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1 广西壮族自治区 : 玉林师范学院 2016 年部门决算 1

2 目录 第一部分 : 玉林师范学院概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 : 玉林师范学院 2016 年部门决算报表表一 : 收入支出决算总表表二 : 收入决算表表三 : 支出决算表表四 : 财政拨款收入支出决算总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 : 玉林师范学院 2016 年度部门决算情况说明一 2016 年度收入支出决算总体情况 二 2016 年度一般公共预算支出决算情况 三 2016 年度政府性基金支出决算情况 四 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明 2

3 五 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 六 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3

4 第一部分 : 玉林师范学院概况 一 主要职能以培养本科层次的师范类教育人才为主, 适当培养专科层次的师范教育人才和非师范专业的人才 同时承担中 小学教师的继续教育培训任务 二 部门决算单位构成部门决算单位构成 : 玉林师范学院 4

5 第二部分 : 玉林师范学院 2016 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款 二 事业收入 一 一般公共服务支出 二 外交支出 三 事业单位经营收入 三 教育支出 四 其他收入 四 科学技术支出 4.00 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十九 住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 支出总计 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

6 表二 : 收入决算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 项目 科目名称 栏次 本年收入合计 1 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 高等教育 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出

7 208 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 7

8 表三 : 支出决算表 单位 : 万元 类 科目编码 款项 项目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 栏次 合计 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 高等教育 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出

9 208 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 公务员医疗补助 221 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况

10 项目 收入 行次 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 支出 金额项目行次合计 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 栏次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 16 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 17 3 三 教育支出 四 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 21 7 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十九 住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 合计 注 : 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 政府性基金预算财政拨款 10

11 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 科目编码 类款项 项目 单位 : 万元 合计 基本支出 项目支出 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 高等教育 科学技术支出 其他科学技术支出

12 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 12

13 经济分类科目编码 表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费 科目名称 金额 经济分类科目编码 公用经费 科目名称 单位 : 万元 301 工资福利支出 商品和服务支出 基本工资 办公费 津贴补贴 印刷费 奖金 手续费 其他社会保障缴费 水费 伙食补助费 电费 绩效工资 邮电费 机关事业单位基本养老保险缴费 金额 物业管理费 其他工资福利支出 差旅费 对个人和家庭的补助 维修 ( 护 ) 费 离休费 工会经费 生活补助 其他商品和服务支出 救济费 310 其他资本性支出 医疗费 房屋建筑物构建 助学金 住房公积金 对企事业单位的补贴 购房补贴 企业政策性补贴 其他对个人和家庭的补助支出 债务付息支出 国内债务付息 399 其他支出 赠与 人员经费合计 公用经费合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 13

14 表七 : 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位 : 万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国公务用车购置及运行费公务接 ( 境 ) 费小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 待费 ( 境 ) 费小计 因公出国公务用车购置及运行费公务接 公务用车购置费 公务用车运行费 待费 玉林师范学院没有在一般公共预算财政拨款中安排 三公 经费, 也没有安排支出, 故本表无数据 14

15 表八 : 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 : 万元 上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 类 款 项 玉林师范学院没有政府性基金收入, 故本表无数据 15

16 第三部分玉林师范学院 2016 年度 部门决算情况说明 一 2016 年度收入支出决算总体情况 ( 一 ) 收入总计 万元 1. 财政拨款收入 万元, 为自治区本级财政当年拨付的资金 2. 事业收入 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入 如 : 学生学费 短期培训经费等 3. 其他收入 万元, 为预算单位在 财政拨款收入 事业收入 经营收入 之外取得的收入 如 : 铺租收入等 4. 上年结转和结余 610 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 包括财政拨款结转和结余 ( 二 ) 支出总计 万元 包括 : 1. 教育支出 万元 : 主要用于教育方面的支出 2. 科学技术支出 4 万元 : 主要指财政在科学技术研究方面的专项支出 3. 社会保障和就业支出 万元 : 主要指死亡抚恤金等支出 4. 医疗卫生与计划生育 万元 : 主要用于职工医疗卫生方面的相关支出 16

17 5. 住房保障支出 万元 : 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金 提租补贴 购房补贴等住房改革方面的支出 6. 结余分配 0 万元, 为事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税等 7. 年末结转和结余 300 万元, 为本年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 主要包括财政拨款结转和结余 二 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况玉林师范学院 2016 年度一般公共预算支出 万元, 其中 : 基本支出 万元, 项目支出 万元 其中 : 教育支出 万元, 科学技术支出 4 万元, 社会保障和就业支出 万元, 医疗保障支出 万元, 住房保障支出 万元 三 2016 年度政府性基金支出决算情况玉林师范学院 2016 年度政府性基金支出 0 万元, 其中 : 基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元 四 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元, 其中人员经费 5673 万元, 主要包括 : 基本工资 万元 社会保障费 万元 养老保险缴费 万元 离休费 万元 生活补助 万元 医疗费 万元 助学金 万元 17

18 住房公积金 万元及其他对个人和家庭的补助支出 万元 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 万元 印刷费 万元 手续费 0.5 万元 水费 万元 电费 万元 物业管理费 400 万元 邮电费 万元 差旅费 300 万元 维修 ( 护 ) 费 500 万元 工会经费 万元及其他商品和服务支出 万元 五 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元 ; 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元 ; 公务接待费支出决算 0 万元 具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 全年使用财政拨款安排玉林师范学院机关 个所属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 0 个, 累计 0 人次 开支内容包括 : ( 二 ) 公务用车购置及运行费支出 0 万元 其中 : 公务用车购置支出 0 万元 公务用车运行支出 0 万元 主要用于机要文件交换 市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等 2016 年, 玉林师范学院 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 全年运行费支出 0 万元, 平均每辆 0 万元 ( 三 ) 公务接待费支出 0 万元 18

19 ( 四 ) 三公 经费 2016 年支出与年初预算数 上年数未增减 六 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 万元 政府采购服务支出 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 %, 其中 : 授予小微企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 % ( 二 ) 国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 18 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆 一般公务用车 18 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 1 台 ( 套 ) 19

20 第四部分名词解释一 财政拨款收入 : 指自治区财政部门当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 五 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 七 结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 八 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关 20

21 规定继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十一 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十二 三公 经费 : 纳入自治区财政预决算管理的 三公 经费, 是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十三 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 21

22 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 22

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