議案第 59 号 平成 23 年度青梅市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書 -3-

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国民健康保険事業特別会計 ( 単位千円 ) 費目本年度予算額 前年度との比較 増 減 本年度の財源内訳特定財源一般財源国 ( 県 ) 支出金地方債その他 特定財源の内訳 1 総務費 348,212 13,156 2, ,197 1 総務管理費 288,009 前年度比 13

議案第 27 号 ~ 議案第 42 号 平成 26 年度 いわき市歳入歳出決算書 福島県いわき市

1 総括 歳入 歳入歳出予算事項別明細書 ( 単位 : 千円 ) 款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1 保険料 249, 238, 10,3 2 国庫支出金 250, 235, 15,0 3 支払基金交付金 294, 273, 21,0 4 県支出金 163, 151, 11,6 5 財産収入

議第 4 号 平成 3 0 ( ) 年度 介護保険特別会計補正予算書 ( 第 4 号 ) 柏崎市

平成 25 年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算書 附属資料 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 東京二十三区清掃一部事務組合

平成 29 年度一般会計 特別会計 決算の概要 東御市会計課

3 ( 款 ) 歳 出 1 下水道費 ( 項 ) 1 管理費 款 項 科 目 目 千円 千円 千円 % 千円 1 下 水 道 費 2,258,042 2,086, , 使用料及び手数料 1,237,143 国庫支出金 64,151 都支出金 4,050 繰入金 224,44

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 3,235,158,000 3,308,709,084 73,551,084 手数料収入 132,83

平成 2 3 年度 岩手県後期高齢者医療広域連合 予算に関する説明書

平 成 9年 度 ( 1997 年 度 )

財政事情の公表 1. 平成 29 年度普通会計決算状況 歳入歳出の状況 1 歳入 ( 単位 : 千円 %) 費 目決 算 額対前年度増減額 構成比 備 考 1町税 2,059,984 11, 地方譲与税 67, 利子割交付金 3,685 1,

平成 29 年度環境省所管 一般会計歳出予算補正 ( 第 1 号 ) 各目明細書 196

新潟市の国保 ( 平成 28 年度実績版 ) 福祉部保険年金課

平成 29 年度 水道事業会計 水道事業会計決算について 資料 1 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 その他 ( 下水道使用料 億円 億円 徴収経費負担金ほか ) その他 億円 17.4 億円 25.0 減価償却費 15.5 億円 長期前受金戻入 50 消費税等相当額 2.5 億

市議第 58 号 平成 30 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 30 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 16,900,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

農林水産省所管 一般会計歳出予算補正各目明細書

法人名 : 学校法人津田塾大学資金収支計算書平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで < 総括表 > ( 単位円 ) 収入の部 科目予算決算差異 学生生徒等納付金収入 2,849,579,000 2,904,469,883 54,890,883 手数料収入 115,50

経済産業省所管 特別会計歳入歳出予定額各目明細書

国会所管 一般会計歳出予算各目明細書

国会所管 一般会計歳出予算各目明細書

市議第 72 号 平成 27 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 27 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 15,010,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

富山ライトレール株式会社 貸借 対照表 平成 19 年 3 月 31 日現在 ( 単位円 ) 資産の部 負債の部 科目 金額 科目 金額 流動資産 453,956,489 流動負債 207,539,676 現金及び預金 316,441,636 未 払 金 38,258,357 商 品 5,455,0

市議第 82 号 平成 28 年度伊東市競輪事業特別会計予算 平成 28 年度伊東市の競輪事業特別会計の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 1 条 歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ 17,508,000 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

資金収支計算書 平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで ( 単位円 ) 収入の部 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 4,673,525,000 4,663,050,000 10,475,000 手数料収入 137,000, ,179,

平成 29 年度 (2017 年度 ) 甲賀広域行政組合 一般会計 歳入歳出決算書

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平成 30 年度環境省所管 一般会計歳出予算各目明細書 196

防衛省所管 一般会計歳出予算各目明細書

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳入歳出予算補正予定額各目明細書

2 歳 款項 目 入 予 算 継続費および 当初予算額 補正予算額 繰越事業費繰 越財源充当額 計 現 区 分 額 節 金 額 1 市税 19,853,681, ,050, ,188,731,000 1 市民税 8,881,253, , 017, ,

特 51 1 総括 ( 歳入 ) 県営競輪事業特別会計 歳入歳出予算事項別明細書 款本年度予算額前年度予算額 比 較 千円千円千円 1 収益事業収入 12,690,632 10,882,278 1,808,354 2 使 用 料 及 び 手 数 料 149, ,241 30,581 3

平成 30 年度 上川町補正予算 ( 平成 31 年 3 月補正 ) の概要 会計別の状況 会計名補正番号補正前予算額補正予算額補正後予算額備考 一般会計第 9 号 6,271, ,375 5,978,934 国民健康保険事業特別会計第 3 号 558,144 40, ,95

農林水産省所管 一般会計歳出予算各目明細書

H25.3月末決算書H 作成(再修正)最終.xls

平成 28 年度 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 宇都宮市下水道事業会計決算書

固定資産税 1 固定資産税の調定額調 区分構成比前年比構成比前年比 納税義務者数 ( 人 ) 課税標準額 法定未免満税点 法定以免上税点 計 合 年度平成 3 0 年度平成 2 9 年度 土地 5, % 99.8 % 6, % % 土 家 家屋 1,156

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内閣所管 一般会計歳出暫定予算各目明細書

30年度財剎諸表å⁄ºå−ł.xlsx

24年度決算書表紙.pwd

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資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 事業活動による収支 施設整備等による収支 収入 支出 収入 支出 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入

< E338C8E95E290B3975C8E5A8E9197BF288B6389EF A322E32388F4390B32E786C73>

14. 社会保障 ( 単位 ; 人 世帯 千円 ) 91. 国民健康保険加入及び支給状況 総人口 総世帯 被保険者 一般退職者老人 被保険者世帯 総額 旧近江八幡市 旧安土町 新近江八幡市 平成 19 年度平成 20 年度平成 19 年度平成 20 年度平成 21 年度 69,323 25,878

施設整備等による収支その他無形固定資産取得支出 6,000 6,000 第一号第四様式 ( 第十七条第四項関係 ) つくしんぼ保育園拠点 資金収支計算書 事業活動による収 2,626,669 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円

第二号第一様式 ( 第二十三条第四項関係 ) サービス活動増減の部 サービス活動外増減の部 特別増減の部 繰越活動増減差額の部 収益 費用 収益 費用 収益 費用 勘定科目 法人単位事業活動計算書 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 :

資金収支計算書 ( 自 ) 平成 25 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 26 年 3 月 31 日 社会福祉法人ケアマキス ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 介 護 保 険 事 業 収 入 461,388, ,008,672 15,6

一般会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 (2) 経常費用 公益財団法人蘭島文化振興財団 平成 25 年度収支予算書 ( 正味財産増減計算書ベース ) 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで 基 本 財 産 運 用 収 入

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法人名社会福祉法人桃山福祉会事業所名事業 拠点 [1000: 社会福祉法人桃山福祉会 ] 第 3 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 767,681, ,289,801 67,391,51

