議案第 59 号 平成 23 年度青梅市 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書 -3-
平成 23年度 青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 歳 入 款 項 予 算 現 1 国民 健 康 保 険税 2,939,650, 000 1 国民健康保険税 2, 939,650,000 2 国庫支出金 3,186,968,000 1 国庫負担金 2,931,727,000 2 国庫補助金 255,241,000 3 療養給付費等交付金 708,401,000 1 療養給付費等交付金 708,401,000 4 前期高齢者交付金 2,334,614, 000 1 前期高齢者交付金 2,334,614,000 5 都支出金 696,102,000 1 都負担金 94,814,000 2 都補助金 601,288,000 6 共同事業交付金 1,565,576,000 1 共同事業 交付金 1,565,576,000 7 繰入金 2,586,655, 000 1 繰入金 2,586,655,000 8 繰越金 182,322,000 1 繰越金 182,322,000 9 諸収入 36,753,000 1 延滞金 加算金および過料 22,003,000 2 雑入 14,750,000 歳入合計 14,237,041,000-2 - -4-
( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠 損 収 入 未 済 予算現と収入済との比較 4, 413, 453,925 2,976, 732, 866 151, 154,846 1, 286, 119,713 37,082,866 4,413,453,925 2,976,732,866 151,154,846 1,286,119,713 37,082,866 3,542,573,904 3,542,573,904 0 0 355,605,904 3,085,823,788 3,085,823,788 0 0 154,096,788 456,750,116 456,750,116 0 0 201,509,116 775,128,378 775,128,378 0 0 66,727,378 775,128,378 775,128,378 0 0 66,727,378 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0 360 2, 334,614,360 2,334,614,360 0 0 360 780,215,991 780,215,991 0 0 84,113,991 91,591,845 91,591,845 0 0 3,222,155 688,624,146 688,624,146 0 0 87,336,146 1,598,670,817 1,598,670,817 0 0 33,094,817 1,598,670,817 1,598,670,817 0 0 33,094,817 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0 663,046,797 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0 663,046,797 182,322,414 182,322,414 0 0 414 182,322,414 182,322,414 0 0 414 52,711,704 51,955,435 0 756,269 15,202,435 29,384,347 29,384,347 0 0 7,381,347 23,327,357 22,571,088 0 756, 269 7,821,088 15,603,299,696 14,165,822, 368 151,154,846 1,286, 875,982 71,218,632-5- - 3 - ( 国民健康保険 ( 国民健康保険 ) )
歳 出 款項予 算 現 1 総 務 費 272, 564, 000 1 総務管理費 222,821,000 2 徴税費 49,743,000 2 保険給付費 9,507,997,000 1 療養諸費 8,433,780,819 2 高療養費 975,741,000 3 移送費 101,000 4 出産育児諸費 77,739,000 5 結核 精神医療給付金 9,635,181 6 葬祭費 11,000,000 3 後期高齢者支援金等 1,839,312,000 1 後期高齢者支援金等 1,839,312,000 4 前期高齢者納付金 等 5,440,000 1 前期高齢者納付金 等 5,440,000 5 老人保健拠出金 2,488,000 1 老人保健拠出金 2,488,000 6 介護納付金 766,540,000 1 介護納付金 766,540,000 7 共同事業拠出金 1,525,837,000 1 共同事業拠出金 1,525,837,000 8 保健事業費 157,329,000 1 特定健康診査等事業費 151,245,000 2 保健事業費 6,084,000-4 - -6-
( 単位 : 円 ) 支 出 済 翌 年度繰 越 不用 予算現と支済との比 出較 251, 208, 067 0 21,355, 933 21, 355, 933 205,039,125 0 17,781,875 17,781,875 46,168,942 0 3,574,058 3,574,058 9,371, 606,260 0 136,390,740 136,390,740 8,304,325,929 0 129,454,890 129,454,890 975,260,491 0 480,509 480,509 0 0 101,000 101,000 72,784,659 0 4,954,341 4,954,341 9,635,181 0 0 0 9,600,000 0 1,400,000 1,400,000 1,839, 297,461 0 14,539 14,539 1,839, 297,461 0 14,539 14,539 5,438,943 0 1,057 1,057 5,438,943 0 1,057 1,057 2,487,023 0 977 977 2,487,023 0 977 977 766, 539,905 0 95 95 766,539,905 0 95 95 1, 442,283,290 0 83,553,710 83,553,710 1,442, 283,290 0 83,553,710 83,553,710 139, 916,672 0 17,412,328 17,412,328 135,870,945 0 15,374,055 15,374,055 4,045,727 0 2,038,273 2,038,273-7- - 5 - ( 国民健康保険 ( 国民健康 ) 保険 )
款 項 予算現 9 公債費 21,000 1 公債費 21,000 10 諸支出金 154,661,075 1 償還金および還付金 154,661,075 11 予備費 4,851,925 1 予備費 4,851,925 歳出合計 14,237,041,000-6 - -8-
