3 平成 2 7 年度 石巻市各種会計補正予算説明書 ( 平成 27 年 6 月 8 日第 2 回定例会提出 )

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議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度 介護保険特別会計補正予算書 ( 第 4 号 ) 柏崎市

平 成 9年 度 ( 1997 年 度 )

1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入

H27.9月補正一般会計文言(2号)

3 ( 款 ) 歳 出 1 下水道費 ( 項 ) 1 管理費 款 項 科 目 目 千円 千円 千円 % 千円 1 下 水 道 費 2,258,042 2,086, , 使用料及び手数料 1,237,143 国庫支出金 64,151 都支出金 4,050 繰入金 224,44

議案第 27 号 ~ 議案第 42 号 平成 26 年度 いわき市歳入歳出決算書 福島県いわき市

平成12年3月議会提出

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳入歳出予算補正予定額各目明細書

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

第 115 号議案 平成 29 年度宍粟市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 29 年度宍粟市の一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 204,268 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳

国民健康保険事業特別会計 ( 単位千円 ) 費目本年度予算額 前年度との比較 増 減 本年度の財源内訳特定財源一般財源国 ( 県 ) 支出金地方債その他 特定財源の内訳 1 総務費 348,212 13,156 2, ,197 1 総務管理費 288,009 前年度比 13

Microsoft Word - 05.議案第○号.doc

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平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

< E338C8E95E290B3975C8E5A8E9197BF288B6389EF A322E32388F4390B32E786C73>

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳入歳出予定額各目明細書

財政事情の公表 1. 平成 29 年度普通会計決算状況 歳入歳出の状況 1 歳入 ( 単位 : 千円 %) 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,059,984 11, 地方譲与税 67, 利子割交付金 3,685 1,

第 2 章 1 水道事業 40

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入

市議第 58 号 平成 30 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 30 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 16,900,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

平成 2 3 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 予算に関する説明書

平成 31 年 (2019 年 )3 月 19 日滋賀県公報号外 (2) 1 平成 31 年 (2019 年 ) 3 月 1 9 日号外 ( 2 ) 火曜日県章毎週火 金曜 2 回発行 目 次 告示平成 30 年度滋賀県一般会計補正予算 ( 第 13 号 ) 等の要領 ( 財政課 )... 1 告

30年度財剎諸表å⁄ºå−ł.xlsx

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳出暫定予算予定額各目明細書                

市議第 72 号 平成 27 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 15,010,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

市議第 82 号 平成 28 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 28 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 17,508,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158,000 3,308,709,084 73,551,084 手数料収入 132,83

経済産業省所管 特別会計歳入歳出予定額各目明細書

特 51 1 総括 ( 歳入 ) 県営競輪事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 款本年度予算額前年度予算額 比 較 千円千円千円 1 収益事業収入 12,690,632 10,882,278 1,808,354 2 使 用 料 及 び 手 数 料 149, ,241 30,581 3

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

議案第 1 号 平成 30 年度 一般会計補正予算 ( 第 6 号 ) 橋本市

農林水産省所管 一般会計歳出予算補正各目明細書

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, ,008,672 15,6

法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 支 出

研究事業報告書ノンブル.indd

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法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

平成 29 年度一般会計 特別会計 決算の概要 東御市会計課

法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 767,681, ,289,801 67,391,51

農林水産省所管 一般会計歳出予算各目明細書

第 3 款民生費第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 目 本年度前年度比較 本年度の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他 1 社会福祉総 703, ,553 13, , ,215 1 報酬 128 人事秘書課 務費 ( 内訳 ) 2

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社会福祉法人ケアマキス 事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 収入 支出 収入 支出 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B

H25.3月末決算書H 作成(再修正)最終.xls

様式 -1 氾濫範囲図

31

議案第 59 号 平成 23 年度青梅市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書 -3-

新規文書2

施設名希望の里就労支援事業会計 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,0

研究者海外派遣基金補助金(研究者海外派遣基金)

平成21年度一般会計歳入事項別明細書

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法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 2,849,579,000 2,904,469,883 54,890,883 手数料収入 115,50

固定資産税 1 固定資産税の調定額調 区分構成比前年比構成比前年比 納税義務者数 ( 人 ) 課税標準額 法定未免満税点 法定以免上税点 計 合 年度平成 3 0 年度平成 2 9 年度 土地 5, % 99.8 % 6, % % 土 家 家屋 1,156

平成 30 年度 上川町補正予算 ( 平成 31 年 3 月補正 ) の概要 会計別の状況 会計名補正番号補正前予算額補正予算額補正後予算額備考 一般会計第 9 号 6,271, ,375 5,978,934 国民健康保険事業特別会計第 3 号 558,144 40, ,95

平成 28 年 11 月 8 日第 64 回中小企業退職金共済部会資料 4 独立行政法人勤労者退職金共済機構 平成 27 事業年度決算の概要

平成 29 年度環境省所管 一般会計歳出予算補正 ( 第 1 号 ) 各目明細書 196

平成 29 年度中津川市補正予算書 附 予算説明書 平成 30 年 3 月補正

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国会所管 一般会計歳出予算各目明細書

国会所管 一般会計歳出予算各目明細書

平成 29 年度 飯塚市公営企業会計決算資料 飯塚市水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 3~4P 5P 6P 飯塚市工業用水道事業会計 決算収支総括表 7P 飯塚市下水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 社会福祉法人名社会福祉法人武光福祉会 ( 単位 : 円 ) 事業活動による収支入支出収施設整備等による収支入支出収その他の活動による収支入支出至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0

名称未設定-4

平成 25 年 12 月 10 日有田町 平成 25 年度一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) の概要 ( 単位 : 千円 %) 12 月補正額 平成 25 年度 12 月補正後の予算額 平成 24 年度 12 月補正後の予算額 対前年度比較増減額増減率 134,770 9,161,030 8,83

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平成 30 年度当初予算の概要 袖ケ浦市

社会福祉法人北区社会事業協会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 生活保護事業収益 2

平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

目 次 津島市各会計歳入歳出予算一覧表 1 津島市一般会計予算 3 歳入歳出予算事項別明細書 11 1 総 括 2 歳 入 第 1 款市 税 14 第 2 款地方譲与税 16 第 3 款利子割交付金 16 第 4 款配当割交付金 16 第 5 款株式等譲渡所得割交付金 16 第 6 款地方消費税交付

1 総括 ( 歳入 ) 平成 27 年度栗原市一般会計予算に関する説明書歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額前年度予算額比較構成比 % 構成比 % 伸率 % 1 市 税 6,596, ,677, , 地方譲与税 4

2. 事業所 (1) 事業所数の推移 区分年平 総 数 第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 農林漁業 事業所数 従業者数 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 製造業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 運輸業 運輸業 郵便業 卸売 小売業 金融 保険業 不動産業 物品

入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名社会福祉法人燦燦会 ( 単位 : 円 ) 至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援

平成 30 年度環境省所管 一般会計歳出予算各目明細書 196

5 給与費明細書 1 特別職 区分職員数 給 報酬給料 期 末 手 当年間支給率 ( 月分 ) 人 千円 千円 千円 千円 長 等 与 通勤手当 本年度 議員 その他の特別職 計 長 等 前年度 議員 そ

平成 27(2015) 年度 款事業コード 議会費 総務費 区分要求額第 2 次査定第 3 次査定第 4 次査定第 5 次査定 事業名称 一般会計予算編成の推移 事業別 11 月 7 日 12 月 16 日 平成 27 年度当初予算額 平成 26 年度当初予算額 議員報酬費 231

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 1 町民税 区 節 金 説 ( 単位 : 千円 ) 1個人 2,049 2,116 67,2 1 現年課税分 2,020 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,000 円 調定見込額 55,020 千円 収入歩合 97

資金収支計算書 第一号第一様式 ( 第十七条第四項関係 ) ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 会費収入 5,730,000 5,166, ,80

97

Taro-H30説明書目次 (済)

