一般会計平成 29 年度吹田市特別会計歳入歳出決算に係る 主要な施策の成果および基金に関する報告書 地方自治法第 233 条第 5 項 第 241 条第 5 項の規定 により 平成 29 年度吹田市一般会計 特別会計歳入歳出 決算に係る主要な施策の成果および基金の運用状況を別紙 のとおり報告します

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1 一般会計平成 29 年度吹田市特別会計歳入歳出決算に係る 主要な施策の成果および基金に関する報告書 地方自治法第 233 条第 5 項 第 241 条第 5 項の規定 により 平成 29 年度吹田市一般会計 特別会計歳入歳出 決算に係る主要な施策の成果および基金の運用状況を別紙 のとおり報告します 平成 30 年 9 月 14 日 吹田市長後藤圭二 1

2 平成 29 年度 (2017 年度 ) 吹田市一般会計 特別会計歳入歳出決算に係る主要な施策の成果および基金に関する報告書 目 次 平成 29 年度 (2017 年度 ) 決算の概要 6 第 1 表総括表 14 第 2 表款別歳入歳出決算額表 ( 一般会計 ) 16 第 3 表款別性質別決算額表 ( 一般会計 ) 16 第 4 表性質別歳出決算額表 ( 一般会計 ) 18 第 5 表消費的経費節別前年度比較表 ( 一般会計 ) 18 第 6 表性質別歳入の推移 ( 一般会計 ) 20 第 7 表性質別歳出の推移 ( 一般会計 ) 20 第 8 表市債現在高表 ( 平成 29 年度末現在 ) 22 第 9 表平成 29 年度一般会計建設事業費一覧表 24 一 般 会 計 ( 歳 入 ) 1. 市 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 府 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 諸 収 入 市 債 繰 越 金 56 歳 入 合 計 56 2

3 ( 歳 出 ) 1. 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 諸 支 出 金 予 備 費 174 歳 出 合 計 174 ( 事業別決算概要 ) 1. 議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費 農 業 費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 諸 支 出 金 390 国民健康保険特別会計 ( 歳入 ) 397 ( 歳出 ) 403 ( 事業別決算概要 ) 410 部落有財産特別会計 ( 歳入 ) 443 ( 歳出 ) 447 ( 事業別決算概要 ) 450 交通災害 火災等共済特別会計 ( 歳入 ) 459 ( 歳出 ) 463 ( 事業別決算概要 ) 466 3

4 勤労者福祉共済特別会計 ( 歳入 ) 477 ( 歳出 ) 481 ( 事業別決算概要 ) 484 介護保険特別会計 ( 歳入 ) 491 ( 歳出 ) 495 ( 事業別決算概要 ) 502 後期高齢者医療特別会計 ( 歳入 ) 531 ( 歳出 ) 535 ( 事業別決算概要 ) 538 公共用地先行取得特別会計 ( 歳入 ) 549 ( 歳出 ) 553 ( 事業別決算概要 ) 556 病院事業債管理特別会計 ( 歳入 ) 565 ( 歳出 ) 569 ( 事業別決算概要 ) 572 基金の運用に関する報告書 1. 吹田市土地開発基金の運用状況に関する報告 吹田市緊急援護資金貸付基金の運用状況に関する報告 吹田市災害救助資金貸付基金の運用状況に関する報告 吹田市学校小口支払基金の運用状況に関する報告 吹田市勤労者福祉共済貸付基金の運用状況に関する報告 599 4

5 事業別決算概要補足説明 1. 事業に係る人件費の取扱いについて ⑴ 事業に従事した職員の人件費を含めた総額を参考として表すため 事業ごとの直接経費に 従事職員数 一人当たり年間平均給与額 を加算して ( ) 書きにて再表示しています ⑵ 一人当たり年間平均給与額は 各会計ごとに一般職の給与総額 ( 退職手当 児童手当を除く ) を職員数で除した額で算出しています ( 単位 : 千円 ) 会 計 名 一人当たり年間平均給与額 一 般 会 計 7,823 国民健康保険特別会計 6,990 交通災害 火災等共済特別会計 4,504 勤労者福祉共済特別会計 5,843 介 護 保 険 特 別 会 計 7,723 後期高齢者医療特別会計 7,682 ( 職員数は平成 30 年 3 月 1 日現在数 ) ⑶ 総括事務に係る職員数は 他の従事職員数の按分で各事業に再配分をしています ( ただし 部長級 次長 室長職員は基本的には再配分から除外しています また 派遣職 員についても再配分から除外しています ) 2. 実質収支赤字の特別会計については 事業経費と財源内訳とは一致しておりません 3. 執行額のない科目及び事業については 表示しておりません 5