支 出 済翌年 度繰越不用 ( 単位 : 円 ) 予算現と支出済との比較 0 0 21,000 21,000 0 0 21, 000 21,000 154,659,292 0 1,783 1,783 154,659,292 0 1,783 1, 783 0 0 4,851,925 4,851,925 0 0 4,851,925 4,851,925 13,973,436,913 0 263,604,087 263,604,087 歳入歳出差引残 192,385,455 円翌年度へ繰越平成 24 年 9 月 24 年日提出青梅市長竹内俊夫 -9- - 7 - ( 国民健康保険 ( 国民健康保 ) 険 )
-11- 付属書類
平成 23 年度青梅市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書 1 総括 ( 歳 入 ) 款 予算現決算 1 国民健康保険税 2, 939,650,000 2,976,732,866 2 国庫支出金 3, 186,968,000 3,542,573,904 3 療養給付費 4 前期高齢 等交付金 708,401,000 775,128,378 者交付金 2,334, 614,000 2,334,614,360 5 都 支 出 金 696,102,000 780,215,991 6 共 同 事 業 交 付 金 1,565,576,000 1,598,670,817 7 繰 入 金 2,586,655,000 1, 923,608,203 8 繰 越 金 182,322,000 182,322,414 9 諸 収 入 36,753,000 51,955,435 歳入合計 14,237,041,000 14,165,822,368-10 - -12-
( 単位 : 円 ) 比 較 備 考 37,082,866 還付未済 553,500 355,605,904 66,727,378 360 84,113,991 33,094,817 663,046,797 414 15,202,435 71,218,632 還付未済 553,500-13- ( 国民健康保険 )
( 歳 出 ) 款 予算現 議 決 予 算前年 度 繰 越 予備 費 支 出 1 総務費 272,564,000 0 0 2 保 険 給 付 費 9,507,997,000 0 0 3 後期高齢者支援金等 1,839,312,000 0 0 4 前期高齢者納付金等 5,440,000 0 0 5 老 人 保 健 拠 出 金 2,488,000 0 0 6 介護 納付金 766,540,000 0 0 7 共 同 事 業 拠 出 金 1,525,837,000 0 0 8 保 健 事 業 費 157,329,000 0 0 9 公 債 費 21,000 0 0 10 諸 支 出 金 149,513,000 0 5,148,075 11 予 備 費 10,000,000 0 5,148,075 歳 出 合計 14,237,041,000 0 0-12 - -14-
( 単位 : 円 ) 翌年 度 決 算 比較 備 考 計 繰 越 272,564,000 0 251,208,067 21,355,933 9,507,997,000 0 9,371,606,260 136,390,740 1,839,312,000 0 1,839,297,461 14,539 5,440,000 0 5,438,943 1,057 2,488,000 0 2,487,023 977 766, 540,000 0 766,539,905 95 1,525,837,000 0 1,442,283,290 83,553,710 157, 329,000 0 139,916,672 17,412,328 21,000 0 0 21,000 154,661,075 0 154,659,292 1,783 4,851,925 0 0 4,851,925 14,237,041,000 0 13,973, 436,913 263,604,087-15- ( 国民健康保険 )
2 歳入予算款項目継続費および当初予算補正予算繰越事業費繰越財源充当 1 国民健康保険 2,965, 509,000 25,859, 000 0 税 1 国民健康保険税 1 一般被保険者国民健康保険税 2 退職被保険者等国民健康保険税 現計 2,939,650,000 2,965,509,000 25, 859,000 0 2, 939,650,000 2,680,112,000 3,140,000 0 2,676,972,000 285,397, 000 22,719,000 0 262,678,000 節区分 1 医療給付費分現年課税分 2 後期高齢者支援金分現年課税分 3 介護納付金分 現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6 介護納付金分滞納繰越分 1 医療給付費分現年課税分 2 後期高齢者支援金分現年課税分 3 介護納付金分現年課税分 4 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6 介護納付金分滞納繰越分 金 1,694,140,000 555,030,000 198,450,000 167,258,000 37,318,000 24,776,000 153,915,000 50,841,000 47,767,000 7,183,000 1,555,000 1,417,000 2 国庫支出金 3,151,282,000 35,686,000 0 3,186,968,000 1 国庫負担金 1 療養給付費等 負担金 2,859,282,000 72,445,000 0 2,931,727,000 2,766,415,000 70,498,000 0 2,836,913,000 1 現年度分 2,836,912,000-14- -16-
( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損 収入未済 備 考 4, 413,453, 925 2, 976,732, 866 151,154, 846 1, 286, 119, 713 還付未済 553,500 4,413,453,925 2,976,732,866 151,154,846 1,286,119,713 還付未済 553,500 4,092,883,164 2,698,778,181 146,880,399 1,247,778,084 還付未済 553,500 1,915,034,782 1,695,248,751 93,016 220,177,686 629,363,265 556,380,023 30,884 73,008,989 還付未済医療給付費分現年課税分還付未済後期高齢者支援金分現年課税分 484,671 1,695,248,751 56,631 556,380,023 234,399,030 198,222,600 17,500 36,168,428 980,202,417 182,678,541 127,392,800 670,133,776 還付未済介護納付金分現年課税分還付未済医療給付費分滞納繰越分 9,498 198,222,600 2,700 182,678,541 190,755,557 40,003,770 3,340,006 147,411,781 後期高齢者支援金分滞納繰越分 40,003,770 143,128,113 26,244,496 16,006,193 100,877,424 介護納付金分滞納繰越分 26,244,496 320,570,761 277,954,685 