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1 平成 19 年度 主要施策の成果説明書 西原町

2 目 次 項 目 名 ( 頁数 ) 一般会計 特別会計決算総括表 1 1. 歳入の性質別決算額 ( 一般会計 ) 2 2. 歳出の性質別決算額 ( 一般会計 ) 3 3. 国民健康保険特別会計決算額 4 4 老人保健特別会計決算額 5 5. 公共下水道事業特別会計決算額 6 6. 土地区画整理事業特別会計決算額 7 7. 介護保険特別会計決算額 8 8. 財政分析表 ( 財政指標 ) 9 9. 主要施策の成果指標一覧表 11 主要施策の成果説明書 ( 一般会計 : 課別 ) 12 ( 国民健康保険特別会計 ) 33 ( 老人保健特別会計 ) 34 ( 公共下水道事業特別会計 ) 35 ( 土地区画整理事業特別会計 ) 36 ( 介護保険特別会計 ) 37 ( 資料 : 決算額節別集計表 ) 38~43

3 平成 19 年度一般会計 特別会計決算総括表 ( 単位 : 円 はマイナス ) 区分 予算現額 歳入歳出 決算剰余金 調定額収入済額収入未済額継続費 繰越財源充当額支出済額翌年度繰越額不用額 一般会計 10,018,892,000 10,295,492,318 9,396,801, ,418, ,168,000 9,141,182, ,806, ,903, ,619,299 特別会計 ( 合計 ) 8,221,368,000 7,936,125,885 7,696,284, ,127,015 1,743,000 7,989,475,468 15,076, ,816, ,191,440 国民健康保険特別会計 3,870,203,000 3,670,098,707 3,465,311, ,209, ,824,591, ,611, ,279,979 老人保健特別会計 2,013,396,000 1,941,367,410 1,941,367, ,971,037, ,358,865 29,669,725 公共下水道事業特別会計 741,580, ,240, ,632,939 8,607, ,303,102 15,076,100 9,200,798 4,329,837 土地区画整理事業特別会計 246,628, ,437, ,437, ,684, ,943,637 12,753,306 介護保険特別会計 1,349,561,000 1,372,981,490 1,346,534,890 19,309,500 1,743,000 1,267,859, ,701,231 78,675,121 合計 18,240,260,000 18,231,618,203 17,093,085,794 1,072,545, ,911,000 17,130,657, ,882, ,719,465 37,572,141 ( 注 ) 収入未済額とは 調定額に還付未済額 ( 1) を加算したものから収入済額及び不納欠損額 ( 2) ( 1) 還付未済額 ( 単位 : 円 ) を差引いた額です 一般会計 685,975 国民健康保険特別会計 3,598,780 老人保健特別会計 0 公共下水道特別会計 0 土地区画整理事業特別会計 0 介護保険特別会計 697,500 ( 2) 不納欠損済額 ( 単位 : 円 ) 一般会計 43,958,423 国民健康保険特別会計 19,176,522 老人保健特別会計 0 公共下水道特別会計 0 土地区画整理事業特別会計 0 介護保険特別会計 7,834,600 1

4 1. 歳入の性質別決算額 ( 一般会計 ) 区 自主財源 ( 小計 ) ( 単位 : 千円 % はマイナス ) 平成 19 年度平成 18 年度増減額増減率決算額構成比決算額構成比 4,427, ,601, , 地方税 * 3,080, ,816, , 分担金及び負担金 125, , , 使用料 92, , , 手数料 63, , 財産収入 107, , ,801 1,345.8 寄附金 7, , 繰入金 437, , , 繰越金 172, , , 諸収入 340, , , 依存財源 ( 小計 ) 4,969, ,301, , 地方譲与税 * 99, , , 利子割交付金 * 9, , , 配当割交付金 * 8, , , 株式等譲渡所得 * 2, , , 地方消費税交付金 * 292, , , ゴルフ場利用税交付金 * 25, , , 特別地方消費税交付金 * 自動車取得税交付金 * 28, , , 地方特例交付金 * 26, , , 地方交付税 * 1,797, ,636, , 交通安全対策特別交付金 4, , 国庫支出金 1,414, ,596, , 国有提供施設等交付金 都道府県支出金 709, , , 地方債 553, , , 歳入合計 9,396, ,902, , うち一般財源 * 5,368, ,202, , ( 注 ) 財源別決算額については 地方財政状況調査 による分類で仕分けを行っています 過去の推移 ( 平成 8 年度 ~ 平成 19 年度 ) 分 ( 千円 ) 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500, 自主財源額 自主財源比率 (%) ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 0.0 < 用語解説 > 自主財源 = 町が自前で収入できる財源 この財源が多いほど 行政活動の自主性 安定性が確保できる 自主財源比率 = 歳入合計に占める自主財源の割合 依存財源 = 国や県から割り当てられた財源 2

