財政事情の公表 1. 平成 29 年度普通会計決算状況 歳入歳出の状況 1 歳入 ( 単位 : 千円 %) 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,059,984 11, 地方譲与税 67, 利子割交付金 3,685 1,

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1 財政事情の公表 1. 平成 29 年度普通会計決算状況 歳入歳出の状況 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,059,984 11, 地方譲与税 67, 利子割交付金 3,685 1, 配当割交付金 9,526 2, 株式等譲渡所得割交付金 10,067 5, 地方消費税交付金 327,920 4, ゴルフ場利用税交付金 17, 自動車取得税交付金 24,779 7, 地方特例交付金 13,054 2, 地方交付税 1,464,996 29, 交通安全対策特別交付金 3, 分担金及び負担金 278,390 18, 使用料及び手数料 103,888 26, 国庫支出金 1,314, , 県支出金 538,214 69, 財産収入 319, , 寄附金 1, 繰入金 393, , 繰越金 268,292 60, 諸収入 127,764 10, 町債 633, , 歳 入 合 計 7,981,924 1,468, 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 一般財源充当額 一般財源充当率 1議会費 103,567 1, , 総務費 1,092, , , 民生費 2,649,229 10, ,238, 衛生費 634,960 18, , 労働費 0 2, 農林水産業費 257,739 33, , 商工費 69,710 59, , 土木費 932, , , 消防費 262,087 25, , 教育費 1,211, , , 災害復旧費 公債費 544,545 12, , 諸支出金 予備費 歳 出 合 計 7,759,052 1,422, ,817,

2 3 歳出 ( 性質別 ) 費目決算額構成比一般財源充当額一般財源充当率 1人件費 1,033, , 物件費 1,148, , 維持補修費 27, , 扶助費 1,455, , 補助費等 963, , 公債費 544, , 積立金 134, , 投資出資及び貸付金 繰出金 1,062, , 普通建設事業費 1,389, , 災害復旧事業費 失業対策事業費 歳 出 合 計 7,759, ,817, 備 考 収支の状況 歳入総額 7,981,924 歳出総額 歳入歳出差引 翌年度へ繰越すべき財源 7,759,05222,872 13,615 実質収支 209,257 単年度収支 57,714 起債の状況 事 業 名 起 債 額 摘 要 臨時財政対策債 264,382 臨時財政対策債 今古賀交流広場整備事業 53,500 公共事業等債 老良 上別府線 (2 工区 ) 道路新設事業 44,500 公共事業等債 山手線道路改良事業 14,300 公共事業等債 別府広場整備事業 42,800 公共事業等債 ( 繰越 ) 給食センター跡地整備事業 9,500 公共事業等債 ( 繰越 ) 老良 上別府線 (2 工区 ) 道路新設事業 5,400 公共事業等債 ( 繰越 ) 橋梁長寿命化推進事業 8,100 公共事業等債 ( 繰越 ) 特別支援型子育て支援施設 17,100 一般補助施設整備等事業債 ( 繰越 ) 菜の花プロジェクト拠点施設 18,600 一般補助施設整備等事業債 ( 繰越 ) 小中学校空調施設設置事業 85,600 学校教育施設整備事業債 ( 繰越 ) 小学校トイレ改修事業 41,900 学校教育施設整備事業債 ( 繰越 ) 福岡県防災 行政情報通信ネットワーク再整備事業図書館空調設備再整備事業合計 , ,282 緊急防災 減災事業債 緊急防災 減災事業債 ( 繰越 ) -2-

3 財産 ( 基金 ) の状況 基金 ( 単位 : 円 ) 区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 財政調整基金 1,201,517, ,822,888 1,100,694,95 職員退職準備基金 学校図書購入基金 189,649, ,614 6,316, ,858,575 6,317,618 商工業者貸付制度融資基金 60,000, ,000,000 水利施設管理運営基金 24,494, ,494,096 減債基金 557,403, , ,132,090 灌漑排水施設維持管理運営基金 1,199,636,032 34,338,0001,165,298,03 三原朝雄顕彰像管理基金 9,438,000 20,000 9,418,000 公共用施設整備基金 6,807,544 2,465,701 9,273,245 豊かなふるさと遠賀基金 1,859,446 1,523,018 3,382,464 地域活性化基金 44,777,524 7,614,021 37,163,503 子ども医療費助成事業基金 13,934,829 31,353 13,966,182 学校給食事業基金 31,585,160 4,138,934 27,446,226 まちづくり基金 228,456,00637,244, ,700,307 教育関係施設基金 184,353, , ,556,020 出産育児支援基金 21,038,200 47,335 21,085,535 住宅新築資金等貸付事業基金 45,764,054 6,435,660 39,328,394 霊園管理運営基金 794,211,126 8,813, ,024,126 地域下水道施設改修基金 地域下水道管理運営基金 土地開発基金 3,853,258 3,853,258 80,779,820 53,908, ,525,62576,827, ,871, ,353,201 計 4,932,402,529 83,038,1434,849,364,38 主要普通建設事業の状況 事業名事業額 摘 要 別府広場整備事業 71,025 ( 工事請負費 ) 山手線切替事業 ( 千代丸踏切 ) 65,959 ( 工事請負費 設計 ) 老良 上別府線 (2 工区 ) 改良事業 141,293 ( 工事請負費 設計 ) 島門小学校トイレ改修事業浅木小学校空調整備事業広渡小学校空調整備事業遠賀中学校空調整備事業 68,742 ( 工事請負費 工事監理 ) 62,475 ( 工事請負費 工事監理 ) 105,107 ( 工事請負費 設計 ) 78,576 ( 工事請負費 工事監理 ) 遠賀南中学校空調整備事業 49,326 ( 工事請負費 工事監理 ) 第 3 遠賀北学童クラブ整備事業 第 2 広渡学童保育クラブ整備事業 33,795 ( 工事請負費 工事監理 ) 36,495 ( 工事 工事監理 設計 ) -3-

