研究生导师 80 多名, 还聘请 100 多名国内知名专家 学者担任特聘教授 全职教授或兼职教授 学校具有 10 多年与德国梅泽堡应用技术大学等国外高校进行 跨国本科人才培养, 以及与德国 英国 挪威等境外高校联合培养硕士研究生的经验 学校目前拥有国家技术转移示范机构 1 个, 国家

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1 江苏理工学院 2016 年度部门预算公开第一部分江苏理工学院概况 一 主要职能江苏理工学院坐落在江南历史文化古城 美丽富饶的长三角腹地江苏省常州市 学校创建于 1984 年, 是以工为主, 理 经 管 艺 教 文 法等多学科协调发展, 具有鲜明特色的省属普通本科院校 学校以培养应用型本科人才和职教师资为主, 硕士专业学位研究生培养为辅,2008 年获得教育部本科教学工作水平评估优秀成绩 是江苏省人民政府决策咨询研究基地 全国职教师资培训重点建设基地 江苏省职业技术教育科学研究中心 江苏省高等职业教育教师培训中心 二 部门预算单位构成情况江苏理工学院有机械工程学院 电气信息工程学院 化学与环境工程学院 汽车与交通工程学院等 17 个二级教学单位, 设有职业教育研究院 资源循环研究院等 5 个科研单位, 还设有中国有色金属工业再生金属学院 港中旅酒店管理学院等多个行业学院 学校开设 56 个本科专业, 全日制在校学生近 人 现有教职工 1200 余人, 其中专任教师近 900 人, 具有高级职称 450 余人, 具有博士 硕士学位近 900 人 有多人享受国务院政府津贴, 或获全国优秀教师 江苏省先进工作者 江苏省优秀教育工作者和江苏省优秀科技工作者等荣誉称号, 有 70 多人次获批为江苏省 333 高层次人才培养工程中青年科学技术带头人 六大人才高峰培养人选和青蓝工程中青年学术带头人 学校有硕士

2 研究生导师 80 多名, 还聘请 100 多名国内知名专家 学者担任特聘教授 全职教授或兼职教授 学校具有 10 多年与德国梅泽堡应用技术大学等国外高校进行 跨国本科人才培养, 以及与德国 英国 挪威等境外高校联合培养硕士研究生的经验 学校目前拥有国家技术转移示范机构 1 个, 国家大学科技园分园 1 个, 国家级特色专业建设点 2 个, 省级品牌 重点专业 16 个, 省卓越工程师教育培养计划试点专业群 5 个, 省级高等教育人才培养模式创新实验基地 1 个, 省级高校实验 / 实践教学示范中心 ( 含建设点 )13 个, 省级优秀教学团队 2 个, 省级教学名师 2 人, 省级精品 ( 优秀 ) 课程 13 门 有省级重点学科 ( 培育点 )3 个 重点建设学科 2 个, 有省工程中心 省工程技术中心 省重点建设实验室 5 个, 省高校哲学社会科学重点研究基地培育点 1 个, 常州市高技术重点实验室 常州市工程技术中心 6 个以及与企业共建工程技术 ( 研究 ) 中心 40 多家 学校 2015 年末在职教职工人数为 1211 人, 其中专任教师 873 人 ( 包括其他专业技术岗人员 ); 年末离退休人数 311 人, 其中离休人员 4 人 2015 年末在校生总计 人, 其中研究生 136 人, 全日制本专科在校生人数为 人 ; 成人教育 ( 包括成教全日制 函授 夜大等 ) 学生人数为 人 三 2016 年度主要工作任务及目标 ( 一 ) 坚持科学谋划, 有序推进 八项工程 年度重点工程