6 Ⅰ 総括 平成 29 年度 (2017 年度 ) 決算の概要 平成 29 年度の本市一般会計の決算額は歳入 127,528,616 千円 ( 前年度 123,398,768 千円 ) 歳出 123,458,245 千円 ( 前年度 121,064,182 千円 ) となりました これを前年度に比較すると歳入は4,129,848 千円 3.3% の増 歳出は 2,394,063 千円 2.0% の増となっています 平成 28 年度 (2016 年度 ) の対前年度伸び率 ( 歳入 0.9% 増 歳出 0.6% 減 ) に比較すると 歳入は2.4ポイント 歳出は2.6ポイント上回っています 国民健康保険特別会計など8 特別会計の決算額は歳入 75,856,345 千円 ( 前年度 83,087,851 千円 ) 歳出 75,587,539 千円 ( 前年度 81,420,542 千円 ) となりました これを前年度に比較すると歳入は7,231,506 千円 8.7% の減 歳出は 5,833,003 千円 7.2% の減となっています 平成 28 年度の対前年度伸び率 ( 歳入 1.2% 減 歳出 3.3% 減 ) に比較すると 歳入は7.5ポイント 歳出は3.9ポイント下回っています なお 平成 28 年度末をもって下水道特別会計は廃止され 平成 29 年度からは 地方公営企業法の財務規定等を適用した下水道事業会計へ移行しました Ⅱ 一般会計決算 1 収支平成 29 年度一般会計の歳入歳出差引額 ( 形式収支 ) は 4,070,371 千円の収入超過となりました 繰越明許費により平成 30 年度 (2018 年度 ) に繰越すべき財源 1,544,233 千円を控除した実質収支は 2,526,138 千円の黒字 単年度収支は2,000,851 千円の黒字となっています 2 歳入市税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 地方交付税を合わせた一般財源額は75,682,237 千円で 前年度に比較して 1,254,466 千円 1.7% 増加し 歳入における構成比は59.4% で前年度より1.0ポイント下回っています 6

7 ア市税市税収入は66,259,532 千円で 前年度に比較して746,444 千円 1.1% の増収となりました 歳入全体における市税の構成比は52.0% で 前年度より1.1ポイント下回っています 主な税目別にみると 個人市民税は 主に雇用 所得環境の改善により 前年度に比較し 489,858 千円 1.8% の増 法人市民税は 企業収益の低下により 前年度に比較し 119,719 千円 2.4% の減となっています 固定資産税と都市計画税は 主に家屋における新増築分の増加等により増収となり 固定資産税全体では406,616 千円 1.6% の増 都市計画税全体では 56,625 千円 1.0% の増となっています イ 地方譲与税 550,041 千円で 前年度に比較して 2,959 千円 0.5% の増となりました 自動車重量譲与税で 3,378 千円 0.9% の増 地方揮発油譲与税で 419 千円 0.3% の 減となっています ウ 利子割交付金 175,706 千円で 前年度に比較して 77,489 千円 78.9% の増となりました エ 配当割交付金 498,506 千円で 前年度に比較して 140,383 千円 39.2% の増となりました オ 株式等譲渡所得割交付金 505,215 千円で 前年度に比較して 293,406 千円 138.5% の増となりました カ 地方消費税交付金 6,586,622 千円で 前年度に比較して 214,430 千円 3.4% の増となりました キ 自動車取得税交付金 280,322 千円で 前年度に比較して 62,257 千円 28.5% の増となりました ク 地方特例交付金 268,419 千円で 前年度に比較して 6,403 千円 2.4% の増となりました ケ 地方交付税 557,874 千円で 前年度に比較して 289,305 千円 34.1% の減となりました 普通交付税は 463,091 千円で 287,527 千円 38.3% の減 特別交付税は 94,783 千円で 7

8 1,778 千円 1.8% の減となりました コ 分担金及び負担金 1,448,811 千円で 前年度に比較して 26,229 千円 1.8% の減となりました 児童福祉費負担金 24,026 千円の減などによるものです サ 使用料及び手数料 2,723,556 千円で 前年度に比較して 10,113 千円 0.4% の増となりました 幼稚園使用料 23,044 千円 留守家庭児童育成室使用料 19,004 千円の増 市営葬儀使 用料 19,322 千円 文化会館使用料 10,990 千円の減が主な内容です シ 国庫支出金 24,850,949 千円で 前年度に比較して1,171,844 千円 4.9% の増となりました 国庫負担金は689,433 千円の増で 児童福祉費負担金 425,563 千円 自立支援介護給付費負担金 319,018 千円の増が主な内容です 国庫補助金は476,969 千円の増で 学校施設環境改善交付金 1,092,129 千円 保育所等整備交付金 547,737 千円の増 地域居住機能再生推進事業補助金 1,270,200 千円の減が主な内容です 国庫委託金は5,442 千円の増で 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行委託費委託金 94,488 千円の皆増 参議院議員通常選挙執行委託費委託金 81,804 千円の皆減が主な内容です ス 府支出金 8,075,154 千円で 前年度に比較して500,069 千円 6.6% の増となりました 府負担金は427,574 千円の増で 児童福祉費負担金 190,438 千円 自立支援介護給付費負担金 152,901 千円の増が主な内容です 府補助金は63,287 千円の増で 子ども 子育て支援交付金 81,785 千円の増 老人医療費補助金 22,501 千円の減が主な内容です 府委託金は9,208 千円の増で 府民税徴収取扱事務費委託金 9,175 千円の増などによるものです セ 財産収入 834,897 千円で 前年度に比較して 783,632 千円 1,528.6% の増となりました 土地売払収入 766,522 千円の増などによるものです 8