平成 24 年度 決算参考資料 一般 特別会計決算収支の状況 1 特別会計歳出決算額の内訳 5 一般会計歳入決算額の内訳 2 主な財政指標 6 一般会計歳出決算額の内訳 ( 目的別 ) 3 市債の現在高 7 一般会計歳出決算額の内訳 ( 性質別 ) 4 基金の現在高 8 西宮市

第3表 繰越欠損金

自平成 28 年 4 月 1 日 至平成 29 年 3 月 31 日 決算報告書 社会福祉法人 崇徳会

病院別財務諸表等 平成 29 年度 ( 第 12 期事業年度 ) 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 地方独立行政法人大阪府立病院機構

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, ,

平成 28 年度 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 宇都宮市下水道事業会計決算書

資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位円 ) 収入の部 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000, ,179,

[ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 4,462,340 1 生活インフラ 国土保全 8,504,253 (2) 長期未払金 2 教育 7,655,763 1 物件の購入等 3 福祉 995,728 2 債務保証又は損失補償 4 環境衛

若あゆの会 第二号第四様式 ( 第二十三条第四項関係 ) 本部事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 就労支援事業収益 事業全般

決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな

2 歳入 ( 款 ) 1 市税 ( 項 ) 1 市民税 ( 単位 : 千円 ) 款項目項目名本年度前年度 節比較説明区分金額 1 市税 7,251,555 7,034, ,810 1 市民税 3,061,251 2,890, ,962 1 個人 2,508,821 2,424

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 1町民税 目本年度前年度比較 1個人 2,009,37 8 2,007,05 0 2, 現年課税分 1,983,44 6 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,500 円 調定見込額 64,190 千円 収入歩合 97.5% 収入

121025 資料4 国民年金保険料の後紊制度の実施状況等について

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防衛省所管 一般会計歳出予算各目明細書

24年度決算書表紙.pwd

Transcription:

3 平成 2 7 年度 石巻市各種会計補正予算説明書 ( 平成 27 年 6 月 8 日第 2 回定例会提出 )

1 一般会計 目 次 頁 5 市街地開発事業特別会計... 115 6 国民健康保険事業特別会計... 127 7 介護保険事業特別会計... 143 (1) 総括... 1 (2) 歳入... 4 10 款地 方 交 付 税... 4 14 款国 庫 支 出 金... 6 15 款県 支 出 金... 12 16 款財 産 収 入... 18 17 款寄 附 金... 20 18 款繰 入 金... 22 20 款諸 収 入... 24 21 款市 債... 26 (3) 歳出... 28 2 款総 務 費... 28 3 款民 生 費... 32 4 款衛 生 費... 40 6 款農 林 水 産 業 費... 42 7 款商 工 費... 46 8 款土 木 費... 48 9 款消 防 費... 56 10 款教 育 費... 58 11 款災 害 復 旧 費... 64 (4) 継続費に関する調書... 68 (5) 繰越明許費に関する調書... 72 (6) 債務負担行為に関する調書... 74 (7) 地方債に関する調書... 76 (8) 目的別 性質別補正予算調... 78 2 土地取得特別会計... 83 3 下水道事業特別会計... 95 4 漁業集落排水事業特別会計... 105

石巻市一般会計

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) 款 補正前の額 補 正 額 計 10 地方交付税 48,755,000 3,423,000 52,178,000 14 国庫支出金 20,299,076 3,327,468 23,626,544 15 県支出金 9,689,658 816,333 10,505,991 16 財産収入 1,734,551 453,123 2,187,674 17 寄附金 2 38,362 38,364 18 繰入金 136,928,111 7,360,598 144,288,709 20 諸収入 2,837,887 10,500 2,848,387 21 市債 16,360,600 440,600 15,920,000 歳入合計 258,217,357 14,988,784 273,206,141-1 - 一般会計

( 歳出 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 2 総務費 13,819,244 553,380 14,372,624 3 民生費 31,102,935 519,464 31,622,399 4 衛生費 12,979,741 4,000 12,983,741 6 農林水産業費 8,876,410 513,298 9,389,708 7 商工費 2,896,846 14,800 2,911,646 8 土木費 151,259,724 11,672,226 162,931,950 9 消防費 4,413,255 32,831 4,446,086 10 教育費 11,819,520 587,288 11,232,232 11 災害復旧費 12,459,400 2,266,073 14,725,473 32,173 76,000 69,851 375,356 364,434 120,490 28,500 26,085 36,955 3,500 500 162,400 133,284 16,500 84,768 116,346 6,000 3,840 4,960 1,844,779 31,800 6,901,694 2,893,953 6,261 14,927 11,643 100,313 4,132 460,400 3,486 34,193 1,023,995 466,666 775,412 歳出合計 258,217,357 14,988,784 273,206,141-2 - 3,327,468 816,333 440,600 7,104,651 4,180,932-3 - 一般会計

2 歳入 ( 款 ) 10 地方交付税 ( 項 ) 1 地方交付税 目 補正前の額補正額計 説 明 1 地方交付税 48,755,000 3,423,000 52,178,000 2 特別交付税 3,423,000 1 震災復興特別交付税 計 48,755,000 3,423,000 52,178,000-4 - - 5 - 一般会計

( 款 ) 14 国庫支出金 ( 項 ) 1 国庫負担金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 民生費国庫負担金 5,392,617 12,603 5,405,220 3 教育費国庫負担金 92,528 49,055 43,473 4 災害復旧費国庫負担金 8,318,213 1,011,073 9,329,286 1 社会福祉費 162 1 生活困窮者自立支援費負担金 ( 自立相談支援事業 ) 負担金 2 老人福祉費 12,441 1 低所得者保険料軽減負担金負担金 1 小学校費負 49,055 1 公立学校施設整備費負担金 ( 蛇田小学校屋内運動場改築事業 ) 担金 (1/2) 1 農林水産業 1,011,073 1 漁港施設災害復旧費負担金施設災害復旧費負担金 計 13,835,578 974,621 14,810,199-6 - - 7 - 一般会計

( 款 ) 14 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 総務費国庫補助金 180,389 61,747 242,136 2 民生費国庫補助金 196,501 322,257 518,758 4 農林水産業費国庫補助金 1,703,702 162,400 1,866,102 5 土木費国庫補助金 2,630,089 1,844,779 4,474,868 7 教育費国庫補助金 374,302 73,592 300,710 8 災害復旧費国庫補助金 1,146,105 12,922 1,159,027 1 総務管理費 61,747 1 社会保障 税番号制度システム整備費補助金 補助金 1 社会福祉費 261,820 1 臨時福祉給付金給付事業費補助金 (10/10) 210,000 補助金 2 臨時福祉給付金給付事務費補助金 (10/10) 51,820 2 児童福祉費 60,437 1 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 (10/10) 補助金 51,546 2 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 (10/10) 8,891 2 水産業費補 162,400 1 特定漁港漁場整備事業費補助金 助金 1 道路橋りょ 88,276 1 社会資本整備総合交付金 ( 丸井戸曽波神線道路改良事業費 ) う費補助金 (5.5/10) 18,528 2 防災 安全社会資本整備交付金 ( 中浦橋釜北橋線交差点改良事業 ) (5.5/10) 9,647 3 防災 安全社会資本整備交付金 ( 橋りょう点検事業 ) (5.5/10) 5,087 4 防災 安全社会資本整備交付金 ( 道路定期点検事業 ) (5.5/10) 5,088 5 防災 安全社会資本整備交付金 ( 金華山公園線災害防除事業 ) (5.5/10) 25,726 6 防災 安全社会資本整備交付金 ( 南経塚鹿又線道路改良事業 ) (5.5/10) 24,200 2 都市計画費 1,756,503 1 社会資本整備総合交付金 ( 総合運動公園整備事業 )(1/2) 補助金 801,865 2 社会資本整備総合交付金 ( 被災市街地再開発事業 )(10/10) 8,775 3 社会資本整備総合交付金 ( 釜大街道線街路整備事業 ) (5.5/10) 945,863 1 小学校費補 73,592 1 学校施設環境改善交付金 ( 蛇田小学校屋内運動場改築事業 ) 助金 (1/3) 2 その他公共 12,922 1 消防防災施設災害復旧費補助金施設 公用施設災害復旧費補助金 計 6,418,241 2,330,513 8,748,754-8 - - 9 - 一般会計