5 2. 歳出の性質別決算額 ( 一般会計 ) ( 単位 : 千円 % はマイナス ) 区 分 平成 19 年度平成 18 年度決算額構成比決算額構成比 増減額 増減率 義 務 的 経 費 4,205, ,084, , 人 件 費 1,851, ,904, , 扶 助 費 1,378, ,267, , 公 債 費 975, , , 投 資 的 経 費 1,519, ,810, , 普 通 建 設 事 業 費 1,519, ,810, , 補 助 事 業 費 798, ,164, , 単 独 事 業 費 721, , , 国直轄負担金等 災 害 復 旧 事 業 費 失 業 対 策 事 業 費 そ の 他 の 経 費 3,415, ,835, , 物 件 費 1,122, , , 維 持 補 修 費 24, , , 補 助 費 等 999, , , 積 立 金 395, , , 投 資 及 び 出 資 金 2, , 貸 付 金 繰 出 金 872, , , 前年度繰上充用金 歳 出 合 計 9,141, ,730, , ( 注 ) 性質別決算額については 地方財政状況調査 による分類で仕分けを行っています 性質別経費の構成比 (10 年前とのとの比較 ) ( 単位 :%) 投資 出資金 0.1% 積立金 0.9% 維持補修費 0.6% 災害復旧事業 0.2% 物件費 12.2% 補助費 11.1% 操出金 6.5% 普通建設事業 26.1% 人件費 20.9% 扶助費 10.3% 公債費 11.1% 平成 9 年度 積立金 4.3% 維持補修費 0.3% 補助費 11.0% 物件費 12.3% 操出金 9.5% 普通建設事業 16.6 % 人件費 20.3% 公債費 10.6% 扶助費 15.1% 平成 19 年度 義務的経費と投資的経費投資的経費の推移 ( 単位 : 千円 ) ( 千円 ) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 義務的経費 3,204,293 3,446,329 3,490,088 3,414,225 3,406,221 3,374,403 3,546,570 4,063,920 3,861,411 4,084,319 4,205,540 投資的経費 1,983,293 1,579,041 1,380,572 1,672,004 1,922,895 2,366,234 3,704,130 2,977,914 1,940,486 1,810,274 2,240,758 3

6 3. 国民健康保険特別会計決算額 区 決算額構成比決算額構成比 1 国民健康保険税 730,981, ,996, ,984, 一部負担金 使用料及び手数料 803, , , 歳 4 国庫支出金 1,327,110, ,360,702, ,591, 療養給付費交付金 458,854, ,910, ,944, 県支出金 177,595, ,681, ,086, 連合会支出金 共同事業交付金 457,037, ,263, ,774, 財産収入 入 10 繰入金 307,677, ,082, , 繰越金 諸収入 5,251, ,227, ,023, 区 分 歳入合計 分 3,465,311, ,204,697, ,613, 決算額構成比決算額構成比 1 総務費 109,122, ,369, ,247, 保険給付費 2,162,210, ,976,402, ,808, 老人保健拠出金 677,713, ,800, ,087, 歳 4 介護納付金 189,148, ,678, ,530, 共同事業拠出金 468,123, ,930, ,192, 保健事業費 3,506, ,305, , 基金積立金 出 8 公債費 1,026, , , 諸支出金 39,470, ,664, ,805, 予備費 繰上充用金 174,268, ,396, ,872, 歳出合計 平成 19 年度 平成 19 年度 平成 18 年度 平成 18 年度 ( 単位 : 円 は減 %) 増減額 増減額 対前年度比 ( 単位 : 円 は減 %) 対前年度比 3,824,591, ,378,966, ,624, 歳入 歳出決算額歳出決算額の推移 ( 平成 9 年度 ~ 平成 19 年度 ) ( 千円 ) 4,500,000 ( 単位 : 千円 ) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 歳入 2,025,313 2,312,298 2,364,594 2,412,823 2,556,127 2,435,340 2,571,687 2,655,061 2,979,373 3,204,698 3,465,311 歳出 1,977,361 2,281,622 2,350,390 2,356,594 2,494,221 2,429,074 2,565,019 2,704,642 3,049,769 3,378,966 3,824,591 4

