目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 三公 经费支出决

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1 2015 年山东省新闻出 版广电局部门决算 1

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2

3 第一部分 部门概况 3

4 一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策, 把握正确的舆论导向和创作导向 ( 二 ) 负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规 规章草案, 拟订相关政策 标准并组织实施和监督检查 ( 三 ) 负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划, 组织推进新闻出版广播影视领域的公共服务, 组织实施重大公益工程和公益活动, 扶助欠发达地区新闻出版广播影视建设和发展 负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施 ( 四 ) 负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展, 制定发展规划 产业政策并组织实施 负责推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革 组织开展全省新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作 负责新闻出版广播影视统计工作 ( 五 ) 负责监管全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物 广播影视节目的内容和质量, 实施依法设定的行政许可并承担相应责任, 指导对市场经营活动的监管工作, 组织查处重大违法违规行为 指导监管广播电视广告播放 负责全省新闻单位记者证的管理, 负责省内报刊出版单位和记者站的监管工作 ( 六 ) 负责数字出版 ( 互联网出版和开办手机书刊 手机文学业务等 ) 内容和活动的监管工作 负责对网络视听节目 4

5 公共视听载体播放的广播影视节目进行监管, 审查其内容和质量 ( 七 ) 负责推进新闻出版广播影视与科技融合, 拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划 政策并组织实施和监督检查 负责对广播电视节目传输覆盖 监测和安全播出进行监管, 推进广电网与电信网 互联网三网融合, 推进应急广播建设 负责指导 协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作 ( 八 ) 负责全省印刷业的监督管理 ( 九 ) 负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口 收录管理, 协调推动新闻出版广播影视领域 走出去 工作 负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作 ( 十 ) 负责全省著作权管理和公共服务, 组织查处省内有重大影响的著作权侵权盗版案件, 处理涉外及涉港澳台的著作权有关事务 ( 十一 ) 负责组织 指导 协调全省 扫黄打非 工作, 组织查处省内大案要案, 承担省 扫黄打非 工作领导小组日常工作 ( 十二 ) 对省级广播电视机构的宣传 发展 传输覆盖等重大事项进行指导 协调和管理 ; 受省政府委托负责山东广播电视台行政管理 ; 审核山东广播电视台 山东广电网络有限公司 山东影视传媒集团有限公司的中长期发展规划 年度工作目标和经营管理指标 按规定组织实施对山东广播电视台 山东广电网络有限公司 山东影视传媒集团有限公司 5

6 的年度绩效考核, 审核董事会 管理层的薪酬分配方案, 并按规定程序报批 ; 审核山东广播电视台 山东广电网络有限公司 山东影视传媒集团有限公司的重大项目 重大投资活动 ( 十三 ) 承办省委 省政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成山东省新闻出版广电局部门决算包括 : 局本级决算 局属事业单位决算 纳入山东省新闻出版广电局 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 16 个, 包括 : 1 山东省新闻出版广电局机关 2 山东省新闻出版广电局机关服务中心 3 山东省新闻出版广电局新闻研究所 4 山东省新闻出版广电局微波总站 5 山东传媒职业学院 6 山东省新闻出版广电局泰山转播台 7 山东省新闻出版广电局沂山转播台 8 山东省新闻出版广电局蒙山转播台 9 山东省新闻出版广电局大泽山转播台 10 山东省新闻出版广电局昆嵛山转播台 11 山东省新闻出版广电局莱阳转播台 12 山东省广播电视监测中心 13 山东省广播电视信息网络中心 14 山东省中波转播台管理中心 6

7 15 山东省出版技工学校 16 山东省新闻出版广电局出版产品质量检测中心 7

8 第二部分 2015 年部门决算表 8

9 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 万元 收 项 目 支 入 行次 决算数 项目(按功能分类) 一 财政拨款收入 二 上级补助收入 2 三 事业收入 出 行次 决算数 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 国防支出 32 四 经营收入 4 四 公共安全支出 33 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 六 其他收入 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育 9 本年收入合计 支出 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 合计 注 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 9 合计

10 收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入 其他收入 类款项 合计 教育支出 职业教育 中专教育 高等职业教育 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 电视 其他广播影视支出 新闻出版 一般行政管理事务 其他新闻出版支出 国家电影事业发展专项资金及

11 对应专项债务收入安排的支出 资助国产影片放映 资助城市影院 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 11

12 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 教育支出 职业教育 中专教育 高等职业教育 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 电视 其他广播影视支出 新闻出版 一般行政管理事务 机关服务 其他新闻出版支出