表紙.xls

2 2.1 A H ir@abchina.com 2


平成 29 年度 飯塚市公営企業会計決算資料 飯塚市水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度 ) 一般会計補助金明細 3~4P 5P 6P 飯塚市工業用水道事業会計 決算収支総括表 7P 飯塚市下水道事業会計 決算収支総括表 業務状況の推移 ( 平成 25~29 年度

第 3 款民生費第 1 項社会福祉費 ( 単位 : 千円 ) 目 本年度前年度比較 本年度の財源内訳特定財源一般財源国県支出金地方債その他 1 社会福祉総 703, ,553 13, , ,215 1 報酬 128 人事秘書課 務費 ( 内訳 ) 2

正味財産増減計算書 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ( 単位 : 円 ) 科目 当年度 前年度 増減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益受託事業収益 97,691,672 97,259, ,726 受取配分金 80,60

新規文書2

国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管      東日本大震災復興特別会計歳入歳出予定額各目明細書

平成 28 年 11 月 8 日第 64 回中小企業退職金共済部会資料 4 独立行政法人勤労者退職金共済機構 平成 27 事業年度決算の概要

平成 28 年度 計算書類 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 京都市右京区太秦一ノ井町 39-8 社会福祉法人七施会 河合光男

平成 31 年 (2019 年 )3 月 19 日滋賀県公報号外 (2) 1 平成 31 年 (2019 年 ) 3 月 1 9 日号外 ( 2 ) 火曜日県章毎週火 金曜 2 回発行 目 次 告示平成 30 年度滋賀県一般会計補正予算 ( 第 13 号 ) 等の要領 ( 財政課 )... 1 告

研究事業報告書ノンブル.indd

法人名 社会福祉法人啓朋会 事業所名長浜梅香保育園 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 25,945, ,252,667-91,306,900 流動負債

第 115 号議案 平成 29 年度宍粟市一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) 平成 29 年度宍粟市の一般会計補正予算 ( 第 4 号 ) は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算の補正 ) 第 1 条歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ 204,268 千円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳

121025 資料4 国民年金保険料の後紊制度の実施状況等について

平成 23 年度一般会計決算額 ( 単位千円 ) 区 分 予算現額 決算額 予算現額との比較予算現額に対する歳入は増減額歳出は翌年度繰越額及び不用額決算額の割合 (%) 歳 入 9,986,851 9,915,724 71, 歳出 9,986,851 9,562, ,18

2.報考人數暨錄取或及格率按類科分_1試

病院別財務諸表等 平成 29 年度 ( 第 12 期事業年度 ) 自 至 平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 3 月 31 日 地方独立行政法人大阪府立病院機構

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社会福祉法人ケアマキス 事業活動による収支 施設設備等による収支 活そる動の収に他支よの 収入 支出 収入 支出 資金収支計算書 ( 自 ) 平成 26 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 27 年 3 月 31 日 第 1 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B

目 次 頁 次 一 總 說 明 ( 一 ) 概 況 1 ( 二 ) 工 作 計 畫 或 方 針 3 ( 三 ) 本 年 度 預 算 概 要 4 ( 四 ) 前 年 度 及 上 年 度 已 過 期 間 預 算 執 行 情 形 及 成 果 概 述 5-6 二 主 要 表 ( 一 ) 收 支 營 運 預

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式 ( 自 ) 平成 29 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : 円 ) 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 支出 老人福祉事業収入運営事業収入管理費収入

法人単位資金収支計算書 ( 自 ) 平成 28 年 4 月 1 日 ( 至 ) 平成 29 年 3 月 31 日 第一号第一様式 勘定科目 ( 単位 : 円 ) 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 事業活動による収支 施設整備等による収支 その他の活動による収支 収 入 支 出

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PROSPECT EXPLORATION 壹 前 言 第 9 卷 第 2 期 中 華 民 國 100 年 2 月

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所 3 學 分 課 程, 及 兩 門 跨 領 域 課 程 共 6 學 分 以 上 課 程 學 生 在 修 課 前, 必 須 填 寫 課 程 修 課 認 定 表, 經 班 主 任 或 指 導 教 授 簽 名 後 始 認 定 此 課 程 學 分 ) 10. 本 規 章 未 盡 事 宜, 悉 依 學 位

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H27.9月補正一般会計文言(2号)

教 師 相 關 ( 升 等, 依 業 務 需 002 交 通 管 科 評 鑑, 評 量, 徵,C031, 聘, 各 項 考 試 委 C051,C054, 員, 通 訊 錄 等 ),C057, C058,C063 各 項 會 議 紀 錄 依 業 務 需 C001,, 002,130 交 通 管 科 (

第5期科学技術基本計画における目標値・指標

2 歳入 ( 款 ) 1 町税 ( 項 ) 目 本年度 前年度 比 1 町民税 区 節 金 説 ( 単位 : 千円 ) 1個人 2,049 2,116 67,2 1 現年課税分 2,020 均等割 納税義務者数 18,340 人 税 率 3,000 円 調定見込額 55,020 千円 収入歩合 97

平成 26 年度市町村税の徴収実績に関する調について ( 平成 27 年 5 月末現在 ) 合計 ( 国保除く ) ( 単位 : 千円 ) 調定済額 収入済額 収入率 標準税率超過 標準税率超過 過誤納金還付未済額 本年度中不納欠損額 収入未済額 市町村名現年課税分滞納繰越分計現年課税分滞納繰越分計

施設名希望の里就労支援事業会計 Page: 1 貸借対照表平成 25 年 3 月 31 日現在 第 5 号様式 ( 単位 : 円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 流 動 負 債 63,540,841 58,0

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資金収支計算書 ( 自 ) 平成 27 年 04 月 01 日 ( 至 ) 平成 28 年 03 月 31 日 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 事業活動による収支収入会費収入 5,002,000 4,747, ,300 寄附金収入 1,501, ,

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決算報告書 ( 第 1 3 期 ) 自平成 26 年 4 月 1 日至平成 27 年 3 月 31 日 社会福祉法人 野のはな

[ 資産の部 ] [ 負債の部 ] 1 公共資産 1 固定負債 (1) 有形固定資産 (1) 地方債 4,462,340 1 生活インフラ 国土保全 8,504,253 (2) 長期未払金 2 教育 7,655,763 1 物件の購入等 3 福祉 995,728 2 債務保証又は損失補償 4 環境衛

入事業活動による収支支出ふれあいの里拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 社会福祉法人名社会福祉法人燦燦会 ( 単位 : 円 ) 至平成 30 年月 3 31 日収( 自 ) 平成 29 年 月 4 日 1 )( 勘 定 科 目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B ) 備 考 就労支援

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一 業 務 內 容 本 公 司 依 郵 政 法 第 5 條 得 經 營 下 列 業 務 : 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% ,486,746, ,318,734, ,039,301,167

會計學

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議案第 59 号 平成 23 年度青梅市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書 -3-