4,274,447 38,341,629 170,553,029 162,951,848 0 7,601,181 医療給付費分現年課税分 162,951,848 56,255,985 53,728,162 0 2,527,823 後期高齢者支援金分現年課税分 53,728,162 53,299,109 50,905,602 0 2,393,507 介護納付金分現年課税分 50, 905,602 28,870,120 7,109,673 3,834,822 17,925,625 医療給付費分滞納繰越分 7,109,673 5, 372,283 1,578,403 49,210 3,744,670 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,578,403 6,220,235 1,680,997 390,415 4,148,823 介護納付金分滞納繰越分 1,680,997 3,542,573,904 3,542,573,904 0 0 3,085,823,788 3,085,823,788 0 0 2,994,231,943 2,994,231, 943 0 0 2,994,231,943 2,994,231,943 0 0 現年度分 2,994,231,943-17- ( 国民健康保険 )
款項目療養給付費等 2 1 1 負担金 2 高医療費共同事業負担金 3 特定健康診査等負担金 当初予算 予 算 現 継続費および 補正予算 繰越事業費繰 計 越財源充当 63,963, 000 8,415,000 0 72,378,000 28,904,000 6,468,000 0 22,436,000 節区分 2 過年度分 1 高医療費共 同事業負担金 1 特定健康診査等負担金 金 1,000 72, 378,000 22,436,000 2 国庫補助金 292,000,000 36,759,000 0 255,241,000 1 調整交付金 290,000,000 37,941,000 0 252,059,000 2 出産育児一時金補助金 3 国民健康保険災害臨時特例補助金 4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 3 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 1 療養給付費等交付金 2,000,000 150,000 0 1,850, 000 0 1,332,000 0 1,332,000 0 0 0 0 698,970,000 9,431,000 0 708,401,000 698,970,000 9,431,000 0 708,401,000 698,970,000 9,431,000 0 708,401,000 1 普通調整交付金 2 特別調整交付 金 1 出産育児一時 金補助金 1 国民健康保険災害臨時特例補助金 1 高齢者医療制 度円滑運営事業費補助金 250,000,000 2, 059,000 1,850,000 1,332,000 0 1 現年度分 688,167,000 2 過年度 分 20,234,000 4 前期高齢者交 付金 2, 339,305,000 4,691,000 0 2,334,614,000-16- -18-
( 単位 : 円 ) 調 定 収入済 不納欠損 収入未済 備 考 0 0 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 高医療費共同事業負担金 69,155,845 22,436,000 22,436,000 0 0 22,436, 000 22,436, 000 0 0 特定健康診査等負担金 22,436,000 456,750,116 456,750,116 0 0 452,888,000 452,888,000 0 0 409,542,000 409,542,000 0 0 普通調整交付金 409,542,000 43,346,000 43,346,000 0 0 特別調整交付金 43,346,000 1,720,000 1,720,000 0 0 1,720,000 1,720,000 0 0 出産育児一時金補助金 1,720,000 1,332,000 1,332,000 0 0 1,332,000 1,332,000 0 0 国民健康保険災害臨時特例補助金 1,332,000 810,116 810,116 0 0 810,116 810,116 0 0 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 810,116 775,128,378 775,128,378 0 0 775,128,378 775,128,378 0 0 775,128,378 775,128,378 0 0 754,894,000 754,894,000 0 0 退職被保険者等医療費支払基金交付金 退職分後期高齢者支援金支払基金交付金 503,309,424 251,584,576 20,234,378 20,234,378 0 0 過年度分 20,234,378 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0-19- ( 国民健康保険 )
款項目 4 1 前期高齢者交付金 1 前期高齢者交付金 当初予算 予補正予算 2,339,305, 000 4, 691, 000 算現継続費および繰越事業費繰計越財源充当 0 2,334,614, 000 2,339, 305, 000 4,691,000 0 2,334,614,000 区 分 節 金 1 現年度分 2,334, 614,000 5 都支出金 652,972,000 43,130,000 0 696,102,000 1 都負担金 92,867,000 1,947,000 0 94,814,000 1 高医療費共同事業負担金 2 特定健康診査等負担金 63,963,000 8,415,000 0 72,378,000 28,904,000 6,468,000 0 22,436, 000 1 高医療費共同事業負担金 1 特定健康診査等負担金 72,378,000 22,436,000 2 都補助金 560, 105,000 41,183,000 0 601,288,000 1 都補助金 37,500,000 31,325,000 0 68,825,000 1 都補助金 68,825,000 2 財政調整交付金 6 共同事業交付金 1 共同事業交付金 1 高医療費共同事業交付金 2 保険財政共同安定化事業交付金 522,605,000 9,858,000 0 532,463,000 1,457,525,000 108,051,000 0 1,565,576,000 1,457,525,000 108,051,000 0 1,565,576,000 267,694,000 22,687,000 0 290,381,000 1,189,831,000 85,364,000 0 1,275,195,000 1 財政調整交付金 1 高医療費共同事業交付金 1 保険財政共同安定化事業交付金 532,463,000 290,381,000 1,275,195,000 7 繰入金 2,461,990,000 124,665,000 0 2,586,655,000 1 繰入 金 2,461,990,000 124,665,000 0 2,586,655,000-18- -20-
( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済不納欠損収入未済 備 考 2, 334,614, 360 2,334,614, 360 0 0 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0 2,334,614,360 2,334,614,360 0 0 現年度分 2,334,614,360 780,215,991 780,215,991 0 0 91,591,845 91,591,845 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 69,155,845 69,155,845 0 0 高医療費共同事業負担金 69,155,845 22,436,000 22,436,000 0 0 22,436,000 22,436,000 0 0 特定健康診査等負担金 22,436,000 688,624,146 688,624,146 0 0 70,253,146 70,253,146 0 0 70,253,146 70,253,146 0 0 国民健康保険都費補助金 70,253,146 618,371,000 618,371,000 0 0 618,371,000 618,371,000 0 0 1,598,670,817 1, 598,670,817 0 0 都普通調整交付金 都特別調整交付金 554,649,000 63,722,000 1,598,670,817 1,598,670,817 0 0 308,048,029 308,048,029 0 0 308,048,029 308,048,029 0 0 高医療費共同事業交付金 308,048,029 1,290,622,788 1,290,622,788 0 0 1,290,622,788 1,290,622,788 0 0 保険財政共同安定化事業交付金 1,290,622,788 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0 1,923,608,203 1,923,608,203 0 0-21- ( 国民健康保険 )
予算現 款項目継続費および節当初予算補正予算繰越事業費繰計越財源充当区分 7 1 1 一般会計繰入 2, 461,990,000 118, 665,000 0 2, 580,655, 000 金 1 一般会計繰入金 金 2,580,655,000 2 高療養資金貸付基金繰入金 0 6,000,000 0 6,000,000 1 高療養資金 貸付基金繰入 金 6,000,000 8 繰越金 1,000 182,321,000 0 182,322,000 1 繰越金 1,000 182,321,000 0 182,322,000 1 繰越金 1,000 182,321,000 0 182,322,000 1 前年度繰越金 182,322,000 9 諸収入 20,446,000 16,307,000 0 36,753,000 1 延滞金 加算金および過料 1 一般被保険者延滞金 13,003,000 9,000,000 0 22,003,000 12,600,000 9,000,000 0 21,600,000 1 延滞金 21,600,000 2 退職被保険者 等延滞金 400,000 0 0 400,000 1 延滞 金 400,000 3 一般被保険者 加算金 1,000 0 0 1,000 1 加算金 1,000 4 退職被保険者 等加算金 1,000 0 0 1,000 1 加算金 1,000 5 過料 1,000 0 0 1,000 1 過料 1,000-20- -22-
( 単位 : 円 ) 調 定 収 入 済 不納欠損収入未済備 考 1, 917,608,203 1,917,608, 203 0 0 1,917,608,203 1,917,608, 203 0 0 保険基盤安定繰入金 ( 保険税軽減分 ) 保険基盤安定繰入金 ( 保険者支援分 ) 216,239,250 58,641,998 事務費等繰入金 213,504,067 出産育児一時金繰入金 47,246,888 財源補てん繰入金 1,381,976, 000 6,000,000 6,000,000 0 0 6,000,000 6,000,000 0 0 高療養資金貸付基金取りくずし 6,000,000 182,322,414 182,322,414 0 0 182,322,414 182,322,414 0 0 182,322,414 182,322,414 0 0 182,322,414 182,322,414 0 0 前年度繰越金 182,322,414 52,711,704 51,955,435 0 756,269 29,384,347 29,384,347 0 0 28,896,772 28,896,772 0 0 28,896,772 28,896,772 0 0 延滞金 28,896,772 487,575 487,575 0 0 487,575 487,575 0 0 延滞金 487,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-23- ( 国民健康保険 )
款項 目 当初予算 予 補正予算 算継続費および繰越事業費繰越財源充当 計 現 区 分 節 金 9 2 雑入 7, 443,000 7, 307,000 0 14,750,000 1 滞納処分費 1,000 0 0 1,000 1 滞納処分費 1,000 2 一般被保険者第三者納付金 3,000,000 0 0 3,000,000 1 第三者納付金 3,000,000 3 退職被保険者 等第三者納付 金 300,000 9,047,000 0 9,347,000 1 第三者納付金 9,347,000 4 一般被保険者 返納金 300,000 0 0 300,000 1 返 納 金 300,000 5 退職被保険者 等返納金 1,000 0 0 1,000 1 返納金 1, 000 6 雑 入 3,841,000 1,740,000 0 2,101,000 1 指定公費負担 医療費受入金 2 雑入 2,100,000 1,000 歳入合 計 13,748,000,000 489,041,000 0 14, 237,041,000. -22- -24-
( 単位 : 円 ) 調 定 収 入済 不納欠損収入未済備 考 23,327,357 22,571,088 0 756,269 0 0 0 0 0 0 0 0 9,969,022 9,969,022 0 0 9,969,022 9,969,022 0 0 第三者納付金 9,969,022 9, 347,635 9,347,635 0 0 9,347,635 9,347,635 0 0 第三者納付金 9,347,635 1,769,694 1,082,585 0 687,109 1,769,694 1,082,585 0 687,109 返納金 1,082,585 110,180 41,020 0 69,160 110,180 41,020 0 69,160 返納金 41,020 2,130,826 2,130,826 0 0 2,130,826 2,130,826 0 0 指定公費負担医療費受入金 2,130,826 0 0 0 0 15,603,299,696 14,165,822,368 151,154,846 1,286,875,982 還付未済 553,500-25- ( 国民健康保険 )