9 ソ 繰入金 2,306,994 千円で 前年度に比較して1,858,634 千円 44.6% の減となりました 公共施設等整備基金繰入金 2,204,537 千円 都市計画施設整備基金繰入金 160,000 千円の減 こども笑顔輝き基金繰入金 200,000 千円 緑化推進基金繰入金 161,000 千円の増が主な内容です タ 諸収入 3,194,008 千円で 前年度に比較して259,545 千円 8.8% の増となりました 都市計画道路十三高槻線 ( 正雀工区 ) 取付道路新設にかかる府負担金 153,657 千円 生活保護費返還金 徴収金 101,584 千円 競艇事業収益金 69,184 千円の増 過年度分後期高齢者負担金返還金 111,111 千円の減が主な内容です チ市債 5,987,500 千円で 前年度に比較して383,200 千円 6.8% の増となりました 小 中学校改修事業費で2,882,700 千円 北大阪健康医療都市整備事業費で666,300 千円 認定こども園整備事業費で552,000 千円 市営住宅建替事業費で479,700 千円など建設事業費等に市債を発行しました また 前年度に引き続き 臨時財政対策債の発行を行いませんでした なお 平成 29 年度末の市債の借入残高は47,907,063 千円で 前年度末に比べて 1,228,454 千円の増となりました 3 歳出人件費 物件費 維持補修費 扶助費及び補助費等の消費的経費は91,382,335 千円で 前年度に比較して3,321,039 千円 3.8% の増で 消費的経費の構成比は74.0% 前年度と比べ1.3ポイント上回っています ア 人件費 23,494,290 千円で 前年度に比較して541,415 千円 2.4% の増となりました 主な内容は 職員手当等で232,192 千円 給料で164,865 千円 共済費で163,922 千円の増によるものです 一般財源に対する比率は31.0% となりました なお 年度末の職員数は特別職 5 人 市議会議員 36 人 一般職 2,422 人です イ 物件費 19,323,497 千円で 前年度に比較して 610,658 千円 3.1% の減となりました 一般管理費 562,357 千円 税務総務費 378,505 千円の減 留守家庭児童育成費 9

10 119,320 千円 塵芥焼却処理費 119,001 千円の増などによるものです ウ 維持補修費 2,820,662 千円で 前年度に比較して 175,757 千円 6.6% の増となりました 公園整備費 172,525 千円の増などによるものです エ 扶助費 27,805,954 千円で 前年度に比較して 346,145 千円 1.3% の増となりました 施設型 地域型保育給付費 881,300 千円の増 臨時福祉給付金給付費 274,218 千円 生活保護費 188,767 千円の減などによるものです オ 補助費等 17,937,932 千円で 前年度に比較して2,868,380 千円 19.0% の増となりました 保健衛生総務費 901,702 千円 児童福祉総務費 609,705 千円 障害福祉自立支援事業費 572,578 千円 後期高齢者医療費 213,980 千円 こども発達支援センター費 201,208 千円の増などによるものです カ 普通建設事業費 13,920,839 千円で 前年度に比較して1,420,788 千円 9.3% の減となりました 実施した事業は 小 中学校改修事業 4,514,795 千円 南吹田駅前線道路新設事業 1,739,182 千円 岸部中千里丘線道路新設事業 1,327,429 千円 北大阪健康医療都市整備事業 817,243 千円などです キ 公債費 5,163,913 千円で 前年度に比較して170,569 千円 3.2% の減となりました 長期債償還元金が107,951 千円 利子が62,618 千円減少しています 普通会計ベースでの公債費負担比率は6.3% で 前年度を0.5ポイント下回っています ク 積立金 1,207,625 千円で 前年度に比較して 783,692 千円 184.9% の増となりました 公共施設等整備費積立金 638,108 千円 財政調整基金積立金 178,572 千円の増などに よるものです ケ 投資及び出資金 29,200 千円で 前年度に比較して 6,300 千円 17.7% の減となりました 10

11 大阪外環状線鉄道建設事業出資金の減によるものです コ 貸付金 489,800 千円で 前年度に比較して 49,800 千円 11.3% の増となりました 大阪外環状線鉄道建設事業貸付金の増によるものです サ 繰出金 11,264,533 千円で 前年度に比較して 162,811 千円 1.4% の減となりました 国民健康保険特別会計へ 172,444 千円 下水道事業会計へ 271,009 千円の繰出しが減 少し 介護保険特別会計へ 253,600 千円の繰出しが増加したことが主な内容です Ⅲ 特別会計決算 1 国民健康保険特別会計実質収支は1,217,564 千円の赤字で 前年度の実質収支の赤字が2,362,100 千円であったため 単年度収支は1,144,536 千円の黒字となっています 2 部落有財産特別会計実質収支は714,337 千円の黒字 単年度収支は9,339 千円の赤字となっています 3 交通災害 火災等共済特別会計実質収支は7,862 千円の黒字 単年度収支は1,018 千円の赤字となっています 4 勤労者福祉共済特別会計実質収支は2,833 千円 単年度収支は889 千円の黒字となっています 5 介護保険特別会計実質収支は623,579 千円 単年度収支は37,636 千円の黒字となっています 6 後期高齢者医療特別会計実質収支は137,759 千円 単年度収支は11,911 千円の黒字となっています 7 公共用地先行取得特別会計実質収支 単年度収支ともに収支均衡となっています 8 病院事業債管理特別会計実質収支 単年度収支ともに収支均衡となっています 以上が平成 29 年度の各会計の決算の概要です 11