7 4. 老人保健特別会計決算額 区 分 決算額構成比決算額構成比 1 支払基金交付金 971,079, ,310, ,231, 歳 2 国庫支出金 587,170, ,443, ,727, 県支出金 152,917, ,032, ,885, 繰入金 156,438, ,373, ,065, 繰越金 ,466, ,466, 入 6 諸収入 73,761, ,818, ,943, 歳入合計 平成 19 年度 平成 18 年度 ( 単位 : 円 は減 %) 増減額 対前年度比 1,941,367, ,802,444, ,923, 区 分 平成 19 年度 平成 18 年度 決算額構成比決算額構成比 ( 単位 : 円 は減 %) 増減額 対前年度比 1 医療諸費 1,899,046, ,853,134, ,912, 歳 2 諸支出金 1,832, ,467, ,635, 予備費 出 4 繰上充用金 70,158, ,158,096 皆増 歳出合計 1,971,037, ,872,602, ,434, 歳入 歳出決算額歳出決算額の推移 ( 平成 9 年度 ~ 平成 19 年度 ) ( 単位 : 千円 ) ( 千円 ) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 歳入 1,655,610 1,623,771 1,787,732 1,537,123 1,551,624 1,605,880 1,747,866 1,849,167 1,840,972 1,802,444 1,941,367 歳出 1,641,425 1,625,878 1,815,550 1,512,432 1,537,539 1,608,696 1,761,566 1,840,652 1,823,506 1,872,602 1,971,037 5

8 5. 公共下水道事業特別会計決算額 ( 単位 : 円 は減 %) 区 分 決算額構成比決算額構成比 1 使用料及び手数料 40,869, ,867, ,001, 歳 2 国庫支出金 261,509, ,000, ,490, 繰入金 135,000, ,000, ,000, 繰越金 3,486, , ,772, 諸収入 9,168, ,358, ,190, 入 6 町債 271,600, ,800, ,800, 歳入合計 平成 19 年度 平成 18 年度 増減額 対前年度比 721,632, ,740, ,892, 区 分 平成 19 年度 平成 18 年度 決算額構成比決算額構成比 ( 単位 : 円 は減 %) 増減額 対前年度比 1 公共下水道 605,020, ,184, ,835, 歳 2 公債費 112,282, ,069, ,213, 出 歳出合計 717,303, ,254, ,048, 歳入 歳出決算額歳出決算額の推移 ( 平成 9 年度 ~ 平成 19 年度 ) ( 単位 : 千円 ) ( 千円 ) 900, , , , , , , , , 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 歳入 362, , , , , , , , , , ,633 歳出 357, , , , , , , , , , ,303 6

9 6. 土地区画整理事業特別会計決算額 ( 単位 : 円 は減 %) 区 分 決算額構成比決算額構成比 1 使用料及び手数料 22, , , 歳 2 繰入金 38,246, ,970, ,276, 繰越金 74,910, ,382, ,528, 諸収入 258, , , 保留地処分金 ,194, ,194, 入 6 国庫支出金 108,000, ,000, ,000, 歳入合計 平成 19 年度 平成 18 年度 増減額 対前年度比 221,437, ,653, ,783, 区 分 平成 19 年度 平成 18 年度 決算額構成比決算額構成比 ( 単位 : 円 は減 %) 増減額 対前年度比 1 土地区画整理事業 208,684, ,742, ,941, 歳 2 予備費 出 歳出合計 208,684, ,742, ,941, 歳入 歳出決算額歳出決算額の推移 ( 平成 10 年度 ~ 平成 19 年度 ) ( 単位 : 千円 ) ( 千円 ) 250, , , ,000 50, 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 歳入 105, ,153 94, , ,760 36,112 33,331 29, , ,438 歳出 101, ,630 92,051 82, ,524 28,422 19,833 26,298 88, ,684 7

10 7. 介護保険特別会計決算額 区 分 平成 19 年度 平成 18 年度 決算額構成比決算額構成比 ( 単位 : 円 は減 %) 増減額 対前年度比 1 保険料 258,970, ,643, ,326, 使用料及び手数料 119, , , 国庫支出金 256,945, ,750, ,195, 歳 4 支払基金交付金 315,096, ,578, ,481, 県支出金 175,035, ,674, ,361, 財産収入 6, , 繰入金 247,395, ,519, ,124, 繰越金 92,562, ,048, ,513, 諸収入 403, , , 入 10 町債 歳入合計 1,346,534, ,261,680, ,854, 区 分 平成 19 年度 平成 18 年度 決算額構成比決算額構成比 ( 単位 : 円 は減 %) 増減額 対前年度比 1 総務費 73,172, ,415, ,242, 保険給付費 1,012,420, ,563, ,857, 財政安定化基金拠出 金歳 4 地域支援事業 70,202, ,885, ,316, 基金積立金 33,102, ,524, ,578, 公債費 19,990, ,990, 諸支出金 58,972, ,739, ,232, 出 8 予備費 前年度繰上充用金 歳出合計 1,267,859, ,169,118, ,741, 歳入 歳出決算額歳出決算額の推移 ( 平成 12 年度 ~ 平成 19 年度 ) ( 単位 : 千円 ) ( 千円 ) 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 歳入 885,006 1,046,209 1,109,081 1,095,517 1,232,090 1,221,283 1,261,681 1,346,535 歳出 865,825 1,049,541 1,095,136 1,063,127 1,226,266 1,193,235 1,169,118 1,267,860 8

