,018 1,669 3,337 19 負担金補助及 5,006 001 幼稚園就園奨励事業 5,006 費 び交付金 幼稚園就園奨励費補助金 5,006 373,939 5,006 378,945 1,669 0 0 3,337 9 款教育費 5 項社会教育費 7 市史編さん 17,355 904 18,259 費 904 11 需用費 904 001 市史編さん事業 904 印刷製本費 904 353,786 904 354,690 0 0 0 904-15 - - 16 -

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市国民健康保険特別会補正予算書 ( 事業勘定 )

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市国民健康保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 69,183 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,978,003 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -

第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 10 繰越金 2 69,183 69,185 1 繰越金 2 69,183 69,185 歳入合 7,908,820 69,183 7,978,003 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 4 後期高齢者支援金等 821,456 1,300 822,756 1 後期高齢者支援金等 821,456 1,300 822,756 5 前期高齢者納付金等 502 77 579 1 前期高齢者納付金等 502 77 579 10 諸支出金 6,253 67,806 74,059 1 償還金及び還付加算金 6,253 67,806 74,059 歳出合 7,908,820 69,183 7,978,003-2 -

平成 2 7 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 国民健康保険特別会 ) - 3 -

歳 10 款繰越金 1 項繰越金 入 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 2 繰越金 1 69,183 69,184 1 繰越金 69,183 前年度決算剰余金 69,183 2 69,183 69,185 歳 出 4 款後期高齢者支援金等 1 項後期高齢者支援金等 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 後期高齢者 821,399 1,300 822,699 1,300 19 負担金補助及 1,300 001 後期高齢者支援金 1,300 支援金 び交付金 後期高齢者支援金 1,300 821,456 1,300 822,756 0 0 0 1,300 5 款前期高齢者納付金等 1 項前期高齢者納付金等 1 前期高齢者 445 77 522 77 19 負担金補助及 77 001 前期高齢者納付金 77 納付金 び交付金 前期高齢者納付金 77 502 77 579 0 0 0 77 10 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 3 償還金 1 67,806 67,807 67,806 23 償還金利子及 67,806 001 償還金 67,806 び割引料 国 府支出金等超過交付返還金 67,806 6,253 67,806 74,059 0 0 0 67,806-4 - - 5 -

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市介護保険特別会補正予算書 ( 事業勘定 )

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市介護保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市介護保険特別会 ( 事業勘定 ) 補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 49,956 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,689,171 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -

第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 5 支払基金交付金 1,229,864 319 1,230,183 1 支払基金交付金 1,229,864 319 1,230,183 6 府支出金 620,127 1,107 621,234 2 府補助金 18,736 1,107 19,843 8 繰入金 775,017 54 775,071 1 他会繰入金 722,743 54 722,797 9 繰越金 1 48,476 48,477 1 繰越金 1 48,476 48,477 歳入合 4,639,215 49,956 4,689,171 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 1 総務費 146,750 1,161 147,911 1 総務管理費 102,945 1,161 104,106 4 基金積立金 250 390 640 1 基金積立金 250 390 640 5 諸支出金 3,002 48,405 51,407 1 償還金及び還付加算金 3,002 48,405 51,407 歳出合 4,639,215 49,956 4,689,171-2 -

平成 2 7 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 介護保険特別会 ) - 3 -

歳 入 5 款支払基金交付金 1 項支払基金交付金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 2 地域支援事業交付金 4,312 319 4,631 2 過年分 319 地域支援事業交付金 ( 過年分 ) 319 1,229,864 319 1,230,183 6 款府支出金 2 項府補助金 3 事業費補助金 0 1,107 1,107 1 介護保険事業 1,107 在宅医療介護 ICT 連携事業費補助金 1,107 費補助金 18,736 1,107 19,843 8 款繰入金 1 項他会繰入金 1 一般会繰入金 722,743 54 722,797 2 その他一般会 54 一般会繰入金 ( 事務費分 ) 54 繰入金 722,743 54 722,797 9 款繰越金 1 項繰越金 1 繰越金 1 48,476 48,477 1 繰越金 48,476 前年度決算剰余金 48,476 1 48,476 48,477-4 - - 5 -

歳 出 1 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 一般管理費 102,945 1,161 104,106 1,107 54 13 委託料 972 002 介護保険運営事業 1,161 14 使用料及び賃 借料 189 在宅医療介護 ICT 連携業務委託料 972 在宅医療介護 ICT 連携事業情報共有システム使用料 189 102,945 1,161 104,106 1,107 0 54 0 4 款基金積立金 1 項基金積立金 1 介護給付費 250 390 640 準備基金積 390 25 積立金 390 001 介護給付費準備基金積立金 390 介護給付費準備基金積立金 390 立金 250 390 640 0 0 0 390 5 款諸支出金 1 項償還金及び還付加算金 2 償還金 0 48,405 48,405 48,405 23 償還金利子及 48,405 001 償還金 48,405 び割引料 介護給付費負担金等超過交付返還金 48,405 3,002 48,405 51,407 0 0 0 48,405-6 - - 7 -

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市東野財産区特別会補正予算書

平成 27 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 大阪府大阪狭山市東野財産区特別会補正予算 ( 第 1 号 ) 平成 27 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 大阪府大阪狭山市東野財産区特別会補正予算 ( 第 1 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 500 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,206 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -

第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 2 繰入金 51 500 551 1 基金繰入金 51 500 551 歳入合 706 500 1,206 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 1 総務費 706 500 1,206 1 総務管理費 706 500 1,206 歳出合 706 500 1,206-2 -

平成 2 7 年度 (201 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 東野財産区特別会 ) - 3 -

歳 入 2 款繰入金 1 項基金繰入金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 1 基金繰入金 51 500 551 1 基金繰入金 500 東野財産区基金繰入金 500 51 500 551 歳 出 1 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 一般管理費 706 500 1,206 500 19 負担金補助及 500 001 一般管理事業 500 び交付金地域公共事業等交付金 500 706 500 1,206 0 0 0 500-4 - - 5 -

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市池尻財産区特別会補正予算書

平成 27 年度 (2015 年度 ) 大阪府大阪狭山市池尻財産区特別会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 27 年度 ( 2 0 1 5 年度 ) 大阪府大阪狭山市池尻財産区特別会補正予算 ( 第 2 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 251 を増額し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,923 とする 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 第 1 表歳入歳出予算補正 による 平成 27 年 (2015 年 )9 月 1 日提出 大阪府大阪狭山市長古川照人 - 1 -

第 1 表歳入 歳入歳出予算補正 款 項 補正前の額 補 正 額 3 繰越金 0 251 251 1 繰越金 0 251 251 歳入合 9,672 251 9,923 歳 出 款 項 補正前の額 補 正 額 1 総務費 9,672 251 9,923 1 総務管理費 9,672 251 9,923 歳出合 9,672 251 9,923-2 -

平成 2 7 年度 (201 5 年度 ) 歳入歳出補正予算事項別明細書 ( 池尻財産区特別会 ) - 3 -

歳 入 3 款繰越金 1 項繰越金 目補正前の額補正額 節 区分金額 説 明 1 繰越金 0 251 251 1 繰越金 251 前年度決算剰余金 251 0 251 251 歳 出 1 款総務費 1 項総務管理費 補正額の財源内訳 節 目 補正前の額 補正額 特定財源国府支出金地方債その他 一般財源 区 分 金 額 説 明 1 一般管理費 9,672 251 9,923 251 25 積立金 251 001 一般管理事業 251 池尻財産区基金積立金 251 9,672 251 9,923 0 0 0 251-4 - - 5 -