12 本市の一般会計決算については まず歳入面では 前年度に比較して市税で746,444 千円 株式等譲渡所得割交付金で293,406 千円 地方消費税交付金で214,430 千円 配当割交付金で140,383 千円の増 地方交付税で289,305 千円の減などによって 一般財源の合計では1,254,466 千円 1.7% の増となっています また 小 中学校改修事業等の普通建設事業を前年度から繰り越したことなどにより繰越金で1,777,557 千円の増 学校施設環境改善交付金の増などにより国庫支出金で 1,171,844 千円の増などによって 歳入合計では4,129,848 千円 3.3% の増となっています 一方 歳出面で見ると 地方独立行政法人市立吹田市民病院整備補助事業の増などにより補助費等で2,868,380 千円 公共施設等整備積立基金事業の増などにより積立金で 783,692 千円の増 市営住宅建替事業費の減などにより普通建設事業費で1,420,788 千円の減などによって 歳出合計では2,394,063 千円 2.0% の増となっています 収支面においては 前年度に引き続き 財政調整基金からの繰入れや臨時財政対策債の発行により財源不足を補うこともなく 一般会計の実質収支が2,526,138 千円の黒字となりました しかしながら 待機児童対策をはじめとした子育て支援施策の充実や 超高齢社会への対応などが求められるとともに 公共施設の老朽化に伴う更新などに係る経費が多額に及ぶと見込まれます 今後も 住民福祉の増進に資する施策 事業を展開し 質の高い行政サービスを継続できるよう 財政の健全性の維持と将来への必要な投資の両立を図り 持続可能な財政運営に努めなければなりません 12

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14 第 1 表総括表 区分予算現額 収入済額 (A) 予算現額に対する収入率 前年度決算額 対前年 度増減 率 一般会計 131,447,462, ,528,615, % 123,398,768, % 特別会計 77,852,955,000 75,856,344, ,087,850, 国民健康保険 42,857,870,000 40,680,187, ,974,066, 下水道 ,423,475,607 皆減 部落有財産 725,791, ,267, ,117, 交通災害 火災等共済 88,643,000 63,682, ,736, 勤労者福祉共済 33,995,000 32,793, ,539, 介護保険 25,387,809,000 25,521,803, ,788,290, 後期高齢者医療 4,906,977,000 4,984,241, ,823,363, 公共用地先行取得 311,730, ,728, ,028, 病院事業債管理 3,540,140,000 3,537,639, ,231, 合計 209,300,417, ,384,960, ,486,618, 下水道特別会計は平成 28 年度で廃止 14

15 ( 単位円 ) 支出済額 (B) 予算現額に対する執行率 前年度決算額 対前年 度増減 率 収 支 差 引 過 不 足 額 (A)-(B) 123,458,245, % 121,064,182, % 4,070,370,307 75,587,538, ,420,541, ,805,827 41,897,751, ,336,167, ,217,563, ,840,358,013 皆減 - 9,930, ,441, ,336,787 55,820, ,855, ,862,181 29,960, ,595, ,833,039 24,898,224, ,202,347, ,579,310 4,846,483, ,697,515, ,758, ,728, ,028, ,537,639, ,231, ,045,784, ,484,723, ,339,176,134 15

16 第 2 表款別歳入歳出決算額表 ( 一般会計 ) 歳 区分予算現額収入済額 入 予算現額に対する収入率 % 市税 65,846,067,000 66,259,531, 地方譲与税 566,000, ,041, 利子割交付金 176,000, ,706, 配当割交付金 500,000, ,506, 株式等譲渡所得割交付金 506,000, ,215, 地方消費税交付金 6,435,000,000 6,586,622, 自動車取得税交付金 275,000, ,322, 地方特例交付金 268,419, ,419, 地方交付税 563,091, ,874, 交通安全対策特別交付金 50,000,000 40,371, 分担金及び負担金 1,403,033,000 1,448,810, 使用料及び手数料 2,666,667,000 2,723,556, 国庫支出金 25,627,664,000 24,850,948, 府支出金 8,278,250,000 8,075,154, 財産収入 822,208, ,896, 寄附金 48,714,000 49,553, 繰入金 4,106,994,000 2,306,994, 諸収入 3,003,269,000 3,194,008, 市債 7,970,500,000 5,987,500, 繰越金 2,334,586,140 2,334,585, 合計 131,447,462, ,528,615, 第 3 表款別性質別決算額表 ( 一般会計 ) 区 分 消費的経費 人件費物件費維持補修費扶助費補助費等計 議 会 費 663,910 29, , ,286 総 務 費 6,140,469 4,408, , ,904 11,342,256 民 生 費 5,588,108 3,625,383 75,047 27,191,639 13,821,533 50,301,710 衛 生 費 2,388,401 5,428, , ,330 2,221,156 10,859,450 労 働 費 45, ,416 3, , ,000 農 業 費 55,556 3, ,741 62,858 商 工 費 116,278 28, , ,953 土 木 費 1,704,281 1,153,235 1,487, ,806 4,558,123 消 防 費 3,032, ,224 19, ,837 3,494,128 教 育 費 3,759,307 4,156, , , ,373 9,628,571 公 債 費 諸 支 出 金 歳 出 合 計 23,494,290 19,323,497 2,820,662 27,805,954 17,937,932 91,382,335 16