4 2. 平成 30 年度予算状況 歳入歳出の状況 ( 当初予算 ) 一般会計 費 目 予 算 額 対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,025,061 16, 地方譲与税 65,000 1, 利子割交付金 2, 配当割交付金 10, 株式等譲渡所得割交付金 7,000 2, 地方消費税交付金 320,000 10, ゴルフ場利用税交付金 16,000 1, 自動車取得税交付金 16,000 3, 地方特例交付金 12, 地方交付税 1,311,235 18, 交通安全対策特別交付金 3, 分担金及び負担金 321,287 94, 使用料及び手数料 67,628 6, 国庫支出金 1,037,803 3, 県支出金 515,333 12, 財産収入 11,940 6, 寄附金 1, 繰入金 730, , 繰越金 80, 諸収入 75,600 4, 町債 408,394 38, 歳 入 合 計 7,036, , 費 目 予 算 額 対前年度増減額 構成比 備 考 1議会費 103,256 4, 総務費 784, , 民生費 2,625,893 51, 衛生費 503,418 2, 労働費 農林水産業費 234,035 59, 商工費 75,061 3, 土木費 948, , 消防費 280,469 14, 教育費 908, , 災害復旧費 1, 公債費 552,090 5, 諸支出金 予備費 20, 歳 出 合 計 7,036, ,

5 3 住民負担の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 本年度予算額 前年度予算額 対前年度増減額 備 考 住民 1 人当りの町税負担額 104, , 住民 1 世帯当りの町税負担額 246, ,039 4,561 住民 1 人当りの支出予算額 364, ,253 14,029 住民 1 世帯当りの支出予算額 856, ,501 23,978 平成 30 年 3 月 31 日現在 ( 住民基本台帳 ) 人口 19,317 人 世帯数 8,216 世帯 4 起債現在高の状況 前年度末現在高 起債見込額 本年度中増減見込額 元金償還見込額 本年度末見込額 6,558, , ,779 6,570,829-5-

6 国民健康保険事業特別会計 1国民健康保険税 355,871 25, 一部負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 1 581, 療養給付費等交付金 1 24, 前期高齢者交付金 0 743, 県支出金 1,731,9201,573, 共同事業交付金 0 622, 財産収入 繰入金 159,797 33, 繰越金 40, 諸収入 2, 歳 入 合 計 2,290, , 総務費 22,718 3, 保険給付費 1,681,737 14, 後期高齢者支援金 560, , 前期高齢者納付金 共同事業拠出金 , 保健事業費 17,733 2, 基金積立金 諸支出金 2, 予備費 5, 後期高齢者支援金 0 274, 前期高齢者納付金 老人保健拠出金 介護納付金 0 94, 歳 出 合 計 2,290, , 住民負担の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 本年度予算額 前年度予算額 対前年度増減額 備 考 被保険者 1 人当りの保険税負担額 75,221 76,479 1,258 被保険者 1 世帯当りの保険税負担額 123, ,115 4,934 被保険者 1 人当りの保険給付費 355, ,725 15,746 被保険者 1 世帯当りの保険給付費 582, ,097 13,020 平成 30 年 3 月 31 日現在 * 被保険者数 * 被保険者世帯数 4,731 人 2,889 世帯 -6-

7 地域下水道事業特別会計 1分担金及び負担金 使用料及び手数料 2 5, 国庫支出金 21,500 25, 財産収入 繰入金 42,863 31, 繰越金 1,000 2, 諸収入 2,800 2, 歳 入 合 計 68,166 61, 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1総務費 67,666 61, 予備費 歳出合計 68,166 61, 遠賀霊園事業特別会計 1使用料及び手数料 21,835 10, 国庫支出金 財産収入 474 2, 繰入金 35,784 6, 繰越金 1, 諸収入 歳 入 合 計 59,130 6, 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1総務費 57,130 6, 予備費 2, 歳出合計 59,130 6,