( 款 ) 14 国庫支出金 ( 項 ) 3 国庫委託金 目 補正前の額補正額計 説 明 4 教育費委託金 0 22,334 22,334 1 教育総務費 22,334 1 緊急スクールカウンセラー等派遣事業費委託金委託金 計 45,257 22,334 67,591-10 - - 11 - 一般会計

( 款 ) 15 県支出金 ( 項 ) 1 県負担金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 民生費県負担金 2,561,093 6,220 2,567,313 2 老人福祉費 6,220 1 低所得者保険料軽減負担金負担金 計 2,577,203 6,220 2,583,423-12 - - 13 - 一般会計

( 款 ) 15 県支出金 ( 項 ) 2 県補助金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 総務費県補助金 7,397 76,000 83,397 2 民生費県補助金 1,177,927 117,770 1,295,697 5 農林水産業費県補助金 1,009,599 126,109 1,135,708 6 商工費県補助金 8,735 6,000 14,735 8 消防費県補助金 29,903 6,261 36,164 10 災害復旧費県補助金 602,880 466,666 1,069,546 1 総務管理費 76,000 1 被災地域交流拠点施設整備事業費補助金 補助金 3 児童福祉費 117,770 1 子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金 112,270 補助金 2 地域少子化対策強化交付金 5,500 1 農業費補助 38,613 1 強い農業づくり交付金 36,667 金 2 多面的機能支払推進交付金 1,946 3 水産業費補 87,496 1 農山漁村地域整備交付金 ( 長渡漁港整備事業 ) 助金 1 商工費補助 6,000 1 商店街再生加速化支援事業費補助金金 1 消防費補助 6,261 1 広報 安全対策交付金金 1 農林水産業 466,666 1 水産業施設災害復旧費補助金施設災害復旧費補助金 計 5,776,380 798,806 6,575,186-14 - - 15 - 一般会計

( 款 ) 15 県支出金 ( 項 ) 3 県委託金 目 補正前の額補正額計 説 明 2 農林水産業費委託金 837 7,175 8,012 5 教育費委託金 65,718 4,132 69,850 2 農業費委託 7,175 1 ほ場整備換地業務委託金 金 1 教育総務費 4,132 1 防災教育推進協力校事業費委託金 250 委託金 2 インクルーシブ教育システム構築モデル事業費委託金 2,382 3 実践的安全教育総合支援事業費委託金 1,500 計 1,336,075 11,307 1,347,382-16 - - 17 - 一般会計

( 款 ) 16 財産収入 ( 項 ) 2 財産売払収入 目 補正前の額補正額計 説 明 1 不動産売払収入 1,487,024 453,123 1,940,147 1 土地売払収 453,123 入 計 1,535,165 453,123 1,988,288-18 - - 19 - 一般会計

( 款 ) 17 寄附金 ( 項 ) 1 寄附金 目 補正前の額補正額計 説 明 2 総務費寄附金 1 33,463 33,464 3 教育費寄附金 0 3,486 3,486 4 災害復旧費寄附金 0 1,413 1,413 1 総務管理費 33,463 1 がんばる石巻応援寄附金寄附金 1 教育総務費 3,486 1 奨学資金費寄附金寄附金 1 災害復旧費 1,413 寄附金 計 2 38,362 38,364-20 - - 21 - 一般会計

( 款 ) 18 繰入金 ( 項 ) 1 基金繰入金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 財政調整基金繰入金 4,123,962 756,519 4,880,481 8 震災復興基金繰入金 13,501,305 335,488 13,836,793 9 東日本大震災復興交付金基金繰入金 117,044,403 6,268,591 123,312,994 1 財政調整基 756,519 金繰入金 1 震災復興基 335,488 金繰入金 1 東日本大震 6,268,591 災復興交付金基金繰入金 計 136,533,179 7,360,598 143,893,777-22 - - 23 - 一般会計

( 款 ) 20 諸収入 ( 項 ) 4 雑入 目 補正前の額補正額計 説 明 3 雑入 1,182,282 10,500 1,192,782 1 総務管理費 8,500 1 コミュニティ助成事業助成金 ( 一般コミュニティ事業分 ) 雑入 18 消防費雑入 2,000 1 コミュニティ助成事業助成金 ( 地域防災組織育成事業分 ) 計 1,182,301 10,500 1,192,801-24 - - 25 - 一般会計

( 款 ) 21 市債 ( 項 ) 1 市債 目 補正前の額補正額計 説 明 2 民生債 180,500 28,500 152,000 4 農林水産業債 41,900 16,500 58,400 5 土木債 7,669,300 31,800 7,701,100 7 教育債 2,570,800 460,400 2,110,400 1 児童福祉債 28,500 1 放課後児童クラブ室建設事業債 3 水産業債 16,500 1 漁港海岸施設整備事業債 1 道路橋りょ 31,800 1 道路新設改良事業債 う債 2 小学校債 583,900 1 小学校施設整備事業債 6 保健体育債 123,500 1 保健体育施設整備事業債 計 16,360,600 440,600 15,920,000-26 - - 27 - 一般会計

3 歳出 ( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 1 一般管理 3,448,400 14,306 3,462,706 14,306 費 14,306 6 企画費 367,694 15,000 382,694 15,000 15,000 7 地域振興 181,811 10,100 191,911 8,500 1,600 費 諸収入 1,600 8,500 15 電子計算 601,353 259,610 860,963 32,173 227,437 費 国庫支出金 227,437 32,173 22 がんばる 73 33,463 33,536 33,463 石巻応援 寄附金 基金費 33,463 23 震災復興 461,653 1,413 463,066 1,413 基金費 1,413 26 諸費 265,625 136,000 401,625 136,000 132,300 3,700 27 東日本大 5,888,328 83,488 5,971,816 76,000 27,888 20,400 震災関係 5,500 費 県支出金 繰入金 25,900 76,000 27,888-28 - 説明 4 共済費 822 1 社会保障 税番号制度関係費 14,306 4 共済費 (822) 7 賃金 5,239 賃金共済費 822 7 賃金 (5,239) 11 需用費 45 11 需用費 (45) 12 役務費 (5,900) 12 役務費 5,900 18 備品購入費 (2,300) 庁用器具費 2,300 18 備品購入費 2,300 13 委託料 15,000 1 がんばる石巻応援寄附関係費 15,000 13 委託料 (15,000) ふるさと納税受付等業務委託料 15,000 19 負担金 補 10,100 1 市民協働推進費 10,100 助及び交付 19 負担金 補助及び交付金 (10,100) 金 集会所建設費補助金 800 コミュニティ助成金 ( 一般コミュニティ事業分 ) 8,500 ベガルタ仙台レディース交流事業負担金 800 13 委託料 253,000 1 電子計算処理費 259,610 13 委託料 (253,000) 14 使用料及び 6,610 情報システム構築等業務委託料 253,000 賃借料 14 使用料及び賃借料 (6,610) パーソナルコンピューター借上料 6,610 25 積立金 33,463 1 がんばる石巻応援基金費 33,463 25 積立金 (33,463) 25 積立金 1,413 1 震災復興基金費 1,413 25 積立金 (1,413) 11 需用費 120 1 国県補助金等精算還付金 132,300 23 償還金 利子及び割引料 (132,300) 13 委託料 3,580 過誤納金返還金 87,500 返還加算金 44,800 23 償還金 利 132,300 2 防犯関係費 3,700 子及び割引 11 需用費 (120) 料 13 委託料 (3,580) 防犯カメラ機械警備業務委託料 3,580 13 委託料 5,500 1 復興まちづくり情報交流館運営費 5,500 13 委託料 (5,500) 19 負担金 補 77,988 復興まちづくり情報交流館指定管理料 5,500 助及び交付 2 地域コミュニティ再生関係費 77,988 金 19 負担金 補助及び交付金 (77,988) - 29 - 一般会計