平成 23年度 青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳 入 款 項 予 算 現 1 国民 健 康 保 険税 2,939,650, 000 1 国民健康保険税 2, 939,650,000 2 国庫支出金 3,186,968,000 1 国庫負担金 2,931,727,000 2 国庫補助金 255,241,000 3 療養給付費等交付金 708,401,000 1 療養給付費等交付金 708,401,000 4 前期高齢者交付金 2,334,614, 000 1 前期高齢者交付金 2,334,614,000 5 都支出金 696,102,000 1 都負担金 94,814,000 2 都補助金 601,288,000 6 共同事業交付金 1,565,576,000 1 共同事業 交付金 1,565,576,000 7 繰入金 2,586,655, 000 1 繰入金 2,586,655,000 8 繰越金 182,322,000 1 繰越金 182,322,000 9 諸収入 36,753,000 1 延滞金 加算金および過料 22,003,000 2 雑入 14,750,000 歳入合計 14,237,041,000-2 - -4-

( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠 損 収 入 未 済 予算現と収入済との比較 4, 413, 453,925 2,976, 732, 866 151, 154,846 1, 286, 119,713 37,082,866 4,413,453,925 2,976,732,866 151,154,846 1,286,119,713 37,082,866 3,542,573,904 3,542,573,904 0 0 355,605,904 3,085,823,788 3,085,823,788 0 0 154,096,788 456,750,116 456,750,116 0 0 201,509,116 775,128,378 775,128,378 0 0 66,727,378 775,128,378 775,128,378 0 0 66,727,378 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0 360 2, 334,614,360 2,334,614,360 0 0 360 780,215,991 780,215,991 0 0 84,113,991 91,591,845 91,591,845 0 0 3,222,155 688,624,146 688,624,146 0 0 87,336,146 1,598,670,817 1,598,670,817 0 0 33,094,817 1,598,670,817 1,598,670,817 0 0 33,094,817 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0 663,046,797 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0 663,046,797 182,322,414 182,322,414 0 0 414 182,322,414 182,322,414 0 0 414 52,711,704 51,955,435 0 756,269 15,202,435 29,384,347 29,384,347 0 0 7,381,347 23,327,357 22,571,088 0 756, 269 7,821,088 15,603,299,696 14,165,822, 368 151,154,846 1,286, 875,982 71,218,632-5- - 3 - ( 国民健康保険 ( 国民健康保険 ) )

歳 出 款項予 算 現 1 総 務 費 272, 564, 000 1 総務管理費 222,821,000 2 徴税費 49,743,000 2 保険給付費 9,507,997,000 1 療養諸費 8,433,780,819 2 高療養費 975,741,000 3 移送費 101,000 4 出産育児諸費 77,739,000 5 結核 精神医療給付金 9,635,181 6 葬祭費 11,000,000 3 後期高齢者支援金等 1,839,312,000 1 後期高齢者支援金等 1,839,312,000 4 前期高齢者納付金 等 5,440,000 1 前期高齢者納付金 等 5,440,000 5 老人保健拠出金 2,488,000 1 老人保健拠出金 2,488,000 6 介護納付金 766,540,000 1 介護納付金 766,540,000 7 共同事業拠出金 1,525,837,000 1 共同事業拠出金 1,525,837,000 8 保健事業費 157,329,000 1 特定健康診査等事業費 151,245,000 2 保健事業費 6,084,000-4 - -6-

( 単位 : 円 ) 支 出 済 翌 年度繰 越 不用 予算現と支済との比 出較 251, 208, 067 0 21,355, 933 21, 355, 933 205,039,125 0 17,781,875 17,781,875 46,168,942 0 3,574,058 3,574,058 9,371, 606,260 0 136,390,740 136,390,740 8,304,325,929 0 129,454,890 129,454,890 975,260,491 0 480,509 480,509 0 0 101,000 101,000 72,784,659 0 4,954,341 4,954,341 9,635,181 0 0 0 9,600,000 0 1,400,000 1,400,000 1,839, 297,461 0 14,539 14,539 1,839, 297,461 0 14,539 14,539 5,438,943 0 1,057 1,057 5,438,943 0 1,057 1,057 2,487,023 0 977 977 2,487,023 0 977 977 766, 539,905 0 95 95 766,539,905 0 95 95 1, 442,283,290 0 83,553,710 83,553,710 1,442, 283,290 0 83,553,710 83,553,710 139, 916,672 0 17,412,328 17,412,328 135,870,945 0 15,374,055 15,374,055 4,045,727 0 2,038,273 2,038,273-7- - 5 - ( 国民健康保険 ( 国民健康 ) 保険 )

款 項 予算現 9 公債費 21,000 1 公債費 21,000 10 諸支出金 154,661,075 1 償還金および還付金 154,661,075 11 予備費 4,851,925 1 予備費 4,851,925 歳出合計 14,237,041,000-6 - -8-

支 出 済翌年 度繰越不用 ( 単位 : 円 ) 予算現と支出済との比較 0 0 21,000 21,000 0 0 21, 000 21,000 154,659,292 0 1,783 1,783 154,659,292 0 1,783 1, 783 0 0 4,851,925 4,851,925 0 0 4,851,925 4,851,925 13,973,436,913 0 263,604,087 263,604,087 歳入歳出差引残 192,385,455 円翌年度へ繰越平成 24 年 9 月 24 年日提出青梅市長竹内俊夫 -9- - 7 - ( 国民健康保険 ( 国民健康保 ) 険 )

-11- 付属書類

平成 23 年度青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 1 総括 ( 歳 入 ) 款 予算現決算 1 国民健康保険税 2, 939,650,000 2,976,732,866 2 国庫支出金 3, 186,968,000 3,542,573,904 3 療養給付費 4 前期高齢 等交付金 708,401,000 775,128,378 者交付金 2,334, 614,000 2,334,614,360 5 都 支 出 金 696,102,000 780,215,991 6 共 同 事 業 交 付 金 1,565,576,000 1,598,670,817 7 繰 入 金 2,586,655,000 1, 923,608,203 8 繰 越 金 182,322,000 182,322,414 9 諸 収 入 36,753,000 51,955,435 歳入合計 14,237,041,000 14,165,822,368-10 - -12-

( 単位 : 円 ) 比 較 備 考 37,082,866 還付未済 553,500 355,605,904 66,727,378 360 84,113,991 33,094,817 663,046,797 414 15,202,435 71,218,632 還付未済 553,500-13- ( 国民健康保険 )

( 歳 出 ) 款 予算現 議 決 予 算前年 度 繰 越 予備 費 支 出 1 総務費 272,564,000 0 0 2 保 険 給 付 費 9,507,997,000 0 0 3 後期高齢者支援金等 1,839,312,000 0 0 4 前期高齢者納付金等 5,440,000 0 0 5 老 人 保 健 拠 出 金 2,488,000 0 0 6 介護 納付金 766,540,000 0 0 7 共 同 事 業 拠 出 金 1,525,837,000 0 0 8 保 健 事 業 費 157,329,000 0 0 9 公 債 費 21,000 0 0 10 諸 支 出 金 149,513,000 0 5,148,075 11 予 備 費 10,000,000 0 5,148,075 歳 出 合計 14,237,041,000 0 0-12 - -14-