13 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 资助国产影片放映 资助城市影院 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 13

14 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 万元 收入 项 目 支出 行 次 金额 项 一 一般公共预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 行 目 次 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 一 一般公共服务支出 15 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 六 文化体育与传媒支出 七 社会保障和就业支出 八 医疗卫生与计划生育支出 本年支出合计 年末结转和结余 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 合计 合计 28 注 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 14

15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 教育支出 职业教育 中专教育 高等职业教育 文化体育与传媒支出 广播影视 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 电视 其他广播影视支出 新闻出版 一般行政管理事务 机关服务 其他新闻出版支出 其他文化体育与传媒支出

16 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 16

17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类科目 编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费

18 30216 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 注 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 18

19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 类 款 项 合计 文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专 项资金及对应专项债 务收入安排的支出 资助国产影片放映 资助城市影院 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 19

20 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 注 : 决算数包括当年预算及以前年度结转资金安排的实际支出

21 第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

22 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元, 上级补助收入 万元, 事业收入 万元, 其他收入 万元, 用事业基金弥补收支差额 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元 ), 包括 : 教育支出 万元, 文化体育与传媒支出 万元, 社会保障和就业支出 万元, 医疗卫生和计划生育支出 万元, 结余分配 万元, 年末结转和结余 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 包括 : 本年财政拨款收入合计 万元, 其中一般公共预算财政拨款 万元 政府性基金预算财政拨款 3826 万元 ; 年初财政拨款结转和结余 万元, 全部为一般公共预算财政拨款 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 教育( 类 ) 支出 万元, 主要用于举办的职业教育支出 2 文化体育与传媒( 类 ) 支出 万元, 主要用于广播影视 新闻出版事业方面的支出

23 3 社会保障和就业( 类 ) 支出 万元, 主要用于离退休人员的工资及日常公用支出 4 医疗卫生与计划生育( 类 ) 支出 234 万元, 主要用于职工的医疗保险支出 5 年末结转和结余 万元, 是结转到下年继续使用的财政资金, 主要用于全民阅读活动 应急广播工程 中央补助地方广播电视 全省广播电视县级监测等项目支出 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 比年初预算数减少 万元, 主要原因是全民阅读活动 应急广播工程等部分项目资金结转下年继续使用 支出具体情况如下 : 1 教育支出( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于山东省出版技工学校的支出, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中追加预算指标 万元, 用于无房职工一次性房补 国家职业中专免学费补贴 补发增资等 2 教育支出( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 高等职业教育 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于山东传媒职业学院的支出, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中追加中央预算指标用于现代职业教育质量提升计划 高校增资补助经费等支出 3 文化体育与传媒支出( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 行政运

24 行 ( 项 ) 支出 1716 万元, 主要用于山东省新闻出版广电局机关的基本支出, 比年初预算数增加 200 万元, 主要原因是落实国家增资政策, 调增补发工资 4 文化体育与传媒支出( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于图书交易博览会 职称评审等经常性综合业务支出, 比年初预算数减少 万元, 主要原因是落实中央厉行节约规定, 压缩经费开支 5 文化体育与传媒支出( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于山东省新闻出版广电局机关服务中心人员工资 日常公用及专项费用支出, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是落实国家增资政策, 调增补发工资 6 文化体育与传媒支出( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 广播 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于山东省新闻出版广电局莱阳转播台和山东省中波转播台管理中心人员工资 日常公用及专项费用支出, 与年初预算数基本持平 7 文化体育与传媒支出( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 电视 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于山东省新闻出版广电局泰山转播台 山东省新闻出版广电局沂山转播台 山东省新闻出版广电局蒙山转播台 山东省新闻出版广电局大泽山转播台 山东省新闻出版广电局昆嵛山转播台人员工资 日常公用及专项费用支出, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中追加预算指标用于中央广播电视数字化无线覆盖工

25 程 8 文化体育与传媒支出( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 其他广播影视 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于监测网运行维护 全省广播电视县级监测三期工程等支出, 比年初预算数减少 万元, 主要原因, 一是全民阅读活动 应急广播工程等部分项目资金结转下年继续使用, 二是压缩项目资金用于保障增资等基本支出需要 9 文化体育与传媒支出( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 137 万元, 主要用于新闻出版方面专项费用支出, 比年初预算数增加 20 万元, 主要原因是年中追加预算指标 20 万元用于 扫黄打非 重点案件办案补助支出 10 文化体育与传媒支出( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ) 支出 10 万元, 主要用于机关服务中心人员工资 日常公用及专项费用支出, 比年初预算数增加 10 万元, 主要原因是上年结转 10 万元 11 文化体育与传媒支出( 类 ) 新闻出版 ( 款 ) 其他新闻出版 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于扫黄打非 出版物审读等经常性业务支出, 与年初预算数基本持平 12 文化体育与传媒支出( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 宣传文化发展专项 ( 项 ) 支出 40 万元, 主要用于按照国家政策支持宣传文化单位发展的专项支出, 比年初预算数增加 40 万元, 主要原因是年中追加预算指标 40 万元用