17 歳 区分予算現額支出済額 出 ( 単位円 ) 予算現額に対する執行率 % 議会費 747,729, ,285, 総務費 12,982,807,800 12,724,285, 民生費 61,696,277,000 59,446,231, 衛生費 11,600,072,000 11,315,099, 労働費 206,518, ,842, 農業費 65,446,000 62,857, 商工費 521,376, ,967, 土木費 15,292,048,960 14,028,510, 消防費 3,799,503,000 3,767,790, 教育費 18,578,503,380 14,745,344, 公債費 5,164,064,000 5,163,912, 諸支出金 763,117, ,115, 予備費 30,000, 合計 131,447,462, ,458,245, 投資的経費その他の経費 普通建設事業費 計公債費繰出金その他計 ( 単位千円 ) ,286 1,009,609 1,009, , , ,420 12,724,285 1,074,343 1,074, ,064,493 5,685 8,070,178 59,446, , , , ,818 11,315, , , , , , , ,967 6,049,619 6,049, ,181, ,046 3,420,769 14,028, , , ,767,791 5,066,773 5,066, ,000 50,000 14,745, ,163, ,163,913 5,163, , , ,116 13,920,839 13,920,839 5,163,913 11,264,533 1,726,625 18,155, ,458,245 合 計 17

18 第 4 表性質別歳出決算額表 ( 一般会計 ) 区 分 決算平成 29 年度 (A) 平成 28 年度 (B) 消 費 的 経 費 91,382,335 88,061,296 人 件 費 23,494,290 22,952,875 内 物 件 費 19,323,497 19,934,155 維 持 補 修 費 2,820,662 2,644,905 訳 扶 助 費 27,805,954 27,459,809 補 助 費 等 17,937,932 15,069,552 投 資 的 経 費 13,920,839 15,341,627 普通建設事業費 13,920,839 15,341,627 内 補助事業費 4,912,576 4,342,007 訳 単独事業費 8,710,810 10,773,251 受託事業費 297, ,369 公 債 費 5,163,913 5,334,482 積 立 金 1,207, ,933 投 資 及 び 出 資 金 29,200 35,500 貸 付 金 489, ,000 繰 出 金 11,264,533 11,427,344 歳 出 合 計 123,458, ,064,182 第 5 表消費的経費節別前年度比較表 ( 一般会計 ) 区 分 平成 2 9 年度 (A) 決算額 平成 2 8 年度 (B) 差引増減額 (A-B)(C) 対前年度増減率 (C/B) 100 報 酬 2,014,864 2,034,509 19, % 給 料 8,785,421 8,620, , 職 員 手 当 等 8,810,078 8,577, , 共 済 費 4,103,443 3,938, , 災 害 補 償 費 1,327 1, 恩給及び退職年金 2,364 2, 賃 金 2,188,080 2,148,535 39, 報 償 費 462, ,600 5, 旅 費 40,991 39,045 1, 交 際 費 需 用 費 3,914,691 3,799, , 役 務 費 464, ,012 4,

19 ( 単位千円 ) 額 構 成 比 対前年度増減率 差引増減額 (A-B) (C) 平成 2 9 年度 平成 2 8 年度 (C)/(B) 100 3,321, % 72.7% 3.8% 541, , , , ,868, ,420, ,420, , ,062, , , , , , , ,394, ( 単位千円 ) 区 分 平成 2 9 年度 (A) 決算額 平成 2 8 年度 (B) 差引増減額 (A-B)(C) 対前年度増減率 (C/B) 100 委 託 料 12,780,170 13,227, , % 使用料及び賃借料 1,295,768 1,381,945 86, 工 事 請 負 費 913, ,656 78, 原 材 料 費 9,336 9, 備 品 購 入 費 307, ,756 22, 負担金 補助及び交付金 17,975,145 15,664,074 2,311, 扶 助 費 26,633,799 26,011, , 補償 補填及び賠償金 19,483 3,685 15, 償還金 利子及び割引料 655, , , 寄 附 金 0 1,000 1,000 皆減 公 課 費 2,638 2, 計 91,382,335 88,061,296 3,321,