3 歳出予算款項目継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減 現 計 区 節分金 1 総務費 275,065,000 2,501, 000 0 0 272, 564,000 1 総務管理費 226,646,000 3,825,000 0 0 222, 821,000 1 一般管理費 221,256,000 5,884,000 0 0 215,372,000 2 給料 74,391,000 3 職員手当等 50,918,000 4 共済費 24,283,100 7 賃金 2,495,000 9 旅費 65,000 11 需用費 1,407,000 12 役務費 13,818,000 2 運営協議会 費 13 委託料 14 使用料および賃借料 816,000 0 0 0 816,000 1 報酬 47, 736,900 254, 000 4,000 723,000 9 旅費 3,000 3 趣旨普及費 12 役務費 14 使用料および賃借料 2,064,000 0 0 0 2,064,000 32,000 53,000 5,000 11 需用費 2,064,000-24- -26-
( 単位 : 円 ) 翌 年 度 繰 越 支 出 済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 251,208, 067 0 0 0 21,355,933 205,039,125 0 0 0 17,781,875 199,210,304 0 0 0 16,161,696 74,390,532 0 0 0 468 50,344,105 0 0 0 573,895 24,280,905 0 0 0 2,195 2,375,990 0 0 0 119,010 46,980 0 0 0 18,020 1,241,006 0 0 0 165,994 10,316,301 0 0 0 3,501,699 35,961,321 0 0 0 11,775,579 253,164 0 0 0 836 0 0 0 0 4,000 460,195 0 0 0 355,805 441,000 0 0 0 282,000 1,780 0 0 0 1,220 1 人事管理経費 149,185,442 職 員 給 料 74,390,532 一般職給 2 0 人 74,390,532 職 員 手 当 等 50,344,105 職 員 共 済 費 24,280,905 職員健康診断委託料 169,900 2 一般管理経費 50,024,862 臨時事務賃金 2,375,990 普 通 旅 費 46,980 消 耗 品 費 556,782 印 刷 製 本 費 684,224 通 信 運 搬 費 10,312,101 手 数 料 4,200 機器保守委託料 481,341 電子計算処理委託料 15,992,012 プログラム開発等委託料 7,741,181 レセプト点検業務委託料 5,478,436 保険証一斉更新業務委託料 6,089,501 職員健康診断委託料 8,950 電子計算機器賃借料 253,164 計 199,210,304 1 国保運営協議会経費 460,195 国保運営協議会委員報酬 441,000 費 用 弁 償 1,780 通 信 運 搬 費 17,415 計 460,195 17,415 0 0 0 14,585 0 0 0 0 53,000 0 0 0 0 5,000 861,712 0 0 0 1,202, 288 861,712 0 0 0 1,202,288 1 一般普及経費 861,712 消 耗 品 費 811,816 印 刷 製 本 費 49,896 計 861,712 ( 国民健康保険 ) -27-
予算款項目継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減 1 1 4 連合会負担 2,510,000 2,059, 000 0 0 金 現 節 計 区 分 金 4,569, 000 19 負担金 補助および交 4,569,000 付金 2 徴税費 48,419,000 1,324,000 0 0 49,743,000 1 徴税費 48,419,000 1,324,000 0 0 49,743,000 1 報酬 1,746,000 7 賃金 1,996,000 9 旅費 106,000 11 需用費 767,000 12 役務費 5,511,000 13 委託料 14 使用料および賃借料 39,501,000 109,000 7,000 2 保険給付費 9,213, 995,000 294,002,000 0 0 9,507,997, 000 1 療養諸費 8,158,952,000 275,664,000 0 835,181 8, 433,780,819 1 一般被保険 者療養給付 費 7,434,336,000 275,664,000 0 41,907,785 7,668,092,215-26- -28-
( 単位 : 円 ) 翌年度 繰 越 支 出済継続費不用繰越明許費事故繰越し逓次繰越 4, 506,914 0 0 0 62,086 4,506,914 0 0 0 62,086 備 考 1 国保団体連合会経費 4,506,914 負 担 金 4,506,914 国保団体連合会負担金 2,447,914 国保団体連合会システム開発分担金 2,059,000 46,168,942 0 0 0 3,574,058 46,168,942 0 0 0 3,574,058 1,728,000 0 0 0 18,000 1,847,730 0 0 0 148, 270 96,000 0 0 0 10,000 496,360 0 0 0 270,640 4,103,984 0 0 0 1,407,016 37,781,996 0 0 0 1,719,004 108,504 0 0 0 496 6,368 0 0 0 632 計 4,506,914 1 賦課事務経費 32,847,085 消 耗 品 費 51,260 印 刷 製 本 費 153,615 通 信 運 搬 費 2,357,217 電子計算処理委託料 25,286,993 プログラム開発等委託料 4,998,000 2 収納事務経費 13,253,652 納税指導員報酬 1,728,000 国民健康保険税収納員賃金 1,847,730 費 用 弁 償 96,000 消 耗 品 費 63,781 印 刷 製 本 費 172,052 通 信 運 搬 費 1,240,205 手 数 料 494,009 機器保守委託料 221,919 電子計算処理委託料 6,712,784 職員健康診断委託料 8,950 電話催告業務委託料 553,350 電子計算機器賃借料 108,504 負 担 金 6,368 特別徴収経由事務経費負担金 6,368 3 自動車等管理経費 68,205 燃 料 費 29,035 修 繕 料 26,617 保 険 料 12,553 計 46,168,942 9,371,606,260 0 0 0 136,390,740 8,304,325,929 0 0 0 129,454,890 7,550,197,889 0 0 0 117,894,326 1 医療費保険者負担 7,550,197,889 負担金 7,550,197,889 ( 国民健康保険 ) -29-