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12 (3) 将来負担の健全度健全度を示す指数指数 町民 1 人あたりのあたりの地方債現在高地方債現在高 地方債 とは 自治体が資金調達のために借り入れる借金のことをいいます 平成 19 年度本町の 町民 1 人あたりの地方債現在高 は 301,556 円で 前年度 310,381 円より 8,825 円減少しています ( 平成 19 年度地方債現在高は 103 億円です ) ( 円 ) 500, , , , , , , , ,000 50,000 0 町民 1 人あたりの地方債現在高の推移 291, , , , , , , , , , ,081 平成 18 年度決算数値で比較類似団体平均 333,000 円沖縄県市町村平均 391,150 円 9 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 (4) 公債費負担の健全度健全度を示す指数指数 実質公債費比率実質公債費比率 実質公債費比率 とは 自治体の収入に占める実質的な借金返済の割合を示すもので 従来からある 起債制限比率 に反映されていなかった公営企業 ( 特別会計を含む ) の公債費への一般会計繰出金 一部事務組合の公債費への負担金 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等の公債費類似経費も自治体の借金返済への負担として新たに算入しています 実質公債費比率における制限等について 比率が 18% 以上の団体 引き続き地方債の発行に国の許可が必要 比率が 25% 以上の団体 一般事業等の起債が制限される 比率が 35% 以上の団体 災害関連事業以外 ほとんどの事業債が制限を受ける 実質公債費比率 ( 単位 :% はマイナス ) 平成 19 年度 (A) 平成 18 年度 (B) 増減 (A)-(B) 10.9% 10.4% 0.5% 平成 18 年度決算数値で比較 類似団体平均 13.3% 沖縄県市町村平均 14.6% 今後は 下水道整備事業や一部事務組合 ( 東部清掃組合や東部消防組合等 ) への公債費財源としての操出金や負担金の推移についても留意する必要があります 10

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17 一般会計 企画政策課 項 目名称 ( 決算額 ) 2 款 総務費事業名女性政策推進事業 1 項 総務管理費 主要施策の執行結果の説明 < 主な事業内容 > 2 目 (1) さわふじ懇話会 (3 回 ) 女性行政広報費 (2) さわふじプラン地域推進委員会 (2 回 ) ( 決算額 ) (3) さわふじプラン地域推進委員会部会 (22 回 ) 5,605,237 円 男の料理 ゆんたく会 男の料理教室 女と男の言い分ワークショップ (4) 女子職員コミュニケーション研修会 (2 回 ) (5) 男女共同参画講演会 おきなわちてー話 講師 : 小橋川チーコ (6) 女と男の情報誌 さわふじ 1 回発行 ( 全戸配布 ) (7) 男女共同参画推進研修派遣 1 男女共同参画のための研究と実践の交流フォーラム (8 月 31 日 ~9 月 2 日 ) 2 日本女性会議 2007 ひろしま (10 月 19 日 ~10 月 20 日 ) (8) さわふじミックスダブルステニス大会 (6 月 24 日 ) (9) 男女共同参画週間パネル展 (6 月 25 日 ~6 月 29 日 ) (10) 女性に対する暴力をなくす運動週間パネル展 (11 月 19 日 ~11 月 22 日 ) 事業名 広報事務運営事業 < 主な事業内容 > (1) 広報にしはらの発行 ( 毎月 1 日発行 ) (2) 窓口相談員の設置 ( 毎月第 1 3 火曜日 ) (3)FM21 広報ラジオ番組 ( 毎週水曜日 10 時 20 分 ~10 時 30 分 ) 14

18 一般会計 企画政策課 項 目名称 ( 決算額 ) 2 款 総務費事業名コミュニティ助成事業 1 項 総務管理費 主要施策の執行結果の説明 < 主な事業内容 > 6 目 (1) 一般コミュニティ助成事業 企画費補助対象 : 平園区自治会 ( 自治会放送設備整備 ) ( 決算額 ) (2) 緑化推進コミュニティ助成事業 100,755,513 円補助対象 : 嘉手苅区自治会 ( さわふじ植樹事業 ) (3) コミュニティセンター助成事業 補助対象 : 森川区自治会 ( 森川コミュニティセンター新築工事 ) 事業名 西原まつり運営事業 < 主な事業内容 > (1) 第 16 回西原まつり 日 時 : 平成 19 年 10 月 20 日 ~10 月 21 日 場 所 : 東崎公園 参加者 : 38,000 人 事業名 平和行政推進事業 < 主な事業内容 > (1) 平和音楽祭 日 時 : 平成 19 年 6 月 23 日 場 所 : 西原運動公園 ( 交流広場 ) 参加者 : 2,000 人 5 項 統計調査費事業名指定統計調査事業 1 目 指定統計調査費 ( 決算額 ) 2,482,818 円 < 主な事業内容 > 調査種別 商業統計調査 就業構造基本調査 工業統計調査 住宅 土地統計調査 ( 単位区設定 ) 調査対象 商業事業所 世帯 製造業の事業所 国勢調査調査区 対象数 388 事業所 224 世帯 118 事業所 50 調査区 調査員数 13 人 15 人 8 人 5 人 主たる調査内容 事業の業態 形態 商品販売額 手持額 従業者数等 就業及び不就業の状態 勤めか自営かの別 本人の仕事の内容 就業時間 収入等 製造品名 製造出荷額 従業者数等 調査区内の住戸数等を把握し 単位区を設定及び設定図の作成 調査期日平成 19 年 6 月 1 日現在平成 19 年 10 月 1 日現在平成 19 年 12 月 31 日現在平成 20 年 2 月 1 日現在 15