( 単位 : 円 ) 翌年 度 決 算 比較 備 考 計 繰 越 272,564,000 0 251,208,067 21,355,933 9,507,997,000 0 9,371,606,260 136,390,740 1,839,312,000 0 1,839,297,461 14,539 5,440,000 0 5,438,943 1,057 2,488,000 0 2,487,023 977 766, 540,000 0 766,539,905 95 1,525,837,000 0 1,442,283,290 83,553,710 157, 329,000 0 139,916,672 17,412,328 21,000 0 0 21,000 154,661,075 0 154,659,292 1,783 4,851,925 0 0 4,851,925 14,237,041,000 0 13,973, 436,913 263,604,087-15- ( 国民健康保険 )

2 歳入予算款項目継続費および当初予算補正予算繰越事業費繰越財源充当 1 国民健康保険 2,965, 509,000 25,859, 000 0 税 1 国民健康保険税 1 一般被保険者国民健康保険税 2 退職被保険者等国民健康保険税 現計 2,939,650,000 2,965,509,000 25, 859,000 0 2, 939,650,000 2,680,112,000 3,140,000 0 2,676,972,000 285,397, 000 22,719,000 0 262,678,000 節区分 1 医療給付費分現年課税分 2 後期高齢者支援金分現年課税分 3 介護納付金分 現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6 介護納付金分滞納繰越分 1 医療給付費分現年課税分 2 後期高齢者支援金分現年課税分 3 介護納付金分現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6 介護納付金分滞納繰越分 金 1,694,140,000 555,030,000 198,450,000 167,258,000 37,318,000 24,776,000 153,915,000 50,841,000 47,767,000 7,183,000 1,555,000 1,417,000 2 国庫支出金 3,151,282,000 35,686,000 0 3,186,968,000 1 国庫負担金 1 療養給付費等 負担金 2,859,282,000 72,445,000 0 2,931,727,000 2,766,415,000 70,498,000 0 2,836,913,000 1 現年度分 2,836,912,000-14- -16-

( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損 収入未済 備 考 4, 413,453, 925 2, 976,732, 866 151,154, 846 1, 286, 119, 713 還付未済 553,500 4,413,453,925 2,976,732,866 151,154,846 1,286,119,713 還付未済 553,500 4,092,883,164 2,698,778,181 146,880,399 1,247,778,084 還付未済 553,500 1,915,034,782 1,695,248,751 93,016 220,177,686 629,363,265 556,380,023 30,884 73,008,989 還付未済医療給付費分現年課税分還付未済後期高齢者支援金分現年課税分 484,671 1,695,248,751 56,631 556,380,023 234,399,030 198,222,600 17,500 36,168,428 980,202,417 182,678,541 127,392,800 670,133,776 還付未済介護納付金分現年課税分還付未済医療給付費分滞納繰越分 9,498 198,222,600 2,700 182,678,541 190,755,557 40,003,770 3,340,006 147,411,781 後期高齢者支援金分滞納繰越分 40,003,770 143,128,113 26,244,496 16,006,193 100,877,424 介護納付金分滞納繰越分 26,244,496 320,570,761 277,954,685 4,274,447 38,341,629 170,553,029 162,951,848 0 7,601,181 医療給付費分現年課税分 162,951,848 56,255,985 53,728,162 0 2,527,823 後期高齢者支援金分現年課税分 53,728,162 53,299,109 50,905,602 0 2,393,507 介護納付金分現年課税分 50, 905,602 28,870,120 7,109,673 3,834,822 17,925,625 医療給付費分滞納繰越分 7,109,673 5, 372,283 1,578,403 49,210 3,744,670 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,578,403 6,220,235 1,680,997 390,415 4,148,823 介護納付金分滞納繰越分 1,680,997 3,542,573,904 3,542,573,904 0 0 3,085,823,788 3,085,823,788 0 0 2,994,231,943 2,994,231, 943 0 0 2,994,231,943 2,994,231,943 0 0 現年度分 2,994,231,943-17- ( 国民健康保険 )

款項目療養給付費等 2 1 1 負担金 2 高医療費共同事業負担金 3 特定健康診査等負担金 当初予算 予 算 現 継続費および 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 63,963, 000 8,415,000 0 72,378,000 28,904,000 6,468,000 0 22,436,000 節区分 2 過年度分 1 高医療費共 同事業負担金 1 特定健康診査等負担金 金 1,000 72, 378,000 22,436,000 2 国庫補助金 292,000,000 36,759,000 0 255,241,000 1 調整交付金 290,000,000 37,941,000 0 252,059,000 2 出産育児一時金補助金 3 国民健康保険災害臨時特例補助金 4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 2,000,000 150,000 0 1,850, 000 0 1,332,000 0 1,332,000 0 0 0 0 698,970,000 9,431,000 0 708,401,000 698,970,000 9,431,000 0 708,401,000 698,970,000 9,431,000 0 708,401,000 1 普通調整交付金 2 特別調整交付 金 1 出産育児一時 金補助金 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 1 高齢者医療制 度円滑運営事業費補助金 250,000,000 2, 059,000 1,850,000 1,332,000 0 1 現年度分 688,167,000 2 過年度 分 20,234,000 4 前期高齢者交 付金 2, 339,305,000 4,691,000 0 2,334,614,000-16- -18-

( 単位 : 円 ) 調 定 収入済 不納欠損 収入未済 備 考 0 0 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 高医療費共同事業負担金 69,155,845 22,436,000 22,436,000 0 0 22,436, 000 22,436, 000 0 0 特定健康診査等負担金 22,436,000 456,750,116 456,750,116 0 0 452,888,000 452,888,000 0 0 409,542,000 409,542,000 0 0 普通調整交付金 409,542,000 43,346,000 43,346,000 0 0 特別調整交付金 43,346,000 1,720,000 1,720,000 0 0 1,720,000 1,720,000 0 0 出産育児一時金補助金 1,720,000 1,332,000 1,332,000 0 0 1,332,000 1,332,000 0 0 国民健康保険災害臨時特例補助金 1,332,000 810,116 810,116 0 0 810,116 810,116 0 0 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 810,116 775,128,378 775,128,378 0 0 775,128,378 775,128,378 0 0 775,128,378 775,128,378 0 0 754,894,000 754,894,000 0 0 退職被保険者等医療費支払基金交付金 退職分後期高齢者支援金支払基金交付金 503,309,424 251,584,576 20,234,378 20,234,378 0 0 過年度分 20,234,378 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0-19- ( 国民健康保険 )