款項 一般被保険 2 1 1 者療養給付 費 目 予 継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減 算現 計 区分金 19 負担金 補 7, 668,092,215 助および交 付金 節 2 退職被保険 者等療養給 付費 574,443,000 0 0 40,199,743 614,642,743 614, 642,743 3 一般被保険 者療養費 105,600,000 0 0 220,456 105,379,544 105,379,544 4 退職被保険 者等療養費 6,000,000 0 0 1,093, 317 7,093,317 7, 093,317 5 審査支払手 数料 38,573,000 0 0 0 38,573,000 13 委託 料 38,573,000-28- -30-
翌年度繰越支出済継続費不用繰越明許費事故繰越し逓次繰越 7,550, 197,889 0 0 0 117,894,326 ( 単位 : 円 ) 備考一般被保険者療養給付費負担分 7,550,197,889 計 7,550,197,889 614,642,743 0 0 0 0 614,642,743 0 0 0 0 [ 流 用 ] 1 項 2 目 19 節へ 40,199,743 1 項 4 目 19 節へ 872,861 5 項 1 目 19 節へ 835,181 1 医療費保険者負担 614,642,743 負 担 金 614,642,743 退職被保険者等療養給付費負担分 614,642,743 計 614,642,743 94,798,540 0 0 0 10,581,004 94,798,540 0 0 0 10,581,004 [ 流 用 ] 1 項 1 目 19 節から 40,199,743 1 医療費保険者負担 94,798,540 負 担 金 94,798,540 一般被保険者療養費負担分 94,798,540 計 94, 798,540 7,093,317 0 0 0 0 7,093,317 0 0 0 0 [ 流 用 ] 1 項 4 目 19 節へ 220,456 1 医療費保険者負担 7,093,317 負 担 金 7,093,317 退職被保険者等療養費負担分 7,093,317 計 7,093,317 37,593,440 0 0 0 979,560 37,593,440 0 0 0 979,560 [ 流 用 ] 1 項 1 目 19 節から 872,861 1 項 3 目 19 節から 220,456 1 診療報酬審査支払手数料 23,056,644 委 託 料 23,056,644 2 国保共同電算処理等手数料 14,536,796 委 託 料 14,536,796 計 37,593,440-31- ( 国民健康保険 )
款項 目 予算 継続費及び予備当初予算補正予算繰越事業費支出及繰越流用増 費び減 現 計 節 区分金 2 2 高療養費 951,100,000 24,641, 000 0 0 975,741,000 1 一般被保険 者高療養 費 864,000,000 24,641,000 0 5, 487,178 883,153,822 883,153,822 2 退職被保険 者等高療 養費 86,000,000 0 0 5,834,518 91,834,518 91,834,518 3 一般被保険者高介護合算療養費 1,000, 000 0 0 347, 340 652,660 652,660 4 退職被保険者等高介護合算療養費 100,000 0 0 0 100,000 19負担金 補助および交付金 100,000 3 移送費 101,000 0 0 0 101,000 1 一般被保険 者移送費 100,000 0 0 0 100,000-30- -32-
( 単位 : 円 ) 翌年度 繰 越 支出 済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 975,260,491 0 0 0 480,509 883,153,822 0 0 0 0 883,153,822 0 0 0 0 1 医療費保険者負担 883,153,822 負担金 883,153,822 一般被保険者高療養費負担分 883,153,822 計 883,153,822 91,834,518 0 0 0 0 91,834,518 0 0 0 0 [ 流 用 ] 2 項 2 目 19 節へ 5,487,178 1 医療費保険者負担 91,834,518 負 担 金 91,834,518 退職被保険者等高療養費負担分 91,834,518 計 91,834,518 272,151 0 0 0 380,509 272,151 0 0 0 380,509 [ 流 用 ] 2 項 1 目 19 節から 5, 487,178 2 項 3 目 19 節から 347,340 1 医療費保険者負担 272,151 負 担 金 272,151 一般被保険者高介護合算療養費負担分 272,151 計 272,151 0 0 0 0 100,000 [ 流 用 ] 2 項 2 目 19 節へ 347,340 1 医療費保険者負担 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 101,000 0 0 0 0 100,000 1 医療費保険者負担 0 ( 国民健康保険 ) -33-
款項目 一般被保険 2 3 1 者移送費 2 退職被保険者等移送費 4 出産育児諸費 1 出産育児一時金 2 支払手数料 予算現 継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 1,000 0 0 0 1,000 19 負担金 補 助および交 付金 84,042,000 6,303,000 0 0 77,739,000 84,000,000 6,300,000 0 0 77,700,000 19負担金 補 助および交 付金 42,000 3,000 0 0 39,000 100,000 1,000 77,700,000 5 結核 精神医療給付金 1 結核 精神医療給付金 13 委 託 料 8,800,000 0 0 835,181 9,635,181 8,800,000 0 0 835,181 9,635,181 19 負担金 補 助および交 付金 39,000 9,635,181 6 葬祭費 11,000,000 0 0 0 11,000,000 1 葬祭費 3 後期高齢者 支援金等 1 後期高齢者支援金等 1 後期高齢者支援金 11,000,000 0 0 0 11,000,000 19 負担金 補 助および交 付金 1,836,335,000 2, 977,000 0 0 1,839,312,000 1,836,335,000 2,977,000 0 0 1,839,312,000 1,836,145,000 2,977,000 0 0 1,839,122,000 11,000,000 1,839,122,000-32- -34-