19 一般会計 12 款 財政課 ( 単位 : 円 ) 項 目名称 ( 決算額 ) 公債費 975,175,916 主要施策の実績効果等の説明 1 項 1. 長期債元金償還額 742,578,765 公債費 975,175, 長期債利子償還額 230,271,559 一時借入金利子 2,325,592 地方債現在高 平成 19 年度中償還額 項 目 平成 18 年度末 平成 19 年度 平成 19 年度末 現在高 借入額 元金 利子 合計 現在高 (A) (B) (C) (A+B-C) 1. 普通債 10,495,280, ,000, ,877, ,096, ,974,094 10,310,403,015 (1) 総 務 3,071,696, ,000, ,058,077 43,264, ,322,854 3,256,638,090 (2) 民 生 162,630,073 10,869,079 3,363,495 14,232, ,760,994 (3) 衛 生 (4) 商 工 469,666,000 41,376,000 7,808,474 49,184, ,290,000 (5) 土 木 3,966,592, ,400, ,608,325 96,132, ,740,668 3,759,384,124 (6) 教 育 2,823,457, ,600, ,611,901 79,483, ,095,404 2,713,445,190 (7) 農林水産 1,238, ,846 44, , , 災害復旧債 21,990,864 4,701, ,693 4,876,230 17,289,327 (1) 土 木 21,990,864 4,701, ,693 4,876,230 17,289,327 (2) 文 教 3. その他 (1) 有価証券 取得事業債 合計 10,517,271, ,000, ,578, ,271, ,850,324 10,327,692,342 16

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39 上下水道課 : 下水道事業特別会計 主要施策の執行結果の説明 事業実績の状況 事業名事業費補助率 工事費 事業費内訳 用地費 補償費 測量試験費 事務費 建設負担金 ( 単位 : 円 ) 財源内訳国庫備考地方債一般財源補助金 公共下水道事業 435,848,700 6/10 336,582, ,222,286 76,085,000 15,959, ,509, ,339,480 0 建設事業 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 97,200,000 97,200,000 97,200,000 0 中城湾南部流域下水道事業建設負担金 合計 533,048, ,582, ,222,286 76,085,000 15,959,414 97,200, ,509, ,539,480 0 ( 事業の内訳等 ) 1. 委託業務 95,085,000 円 2. 工事 338,961,500 円 呉屋 翁長第 3 処理分区枝線実施設計業務委託 ( その 1) 15,157,000 円 兼久第 1 処理分区枝線工事 ( その 4) (Φ 200:L=184.8m Φ 150:L= 96.3m 人孔 : 8 基汚水桝 :12 基 ) 47,515,000 円 呉屋処理分区枝線実施設計業務委託 ( その 2) 17,859,000 円 兼久第 1 処理分区枝線工事 ( その 5) (Φ200:L=283.8m Φ150:L=106.6m 人孔 :11 基汚水桝 :10 基 ) 49,810,000 円 小橋川処理分区枝線実施設計業務委託 ( その 3) 18,715,000 円 兼久第 1 処理分区枝線工事 ( その 6) (Φ 200:L=22.7m Φ 150:L=121.3m 人孔 :1 基汚水桝 :11 基 ) 6,930,000 円 津花波処理分区枝線実施設計業務委託( その2) 兼久第 1 処理分区磁気探査業務委託 ( その2) 翁長第 3 処理分区磁気探査業務委託 ( その1) 西原町公共下水道現場技術業務委託 西原町流域関連公共下水道変更認可申請図書作成委託 9,866,500 円 3,045,000 円 752,500 円 10,690,000 円 19,000,000 円 小橋川処理分区枝線工事( その1) 75,100,000 円 (Φ 200:L=1042.0m Φ 150:L=272.4m 人孔 :34 基汚水桝 :116 基 ) 小橋川処理分区枝線工事 ( その 2) (Φ200:L=673.5m Φ150:L=241.4m 人孔 :30 基汚水桝 :69 基 ) 59,130,000 円 嘉手苅処理分区枝線工事( その5) 49,813,000 円 (Φ 200:L=706.9m Φ 150:L=135.0m 人孔 :29 基 汚水桝 :40 基 ) 嘉手苅処理分区枝線工事( その6) 23,786,000 円 (Φ 200:L=398.2m Φ 150:L=53.0m 人孔 :15 基汚水桝 :18 基 ) 翁長第 3 処理分区枝線工事 ( その1) 17,829,000 円 (Φ 250:L= 10.1m Φ 200:L= 30.8m Φ 150:L= 44.5m 人孔 :4 基汚水桝 :5 基 ) 3. 負担金 中城湾南部流域下水道建設負担金 97,200,000 円 97,200,000 円 地方債現在高の状況 ( 単位 : 円 ) 項 目 平成 18 年度 末現在高 (A) 平成 19 年度 借入額 (B) 元金 (C) 平成 19 年度中償還額 利子 合計 平成 19 年度末現在高 (A+B-C) 1 下水道事業債 3,045,100, ,600,000 56,959,326 55,323, ,282,780 3,259,741,199 (1) 公共下水道事業債 1,468,050, ,400,000 23,947,950 27,078,461 51,026,411 1,618,502,781 (2) 流域下水道建設負担金事業債 1,577,049,794 97,200,000 33,011,376 28,244,993 61,256,369 1,641,238,418 合 計 3,045,100, ,600,000 56,959,326 55,323, ,282,780 3,259,741,199 35