款項目 4 1 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 当初予算 予補正予算 2,339,305, 000 4, 691, 000 算現継続費および繰越事業費繰計越財源充当 0 2,334,614, 000 2,339, 305, 000 4,691,000 0 2,334,614,000 区 分 節 金 1 現年度分 2,334, 614,000 5 都支出金 652,972,000 43,130,000 0 696,102,000 1 都負担金 92,867,000 1,947,000 0 94,814,000 1 高医療費共同事業負担金 2 特定健康診査等負担金 63,963,000 8,415,000 0 72,378,000 28,904,000 6,468,000 0 22,436, 000 1 高医療費共同事業負担金 1 特定健康診査等負担金 72,378,000 22,436,000 2 都補助金 560, 105,000 41,183,000 0 601,288,000 1 都補助金 37,500,000 31,325,000 0 68,825,000 1 都補助金 68,825,000 2 財政調整交付金 6 共同事業交付金 1 共同事業交付金 1 高医療費共同事業交付金 2 保険財政共同安定化事業交付金 522,605,000 9,858,000 0 532,463,000 1,457,525,000 108,051,000 0 1,565,576,000 1,457,525,000 108,051,000 0 1,565,576,000 267,694,000 22,687,000 0 290,381,000 1,189,831,000 85,364,000 0 1,275,195,000 1 財政調整交付金 1 高医療費共同事業交付金 1 保険財政共同安定化事業交付金 532,463,000 290,381,000 1,275,195,000 7 繰入金 2,461,990,000 124,665,000 0 2,586,655,000 1 繰入 金 2,461,990,000 124,665,000 0 2,586,655,000-18- -20-

( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済不納欠損収入未済 備 考 2, 334,614, 360 2,334,614, 360 0 0 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0 現年度分 2,334,614,360 780,215,991 780,215,991 0 0 91,591,845 91,591,845 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 高医療費共同事業負担金 69,155,845 22,436,000 22,436,000 0 0 22,436,000 22,436,000 0 0 特定健康診査等負担金 22,436,000 688,624,146 688,624,146 0 0 70,253,146 70,253,146 0 0 70,253,146 70,253,146 0 0 国民健康保険都費補助金 70,253,146 618,371,000 618,371,000 0 0 618,371,000 618,371,000 0 0 1,598,670,817 1, 598,670,817 0 0 都普通調整交付金 都特別調整交付金 554,649,000 63,722,000 1,598,670,817 1,598,670,817 0 0 308,048,029 308,048,029 0 0 308,048,029 308,048,029 0 0 高医療費共同事業交付金 308,048,029 1,290,622,788 1,290,622,788 0 0 1,290,622,788 1,290,622,788 0 0 保険財政共同安定化事業交付金 1,290,622,788 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0-21- ( 国民健康保険 )

予算現 款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分 7 1 1 一般会計繰入 2, 461,990,000 118, 665,000 0 2, 580,655, 000 金 1 一般会計繰入金 金 2,580,655,000 2 高療養資金貸付基金繰入金 0 6,000,000 0 6,000,000 1 高療養資金 貸付基金繰入 金 6,000,000 8 繰越金 1,000 182,321,000 0 182,322,000 1 繰越金 1,000 182,321,000 0 182,322,000 1 繰越金 1,000 182,321,000 0 182,322,000 1 前年度繰越金 182,322,000 9 諸収入 20,446,000 16,307,000 0 36,753,000 1 延滞金 加算金および過料 1 一般被保険者延滞金 13,003,000 9,000,000 0 22,003,000 12,600,000 9,000,000 0 21,600,000 1 延滞金 21,600,000 2 退職被保険者 等延滞金 400,000 0 0 400,000 1 延滞 金 400,000 3 一般被保険者 加算金 1,000 0 0 1,000 1 加算金 1,000 4 退職被保険者 等加算金 1,000 0 0 1,000 1 加算金 1,000 5 過料 1,000 0 0 1,000 1 過料 1,000-20- -22-

( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損収入未済備 考 1, 917,608,203 1,917,608, 203 0 0 1,917,608,203 1,917,608, 203 0 0 保険基盤安定繰入金 ( 保険税軽減分 ) 保険基盤安定繰入金 ( 保険者支援分 ) 216,239,250 58,641,998 事務費等繰入金 213,504,067 出産育児一時金繰入金 47,246,888 財源補てん繰入金 1,381,976, 000 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 高療養資金貸付基金取りくずし 6,000,000 182,322,414 182,322,414 0 0 182,322,414 182,322,414 0 0 182,322,414 182,322,414 0 0 182,322,414 182,322,414 0 0 前年度繰越金 182,322,414 52,711,704 51,955,435 0 756,269 29,384,347 29,384,347 0 0 28,896,772 28,896,772 0 0 28,896,772 28,896,772 0 0 延滞金 28,896,772 487,575 487,575 0 0 487,575 487,575 0 0 延滞金 487,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-23- ( 国民健康保険 )

款項 目 当初予算 予 補正予算 算継続費および繰越事業費繰越財源充当 計 現 区 分 節 金 9 2 雑入 7, 443,000 7, 307,000 0 14,750,000 1 滞納処分費 1,000 0 0 1,000 1 滞納処分費 1,000 2 一般被保険者第三者納付金 3,000,000 0 0 3,000,000 1 第三者納付金 3,000,000 3 退職被保険者 等第三者納付 金 300,000 9,047,000 0 9,347,000 1 第三者納付金 9,347,000 4 一般被保険者 返納金 300,000 0 0 300,000 1 返 納 金 300,000 5 退職被保険者 等返納金 1,000 0 0 1,000 1 返納金 1, 000 6 雑 入 3,841,000 1,740,000 0 2,101,000 1 指定公費負担 医療費受入金 2 雑入 2,100,000 1,000 歳入合 計 13,748,000,000 489,041,000 0 14, 237,041,000. -22- -24-

( 単位 : 円 ) 調 定 収 入済 不納欠損収入未済備 考 23,327,357 22,571,088 0 756,269 0 0 0 0 0 0 0 0 9,969,022 9,969,022 0 0 9,969,022 9,969,022 0 0 第三者納付金 9,969,022 9, 347,635 9,347,635 0 0 9,347,635 9,347,635 0 0 第三者納付金 9,347,635 1,769,694 1,082,585 0 687,109 1,769,694 1,082,585 0 687,109 返納金 1,082,585 110,180 41,020 0 69,160 110,180 41,020 0 69,160 返納金 41,020 2,130,826 2,130,826 0 0 2,130,826 2,130,826 0 0 指定公費負担医療費受入金 2,130,826 0 0 0 0 15,603,299,696 14,165,822,368 151,154,846 1,286,875,982 還付未済 553,500-25- ( 国民健康保険 )

3 歳出予算款項目継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減 現 計 区 節分金 1 総務費 275,065,000 2,501, 000 0 0 272, 564,000 1 総務管理費 226,646,000 3,825,000 0 0 222, 821,000 1 一般管理費 221,256,000 5,884,000 0 0 215,372,000 2 給料 74,391,000 3 職員手当等 50,918,000 4 共済費 24,283,100 7 賃金 2,495,000 9 旅費 65,000 11 需用費 1,407,000 12 役務費 13,818,000 2 運営協議会 費 13 委託料 14 使用料および賃借料 816,000 0 0 0 816,000 1 報酬 47, 736,900 254, 000 4,000 723,000 9 旅費 3,000 3 趣旨普及費 12 役務費 14 使用料および賃借料 2,064,000 0 0 0 2,064,000 32,000 53,000 5,000 11 需用費 2,064,000-24- -26-