( 款 ) 2 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 目補正前の額補正額計 27 東日本大震災関係費 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 説明 集会所建設費補助金 1,988 被災地域交流拠点施設整備事業費補助金 76,000 計 12,469,429 553,380 13,022,809 108,173 69,851 375,356-30 - - 31 - 一般会計

( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 1 社会福祉費 目補正前の額補正額計 1 社会福祉 574,147 0 574,147 2,416 2,416 総務費 国庫支出金 2,416 2,416 3 障害者福 96,509 0 96,509 4,843 4,843 祉費 国庫支出金 4,843 4,843 10 国民健康 1,492,456 6,971 1,499,427 5,047 1,924 保険事業 国庫支出金 1,924 対策費 5,047 14 東日本大 9,794 34,780 44,574 26,085 8,695 震災関係 繰入金 8,695 費 26,085 15 臨時福祉 0 261,820 261,820 261,820 給付金給 国庫支出金 付事業費 261,820 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 1 社会福祉総務職員人件費財源振替 1 障害者福祉費財源振替 説明 28 繰出金 6,971 1 国民健康保険事業対策費 6,971 28 繰出金 (6,971) 17 公有財産購 3,460 1 ささえあいセンター建設事業費 34,780 入費 17 公有財産購入費 (3,460) 用地購入費 3,460 22 補償 補填 31,320 22 補償 補填及び賠償金 (31,320) 及び賠償金 物件移転補償金 31,320 3 職員手当等 950 1 臨時福祉給付金給付事業費 261,820 3 職員手当等 (950) 11 需用費 600 一般職手当 950 11 需用費 (600) 12 役務費 9,720 12 役務費 (9,720) 13 委託料 (40,550) 13 委託料 40,550 電話受付窓口運営業務委託料 13,110 データ入力等業務委託料 3,270 19 負担金 補 210,000 臨時福祉給付金給付システム改修業務委託料 24,170 助及び交付 19 負担金 補助及び交付金 (210,000) 金 臨時福祉給付金 210,000 計 5,771,922 303,571 6,075,493 274,126 26,085 3,360-32 - - 33 - 一般会計

( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 2 老人福祉費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 7 介護保険 1,997,061 24,883 2,021,944 24,356 527 事業対策 国庫支出金 527 費 18,136 県支出金 6,220 8 後期高齢 2,070,703 0 2,070,703 2,185 2,185 者事業対 国庫支出金 2,185 策費 2,185 28 繰出金 24,883 1 介護保険事業対策費 24,883 28 繰出金 (24,883) 1 後期高齢者医療対策費財源振替 説明 計 4,892,263 24,883 4,917,146 26,541 1,658-34 - - 35 - 一般会計

- 35 - 一般会計 ( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 3 児童福祉費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 1 児童福祉 2,513,679 126,304 2,639,983 121,473 4,831 総務費 県支出金 14,034 112,270 国庫支出金 972 972 国庫支出金 6,231 6,231 県支出金 2,000 2,000 10 放課後児 401,337 0 401,337 28,500 28,500 童クラブ 28,500 28,500 費 16 子育て世 0 64,382 64,382 60,437 3,945 帯臨時特 国庫支出金 3,945 例給付金 60,437 給付事業費 説明 19 負担金 補 126,304 1 民間保育所助成費 126,304 助及び交付 19 負担金 補助及び交付金 (126,304) 金 民間保育所運営費等補助金 126,304 2 児童扶養手当支給事務費財源振替 3 児童手当支給事務費財源振替 4 子ども 子育て支援事業計画推進費財源振替 14 使用料及び 30,000 1 放課後児童クラブ施設整備事業費 賃借料 財源振替 14 使用料及び賃借料 (30,000) 15 工事請負費 30,000 放課後児童クラブ施設借上料 30,000 15 工事請負費 ( 30,000) 放課後児童クラブ設置工事 一式 30,000 3 職員手当等 600 1 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 64,382 3 職員手当等 (600) 4 共済費 230 一般職手当 600 4 共済費 (230) 7 賃金 1,424 賃金共済費 230 7 賃金 (1,424) 11 需用費 182 11 需用費 (182) 12 役務費 (3,600) 12 役務費 3,600 13 委託料 (6,800) 子育て世帯臨時特例給付金給付システム改修業務委託料 13 委託料 6,800 5,500 申請書作成等業務委託料 1,300 19 負担金 補 51,546 19 負担金 補助及び交付金 (51,546) 助及び交付 子育て世帯臨時特例給付金 51,546 金 計 7,055,133 190,686 7,245,819 181,910 28,500 37,276-36 - - 37 - 一般会計

( 款 ) 3 民生費 ( 項 ) 4 生活保護費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 1 生活保護 131,868 324 132,192 2,347 2,023 総務費 国庫支出金 2,023 2,347 説明 18 備品購入費 324 1 生活保護事務費 324 18 備品購入費 (324) システム改修備品購入費 324 計 2,542,975 324 2,543,299 2,347 2,023-38 - - 39 - 一般会計

( 款 ) 4 衛生費 ( 項 ) 1 保健衛生費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 1 保健衛生 1,417,019 4,000 1,421,019 3,500 500 総務費 500 県支出金 3,500 地方債 その他 一般財源 説明 13 委託料 3,500 1 医療対策費 500 14 使用料及び賃借料 (500) 14 使用料及び 500 自動体外式除細動器借上料 500 賃借料 2 母子保健事業費 3,500 13 委託料 (3,500) 父子手帳作成業務委託料 3,500 計 9,346,723 4,000 9,350,723 3,500 500-40 - - 41 - 一般会計

( 款 ) 6 農林水産業費 ( 項 ) 1 農業費 目補正前の額補正額計 3 農業振興 269,841 36,667 306,508 36,667 費 県支出金 36,667 5 農地費 280,127 1,946 282,073 1,946 県支出金 1,946 9 東日本大 841,654 7,175 848,829 7,175 震災関係 県支出金 費 7,175 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 説明 19 負担金 補 36,667 1 農業振興対策費 36,667 助及び交付 19 負担金 補助及び交付金 (36,667) 金 強い農業づくり交付金 36,667 4 共済費 153 1 土地改良事業関係助成費 1,946 4 共済費 (153) 7 賃金 1,093 賃金共済費 153 7 賃金 (1,093) 11 需用費 700 11 需用費 (700) 8 報償費 704 1 農業復興推進費 7,175 8 報償費 (704) 11 需用費 331 報償金 704 11 需用費 (331) 12 役務費 40 12 役務費 (40) 13 委託料 (6,100) 13 委託料 6,100 換地設計等業務委託料 6,100 計 1,909,636 45,788 1,955,424 45,788-42 - - 43 - 一般会計

- 43 - 一般会計 ( 款 ) 6 農林水産業費 ( 項 ) 3 水産業費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 5 東日本大 6,277,980 467,510 6,745,490 249,896 16,500 84,768 116,346 震災関係 繰入金 費 50,000 繰入金 8,692 34,768 県支出金 16,500 1,804 87,496 国庫支出金 95,850 162,400 10,000 説明 15 工事請負費 346,910 1 水産業復興対策費 50,000 19 負担金 補助及び交付金 (50,000) 17 公有財産購 5,600 水産加工業従業員宿舎整備事業費補助金 50,000 入費 2 漁港施設機能強化事業費 43,460 15 工事請負費 (43,460) 19 負担金 補 50,000 避難誘導施設整備工事 一式 43,460 助及び交付 3 長渡漁港農山漁村地域整備事業費 105,800 金 15 工事請負費 (105,800) 長渡漁港防波堤工事 一式 105,800 22 補償 補填 55,000 4 石巻漁港荷捌き所施設整備事業費 258,250 及び賠償金 15 工事請負費 (197,650) 荷捌き所施設建設工事 一式 197,650 28 繰出金 10,000 17 公有財産購入費 (5,600) 用地購入費 5,600 22 補償 補填及び賠償金 (55,000) 物件移転補償金 55,000 5 漁業集落排水事業特別会計繰出金 ( 東日本大震災関係分 ) 10,000 28 繰出金 (10,000) 計 6,767,003 467,510 7,234,513 249,896 16,500 84,768 116,346-44 - - 45 - 一般会計