40 区画整理特別会計 項 目名称 ( 決算額 ) 1 款 土地区画整理事業費事業名上原棚原土地区画整理事業 1 項 上原棚原土地区画整理事業費 < 主な事業内容 > 2 目委託業務 主要施策の執行結果の説明 事業費 上原地区測量設計委託業務 1,200,000 円 ( 決算額 ) 上原地区街区画地確定測量(1 街区 ) 業務委託 588,000 円 57,545,100 円 上原地区宅地造成測量設計委託業務( 街区 ) 3,612,000 円 上原棚原地内換地変更業務委託 180,000 円 工事 平成 19 年度上原地区街路 宅地造成工事 上原 1 号公園造成工事 45,100, ,000 円 円 補 償 建物 工作物等その他支障物件一切補償 5,965,100 円 2 項 西原西地区土地区画整理事業費 事業名 2 目 < 主な事業内容 > 事業費 ( 決算額 ) 委託業務 西原西地区土地区画整理事業 113,615,000 円 西原西地区内県道詳細測量設計等業務委託 14,400,000 円 翁長徳佐田線街路詳細設計業務委託 翁長線物件調査業務委託 棚原 翁長線街路詳細設計業務委託 翁長 棚原地内物件調査業務委託 棚原地内物件調査業務委託 棚原線物件調査業務委託 西原西地区換地設計等業務委託 西地区総合雨水対策 ( 流出抑制 ) 検討業務委託 西原西地区地質及び土質調査業務委託 5,730,000 10,100,000 4,189,500 5,502,000 7,607,500 2,016,000 52,290,000 1,575,000 9,890,000 円 円 円 円 円 円 円 円 円 36