( 単位 : 円 ) 翌 年 度 繰 越 支 出 済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 251,208, 067 0 0 0 21,355,933 205,039,125 0 0 0 17,781,875 199,210,304 0 0 0 16,161,696 74,390,532 0 0 0 468 50,344,105 0 0 0 573,895 24,280,905 0 0 0 2,195 2,375,990 0 0 0 119,010 46,980 0 0 0 18,020 1,241,006 0 0 0 165,994 10,316,301 0 0 0 3,501,699 35,961,321 0 0 0 11,775,579 253,164 0 0 0 836 0 0 0 0 4,000 460,195 0 0 0 355,805 441,000 0 0 0 282,000 1,780 0 0 0 1,220 1 人事管理経費 149,185,442 職 員 給 料 74,390,532 一般職給 2 0 人 74,390,532 職 員 手 当 等 50,344,105 職 員 共 済 費 24,280,905 職員健康診断委託料 169,900 2 一般管理経費 50,024,862 臨時事務賃金 2,375,990 普 通 旅 費 46,980 消 耗 品 費 556,782 印 刷 製 本 費 684,224 通 信 運 搬 費 10,312,101 手 数 料 4,200 機器保守委託料 481,341 電子計算処理委託料 15,992,012 プログラム開発等委託料 7,741,181 レセプト点検業務委託料 5,478,436 保険証一斉更新業務委託料 6,089,501 職員健康診断委託料 8,950 電子計算機器賃借料 253,164 計 199,210,304 1 国保運営協議会経費 460,195 国保運営協議会委員報酬 441,000 費 用 弁 償 1,780 通 信 運 搬 費 17,415 計 460,195 17,415 0 0 0 14,585 0 0 0 0 53,000 0 0 0 0 5,000 861,712 0 0 0 1,202, 288 861,712 0 0 0 1,202,288 1 一般普及経費 861,712 消 耗 品 費 811,816 印 刷 製 本 費 49,896 計 861,712 ( 国民健康保険 ) -27-

予算款項目継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減 1 1 4 連合会負担 2,510,000 2,059, 000 0 0 金 現 節 計 区 分 金 4,569, 000 19 負担金 補助および交 4,569,000 付金 2 徴税費 48,419,000 1,324,000 0 0 49,743,000 1 徴税費 48,419,000 1,324,000 0 0 49,743,000 1 報酬 1,746,000 7 賃金 1,996,000 9 旅費 106,000 11 需用費 767,000 12 役務費 5,511,000 13 委託料 14 使用料および賃借料 39,501,000 109,000 7,000 2 保険給付費 9,213, 995,000 294,002,000 0 0 9,507,997, 000 1 療養諸費 8,158,952,000 275,664,000 0 835,181 8, 433,780,819 1 一般被保険 者療養給付 費 7,434,336,000 275,664,000 0 41,907,785 7,668,092,215-26- -28-

( 単位 : 円 ) 翌年度 繰 越 支 出済継続費不用繰越明許費事故繰越し逓次繰越 4, 506,914 0 0 0 62,086 4,506,914 0 0 0 62,086 備 考 1 国保団体連合会経費 4,506,914 負 担 金 4,506,914 国保団体連合会負担金 2,447,914 国保団体連合会システム開発分担金 2,059,000 46,168,942 0 0 0 3,574,058 46,168,942 0 0 0 3,574,058 1,728,000 0 0 0 18,000 1,847,730 0 0 0 148, 270 96,000 0 0 0 10,000 496,360 0 0 0 270,640 4,103,984 0 0 0 1,407,016 37,781,996 0 0 0 1,719,004 108,504 0 0 0 496 6,368 0 0 0 632 計 4,506,914 1 賦課事務経費 32,847,085 消 耗 品 費 51,260 印 刷 製 本 費 153,615 通 信 運 搬 費 2,357,217 電子計算処理委託料 25,286,993 プログラム開発等委託料 4,998,000 2 収納事務経費 13,253,652 納税指導員報酬 1,728,000 国民健康保険税収納員賃金 1,847,730 費 用 弁 償 96,000 消 耗 品 費 63,781 印 刷 製 本 費 172,052 通 信 運 搬 費 1,240,205 手 数 料 494,009 機器保守委託料 221,919 電子計算処理委託料 6,712,784 職員健康診断委託料 8,950 電話催告業務委託料 553,350 電子計算機器賃借料 108,504 負 担 金 6,368 特別徴収経由事務経費負担金 6,368 3 自動車等管理経費 68,205 燃 料 費 29,035 修 繕 料 26,617 保 険 料 12,553 計 46,168,942 9,371,606,260 0 0 0 136,390,740 8,304,325,929 0 0 0 129,454,890 7,550,197,889 0 0 0 117,894,326 1 医療費保険者負担 7,550,197,889 負担金 7,550,197,889 ( 国民健康保険 ) -29-

款項 一般被保険 2 1 1 者療養給付 費 目 予 継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減 算現 計 区分金 19 負担金 補 7, 668,092,215 助および交 付金 節 2 退職被保険 者等療養給 付費 574,443,000 0 0 40,199,743 614,642,743 614, 642,743 3 一般被保険 者療養費 105,600,000 0 0 220,456 105,379,544 105,379,544 4 退職被保険 者等療養費 6,000,000 0 0 1,093, 317 7,093,317 7, 093,317 5 審査支払手 数料 38,573,000 0 0 0 38,573,000 13 委託 料 38,573,000-28- -30-

翌年度繰越支出済継続費不用繰越明許費事故繰越し逓次繰越 7,550, 197,889 0 0 0 117,894,326 ( 単位 : 円 ) 備考一般被保険者療養給付費負担分 7,550,197,889 計 7,550,197,889 614,642,743 0 0 0 0 614,642,743 0 0 0 0 [ 流 用 ] 1 項 2 目 19 節へ 40,199,743 1 項 4 目 19 節へ 872,861 5 項 1 目 19 節へ 835,181 1 医療費保険者負担 614,642,743 負 担 金 614,642,743 退職被保険者等療養給付費負担分 614,642,743 計 614,642,743 94,798,540 0 0 0 10,581,004 94,798,540 0 0 0 10,581,004 [ 流 用 ] 1 項 1 目 19 節から 40,199,743 1 医療費保険者負担 94,798,540 負 担 金 94,798,540 一般被保険者療養費負担分 94,798,540 計 94, 798,540 7,093,317 0 0 0 0 7,093,317 0 0 0 0 [ 流 用 ] 1 項 4 目 19 節へ 220,456 1 医療費保険者負担 7,093,317 負 担 金 7,093,317 退職被保険者等療養費負担分 7,093,317 計 7,093,317 37,593,440 0 0 0 979,560 37,593,440 0 0 0 979,560 [ 流 用 ] 1 項 1 目 19 節から 872,861 1 項 3 目 19 節から 220,456 1 診療報酬審査支払手数料 23,056,644 委 託 料 23,056,644 2 国保共同電算処理等手数料 14,536,796 委 託 料 14,536,796 計 37,593,440-31- ( 国民健康保険 )

款項 目 予算 継続費及び予備当初予算補正予算繰越事業費支出及繰越流用増 費び減 現 計 節 区分金 2 2 高療養費 951,100,000 24,641, 000 0 0 975,741,000 1 一般被保険 者高療養 費 864,000,000 24,641,000 0 5, 487,178 883,153,822 883,153,822 2 退職被保険 者等高療 養費 86,000,000 0 0 5,834,518 91,834,518 91,834,518 3 一般被保険者高介護合算療養費 1,000, 000 0 0 347, 340 652,660 652,660 4 退職被保険者等高介護合算療養費 100,000 0 0 0 100,000 19負担金 補助および交付金 100,000 3 移送費 101,000 0 0 0 101,000 1 一般被保険 者移送費 100,000 0 0 0 100,000-30- -32-