20 第 6 表性質別歳入の推移 ( 一般会計 ) 平成 26 年度平成 27 年 区 分 決算額構成比 対前年度増減率 決算額構成比 市税 64,158, % 2.5% 63,614, % 地方譲与税 525, , 一般財源 利 子 割 交 付 金 268, , 配 当 割 交 付 金 724, , 株式等譲渡所得割交付金 381, , 地方消費税交付金 4,132, ,984, 自動車取得税交付金 128, , 地方特例交付金 246, , 地 方 交 付 税 1,341, , 小 計 71,908, ,681, 国 府 支 出 金 28,623, ,305, 市 債 4,424, ,402, そ の 他 12,307, ,910, 歳 入 合 計 117,264, ,299, 第 7 表性質別歳出の推移 ( 一般会計 ) 平成 26 年度平成 27 年 区 分 決算額構成比 対前年度増減率 決算額構成比 義務的経費 51,923, % 3.6% 55,048, % 内訳 人件費 22,502, ,058, 扶助費 22,894, ,461, 公債費 6,526, ,528, 投資的経費 11,027, ,410, 内訳 普通建設事業費 11,026, ,410, 災害復旧事業費 1, 皆増 物 件 費 21,461, ,317, 繰 出 金 11,499, ,927, そ の 他 19,884, ,038, 歳 出 合 計 115,796, ,742,

21 度平成 28 年度平成 29 年度 ( 単位千円 ) 対前年度増減率 決算額構成比 対前年度増減率 決算額構成比 対前年度増減率 0.8% 65,513, % 3.0% 66,259, % 1.1% , , , , , , , , ,372, ,586, , , , , , , ,427, ,682, ,254, ,926, ,604, ,987, ,112, ,932, ,398, ,528, 度平成 28 年度平成 29 年度 ( 単位千円 ) 対前年度増減率 決算額構成比 対前年度増減率 決算額構成比 対前年度増減率 6.0% 55,747, % 1.3% 56,464, % 1.3% ,952, ,494, ,459, ,805, ,334, ,163, ,341, ,920, ,341, ,920, 皆減 ,934, ,323, ,427, ,264, ,613, ,485, ,064, ,458,

22 第 8 表市債現在高表 ( 平成 29 年度末現在 ) ⑴ 目 的 別 ( 予算別 ) ( 単位 千円 ) 区 分 現 在 高 一 般 会 計 債 47,907,063 総 務 債 886,443 民 生 債 2,105,774 内 衛生債 2,270,004 土木債 12,822,773 消防債 2,095,277 訳 教育債 13,585,052 減 税 補 塡 債 2,297,584 臨 時 財 政 対 策 債 11,844,156 病 院 事 業 債 7,251,006 計 55,158,069 22

23 ⑵ 事 業 別 ( 起債許可別 ) ( 単位 千円 ) 区 分 現 在 高 一 般 会 計 債 32,072,547 公 共 事 業 等 債 5,458,636 一 般 単 独 事 業 債 5,932,741 公営住宅建設事業債 4,802,327 内 義務教育施設整備事業債 9,009,853 一般廃棄物処理事業債 1,295,888 社会福祉施設整備事業債 1,497,519 訳 一般補助施設整備等事業債 876,643 施設整備事業債 ( 一般財源化分 ) 329,805 緊急防災 減災事業債 1,190,558 全 国 防 災 事 業 債 1,678,577 公 営 企 業 債 8,943,782 内 上 水 道 事 業 債 583,580 都市高速鉄道事業債 890,316 訳 病 院 事 業 債 7,469,886 減 税 補 塡 債 2,297,584 臨 時 財 政 対 策 債 11,844,156 計 55,158,069 ⑶ 資 金 別 ( 借入先別 ) ( 単位 千円 ) 区 分 現 在 高 政 府 資 金 29,422,369 財務省財政融資資金 29,422,369 地方公共団体金融機構 9,792,465 株式会社かんぽ生命保険 1,969,855 株式会社ゆうちょ銀行 2,853,189 市 中 銀 行 6,585,271 共 済 組 合 4,534,920 計 55,158,069 23

24 第 9 表 平成 29 年度一般会計建設事業費一覧表 事業費名称予算現額決算額翌年度繰越額 普 通 建 設 事 業 費 18,604,438 13,920,839 3,719,405 補 助 事 業 費 6,406,354 4,912,576 1,493,281 単 独 事 業 費 11,891,813 8,710,810 2,226,124 千里ニュータウンプラザ施設管理事業費 297, ,426 0 市 庁 舎 管 理 事 業 費 48,992 43,179 0 男女共同参画センター管理事業費 18,911 18,911 0 文 化 会 館 改 修 事 業 費 559, ,021 0 スポーツグラウンド改修事業費 38,134 20,293 0 中の島スポーツグラウンド整備事業費 45,772 40,848 0 南吹田市民体育館改修事業費 47,732 41,548 0 市 民 プ ー ル 改 修 事 業 費 78,470 72,295 0 武 道 館 改 修 事 業 費 79,478 69,995 0 総 合 運 動 場 改 修 事 業 費 19,556 17,410 0 障害者支援交流センター管理事業費 9,094 9,094 0 高野台小学校内保育施設設置事業費 7,457 7,456 0 保 育 園 耐 震 改 修 事 業 費 14,418 14,418 0 ( 補 助 ) 3,278 3,278 0 ( 単 独 ) 11,140 11,140 0 保 育 園 改 修 事 業 費 144, ,453 0 留守家庭児童育成室管理事業費 33,110 33,108 0 ( 補 助 ) 11,885 11,884 0 ( 単 独 ) 21,225 21,224 0 児 童 会 館 改 修 事 業 費 8,837 8,045 0 児童会館一時預かり事業費 11,671 11,670 0 ( 補 助 ) 4,000 4,000 0 ( 単 独 ) 7,671 7,670 0 子育て支援コンシェルジュ事業費 4,320 4,