41 保険課 : 介護保険特別会計 事業内容 1. 第 1 号被保険者加入 賦課状況 1 世帯数 2 被保険者数 主要施策の執行結果の説明 3 一世帯当たり保険料 4 一人当たり保険料 ( 平成 19 年度末現在 ) 3,157 戸 4,483 人 82,031 円 57,767 円 2. 要介護 ( 要支援 ) 認定者数等及び介護サービス給付状況 1 月平均要介護 ( 要支援 ) 認定者数 696 人 5 平成 19 年度給付費 1,012,420,985 円 2 要介護 ( 要支援 ) 認定者発生率 15.5 % 6 月平均介護給付費 84,368,415 円 3 月平均受給者数 552 人 7 介護サービス受給者一人当たり月平均給付費 152,726 円 平均居宅介護 ( 支援 ) 受給者数 383 人 8 平成 19 年度介護サービス受給者一人当たり給付費 1,831,331 円 平均地域密着型受給者数 8 人 9 要介護 ( 要支援 ) 別認定者数 ( 平成 19 年 3 月末現在 ) 701 人 平均施設介護受給者数 162 人 10 特定入所者介護サービス月平均受給者数 128 人 4 介護サービス受給率 79.4 % 11 特定入所者介護サービス1 人当たり月平均給付費 28,447 円 平成 18 年度 平成 19 年度 比 較 要支援 要支援 2 経過的 3. 被保険者年間異動状況増転入職権復活 65 歳到達 要介護 1 要介護 2 人 62 人 6 人 140 人 114 人 99 人 91 人 82 人 688 人 人 65 人 0 人 124 人 111 人 128 人 91 人 83 人 701 人 人 3 人 -6 人 -16 人 -3 人 29 人 0 人 1 人 13 人 適用除外非該当 要介護 3 75 人 0 人 313 人 0 人 3 人 391 人減転出職権喪失死亡適用除外該当その他合計 35 人 3 人 121 人 0 人 1 人 160 人 4. 保険給付状況サービスの種類 件 数 支給額 ( 円 ) サービスの種類 件 数 支給額 ( 円 ) 在宅サービス計 11,811 件 453,492,835 円地域密着型 ( 介護予防 ) サービス費 91 件 19,448,118 円 訪問サービス ( 小計 ) 1,185 件 39,746,781 円 夜間対応型訪問介護 0 件 0 円 訪問介護 769 件 29,648,241 円 認知症対応型通所介護 12 件 1,879,407 円 訪問入浴介護 32 件 1,797,750 円 小規模多機能型居宅介護 0 件 0 円 訪問看護 187 件 6,105,420 円 認知症対応型共同生活介護 79 件 17,568,711 円 訪問リハビリテーション 62 件 1,492,560 円 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 件 0 円 居宅療養管理指導 135 件 702,810 円 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 0 件 0 円 通所サービス ( 小計 ) 4,234 件 313,024,971 円施設介護サービス費 1,957 件 478,098,451 円 通所介護 2,588 件 167,024,181 円 介護老人福祉施設 684 件 155,784,763 円 通所リハビリテーション 1,646 件 146,000,790 円 介護老人保健施設 1,207 件 298,941,723 円 短期入所サービス ( 小計 ) 335 件 22,851,585 円 介護療養型医療施設 66 件 23,371,965 円 短期入所生活介護 184 件 12,866,346 円特定入所者介護サービス費 1,767 件 43,551,780 円 短期入所療養介護 ( 老健 ) 151 件 9,985,239 円審査支払手数料 13,471 件 1,279,745 円 短期入所療養介護 ( 介護療養型等 ) 0 件 0 円高額介護サービス費 1,384 件 16,550,056 円 福祉用具 住宅改修サービス ( 小 1,444 件 23,160,692 円 総 計 1,012,420,985 円 福祉用具貸与 1,338 件 13,140,837 円 福祉用具購入費 61 件 1,611,449 円 住宅改修費 45 件 8,408,406 円 特定施設入所者生活介護 87 件 14,461,506 円 介護予防支援 居宅介護支援 4,526 件 40,247,300 円 その他 要介護 4 合計 (3 月 31 日現在 ) 要介護 5 合計 5. 介護保険制度等説明会 ( 普及活動 ) 介護保険の現状について 説明 ( いいあんべー共生事業等での説明 ) 1 西原ハイツ 4 月 17 日 10:00 6 上原 2 翁長 4 月 23 日 13:00 7 平園 3 小橋川 5 月 9 日 14:00 8 安室 4 内間団地 5 月 24 日 15:00 9 小波津団地 5 坂田高層 6 月 8 日 14:00 6 月 18 日 16:00 7 月 28 日 14:00 10 月 25 日 13:00 11 月 11 日 10:00 6. 地域介護 福祉空間整備事業 8,500,000 円 介護予防拠点施設の整備 桃原 美咲 安室 掛保久の地域公民館及び地域包括支援センター 7. 地域介護 福祉空間推進事業 地域公民館等への自動血圧測定器の設置 3,114,000 円 17 ヶ所の地域公民館及び町役場 37