( 款 ) 7 商工費 ( 項 ) 1 商工費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 2 商工業振 47,861 10,000 57,861 6,000 4,000 興費 県支出金 4,000 6,000 4 東日本大 2,449,012 4,800 2,453,812 3,840 960 震災関係 繰入金 960 費 3,840 説明 19 負担金 補 10,000 1 商工業振興対策費 10,000 助及び交付 19 負担金 補助及び交付金 (10,000) 金 商店街再生加速化支援事業費補助金 10,000 13 委託料 4,800 1 観光物産復興対策費 4,800 13 委託料 (4,800) 仮設駐車場整備業務委託料 4,800 計 2,896,846 14,800 2,911,646 6,000 3,840 4,960-46 - - 47 - 一般会計

( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 2 道路橋りょう費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 3 橋りょう 400 18,600 19,000 10,175 8,425 維持費 国庫支出金 8,425 10,175 4 道路新設 282,546 75,000 357,546 49,926 23,800 1,274 改良費 国庫支出金 22,600 1,200 24,200 国庫支出金 1,200 74 25,726 8 東日本大 1,502,892 51,788 1,554,680 28,175 8,000 15,613 震災関係 国庫支出金 15,160 費 18,528 国庫支出金 8,000 453 9,647 説明 13 委託料 18,600 1 橋りょう管理費 18,600 13 委託料 (18,600) 測量調査設計業務委託料 9,300 橋りょう点検業務委託料 9,300 15 工事請負費 70,000 1 南経塚鹿又線道路改良事業費 48,000 15 工事請負費 (43,000) 19 負担金 補 5,000 道路改良工事 一式 43,000 助及び交付 19 負担金 補助及び交付金 (5,000) 金 電力柱等移設費負担金 5,000 2 金華山公園線災害防除事業費 27,000 15 工事請負費 (27,000) 道路改良工事 一式 27,000 13 委託料 10,500 1 丸井戸曽波神線道路改良事業費 33,688 19 負担金 補助及び交付金 (33,688) 17 公有財産購 7,600 丸井戸曽波神線道路改良事業負担金 33,688 入費 2 中浦橋釜北橋線交差点改良事業費 18,100 13 委託料 (10,500) 19 負担金 補 33,688 測量調査設計業務委託料 10,500 助及び交付 17 公有財産購入費 (7,600) 金 用地購入費 7,600 計 2,619,726 145,388 2,765,114 88,276 31,800 25,312-48 - - 49 - 一般会計

( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 3 河川費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 3 東日本大 301,700 10,000 311,700 10,000 震災関係 繰入金 費 10,000 一般財源 説明 13 委託料 10,000 1 市街地防災施設堤防活用整備事業費 10,000 13 委託料 (10,000) 実施設計業務委託料 10,000 計 366,893 10,000 376,893 10,000-50 - - 51 - 一般会計

- 51 - 一般会計 ( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 5 都市計画費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 7 東日本大 51,792,566 4,323,975 56,116,541 1,756,503 541,299 2,026,173 震災関係 国庫支出金 費 8,775 247,000 92,000 繰入金 900 1,800 国庫支出金 806,565 801,865 繰入金 4,131 14,139 国庫支出金 804,137 945,863 繰入金 71,440 525,360 説明 11 需用費 1,000 1 被災市街地再開発事業費 8,775 19 負担金 補助及び交付金 (8,775) 13 委託料 671,730 市街地再開発事業費補助金 8,775 2 市街地開発事業特別会計繰出金 247,000 15 工事請負費 1,603,730 28 繰出金 (247,000) 3 復興街路整備関係費 92,000 17 公有財産購 296,180 13 委託料 (92,000) 入費 用地補償総合技術業務委託料 92,000 4 防災緑地 1 号整備事業費 2,700 19 負担金 補 11,475 19 負担金 補助及び交付金 (2,700) 助及び交付 公共施設管理者負担金 2,700 金 5 総合運動公園整備事業費 1,608,430 11 需用費 (1,000) 22 補償 補填 1,492,860 13 委託料 (3,700) 及び賠償金 事業認可変更業務委託料 3,700 15 工事請負費 (1,603,730) 28 繰出金 247,000 公園施設整備工事 一式 1,603,730 6 津波復興拠点整備事業費 18,270 13 委託料 (8,830) 実施設計業務委託料 8,830 17 公有財産購入費 (180) 用地購入費 180 22 補償 補填及び賠償金 (9,260) 物件移転補償金 9,260 7 釜大街道線街路整備事業費 1,750,000 13 委託料 (210,000) 調査設計等業務委託料 210,000 17 公有財産購入費 (296,000) 用地購入費 296,000 22 補償 補填及び賠償金 (1,244,000) 物件移転補償金 1,244,000 8 低平地整備事業費 596,800 13 委託料 (357,200) 実施設計業務委託料 357,200 22 補償 補填及び賠償金 (239,600) 物件移転補償金 239,600 計 55,391,345 4,323,975 59,715,320 1,756,503 541,299 2,026,173-52 - - 53 - 一般会計

( 款 ) 8 土木費 ( 項 ) 6 住宅費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 3 東日本大 91,898,724 7,192,863 99,091,587 6,350,395 842,468 震災関係 財産収入 842,468 費 453,123 繰入金 5,897,272 説明 17 公有財産購 7,192,863 1 防災集団移転促進事業費 7,192,863 入費 17 公有財産購入費 (7,192,863) 用地購入費 7,192,863 計 92,404,036 7,192,863 99,596,899 6,350,395 842,468-54 - - 55 - 一般会計

- 55 - 一般会計 ( 款 ) 9 消防費 ( 項 ) 1 消防費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 5 災害対策 214,808 8,261 223,069 6,261 2,000 費 諸収入 2,000 県支出金 6,261 地方債 その他 一般財源 6 東日本大 987,777 24,570 1,012,347 12,927 11,643 震災関係 繰入金 費 8,000 10,000 繰入金 1,643 4,927 説明 11 需用費 2,400 1 防災推進費 2,000 19 負担金 補助及び交付金 (2,000) 13 委託料 3,861 コミュニティ助成金 ( 地域防災組織育成事業分 ) 2,000 19 負担金 補 2,000 2 屋内退避施設管理費 6,261 助及び交付 11 需用費 (2,400) 金 13 委託料 (3,861) 屋内退避施設維持管理等業務委託料 2,768 自家用電気工作物保守点検業務委託料 1,093 17 公有財産購 1,390 1 ( 仮称 ) 女川消防署牡鹿出張所建設事業費 8,000 入費 18 備品購入費 (8,000) 庁用器具費 8,000 18 備品購入費 8,000 2 震災対策機能強化費 10,000 19 負担金 補助及び交付金 (10,000) 19 負担金 補 10,000 民間避難生活避難所緊急危険箇所復旧費補助金 助及び交付 10,000 金 3 防災センター建設事業費 6,570 17 公有財産購入費 (1,390) 22 補償 補填 5,180 用地購入費 1,390 及び賠償金 22 補償 補填及び賠償金 (5,180) 物件移転補償金 5,180 計 4,413,255 32,831 4,446,086 6,261 14,927 11,643-56 - - 57 - 一般会計

( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 1 教育総務費 目補正前の額補正額計 3 教育指導 279,785 4,132 283,917 4,132 奨励費 県支出金 2,382 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 県支出金 250 県支出金 1,500 地方債 その他 6 奨学資金 260 3,486 3,746 3,486 基金費 寄附金 3,486 7 東日本大 50,081 22,334 72,415 22,334 震災関係 国庫支出金 費 22,334 一般財源 説明 8 報償費 189 1 特別支援教育事業費 2,382 11 需用費 (1,082) 9 旅費 292 18 備品購入費 (1,300) 庁用器具費 1,300 11 需用費 1,513 2 防災教育推進協力校事業費 250 8 報償費 (27) 12 役務費 15 講師謝礼金 27 9 旅費 (125) 18 備品購入費 2,123 11 需用費 (87) 12 役務費 (11) 3 実践的安全教育総合支援事業費 1,500 8 報償費 (162) 講師謝礼金 162 9 旅費 (167) 11 需用費 (344) 12 役務費 (4) 18 備品購入費 (823) 教用器具費 823 25 積立金 3,486 1 奨学資金基金費 3,486 25 積立金 (3,486) 11 需用費 16 1 緊急スクールカウンセラー等派遣事業費 22,334 11 需用費 (16) 13 委託料 22,292 13 委託料 (22,292) 緊急スクールカウンセラー等派遣業務委託料 22,292 14 使用料及び 26 14 使用料及び賃借料 (26) 賃借料 会場借上料 26 計 864,865 29,952 894,817 26,466 3,486-58 - - 59 - 一般会計

( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 2 小学校費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 4 東日本大 2,399,424 747,240 1,652,184 122,647 583,900 40,693 震災関係 国庫支出金 583,900 40,693 費 122,647 説明 13 委託料 16,240 1 蛇田小学校屋内運動場改築事業費 747,240 13 委託料 ( 16,240) 15 工事請負費 721,000 工事監理業務委託料 16,240 15 工事請負費 ( 721,000) 18 備品購入費 10,000 屋内運動場改築工事 一式 721,000 18 備品購入費 ( 10,000) 庁用器具費 10,000 計 3,841,092 747,240 3,093,852 122,647 583,900 40,693-60 - - 61 - 一般会計

( 款 ) 10 教育費 ( 項 ) 7 保健体育費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 5 総合運動 53,138 130,000 183,138 123,500 6,500 公園費 123,500 6,500 説明 15 工事請負費 130,000 1 総合運動公園管理費 130,000 15 工事請負費 (130,000) 石巻フットボール場改修工事 一式 130,000 計 2,646,990 130,000 2,776,990 123,500 6,500-62 - - 63 - 一般会計

( 款 ) 11 災害復旧費 ( 項 ) 2 農林水産業施設災害復旧費 目補正前の額補正額計 2 漁港施設 6,182,554 1,011,073 7,193,627 1,011,073 災害復旧 国庫支出金 費 1,011,073 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 3 水産業施 993,100 756,000 1,749,100 466,666 289,334 設災害復 県支出金 289,334 旧費 466,666 説明 15 工事請負費 1,011,073 1 漁港災害復旧費 1,011,073 15 工事請負費 (1,011,073) 漁港施設災害復旧工事 一式 1,011,073 15 工事請負費 756,000 1 水産業施設災害復旧費 756,000 15 工事請負費 (756,000) 水産加工団地共同排水処理施設災害復旧工事 一式 756,000 計 7,175,731 1,767,073 8,942,804 1,477,739 289,334-64 - - 65 - 一般会計

( 款 ) 11 災害復旧費 ( 項 ) 5 その他公共施設 公用施設災害復旧費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 一般財源 1 その他公 1,381,431 34,000 1,415,431 12,922 21,078 用施設災 国庫支出金 21,078 害復旧費 12,922 2 その他公 0 465,000 465,000 465,000 共施設災 465,000 害復旧費 説明 13 委託料 8,000 1 消防施設等災害復旧費 34,000 13 委託料 (8,000) 15 工事請負費 26,000 工事監理業務委託料 8,000 15 工事請負費 (26,000) 消防庁舎災害復旧工事 一式 26,000 13 委託料 13,000 1 金華山休憩所災害復旧費 465,000 13 委託料 (13,000) 14 使用料及び 1,400 工事監理業務委託料 13,000 賃借料 14 使用料及び賃借料 (1,400) 船舶借上料 1,400 15 工事請負費 450,600 15 工事請負費 (450,600) 金華山休憩所災害復旧工事 一式 450,600 計 1,381,431 499,000 1,880,431 12,922 486,078-66 - - 67 - 一般会計

継続費についての前々年度末までの支出額 見込み及び当該年度以降の支出予定額 前年度末までの支出額又は支出額の 並びに事業の進捗状況等に関する調書 1 追加 款項事業名 年度 全体計画左の財源内訳年割額特定財源国県支出金地方債その他 一般財源 前々年度末前 年 度 末当 該 年 度当該年度末まで翌年度以降継続費の総額 までの支出 に 対 す る までの支出額 ( 見込 ) 額支出予定額の支出予定額支出予定額進捗率 ( % ) 10 2 蛇田小学校 平成 教育費 小学校費 屋内運動場 改築事業 27 年度平成 315,960 41,574 260,600 13,786 315,960 315,960 30.0 28 年度 737,240 128,013 578,700 30,527 737,240 70.0 計 1,053,200 169,587 839,300 44,313 315,960 315,960 737,240 100.0-68 - - 69 -

継続費についての前々年度末までの支出額 前年度末までの支出額又は支出額の 見込み及び当該年度以降の支出予定額 並びに事業の進捗状況等に関する調書 2 変更 款項事業名 6 3 農林水産業費 水産業費 石巻漁港荷 捌き所施設 整備事業 年度平成 25 年度平成 26 年度 全 体 計 画 左 の 財 源 内 訳 区分 年 割 額 特 定 財 源 一般財源国県地方債その他支出金 補正前 5,945,000 3,963,000 1,982,000 補正後 5,945,000 3,963,000 1,982,000 補正前 11,229,000 7,177,000 4,052,000 補正後 11,229,000 7,177,000 4,052,000 前々年度末前 年 度 末当 該 年 度当該年度末まで翌年度以降継続費の総額 までの支出 に 対 す る までの支出額 ( 見込 ) 額支出予定額の支出予定額支出予定額進捗率 ( % ) 1,575,000 1,575,000 1,575,000 8.1 11,249,000 11,249,000 57.5 平成 27 年度 補正前 2,180,000 1,453,000 727,000 補正後 2,377,650 1,682,000 695,650 6,727,650 6,727,650 34.4 計 補正前 19,354,000 12,593,000 6,761,000 補正後 19,551,650 12,822,000 6,729,650 1,575,000 12,824,000 6,727,650 19,551,650 100.0 11 2 災害復旧費 農林水産業施設災害復旧費 漁港災害復 旧事業 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度 補正前 7,000,000 7,000,000 補正後 7,000,000 7,000,000 補正前 11,000,000 11,000,000 補正後 11,000,000 11,000,000 補正前 6,000,000 6,000,000 補正後 7,011,073 7,011,073 2,359,371 2,359,371 2,359,371 7.2 15,640,629 7,011,073 15,640,629 47.5 7,011,073 21.3 平成 28 年度 補正前 6,000,000 6,000,000 補正後 6,000,000 6,000,000 6,000,000 18.2 平成 29 年度 補正前 2,915,000 2,915,000 補正後 1,903,927 1,903,927 1,903,927 5.8 補正前 32,915,000 32,915,000 計 補正後 32,915,000 32,915,000 2,359,371 18,000,000 7,011,073 25,011,073 7,903,927 100.0-70 - - 71 -

繰越明許 費明細書 ( 款 ) 予算額 区 分 金額 11 災害復旧費 13 委託料 13,000 左のうち 予算成立後の事由によその性質上繰り越さなり繰り越さなければなければならないものらないもの 13,000 繰越事由 事業実施のスケジュール上 年度内に完了しないため 繰越しを要する ( 項 ) 5 その他公共施設 公用施設災害復旧費 14 使用料及び賃借料 1,400 1,400 ( 目 ) 2 その他公共施設災害復旧費 15 工事請負費 450,600 450,600 ( 事業名 ) 金華山休憩所災害復旧事業合計 465,000 465,000-72 - - 73 -