( 単位 : 円 ) 翌 年 度 繰越 支 出 済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 1,000 1 医療費保険者負担 0 0 0 0 0 1,000 72,784,659 0 0 0 4,954,341 72,750,429 0 0 0 4,949,571 1 出産育児費給付経費 72,750,429 給付金 72,750,429 72,750,429 0 0 0 4,949,571 計 72,750,429 34,230 0 0 0 4,770 1 出産育児一時金支払手数料 34,230 委託料 34,230 34,230 0 0 0 4,770 計 34,230 9,635,181 0 0 0 0 9,635,181 0 0 0 0 9,635,181 0 0 0 0 1 結核 精神医療給付経費 9,635,181 給付金 9,635,181 計 9,635,181 [ 流用 ] 1 項 1 目 19 節から 835,181 9,600,000 0 0 0 1,400,000 9,600,000 0 0 0 1,400,000 1 葬祭費給付経費 9,600,000 給付金 9,600,000 9,600,000 0 0 0 1,400,000 計 9,600,000 1,839,297,461 0 0 0 14,539 1,839,297,461 0 0 0 14,539 1,839,121,233 0 0 0 767 1,839,121,233 0 0 0 767 1 後期高齢者支援金 1,839,121,233 後期高齢者支援金 1,839,121,233 計 1,839,121,233 ( 国民健康保険 ) -35-
款項目 3 1 2 後期高齢者関係事務費拠出金 4 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金等 1 前期高齢者納付金 2 前期高齢者関係事務費拠出金 5 老人保健拠出金 1 老人保健拠出金 1 老人保健医療費拠出金 予算現継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 190,000 0 0 0 190, 000 19 負担金 補助および交 190,000 付金 5,321,000 119,000 0 0 5,440,000 5,321,000 119,000 0 0 5,440,000 5,148,000 119,000 0 0 5,267,000 19負担金 補助および交 5,267, 000 付金 173,000 0 0 0 173,000 19 負担金 補助および交 173,000 付金 2,488,000 0 0 0 2,488,000 2,488,000 0 0 0 2,488,000 2,389, 000 0 0 0 2,389,000 19 負担金 補助および交 2,389,000 付金 2 老人保健事 務費拠出金 6 介護納付金 99,000 0 0 0 99, 000 767,872,000 1,332,000 0 0 766,540,000 99,000 1 介護納付金 767,872,000 1,332,000 0 0 766,540, 000 1 介護納付金 767,872,000 1,332,000 0 0 766,540,000 766,540,000-34- -36-
( 単位 : 円 ) 翌年 度 繰 越 支 出済 継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備 考 176,228 0 0 0 13,772 1 後期高齢者関係事務費拠出経費 176,228 拠出金 176,228 176,228 0 0 0 13,772 計 176,228 5,438,943 0 0 0 1,057 5,438,943 0 0 0 1,057 5,266,720 0 0 0 280 5,266,720 0 0 0 280 172,223 0 0 0 777 1 前期高齢者納付金 5,266,720 納 付 金 5,266,720 前期高齢者納付金 5,266,720 計 5,266,720 1 前期高齢者関係事務費拠出経費 172,223 拠 出 金 172,223 172,223 0 0 0 777 計 172,223 2,487,023 0 0 0 977 2,487,023 0 0 0 977 2,388,702 0 0 0 298 2,388,702 0 0 0 298 1 一般分老人保健医療費拠出経費 1,889,616 拠出金 1,889,616 2 退職分老人保健医療費拠出経費 499,086 拠出金 499,086 98,321 0 0 0 679 98,321 0 0 0 679 計 2,388,702 1 老人保健事務費拠出経費 98,321 拠 出 金 98,321 計 98,321 766,539,905 0 0 0 95 766,539,905 0 0 0 95 766,539,905 0 0 0 95 766,539,905 0 0 0 95 1 介護納付金 766,539,905 納 付 金 766,539,905 介 護 納 付 金 766,539,905 計 766,539,905 ( 国民健康保険 ) -37-
款項目 7 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1 高医療費共同事業拠出金 2 保険財政共同安定化事業拠出金 3 高医療費共同事業事務費拠出金 4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 5 その他共同事業事務費拠出金 8 保健事業費 1 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査等事業費 予算現継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 1,418, 686, 000 107, 151,000 0 0 1, 525,837,000 1,418,686,000 107,151,000 0 0 1,525,837,000 255,855,000 33,660,000 0 0 289,515,000 19 負担金 補 289,515,000 助および交付金 1,162,429,000 73,491,000 0 0 1,235,920,000 19 負担金 補助および交 1,235,920,000 付金 103,000 0 0 0 103,000 19 負担金 補助および交 103,000 付金 280,000 0 0 0 280,000 19 負担金 補助および交 280,000 付金 19,000 0 0 0 19,000 19 負担金 補助および交 19,000 付金 216,490,000 59,161,000 0 0 157,329,000 210,406,000 59,161,000 0 0 151,245,000 210,406,000 59,161,000 0 0 151,245,000 7 賃金 144,000 8 報償費 53,000-36- -38-