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43 節別 款別 平成 19 年度一般会計節別集計表 ( 単位 : 円 %) 1 議会費 2 総務費 3 民生費 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費 7 商工費 8 土木費 9 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出金計構成比前年度決算額構成比 1 報酬 58,719,600 27,485,868 72,278,035 7,882,515 9,940,000 3,377,600 99,553, ,236, ,831, 給料 12,862, ,514, ,232,369 33,013,355 31,850, ,199, ,411, ,083, ,111, 職員手当等 25,691, ,679,150 67,523,560 18,278,509 18,579,070 64,438, ,574, ,764, ,980, 共済費 12,977,610 79,166,451 38,870,187 9,491,429 8,860,800 28,495,010 81,209, ,070, ,425, 災害補償費 6 恩給及び退職年金 7 賃金 16,889,240 14,124,276 3,193,340 1,569,120 6,231,200 16,254,160 58,261, ,120, 報償費 5,298,570 1,270,260 3,330, ,000 10,070,357 20,417, ,640, 旅費 1,925, , , , ,000 1,581,940 4,861, ,406, 交際費 104, ,749 16, , , 需用費 1,672,370 46,909,613 27,538,424 16,977,301 3,279, ,486 69,112, ,115, ,105, ,522, 役務費 83,634 19,387,119 3,495,108 2,922, ,445 2,948,673 7,505,685 36,916, ,738, 委託料 1,446, ,101,317 42,602, ,727,087 7,015,208 91,766, ,186, ,845, ,633, 使用料及び賃借料 1,717,850 40,658, ,970 1,029, , ,623 10,142, ,912, ,773, ,605, 工事請負費 2,208,392 2,078, ,486, ,210, ,983, ,859, 原材料費 4,694,356 93,888 96,000 99, , ,621 6,717, ,651, 公有財産購入費 281,765, ,765, ,560, 備品購入費 411,572 1,799, ,000 11,068,845 27,646,187 41,685, ,341, 負担金補助及び交付金 3,925,138 66,228, ,148, ,876,533 12,787,276 9,139,146 8,106,000 6,512, ,464,000 48,017,724 1,495,205, ,361,676, 扶助費 779,337,718 39,908,235 15,986, ,232, ,625, 貸付金 22 補償補填及び賠償金 20, ,589, ,609, ,494, 償還金利子及び割引料 12,715,250 16,731, ,175,916 1,004,622, ,957, 投資及び出資金 230,000 1,820,000 2,050, ,240, 積立金 395,020, ,020, ,849, 寄附金 27 公課費 412, , , , , 繰出金 711,510, ,246, ,756, ,944, 合計 121,127,296 1,408,752,413 2,593,656, ,803,682 13,327,276 94,703,780 10,426,486 1,364,407, ,464,000 1,593,337, ,175, ,141,182, ,730,441,

44 平成 19 年度国民健康保険特別会計節別集計表 ( 単位 : 円 %) 款別 計 構成比 構成比 節別 総務費 保険給付費 老人保健拠出金 介護納付金 共同事業拠出金 保健事業費 基金積立金 公債費 諸支出金 予備費 繰上充用金 (%) (%) 1 報 酬 13,274, ,274, 給 料 32,466, ,466, 職 員 手 当 等 26,472, ,472, 共 済 費 12,068, ,068, 災 害 補 償 費 恩給及び退職年金 賃 金 7,354, ,518, ,872, 報 償 費 旅 費 交 際 費 需 用 費 2,622, , ,714, 役 務 費 5,125, , ,472, 委 託 料 5,569,835 7,563, , ,433, 使用料及び賃借料 464, , 工 事 請 負 費 原 材 料 費 公有財産購入費 備 品 購 入 費 負担金補助及び交付金 3,704,000 2,154,647, ,713, ,148, ,123, ,493,337, 扶 助 費 ,249, ,249, 貸 付 金 補償補填及び賠償金 ,026,877 39,470, ,268, ,765, 償還金利子及び割引料 投資及び出資金 積 立 金 寄 附 金 公 課 費 繰 出 金 合 計 109,122,549 2,162,210, ,713, ,148, ,123,520 3,506, ,026,877 39,470, ,268,435 3,824,591,

45 平 成 19 年 度 節 別 集 計 表 ( 老人保健特別会計 ) ( 単位 : 円 %) 科 目 1 款 2 款 4 款 計 構成比前年度決算額構成比 節の名称 医療諸費 諸支出金 繰上充用金 1 報 酬 給 与 職 員 手 当 共 済 費 災害補償金 恩給及び退職年金 賃 金 報 償 費 旅 費 交 際 費 需 用 費 役 務 費 委 託 料 5,654,657 5,654, ,748, 使用料及び賃借料 工事請負費 原 材 料 費 公有財産購入費 備品購入費 負担金補助及び交付金 1,893,392,113 1,893,392, ,804,189, 扶 助 費 貸 付 費 補償補填及び賠償金 70,158,096 70,158, 償還金利子及び割引料 ,615, 投資及び出資金 積 立 金 寄 付 金 公 課 費 繰 出 金 1,832,269 1,832, ,952, 合 計 1,899,046,770 1,832,269 70,158,096 1,971,037, ,823,505,

46 西原町公共下水道事業特別会計節別集計表 ( 単位 : 円 %) 款別 節の名称公共下水道費公債費予備費 計 構成比 前年度決算額 構成比 1 報酬 471, , 給料 16,012,200 16,012, ,455, 職員手当等 15,124,008 15,124, ,620, 共済費 4,865,043 4,865, ,628, 賃金 1,577,000 1,577, ,693, 報償費 旅費 需用費 1,107,968 1,107, ,171, 役務費 58,250 58, , 委 託 料 97,468,644 97,468, ,678, 使用料及び賃借料 1,386,103 1,386, ,089, 工事請負費 338,961, ,961, ,140, 備品費 67,715 67, , 負担金 補助及び交付金 116,155, ,155, ,422, 貸付金 補償 補填 及び賠償金 11,765,041 11,765, ,744, 償還金 利子及び割引料 112,282, ,282, ,069, 繰出金 合 計 605,020, ,282, ,303, ,254,

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