25 ( 単位千円 ) 差引不用額 財源内訳 国庫支出金府支出金市債その他特定財源一般財源 964,194 2,001,984 5,294 5,262,500 2,499,347 4,151, ,001,984 5,294 2,640, , , , ,622,000 2,037,402 4,051, ,426 5, , , , ,000 14,421 17, ,293 4, ,848 6, ,548 6, ,295 9, ,995 2, , , , , , , , ,140 3, , , ,961 3, , ,961 3, , , , ,333 1, , ,333 1, , , ,320 25

26 事業費名称予算現額決算額翌年度繰越額 ( 仮 称 ) 北 千 里 古 江 台 認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 費 798, ,526 0 ( 補助 ) 56,850 56,850 0 ( 単独 ) 741, ,676 0 休日急病診療所移転整備事業費 158, ,277 0 南吹田地下水汚染対策事業費 58,758 22,589 29,580 大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業費 3,326 3,241 0 破砕選別工場改修事業費 17,658 17,658 0 破砕選別工場延命事業費 190, ,545 0 南千里市庁舎管理事業費 88,869 88,869 0 道路舗装事業費 146, ,377 0 ( 補助 ) 20,299 20,299 0 ( 単独 ) 126, ,078 0 道路新設改良事業費 25,666 6,182 17,078 都市計画道路十三高槻線 ( 正雀工区 ) 取付道路新設事業費 154, ,382 0 自転車保管所再編事業費 62, ,228 交通安全施設整備事業費 50,000 49,955 0 交通バリアフリー道路特定事業費 120,532 34,476 84,557 橋梁新設改良事業費 58,707 50,898 0 ( 補助 ) 32,525 32,525 0 ( 単独 ) 26,182 18,373 0 水路維持管理事業費 12,722 12,721 0 水路新設改良事業費 41,109 40,485 0 公園施設安全 安心対策事業費 47,547 41,352 0 ( 補助 ) 26,000 26,000 0 ( 単独 ) 21,547 15,352 0 街角防災ふれあい広場整備事業費 5,659 5,659 0 ( 補助 ) 4,200 4,200 0 ( 単独 ) 1,459 1,459 0 千里南公園パークカフェ整備事業費 43,279 13,806 23,373 26

27 ( 単位千円 ) 差引不用額 財源内訳 国庫支出金府支出金市債その他特定財源一般財源 4,675 18, , ,817 31, , , , , ,917 31, ,354 41,923 6, , , , , ,000 8,869 13,323 11, , , ,135 13, ,078 2, , , ,137 12,818 1, ,476 7,809 17, , , , , ,537 7, , , ,485 6,195 13, , , ,000 6, , , , , , ,459 6, ,806 27

28 事業費名称予算現額決算額翌年度繰越額 千里北公園水遠池整備事業費 94, ,114 自 転 車 駐 車 場 整 備 事 業 費 49,407 41,826 0 花とみどりの情報センター管理事業費 19,098 16,708 0 千里南地区センター再整備事業費 195,181 68, ,421 ( 補 助 ) 95,250 53,783 41,467 ( 単 独 ) 99,931 14,237 84,954 千 里 山 駅 周 辺 整 備 事 業 費 71,259 28,572 40,741 ( 補 助 ) 18,000 9,936 8,064 ( 単 独 ) 53,259 18,636 32,677 南吹田駅前線立体交差事業費 1,498,316 1,481,090 12,120 ( 補 助 ) 479, ,739 0 ( 単 独 ) 1,018,577 1,001,351 12,120 南吹田駅前線関連道路整備事業費 210, ,269 0 ( 補 助 ) 54,435 54,435 0 ( 単 独 ) 156, ,834 0 千里山佐井寺線道路新設事業費 58,625 7,066 27,642 岸部中千里丘線道路新設事業費 1,708,257 1,320, ,571 ( 補 助 ) 140, ,400 0 ( 単 独 ) 1,567,857 1,180, ,571 北大阪健康医療都市整備事業費 796, ,772 0 ( 補 助 ) 380, ,000 0 ( 単 独 ) 416, ,772 0 北大阪健康医療都市推進事業費 43,101 42,492 0 住 宅 管 理 事 業 費 5,899 3,474 0 ( 補 助 ) 1, ( 単 独 ) 4,527 2,538 0 市 営 住 宅 建 替 事 業 費 693, ,154 0 ( 補 助 ) 269, ,782 0 ( 単 独 ) 423, ,