( 単位 : 円 ) 翌年 度 繰越 支 出 済 継続費不繰越明許費事故繰越し逓次繰越 用 備 考 1, 442, 283,290 0 0 0 83,553,710 1,442,283,290 0 0 0 83,553,710 276,610,580 0 0 0 12,904,420 1 高医療費共同事業拠出経費 276,610,580 拠出金 276,610,580 276,610,580 0 0 0 12,904,420 計 276,610,580 1,165,667,738 0 0 0 70,252,262 1,165,667,738 0 0 0 70,252,262 1 保険財政共同安定化事業拠出経費 1,165,667,738 拠 出 金 1,165,667,738 計 1,165, 667,738 0 0 0 0 103,000 1 高医療費共同事業事務費拠出経費 0 0 0 0 0 103,000 0 0 0 0 280,000 1 保険財政共同安定化事業事務費拠出経費 0 0 0 0 0 280,000 4,972 0 0 0 14,028 1 退職者医療共同事業拠出経費 4,972 拠出金 4,972 4,972 0 0 0 14,028 2 超高医療費共同事業事務費拠出経費 0 計 4,972 139,916,672 0 0 0 17,412,328 135,870,945 0 0 0 15,374,055 135,870,945 0 0 0 15,374,055 143,620 0 0 0 380 13,000 0 0 0 40,000 1 特定健康診査経費 129,509,077 臨時事務賃金 143,620 講 師 報 償 金 13,000 普 通 旅 費 30,800 消 耗 品 費 918,981 印 刷 製 本 費 765,900-39- ( 国民健康保険 )
款項目 特定健康診 8 1 1 査等事業費 予算現 継続費及び予備費節当初予算補正予算繰越事業費支出及び計繰越流用増減区分金 9 旅費 11 需用費 34,000 2,713,000 12 役務費 4,833,000 13 委託料 136,945,000 6,523,000 2 保健事業費 1 保健衛生諸 費 6,084,000 0 0 0 6,084,000 6,084,000 0 0 0 6,084,000 11 需用費 10,000 12 役務 費 2, 120,000 13 委託料 3,954,000 9 公債費 21,000 0 0 0 21,000 1 公債費 21,000 0 0 0 21,000 1 利子 21,000 0 0 0 21,000 23 償還金 利 子および割 引料 21,000 10 諸支出金 1 償還金および還付金 1 償還金および還付金 7,504,000 142,009, 000 0 5,148, 075 154,661,075 7,504,000 142,009,000 0 5,148,075 154,661,075 7,504,000 142,009,000 0 5,148,075 154,661,075 23 償還金 利 子および割 引料 154,661,075-38- -40-
翌年 度 繰 越 支出済継続費不用繰越明許費事故繰越し逓次繰越 30, 800 0 0 0 3, 200 2,419,250 0 0 0 293,750 4,240,218 0 0 0 592,782 123,050,655 0 0 0 13,894,345 ( 単位 : 円 ) 備 考 通 信 運 搬 費 3,964,408 電子計算処理委託料 1,436,541 プログラム開発等委託料 2,352,000 特定健康診査実施委託料 113,544,200 データ管理等委託料 366,225 負 担 金 5,973,402 特定健診等負担金 5,973,402 5,973,402 0 0 0 549,598 2 特定保健指導経費 6,361,868 消 耗 品 費 679,748 印 刷 製 本 費 54,621 通 信 運 搬 費 275,810 特定保健指導実施委託料 4,914,756 データ管理等委託料 8,271 特定保健指導対象者調査実施委託料 428,662 計 135,870,945 4,045,727 0 0 0 2,038,273 4,045,727 0 0 0 2,038,273 0 0 0 0 10,000 1,571,336 0 0 0 548,664 2,474,391 0 0 0 1,479, 609 1 医療費通知経費 2,173,857 通 信 運 搬 費 1,571,336 電子計算処理委託料 602,521 2 健康保持増進事業経費 1,871,870 生活習慣改善指導実施委託料 1,871, 870 計 4,045,727 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 21,000 0 0 0 0 21,000 1 一時借入金利子 0 0 0 0 0 21,000 154,659,292 0 0 0 1,783 154,659,292 0 0 0 1,783 154,659,292 0 0 0 1,783 1 一般被保険者保険税還付金等 12,370,592 保険税還付金 12, 370,592 154,659,292 0 0 0 1,783 2 退職被保険者等保険税還付金等 278,483 保険税還付金 278,483-41- ( 国民健康保険 )
予算現 款項目継続費及び予備費当初予算補正予算繰越事業費支出及び繰越流用増減償還金およ 10 1 1 び還付金 計 節 区分金 11 予備費 4,223,000 5,777,000 0 5,148,075 4,851,925 1 予備費 4,223,000 5,777,000 0 5,148,075 4,851,925 1 予備費 4,223,000 5,777,000 0 5,148,075 4,851,925 29 予備費 4,851,925 歳出合計 13,748,000,000 489,041,000 0 0 14,237,041,000-40- -42-
( 単位 : 円 ) 翌年 度 繰越 支出済継続費繰越明許費事故繰越し逓次繰越 不 用 備考 3 補助金等返還経費 142,010,217 国庫支出金返還金 139,980,217 都支出金返還金 2,030,000 計 154,659,292 [ 予備費充当 ] 23 償還金 利子および割引料 5,148,075 0 0 0 0 4,851,925 0 0 0 0 4,851,925 0 0 0 0 4,851,925 [ 充当先一覧 ] 10 款 1 項 1 目 23 節へ 5,148,075 0 0 0 0 4,851,925 13,973,436, 913 0 0 0 263, 604,087 ( 国民健康保険 ) -43-
実質収支に関する調書 区分金 ( 単位 : 千円 ) 1 歳入総 14,165,822 2 歳出総 13,973,437 3 歳入歳出差引 192,385 (1) 継続費逓次繰越 0 4 翌年度へ 繰り越す べき財源 (2) 繰越明許費繰越 0 (3) 事故繰越し繰越 0 計 0 5 実質収支 192,385 6 実質収支のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定 による基金繰入 0 備 考 -42- -44-
財産に関する調書 1 物品 ( 注 ) 取得価 50 万円以上の物品のみ記載 区 分 前年度末決算年度中決算年度末現在高増減現在高 情 報 処 理 用 機 器 類 3 0 0 3 パソコン等および周辺機器 3 0 0 3 視 聴 覚 記 録 品 類 6 0 0 6 情 報 記 録 品 6 0 0 6 車 両 車 両 付 属 品 類 1 0 0 1 乗 用 自 動 車 1 0 0 1 合 計 10 0 0 10 2 基金 国民健康保険高療養資金貸付基金 ( 単位 : 千円 ) 前 年 度 末 現 在 高 決 算年 度中 増減高 決 算年 度末 現在高 8,000 6,000 2,000 この財産に関する調書には 青梅市財産のうち主なものを掲載し 少のものまたは評価困難なものは除外した -45- ( 国民健康保険 )