( 単位 : 円 ) 翌年度 繰 越 支出 済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 975,260,491 0 0 0 480,509 883,153,822 0 0 0 0 883,153,822 0 0 0 0 1 医療費保険者負担 883,153,822 負担金 883,153,822 一般被保険者高療養費負担分 883,153,822 計 883,153,822 91,834,518 0 0 0 0 91,834,518 0 0 0 0 [ 流 用 ] 2 項 2 目 19 節へ 5,487,178 1 医療費保険者負担 91,834,518 負 担 金 91,834,518 退職被保険者等高療養費負担分 91,834,518 計 91,834,518 272,151 0 0 0 380,509 272,151 0 0 0 380,509 [ 流 用 ] 2 項 1 目 19 節から 5, 487,178 2 項 3 目 19 節から 347,340 1 医療費保険者負担 272,151 負 担 金 272,151 一般被保険者高介護合算療養費負担分 272,151 計 272,151 0 0 0 0 100,000 [ 流 用 ] 2 項 2 目 19 節へ 347,340 1 医療費保険者負担 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 101,000 0 0 0 0 100,000 1 医療費保険者負担 0 ( 国民健康保険 ) -33-

款項目 一般被保険 2 3 1 者移送費 2 退職被保険者等移送費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金 2 支払手数料 予算現 継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 1,000 0 0 0 1,000 19 負担金 補 助および交 付金 84,042,000 6,303,000 0 0 77,739,000 84,000,000 6,300,000 0 0 77,700,000 19負担金 補 助および交 付金 42,000 3,000 0 0 39,000 100,000 1,000 77,700,000 5 結核 精神医療給付金 1 結核 精神医療給付金 13 委 託 料 8,800,000 0 0 835,181 9,635,181 8,800,000 0 0 835,181 9,635,181 19 負担金 補 助および交 付金 39,000 9,635,181 6 葬祭費 11,000,000 0 0 0 11,000,000 1 葬祭費 3 後期高齢者 支援金等 1 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金 11,000,000 0 0 0 11,000,000 19 負担金 補 助および交 付金 1,836,335,000 2, 977,000 0 0 1,839,312,000 1,836,335,000 2,977,000 0 0 1,839,312,000 1,836,145,000 2,977,000 0 0 1,839,122,000 11,000,000 1,839,122,000-32- -34-

( 単位 : 円 ) 翌 年 度 繰越 支 出 済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 1,000 1 医療費保険者負担 0 0 0 0 0 1,000 72,784,659 0 0 0 4,954,341 72,750,429 0 0 0 4,949,571 1 出産育児費給付経費 72,750,429 給付金 72,750,429 72,750,429 0 0 0 4,949,571 計 72,750,429 34,230 0 0 0 4,770 1 出産育児一時金支払手数料 34,230 委託料 34,230 34,230 0 0 0 4,770 計 34,230 9,635,181 0 0 0 0 9,635,181 0 0 0 0 9,635,181 0 0 0 0 1 結核 精神医療給付経費 9,635,181 給付金 9,635,181 計 9,635,181 [ 流用 ] 1 項 1 目 19 節から 835,181 9,600,000 0 0 0 1,400,000 9,600,000 0 0 0 1,400,000 1 葬祭費給付経費 9,600,000 給付金 9,600,000 9,600,000 0 0 0 1,400,000 計 9,600,000 1,839,297,461 0 0 0 14,539 1,839,297,461 0 0 0 14,539 1,839,121,233 0 0 0 767 1,839,121,233 0 0 0 767 1 後期高齢者支援金 1,839,121,233 後期高齢者支援金 1,839,121,233 計 1,839,121,233 ( 国民健康保険 ) -35-

款項目 3 1 2 後期高齢者関係事務費拠出金 4 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金 2 前期高齢者関係事務費拠出金 5 老人保健拠出金 1 老人保健拠出金 1 老人保健医療費拠出金 予算現継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 190,000 0 0 0 190, 000 19 負担金 補助および交 190,000 付金 5,321,000 119,000 0 0 5,440,000 5,321,000 119,000 0 0 5,440,000 5,148,000 119,000 0 0 5,267,000 19負担金 補助および交 5,267, 000 付金 173,000 0 0 0 173,000 19 負担金 補助および交 173,000 付金 2,488,000 0 0 0 2,488,000 2,488,000 0 0 0 2,488,000 2,389, 000 0 0 0 2,389,000 19 負担金 補助および交 2,389,000 付金 2 老人保健事 務費拠出金 6 介護納付金 99,000 0 0 0 99, 000 767,872,000 1,332,000 0 0 766,540,000 99,000 1 介護納付金 767,872,000 1,332,000 0 0 766,540, 000 1 介護納付金 767,872,000 1,332,000 0 0 766,540,000 766,540,000-34- -36-

( 単位 : 円 ) 翌年 度 繰 越 支 出済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 176,228 0 0 0 13,772 1 後期高齢者関係事務費拠出経費 176,228 拠出金 176,228 176,228 0 0 0 13,772 計 176,228 5,438,943 0 0 0 1,057 5,438,943 0 0 0 1,057 5,266,720 0 0 0 280 5,266,720 0 0 0 280 172,223 0 0 0 777 1 前期高齢者納付金 5,266,720 納 付 金 5,266,720 前期高齢者納付金 5,266,720 計 5,266,720 1 前期高齢者関係事務費拠出経費 172,223 拠 出 金 172,223 172,223 0 0 0 777 計 172,223 2,487,023 0 0 0 977 2,487,023 0 0 0 977 2,388,702 0 0 0 298 2,388,702 0 0 0 298 1 一般分老人保健医療費拠出経費 1,889,616 拠出金 1,889,616 2 退職分老人保健医療費拠出経費 499,086 拠出金 499,086 98,321 0 0 0 679 98,321 0 0 0 679 計 2,388,702 1 老人保健事務費拠出経費 98,321 拠 出 金 98,321 計 98,321 766,539,905 0 0 0 95 766,539,905 0 0 0 95 766,539,905 0 0 0 95 766,539,905 0 0 0 95 1 介護納付金 766,539,905 納 付 金 766,539,905 介 護 納 付 金 766,539,905 計 766,539,905 ( 国民健康保険 ) -37-

款項目 7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1 高医療費共同事業拠出金 2 保険財政共同安定化事業拠出金 3 高医療費共同事業事務費拠出金 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 5 その他共同事業事務費拠出金 8 保健事業費 1 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費 予算現継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 1,418, 686, 000 107, 151,000 0 0 1, 525,837,000 1,418,686,000 107,151,000 0 0 1,525,837,000 255,855,000 33,660,000 0 0 289,515,000 19 負担金 補 289,515,000 助および交付金 1,162,429,000 73,491,000 0 0 1,235,920,000 19 負担金 補助および交 1,235,920,000 付金 103,000 0 0 0 103,000 19 負担金 補助および交 103,000 付金 280,000 0 0 0 280,000 19 負担金 補助および交 280,000 付金 19,000 0 0 0 19,000 19 負担金 補助および交 19,000 付金 216,490,000 59,161,000 0 0 157,329,000 210,406,000 59,161,000 0 0 151,245,000 210,406,000 59,161,000 0 0 151,245,000 7 賃金 144,000 8 報償費 53,000-36- -38-