26 于 纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年电影展映活动 支出 13 文化体育与传媒支出( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 文化产业发展专项 ( 项 ) 支出 400 万元, 主要用于支持文化产业发展专项支出, 比年初预算数增加 400 万元, 主要原因是年中追加预算指标 400 万元, 其中 : 电影连锁网点建设 200 万元 大型文献纪录片 根据地 摄制 200 万元 14 文化体育与传媒支出( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于中波转播台正常运转固定补助 专业技术人才知识更新等项目支出, 与年初预算数基本持平 15 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 495 万元, 主要用于行政单位离退休经费开支, 比年初预算数增加 180 万元, 主要原因是落实国家增资政策, 调增补发工资 16 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于事业单位离退休人员工资, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是决算填报时按会计制度规定的列支科目规范调整 17 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 ) 支出 2.50 万元, 主要用于抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性慰问金支出, 比年初预算数增加 2.50 万元, 主要原因是国家对抗战时期参加革命的人员给予补助

27 18 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 230 万元, 主要用于行政单位职工的医疗保险支出, 较年初预算数无变化 19 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 4 万元, 主要用于事业单位职工的医疗保险支出, 比年初预算数减少 14 万元, 主要原因是山东省新闻出版广电局机关服务中心决算时将事业单位职工的医疗保险支出合并放入文化体育与传媒支出 ( 类 ) 广播影视 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ) 社会保障缴费科目进行核算 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 3826 万元 ; 本年支出 3826 万元, 比年初预算数增加 3826 万元, 主要原因是年中追加中央补助我省国家电影事业发展专项资金收

28 支预算, 支出具体情况如下 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 资助国产影片放映 ( 项 ) 支出 700 万元, 主要用于国产影片放映奖励等, 比年初预算数增加 700 万元, 主要原因是年中追加国家影片放映奖励预算 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 资助城市影院 ( 项 ) 支出 3126 万元, 主要用于补贴县级城市数字影院建设 返还国家电影事业发展专项资金等, 比年初预算数增加 3126 万元, 主要原因是年中追加数字影院建设等预算 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明汇总 2015 年度山东省新闻出版广电局 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 万元 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 万元, 其中 : 政府采购货物金额 万元 政府采购工程金额 万元 政府采购服务金额 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 94.63%, 其中 : 授予小微企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 79.04% ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 71 辆, 其中,

29 公务用车 53 辆 特殊专业技术用车 2 辆 其他用车 16 辆, 其他用车主要是山东省新闻出版广电局机关 山东省新闻出版广电局机关服务中心和山东省新闻出版广电局沂山转播台等单位业务用车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 1 台 ( 套 ) ( 四 ) 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年山东省新闻出版广电局 三公 经费决算数为 万元 ( 含局机关及 15 个所属预算单位 ), 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 公务用车购置及运行维护费 万元, 公务接待费 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数减少 万元, 主要原因是落实中央的厉行节约规定 压缩公务用车购置及运行维护和公务接待费开支 按照规定进行公车改革等 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与预算基本持平, 公务用车购置及运行费减少 万元, 公务接待费减少 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照规定进行公车改革 落实中央厉行节约规定压缩公务用车运行维护费开支等 公务接待费减少的主要原因是落实中央厉行节约规定, 压缩公务接待费开支 2 三公 经费支出相关情况说明因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2015 年安排山东省新闻出版广电局机关等单位, 共计 5 个出国 ( 境 ) 团组,

30 8 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车运行维护费 万元 主要用于公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年山东省新闻出版广电局机关及局属预算单位开支运行维护费的公务用车保有量为 71 辆 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于山东省新闻出版广电局机关及局属单位接待有关部门 单位检查指导 考察调研 学习交流等支出, 以及接待进行影片审查的专家 进行设备安装及维修的工程师等支出, 共计接待 260 批次,3931 人次

31 第四部分 名词解释

32 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金

33 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用

34 车运行维护费以及其他费用等

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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