29 ( 単位千円 ) 差引不用額 財源内訳 国庫支出金府支出金市債その他特定財源一般財源 , ,826 2, , , ,000 6,920 13, , , , ,920 7,317 1,946 6, , , , , ,136 1, ,636 5, , ,300 20,503 1,002, , , ,583 5, , ,848 1,402 29, , , , , ,496 1, ,834 23, ,066 29,787 77, , , , , , ,380 29, , ,590 1, , , , , , ,879 1, , ,492 2, , , , , , , , , , , ,372 29

30 事業費名称予算現額決算額翌年度繰越額 消 防 庁 舎 等 改 修 事 業 費 60,501 59,693 0 消 防 団 運 営 事 業 費 5,055 4,783 0 千二分団詰所移転整備事業費 3,979 3,978 0 消 防 器 材 整 備 事 業 費 136, ,911 0 ( 補 助 ) 46,592 46,592 0 ( 単 独 ) 89,556 89,319 0 防災関連システム運営管理事業費 52,745 51,462 0 防 火 水 槽 整 備 事 業 費 16,730 16,729 0 ( 補 助 ) 13,400 13,400 0 ( 単 独 ) 3,330 3,329 0 小 学 校 改 修 事 業 費 1,556,316 82,901 1,460,825 ( 補 助 ) 842, ,595 ( 単 独 ) 713,721 82, ,230 中 学 校 改 修 事 業 費 1,292,645 48,295 1,229,339 ( 補 助 ) 601, ,155 ( 単 独 ) 691,490 48, ,184 幼稚園型認定こども園整備事業費 188, ,502 0 自然体験交流センター改修事業費 15,693 15,692 0 少 年 自 然 の 家 改 修 事 業 費 19,251 16,002 0 青少年クリエイティブセンター改修事業費 31,072 16,049 0 博 物 館 改 修 事 業 費 14,829 14,829 0 地 区 公 民 館 耐 震 化 事 業 費 2,903 2,308 0 ( 補 助 ) 1,167 1,167 0 ( 単 独 ) 1,736 1,141 0 地 区 公 民 館 改 修 事 業 費 15,435 12,013 0 南吹田地区公民館新築事業費 227,183 72, ,816 山手地区公民館新築事業費 12,624 9,294 0 ( 仮称 ) 健都ライブラリー整備事業費 40,171 36,473 0 小 中 学 校 空 調 設 備 事 業 費 1,731 1,

31 ( 単位千円 ) 差引不用額 財源内訳 国庫支出金府支出金市債その他特定財源一般財源 , , , , , , , , , , ,719 1, , , , , , , , , , , , ,901 15, , , ,295 3, ,500 40,000 2, ,692 3, ,002 15, , , , ,141 3, , , ,768 3, ,294 3, , ,730 31

32 事業費名称予算現額決算額翌年度繰越額 給 食 施 設 管 理 事 業 費 55,350 52,323 0 ( 平 成 2 8 年 度 繰 越 分 ) 交通バリアフリー道路特定事業費 5,471 4,087 0 千里南地区センター再整備事業費 27,892 27,705 0 ( 補 助 ) 16,141 16,141 0 ( 単 独 ) 11,751 11,564 0 南吹田駅前線立体交差事業費 45,000 44,089 0 南吹田駅前線関連道路整備事業費 6,000 4,733 0 千里山佐井寺線道路新設事業費 315, ,136 0 ( 補 助 ) 105, ,600 0 ( 単 独 ) 209, ,536 0 岸部中千里丘線道路新設事業費 10,289 6,530 0 北大阪健康医療都市整備事業費 22,589 21,470 0 小 学 校 改 修 事 業 費 3,354,833 2,952,848 0 ( 補 助 ) 2,027,589 2,027,589 0 ( 単 独 ) 1,327, ,259 0 中 学 校 改 修 事 業 費 1,661,878 1,430,751 0 ( 補 助 ) 1,148,769 1,148,769 0 ( 単 独 ) 513, ,982 0 南吹田地区公民館新築事業費 31,784 22,477 0 山手地区公民館新築事業費 12,391 12,187 0 小中学校空調設備事業費 4,280 2,516 0 備品購入費 ( 大型備品等 ) 55,731 52,692 0 ( 補 助 ) 5,331 5,271 0 ( 単 独 ) 50,400 47,421 0 受 託 事 業 費 306, ,453 0 受 託 工 事 費 306, ,

33 ( 単位千円 ) 差引不用額 財源内訳 国庫支出金府支出金市債その他特定財源一般財源 3, ,323 1, , , , , , , , , ,278 58, , , , ,800 4, , , , , , , , , ,966, , , ,304,600 47, , , , , , , , , ,100 74, , ,900 57, , , , , , ,039 5, , , , ,521 8, , , ,

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