8 住宅新築資金等貸付事業特別会計 1県支出金 繰入金 6, 繰越金 諸収入 2, 財産収入 歳 入 合 計 9, 総務費 7, 公債費 予備費 歳 出 合 計 9, 起債現在高 前年度末現在高 本年度中増減見込額起債見込額元金償還見込額 本年度末見込額 2, ,309 学校給食事業特別会計 1分担金及び負担金 0 77, 繰入金 0 76, 繰越金 諸収入 使用料 歳 入 合 計 1 154, 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1総務費 1 153, 予備費 歳出合計 1 154,

9 公共下水道事業特別会計 1収益的収入 245,444 14, 資本的収入 415,952 20, 歳 入 合 計 661,396 35, 収益的支出 189,817 15, 資本的支出 471,079 19, 予備費 歳 出 合 計 661,396 35, 起債現在高 本年度中増減見込額前年度末現在高本年度末見込額起債見込額元金償還見込額 3,159, , ,178 3,166,871 農業集落排水事業特別会計 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1収益的収入 90,924 4, 歳入合計 90,924 4, 費目予算額対前年度増減額構成比備考 1農業集落排水費 90,424 4, 予備費 歳出合計 90,924 4, 起債現在高 本年度中増減見込額前年度末現在高本年度末見込額起債見込額元金償還見込額 593, , ,651-9-

10 土地取得特別会計 1繰入金 2,272 97, 財産収入 , 繰越金 歳 入 合 計 2, , 総務費 2, , 事業費 予備費 歳 出 合 計 2, , 後期高齢者医療特別会計 1後期高齢者医療保険料 267,016 8, 使用料及び手数料 繰入金 76,943 5, 繰越金 諸収入 国庫支出金 歳 入 合 計 344,483 13, 総務費 11,519 2, 広域連合納付金 332,763 10, 諸支出金 予備費 歳 出 合 計 344,483 13, 住民負担の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 本年度予算額 前年度予算額 対前年度増減額 備 考 被保険者 1 人当りの保険税負担額 88,153 88, 被保険者 1 人当りの広域連合納付金 109, , 平成 30 年 3 月 31 日現在被保険者数 * -10-3,029 人

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<323091E F8FCD81408ED089EF959F8E83> 64. 国民年金加入状況 3 月 31 日現在 ( 単位 : 人 ) 第 1 号 8,940 8,904 8,328 8,008 7,827 被保険者 任意加入 45 45 58 60 55 第 3 号 3,998 3,941 3,868 3,840 3,779 12,983 12,890 12,254 11,908 11,661 保険料免除被保険者 2,354 2,486 2,366 2,319

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<8C888E5A8F91> 貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日現在 資産の部 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 流動資産 1,094,503,699 1,062,330,442 32,173,257 流動負債 257,289,138 216,565,334 40,723,804 現金預金 818,558,774 798,216,103 20,342,671 事業未払金 115,169,270

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<88DA8D738E9E82CC8EE688B582A295CA8E CE8F41984A8E E786C73> 資金収支計算書 別紙 5 就労支援事業収入 < 就労支援事業活動による収支 > 就労支援事業収入 < 事業活動による収支 > 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入 障害児施設給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定費用収入

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2 歳入 ( 款 ) ( 項 ) 款 1 市 1 市税 1 市民税科項 目 目 税 本 年度千円 29, 847, 823 前 年度千円 29, 417, 066 比 較 増減率 千円 % 430, 区 分 節 金 額 千円 説 明 千円 1 市民税 15,025,830 15,114 2 歳入 款 1 市 1 市税 1 市民税科項 目 目 税 本 年度 29, 847, 823 前 年度 29, 417, 066 比 較 増減率 430,757 1.5 区 分 節 金 額 1 市民税 15,025,830 15,114,164 88,334 0.6 1 個 人 12,673,245 12,397,866 275,379 2. 2 1 現年課税分 12,580,301 均 等 割

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第 3 款民生費第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 目 本年度前年度比較 本年度の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他 1 社会福祉総 703, ,553 13, , ,215 1 報酬 128 人事秘書課 務費 ( 内訳 ) 2 - 90-1 社会福祉総 703,570 717,553 13,983 219,355 484,215 1 報酬 128 人事秘書課 務費 ( 内訳 ) 2 給料 98,076 国庫支出金 3 職員手当等 56,178 一般職人件費 183,770 52,277 4 共済費 29,516 給料 98,076 県支出金 8 報償費 45 職員 28 人 98,076 167,078 9 旅費 6,626

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