3 1. 重点推进 立德树人, 成长成才 工程 2. 重点推进科技创新能力提升工程 3. 重点推进现代大学制度与管理改革创新工程 ( 二 ) 坚持改革创新, 力争在重要领域和关键环节取得突破 4. 编制实施 十三五 规划 5. 深化校院两级管理体制改革 6. 推进人事与分配制度改革 ( 三 ) 坚持固本强基, 确保专项工作取得扎实成效 7. 提升教育教学质量 8. 加强学科建设与研究生教育 9. 加强师资队伍建设 10. 拓展对外合作与交流 11. 强化职业教育和继续教育工作 12. 推进大学文化建设 13. 加强基础设施建设 14. 提升校园管理服务水平 ( 四 ) 坚持从严治党, 为学校改革发展提供坚强组织保证 15. 加强和改进宣传思想工作 16. 加强领导班子和干部队伍建设 17. 抓好基层党组织建设 18. 巩固拓展作风建设成果 19. 深化党风廉政建设

4 20. 凝聚各方力量推动学校发展 第二部分 江苏理工学院 2016 年度部门预算表 一 收入支出预算总表 公开表一 收入预算 2016 年度省级部门收入支出预算总表 支出预算 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目金额项目名称金额 一 财政拨款 24, 一 一般公共服务一 基本支出 36, 一般公共预算 24, 二 外交二 项目支出 8, 政府性基金预算二 财政专户管理资金 三 国防 13, 四 公共安全 三 单位预留机动 经费 三 其他资金 7, 五 教育 43, 六 科学技术七 文化体育与传媒八 社会保障和就业九 医疗卫生十 节能环保十一 城乡社区事务十二 农林水事务十三 交通运输十四 资源勘探电力信息等事务十五 商业服务业等事务十六 金融监管等事务支出十七 国土资源气象等事务十八 住房保障支出 2, 十九 粮油物资管理事务 二十 其他支出

5 当年收入小计 45, 当年支出小计 45, 四 上年结转资金 四 结转下年资金 收入合计 45, 支出合计 45, 二 收入预算总表 2016 年度省级部门收入预算总表 公开表二 项目名称 金额 一般公共预算资金 收入合计小计公共财政拨款 ( 补助 ) 资金专项收入 45, , , 政府性基金 财政专户管理资金 小计 专户管理教育收费 其他非税收入 13, , 其他资金 小计 事业收入 经营收入 7, , 其他收入 债务资金 ( 银行贷款 ) 4, 上年结转和结余资金 小计 其中 : 动用上年结转和结余资金

6 三 支出预算总表 2016 年度省级部门支出预算总表 公开表三 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 45, , , 四 财政拨款收入支出预算总表 2016 年度省级部门财政拨款收支预算总表 公开表四 收入预算 支出预算 项目名称 金额 项目名称 支出用途 金额 一 一般公共预算资金 24, 一 基本支出 20, 二 政府性基金预算 二 项目支出 4,157. 三 单位预留机动经费 收入合计 24, 支出合计 24,497.34

7 五 财政拨款支出预算表 公开表五 2016 年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表 科目编码 功能科目名称 金额 000 合计 24, 教育支出 24, 普通教育 24, 高等教育 24, 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 六 财政拨款基本支出预算表 2016 年度江苏省省级部门财政拨款基本支出预算表 公开表六 科目编码 科目名称 基本支出预算安排数 000 合计 20, 工资福利支出 15, 基本工资 4, 津贴补贴 社会保障缴费 1, 绩效工资 9, 商品和服务支出 2, 办公费 水费 电费 专用材料费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2, 离休费 退休费 1, 医疗费 提租补贴

8 七 省级部门政府性基金支出预算表 2016 年度省级部门政府性基金支出预算表 公开表七 科目代码科目名称金额 合计 0.00 八 一般公共预算支出预算表 2016 年度省级部门一般公共预算支出预算表 公开表八 科目代码 功能科目名称 金额 000 合计 24, 教育支出 24, 普通教育 24, 高等教育 24, 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 九 一般公共预算基本支出预算表 2016 年度省级部门一般公共预算基本支出预算表 公开表九 科目编码 经济科目名称 金额 000 合计 20, 工资福利支出 15, 基本工资 4, 津贴补贴 社会保障缴费 1, 绩效工资 9, 商品和服务支出 2, 办公费 水费 电费 专用材料费 工会经费 其他商品和服务支出