債務負担行為で翌年度以降にわたる 額又は支出額の見込み及び当該年度 ものについての前年度末までの支出 以降の支出予定額等に関する調書 前年度末までの 当該年度以降の 左の財源内訳 事 項 限度額 支出 ( 見込 ) 額 期間 金額 支出予定額 特定財源 期間金額国県支出金地方債その他 一般財源 防犯カメラ機械警備業務 23,565 平成 28 年度 ~ 平成 32 年度 23,565 23,565 復興まちづくり情報交流館管理運営業務 指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料 平成 28 年度 ~ 平成 29 年度 限度額に 同じ 限度額に 同じ 放課後児童クラブ施設借上料 6,944 平成 27 年度分 平成 28 年度 ~ 平成 32 年度 6,944 6,944 自動体外式除細動器借上料 15,870 平成 27 年度分 平成 28 年度 ~ 平成 32 年度 15,870 15,870-74 - - 75 -

区分 地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 当 該 年 前々年度末前年度末現在高現在高当 該 年 補正前の額 る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 度 中 増 減 見 込 み 度 中 起 債 見 込 当該年度末額当該年度中元金現在高見込額 補 正 額 計 償還見込額 1 普通債 28,242,539 27,720,833 13,593,600 (1) 総務 4,958,432 4,366,079 785,000 (2) 民生 549,332 517,433 180,500 (3) 衛生 2,482,377 2,165,636 1,410,900 (4) 農林水産 4,395,975 3,734,079 54,000 (5) 観光 13,105 8,953 (6) 土木 8,624,999 7,514,999 736,300 (7) 公営住宅 969,830 4,418,975 7,006,900 (8) 消防 1,023,252 921,042 603,700 (9) 教育 5,225,237 4,073,637 2,816,300 2 災害復旧債 282,675 244,260 (1) 民生 1,109 764 (2) 農林水産 100,066 88,018 (3) 土木 138,692 147,636 (4) 公営住宅 6,408 1,777 (5) 文教 16,323 1,096 (6) その他公共施設 20,077 4,969 3 その他 35,370,371 35,792,521 2,767,000 (1) 転貸債 964,072 826,986 (2) 減税補てん債 1,379,291 1,034,345 (3) 減収補てん債 35,620 9,750 (4) 臨時税収補てん債 288,666 211,601 (5) 臨時財政対策債 26,723,580 27,761,047 2,200,000 (6) 災害援護資金貸付金 5,979,142 5,948,792 567,000 440,600 13,153,000 4,162,255 36,711,578 785,000 922,500 4,228,579 28,500 152,000 59,972 609,461 1,410,900 337,327 3,239,209 16,500 70,500 612,950 3,191,629 4,119 4,834 31,800 768,100 1,307,609 6,975,490 7,006,900 125,517 11,300,358 603,700 125,903 1,398,839 460,400 2,355,900 666,358 5,763,179 44,077 200,183 350 414 18,974 69,044 19,860 127,776 666 1,111 655 441 3,572 1,397 2,767,000 1,852,432 36,707,089 134,286 692,700 156,049 878,296 9,750 78,827 132,774 2,200,000 1,473,520 28,487,527 567,000 6,515,792 計 63,895,585 63,757,614 16,360,600 440,600 15,920,000 6,058,764 73,618,850-76 - - 77 -

目的別 性質別補正予算調 ( 単位 : 千円 %) 性質別 目的別 2 総務費 3 民生費 4 衛生費 農林 6 7 商工費 8 土木費水産業費 9 消防費 10 教育費 災害補正額 11 復旧費計構成比 補正前の額 合計 構成比 1 人件費 1,550 (1) 議員委員等報酬 (2) 特別職給与 (3) 基本給 1,550-13,542,986 13,544,536 5.0 1,034,803 1,034,803 0.4 50,598 50,598-5,624,707 5,624,707 2.1 イ ロ ハ 給料 地域手当 扶養手当 5,452,136 5,452,136 2.0 23,993 23,993-148,578 148,578 0.1 (4) その他の手当 1,550 (5) 退職手当 退隠料 (6) 共済費 (7) 災害補償費 2 物件費 298,116 63,430 4,000 8,417 1,550-3,449,671 3,451,221 1.3 1,361,026 1,361,026 0.5 1,964,547 1,964,547 0.7 57,634 57,634-6,261 16,277 396,501 2.6 15,299,363 15,695,864 5.7 3 維持補修費 9,300 4 扶助費 5 補助費等 141,600 387,850 87,371 10,000 6 投資的経費 78,788 34,780 407,510 4,800 11,415,926 (1) 補助事業 76,000 30,000 407,510 11,175,326 (2) 単独事業 2,788 64,780 4,800 240,600 (3) 国直轄事業負担金 (4) 県営事業負担金 (5) 受託事業 9,300 0.1 908,366 917,666 0.3 10,194,999 10,194,999 3.7 12,000 189 639,010 4.3 24,552,256 25,191,266 9.2 14,570 607,240 2,266,073 13,615,207 90.8 131,680,631 145,295,838 53.3 737,240 10,891,596 72.7 112,789,314 123,680,910 45.3 14,570 130,000 457,538 3.0 5,685,355 6,142,893 2.3 159,000 159,000 0.1 564,993 564,993 0.2 22,569 22,569 - (6) 災害復旧事業 7 公債費 2,266,073 2,266,073 15.1 12,459,400 14,725,473 5.4 7,025,175 7,025,175 2.6 8 積立金 34,876 9 投資及び出資金 10 貸付金 11 繰出金 31,854 10,000 247,000 12 予備費 合計 553,380 519,464 4,000 513,298 14,800 11,672,226 内経常的経費 264,110 126,304 4,000 38,613 9,300 訳臨時的経費 289,270 393,160 474,685 14,800 11,662,926 3,486 38,362 0.3 1,491,866 1,530,228 0.6 308,307 308,307 0.1 1,407,040 1,407,040 0.5 288,854 1.9 51,706,368 51,995,222 19.0 100,000 100,000-32,831 587,288 2,266,073 14,988,784 100.0 258,217,357 273,206,141 100.0 6,261 2,382 450,970 3.0 46,858,229 47,309,199 17.3 26,570 589,670 2,266,073 14,537,814 97.0 211,359,128 225,896,942 82.7-78 - - 79 -

石巻市土地取得 特別会計 - 80 -

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) 款補正前の額補正額計 1 財産収入 2,561,608 562,221 3,123,829 歳入合計 2,792,437 562,221 3,354,658-83 - 土地取得特別会計

( 歳出 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 事業収入 1 公債費 2,792,137 562,221 3,354,358 562,221 歳出合計 2,792,437 562,221 3,354,658-84 - 562,221-85 - 土地取得特別会計

2 歳入 ( 款 ) 1 財産収入 ( 項 ) 2 財産売払収入 目 補正前の額補正額計 説 明 1 不動産売払収入 2,561,308 562,221 3,123,529 1 土地売払収 562,221 1 土地売払収入入 計 2,561,308 562,221 3,123,529-86 - - 87 - 土地取得特別会計

3 歳出 ( 款 ) 1 公債費 ( 項 ) 1 公債費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 事業収入 1 元金 2,733,903 562,221 3,296,124 562,221 562,221 説明 23 償還金 利 562,221 1 元金 562,221 子及び割引 23 償還金 利子及び割引料 (562,221) 料 市債元金 562,221 計 2,792,137 562,221 3,354,358 562,221-88 - - 89 - 土地取得特別会計

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 区分 当 該 年 前々年度末前年度末当現在高現在高 該 年 補正前の額 度 中 増 減 見 込 み 度 中 起 債 見 込 当該年度末額当該年度中元金現在高見込額 補 正 額 計 償還見込額 第三セクター等改革推進債 1,610,100 1,395,420 214,680 1,180,740 公共用地先行取得等事業債 5,659,700 4,664,411 3,081,444 1,582,967 計 7,269,800 6,059,831 3,296,124 2,763,707-90 - - 91 -

石巻市下水道事業 特別会計 - 92 -

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) 款補正前の額補正額計 5 諸収入 4,508 24,000 28,508 歳入合計 58,932,957 24,000 58,956,957-95 - 下水道事業特別会計

( 歳出 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 事業収入 1 管理費 1,809,920 24,000 1,833,920 24,000 0 歳出合計 58,932,957 24,000 58,956,957-96 - 24,000 0-97 - 下水道事業特別会計