( 単位 : 円 ) 翌年 度 繰越 支 出 済 継続費不繰越明許費事故繰越し逓次繰越 用 備 考 1, 442, 283,290 0 0 0 83,553,710 1,442,283,290 0 0 0 83,553,710 276,610,580 0 0 0 12,904,420 1 高医療費共同事業拠出経費 276,610,580 拠出金 276,610,580 276,610,580 0 0 0 12,904,420 計 276,610,580 1,165,667,738 0 0 0 70,252,262 1,165,667,738 0 0 0 70,252,262 1 保険財政共同安定化事業拠出経費 1,165,667,738 拠 出 金 1,165,667,738 計 1,165, 667,738 0 0 0 0 103,000 1 高医療費共同事業事務費拠出経費 0 0 0 0 0 103,000 0 0 0 0 280,000 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出経費 0 0 0 0 0 280,000 4,972 0 0 0 14,028 1 退職者医療共同事業拠出経費 4,972 拠出金 4,972 4,972 0 0 0 14,028 2 超高医療費共同事業事務費拠出経費 0 計 4,972 139,916,672 0 0 0 17,412,328 135,870,945 0 0 0 15,374,055 135,870,945 0 0 0 15,374,055 143,620 0 0 0 380 13,000 0 0 0 40,000 1 特定健康診査経費 129,509,077 臨時事務賃金 143,620 講 師 報 償 金 13,000 普 通 旅 費 30,800 消 耗 品 費 918,981 印 刷 製 本 費 765,900-39- ( 国民健康保険 )

款項目 特定健康診 8 1 1 査等事業費 予算現 継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 9 旅費 11 需用費 34,000 2,713,000 12 役務費 4,833,000 13 委託料 136,945,000 6,523,000 2 保健事業費 1 保健衛生諸 費 6,084,000 0 0 0 6,084,000 6,084,000 0 0 0 6,084,000 11 需用費 10,000 12 役務 費 2, 120,000 13 委託料 3,954,000 9 公債費 21,000 0 0 0 21,000 1 公債費 21,000 0 0 0 21,000 1 利子 21,000 0 0 0 21,000 23 償還金 利 子および割 引料 21,000 10 諸支出金 1 償還金および還付金 1 償還金および還付金 7,504,000 142,009, 000 0 5,148, 075 154,661,075 7,504,000 142,009,000 0 5,148,075 154,661,075 7,504,000 142,009,000 0 5,148,075 154,661,075 23 償還金 利 子および割 引料 154,661,075-38- -40-

翌年 度 繰 越 支出済継続費不用繰越明許費事故繰越し逓次繰越 30, 800 0 0 0 3, 200 2,419,250 0 0 0 293,750 4,240,218 0 0 0 592,782 123,050,655 0 0 0 13,894,345 ( 単位 : 円 ) 備 考 通 信 運 搬 費 3,964,408 電子計算処理委託料 1,436,541 プログラム開発等委託料 2,352,000 特定健康診査実施委託料 113,544,200 データ管理等委託料 366,225 負 担 金 5,973,402 特定健診等負担金 5,973,402 5,973,402 0 0 0 549,598 2 特定保健指導経費 6,361,868 消 耗 品 費 679,748 印 刷 製 本 費 54,621 通 信 運 搬 費 275,810 特定保健指導実施委託料 4,914,756 データ管理等委託料 8,271 特定保健指導対象者調査実施委託料 428,662 計 135,870,945 4,045,727 0 0 0 2,038,273 4,045,727 0 0 0 2,038,273 0 0 0 0 10,000 1,571,336 0 0 0 548,664 2,474,391 0 0 0 1,479, 609 1 医療費通知経費 2,173,857 通 信 運 搬 費 1,571,336 電子計算処理委託料 602,521 2 健康保持増進事業経費 1,871,870 生活習慣改善指導実施委託料 1,871, 870 計 4,045,727 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 21,000 1 一時借入金利子 0 0 0 0 0 21,000 154,659,292 0 0 0 1,783 154,659,292 0 0 0 1,783 154,659,292 0 0 0 1,783 1 一般被保険者保険税還付金等 12,370,592 保険税還付金 12, 370,592 154,659,292 0 0 0 1,783 2 退職被保険者等保険税還付金等 278,483 保険税還付金 278,483-41- ( 国民健康保険 )

予算現 款項目継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減償還金およ 10 1 1 び還付金 計 節 区分金 11 予備費 4,223,000 5,777,000 0 5,148,075 4,851,925 1 予備費 4,223,000 5,777,000 0 5,148,075 4,851,925 1 予備費 4,223,000 5,777,000 0 5,148,075 4,851,925 29 予備費 4,851,925 歳出合計 13,748,000,000 489,041,000 0 0 14,237,041,000-40- -42-

( 単位 : 円 ) 翌年 度 繰越 支出済継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備考 3 補助金等返還経費 142,010,217 国庫支出金返還金 139,980,217 都支出金返還金 2,030,000 計 154,659,292 [ 予備費充当 ] 23 償還金 利子および割引料 5,148,075 0 0 0 0 4,851,925 0 0 0 0 4,851,925 0 0 0 0 4,851,925 [ 充当先一覧 ] 10 款 1 項 1 目 23 節へ 5,148,075 0 0 0 0 4,851,925 13,973,436, 913 0 0 0 263, 604,087 ( 国民健康保険 ) -43-

実質収支に関する調書 区分金 ( 単位 : 千円 ) 1 歳入総 14,165,822 2 歳出総 13,973,437 3 歳入歳出差引 192,385 (1) 継続費逓次繰越 0 4 翌年度へ 繰り越す べき財源 (2) 繰越明許費繰越 0 (3) 事故繰越し繰越 0 計 0 5 実質収支 192,385 6 実質収支のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定 による基金繰入 0 備 考 -42- -44-

財産に関する調書 1 物品 ( 注 ) 取得価 50 万円以上の物品のみ記載 区 分 前年度末決算年度中決算年度末現在高増減現在高 情 報 処 理 用 機 器 類 3 0 0 3 パソコン等および周辺機器 3 0 0 3 視 聴 覚 記 録 品 類 6 0 0 6 情 報 記 録 品 6 0 0 6 車 両 車 両 付 属 品 類 1 0 0 1 乗 用 自 動 車 1 0 0 1 合 計 10 0 0 10 2 基金 国民健康保険高療養資金貸付基金 ( 単位 : 千円 ) 前 年 度 末 現 在 高 決 算年 度中 増減高 決 算年 度末 現在高 8,000 6,000 2,000 この財産に関する調書には 青梅市財産のうち主なものを掲載し 少のものまたは評価困難なものは除外した -45- ( 国民健康保険 )