9 303 对个人和家庭的补助 2, 离休费 退休费 1, 医疗费 提租补贴 十 机关运行经费支出预算表 2016 年度省级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 公开表十 0 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 2016 年度省级部门一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费 支出预算表 公开表十一 三公经费 合计 小计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费公务用车购置公务用车运行维护费费 公务接待费 会议费 培训费 十二 政府采购支出决算表 2016 年度政府采购预算表 公开表十二部门 : 江苏理工学单位 : 万院元采购物品名采购组织形采购品目大类单位名称专项名称经济科目总计称式合计 货物 江苏理工学院 办公设备购办公设备购部门分散采家具用具置置购 专用设备购专用设备购其他专用设部门分散采置置备购

10 第三部分 江苏理工学院 2016 年度预算情况说明 一 收入支出总体情况说明 2016 年度收入 支出总计 万元, 与上年相比收 支总计各增加 万元, 增长 20.36% 主要原因是生均财政拨款增长及科研收入增长 后服公司收入纳入预算所致 其中 : ( 一 ) 收入总计 万元 包括 : 1. 财政拨款收入 万元, 为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 万元, 增长 % 主要原因是生均财政拨款及招生人数增长 2. 财政专户管理资金 万元, 主要为学生学费 住宿费收入 成交学费收入等 与上年相比增加 1057 万元, 增长 8.5 % 主要原因是学生增加所致 3. 其他资金 7950 万元, 与上年相比增加 3250 万元, 增长 % 主要原因是科研收入增加及后服公司收入纳入预算所致 ( 二 ) 支出总计 万元 包括 : 1. 教育 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于我校事业各项支出 与上年相比增加 万元, 增长 21.59% 主要原因是人员费用及学校内涵支出增加

11 2. 住房保障 ( 类 ) 支出 万元, 主要用于职工公积金与提租补贴 与上年相比增加 万元, 增长 3.59% 主要原因是人员的增加及基数的增长 二 收入预算情况说明本部门本年预算收入合计 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 %; 财政专户管理资金 万元, 占 29.36%; 其他资金 7950 万元, 占 17.31% 三 支出预算情况说明本部门本年支出预算合计 万元, 其中 : 教育支出 万元, 占 %; 住房保障支出 万元, 占 5.86 % 四 财政拨款收入支出预算总体情况说明本部门 2016 年度财政拨款收 支总决算 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 16.47%, 主要原因是招生人数及生均拨款的增加 五 财政拨款支出预算情况说明财政拨款支出预算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 本部门 2016 年财政拨款预算支出 万元, 占本年支出合计的 53.33% 与上年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 16.47% 主要原因是人员经费支出增加

12 ( 一 ) 教育支出 ( 类 ) 1. 普通教 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 预算支出为 万元, 与上年相比增加 万元, 主要原因是人员经费及内涵建设投入增加 ( 二 ) 住房保障支出 ( 类 ) 1. 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 预算支出为 万元, 比上年增加 万元, 主要原因为人员及计提基数增长 六 财政拨款基本支出预算情况说明本部门 2016 年度财政拨款预算支出 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 七 一般公共预算支出预算表情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支

13 出预算安排情况, 按政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 本部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 万元, 与上年相比增加 万元, 增长 16.47%, 主要是人员经费及内涵建设增长 八 一般公共预算基本支出预算表情况说明本部门 2016 年度一般公共预算基本支出 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 第四部分 名词解释 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 政府性基金预算安排的

14 财政拨款数二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要为教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 六 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目支出安排数等 七 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 八 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出

15 中的 商品和服务支出 经费

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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