2 歳入 ( 款 ) 5 諸収入 ( 項 ) 2 雑入 目 補正前の額補正額計 説 明 1 雑入 4,506 24,000 28,506 1 施設管理費 24,000 1 物件移転補償金雑入 計 4,506 24,000 28,506-98 - - 99 - 下水道事業特別会計

3 歳出 ( 款 ) 1 管理費 ( 項 ) 3 汚水処理施設管理費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 2 汚水管渠 80,825 24,000 104,825 24,000 費 諸収入 24,000 事業収入 説明 15 工事請負費 24,000 1 汚水管渠管理費 24,000 15 工事請負費 (24,000) 汚水管路施設補修工事 一式 24,000 計 1,172,661 24,000 1,196,661 24,000-100 - - 101 - 下水道事業特別会計

石巻市漁業集落排水事業 特別会計 - 102 -

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) 款補正前の額補正額計 3 繰入金 25,279 10,000 35,279 歳入合計 25,642 10,000 35,642-105 - 漁業集落排水事業特別会計

( 歳出 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 事業収入 1 管理費 17,469 10,000 27,469 10,000 0 歳出合計 25,642 10,000 35,642-106 - 10,000 0-107 - 漁業集落排水事業特別会計

2 歳入 ( 款 ) 3 繰入金 ( 項 ) 1 一般会計繰入金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 管理費繰入金 17,107 10,000 27,107 3 施設管理費 10,000 繰入金 ( 東日本大震災関係分 ) 計 25,279 10,000 35,279-108 - - 109 - 漁業集落排水事業特別会計

3 歳出 ( 款 ) 1 管理費 ( 項 ) 2 施設管理費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 3 東日本大 4,500 10,000 14,500 10,000 震災関係 繰入金 費 10,000 事業収入 説明 12 役務費 10,000 1 汚水管渠震災関係費 10,000 12 役務費 (10,000) 計 11,690 10,000 21,690 10,000-110 - - 111 - 漁業集落排水事業特別会計

石巻市市街地開発事業 特別会計 - 112 -

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) 款 補正前の額 補 正 額 計 1 分担金及び負担金 283,200 2,700 285,900 3 繰入金 11,855,837 247,000 12,102,837 歳入合計 20,660,071 249,700 20,909,771-115 - 市街地開発事業特別会計

( 歳出 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 事業収入 1 市街地開発事業費 14,617,580 249,700 14,867,280 249,700 0 歳出合計 20,660,071 249,700 20,909,771-116 - 249,700 0-117 - 市街地開発事業特別会計

2 歳入 ( 款 ) 1 分担金及び負担金 ( 項 ) 1 負担金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 公共施設管理者負担金 283,200 2,700 285,900 1 被災市街地 2,700 1 湊西地区公共施設管理者負担金復興土地区画整理公共施設管理者負担金 計 283,200 2,700 285,900-118 - - 119 - 市街地開発事業特別会計

( 款 ) 3 繰入金 ( 項 ) 1 一般会計繰入金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 建設費繰入金 11,855,837 247,000 12,102,837 2 被災市街地 247,000 復興土地区画整理建設費繰入金 計 11,855,837 247,000 12,102,837-120 - - 121 - 市街地開発事業特別会計

3 歳出 ( 款 ) 1 市街地開発事業費 ( 項 ) 2 被災市街地復興土地区画整理事業費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 7 湊西地区 1,343,900 249,700 1,593,600 249,700 事業費 負担金 2,700 繰入金 247,000 事業収入 説明 22 補償 補填 249,700 1 湊西地区事業費 249,700 及び賠償金 22 補償 補填及び賠償金 (249,700) 物件移転補償金 249,700 計 9,371,267 249,700 9,620,967 249,700-122 - - 123 - 市街地開発事業特別会計

石巻市国民健康保険事業 特別会計 - 124 -

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) 款 補正前の額 補 正 額 計 3 国庫支出金 5,999,655 1,538 6,001,193 9 繰入金 1,520,919 15,417 1,536,336 歳入合計 23,087,829 16,955 23,104,784-127 - 国民健康保険事業特別会計

( 歳出 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 事業収入 1 総務費 107,124 15,621 122,745 8 保健事業費 217,673 1,334 219,007 6,971 8,650 1,538 204 歳出合計 23,087,829 16,955 23,104,784-128 - 1,538 6,971 8,446-129 - 国民健康保険事業特別会計

2 歳入 ( 款 ) 3 国庫支出金 ( 項 ) 2 国庫補助金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 財政調整交付金 2,481,103 1,538 2,482,641 2 特別調整交 1,538 付金 計 2,481,103 1,538 2,482,641-130 - - 131 - 国民健康保険事業特別会計

( 款 ) 9 繰入金 ( 項 ) 1 一般会計繰入金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 一般会計繰入金 1,290,582 6,971 1,297,553 3 総務管理費 6,971 等繰入金 計 1,290,582 6,971 1,297,553-132 - - 133 - 国民健康保険事業特別会計

( 款 ) 9 繰入金 ( 項 ) 2 基金繰入金 目 補正前の額補正額計 説 明 1 財政調整基金繰入金 230,337 8,446 238,783 1 財政調整基 8,446 金繰入金 計 230,337 8,446 238,783-134 - - 135 - 国民健康保険事業特別会計

3 歳出 ( 款 ) 1 総務費 ( 項 ) 1 総務管理費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 事業収入 1 一般管理 40,175 15,621 55,796 6,971 8,650 費 繰入金 8,650 6,971 説明 13 委託料 15,621 1 国民健康保険一般管理費 15,621 13 委託料 (15,621) 国民健康保険システム改修業務委託料 6,971 レセプト点検システム導入業務委託料 8,450 レセプトデータ抽出業務委託料 200 計 54,986 15,621 70,607 6,971 8,650-136 - - 137 - 国民健康保険事業特別会計

( 款 ) 8 保健事業費 ( 項 ) 2 保健事業費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 事業収入 1 保健衛生 57,986 1,334 59,320 1,538 204 普及費 国庫支出金 204 1,538 説明 13 委託料 1,334 1 保健衛生普及費 1,334 13 委託料 (1,334) 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 1,334 計 57,986 1,334 59,320 1,538 204-138 - - 139 - 国民健康保険事業特別会計

石巻市介護保険事業 特別会計 - 140 -

歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) 款 補正前の額 補 正 額 計 1 介護保険料 2,475,150 24,883 2,450,267 7 繰入金 1,876,565 24,883 1,901,448 歳入合計 12,612,357 0 12,612,357-143 - 介護保険事業特別会計

( 歳出 ) 補正額の財源内訳 款 補正前の額補正額計 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 事業収入 2 保険給付費 11,353,075 0 11,353,075 24,883 24,883 歳出合計 12,612,357 0 12,612,357-144 - 24,883 24,883-145 - 介護保険事業特別会計

2 歳入 ( 款 ) 1 介護保険料 ( 項 ) 1 介護保険料 目 補正前の額補正額計 説 明 1 介護保険料 2,475,150 24,883 2,450,267 1 現年度分特 23,088 1 現年度分特別徴収保険料別徴収保険料 2 現年度分普 1,795 1 現年度分普通徴収保険料通徴収保険料 計 2,475,150 24,883 2,450,267-146 - - 147 - 介護保険事業特別会計

( 款 ) 7 繰入金 ( 項 ) 1 一般会計繰入金 目 補正前の額補正額計 説 明 5 低所得者保険料軽減繰入金 0 24,883 24,883 1 低所得者保 24,883 険料軽減繰入金 計 1,772,565 24,883 1,797,448-148 - - 149 - 介護保険事業特別会計

3 歳出 ( 款 ) 2 保険給付費 ( 項 ) 1 介護サービス等諸費 目補正前の額補正額計 補正額の財源内訳特定財源 国 ( 県 ) 支出金 地方債 その他 事業収入 1 居宅介護 3,726,780 0 3,726,780 24,883 24,883 サービス 繰入金 24,883 給付費 24,883 1 居宅介護サービス給付費財源振替 説明 計 10,142,870 0 10,142,870 24,883 24,883-150 - - 151 - 介護保険事業特別会計