第三部分 徐州医学院附属第三医院2016年度部门预算情况说明

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范 本

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

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宁夏回族自治区******2019年部门预算

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目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

常州机电职业技术学院 2017 年部门预算 第一部分部门概况 一 学校主要职能常州机电职业技术学院坐落于全国首个以高职教育为显著特色的常州科教城内, 位于国家重要经济中心区域长三角地区, 现为国家重点建设百所骨干院校之一, 学校主要职能如下 : ( 一 ) 培养机械 电气 信息和管理等类的大专学历人

宁夏回族自治区******2018年部门预算

2

2014年xxx部门预算

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

佛山市财政局文件

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

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1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

2016 年度

监察部2015年部门预算

附件1:

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附件1:2017年市级部门预算公开说明

六 支出经济分类汇总表 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表 八 政府性基金预算支出情况表

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

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研究生导师 80 多名, 还聘请 100 多名国内知名专家 学者担任特聘教授 全职教授或兼职教授 学校具有 10 多年与德国梅泽堡应用技术大学等国外高校进行 跨国本科人才培养, 以及与德国 英国 挪威等境外高校联合培养硕士研究生的经验 学校目前拥有国家技术转移示范机构 1 个, 国家

2018 年 粤北人民医院部门预算

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2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

安徽省财政厅2015年部门预算

2018年

2014年度***单位决算

2014年度***单位决算

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二 2015 年度部门决算表

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

主 持 词

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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二 2015 年度部门决算表

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( 二 ) 关于省侨联 2018 年收入预算情况说明 省侨联 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 87.4%; 政府性基金收入 0 万元 ; 专户资金 0 万元 ; 上年结转 万元, 占 12.6% ( 三 ) 关于

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( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

附件——2015年度部门决算公开表式

主 持 词

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上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市化工职业病防治院

上海市肿瘤研究所主要职能 上海市肿瘤研究所成立于 1958 年, 隶属于上海市卫生健康委员会, 系全额拨款事业单位 主要职能为研究肿瘤病学规律, 探索病因发病机理, 及基因诊断治疗和免疫治疗研究

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

范 本

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

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临沂市决算公开

2015年***部门决算

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×××部门

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

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目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

2019年山东省商业集团有限公司部门预算

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万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

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2017 年度省级部门预算公开 第一部分部门概况 目录 一 主要职责 二 2017 年工作任务与目标规划 三 部门机构设置和所属单位情况 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分共青团江苏省委 2017 年度部门预算表 一 收支预算总表 二 收入预算总表 三 支出预算总表 四 财政拨款

2018年省民主党派

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出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

2017年度省级部门预算公开参考格式

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

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2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

2018 年 清远市人民医院部门预算

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

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目录 第一部分 揭阳日报社概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一

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徐州医科大学附属第三医院 2016 年度部门预算情况说明徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位, 是省教育厅下属徐州医科大学二级预算部门 医院占地 35103 平方米, 建筑面积 31826.6 平方米, 开放床位 459 张 2015 年末在职职工 537 人, 退休人员 548 名 医院设置心内科 呼吸内科 消化内科 血液内科 肾内科 内分泌 胸外科等 25 个临床专科, 以及药剂 检验 放射超声 核医学等 11 个医技科室 医院先后重点打造了泌尿外科 消化内科 心脏内科 呼吸内科等特色专科, 其中泌尿外科 消化内科已成为市级临床重点专科 医院被徐州市定为城镇职工 居民基本医疗保险定点机构 新型农村合作医疗定点机构 职工工伤 生育定点医疗机构 市直离休干部定点医疗机构和铁路离休干部及铁路职工家属定点医疗机构, 与安徽省肖县签定了农村合作医疗和职工医保合作协议, 与铜山县签定了职工医保合作协议 一 收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况 根据 江苏省财政厅关于 2016 年省级部门预算的批复 ( 苏财预 2016 8 号 ) 填列 徐州医学院附属第三医院 2016 年度收入 支出预算总计 11402 万元, 与上年相比收 支预算总计各增加 1184 1

万元, 增长 ( 减少 )11 % 其中: ( 一 ) 收入预算总计 11402 万元 包括 : 1. 财政拨款收入预算总计 3902 万元 (1) 一般公共预算收入预算 3902 万元, 与上年相比增加 1184 万元 (2) 政府性基金收入预算 0 万元, 与上年相同 2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元 与上年相同 3. 其他资金收入预算总计 7500 万元 与上年一致 4. 上年结转资金预算数为 0 万元 与上年相同 ( 二 ) 支出预算总计 11402 万元 包括 : 1. 教育支出 10009.62 万元, 主要用于附属医院的经营和发展 2. 住房保障支出 1392.38 万元, 主要用于附属医院人员的住房公积金和住房补贴支出 3. 结转下年资金预算数为 0 万元 此外, 基本支出预算数为 11372 万元 与上年相比增加 1154 万元, 增长 ( 减少 )11.3% 主要是人员支出增加 项目支出预算数为 30 万元 与上年相比增加 30 万元, 增长 100 % 原因是上年预算中未列项目支出 单位预留机动经费预算数为 0 万元 与上年相同 二 收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况 填列数应与 徐州 2

医学院附属第三医院部门收支预算总表 收入数一致 徐州医学院附属第三医院本年收入预算合计 11402 万元, 其中 : 一般公共预算收入 3902 万元, 占 34.2%; 政府性预算收入 0 万元 ; 财政专户管理资金 0 万元 ; 其他资金 7500 万元, 占 65.8 %; 上年结转资金 0 万元 三 支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况 安排数应与 徐州医学院附属第三医院部门收支预算总表 支出数一致 徐州医学院附属第三医院本年支出预算合计 11402 万元, 其中 : 基本支出 11372 万元, 占 99.74 %; 项目支出 30 万元, 占 0.26 %; 单位预留机动经费 0 万元 ; 结转下年资金 0 万元 四 财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况 财政拨款收入数 支出安排数与 徐州医学院附属第三医院部门收支预算总表 的财政拨款数对应一致 徐州医学院附属第三医院 2016 年度财政拨款收 支总预算 11402 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计各增加 ( 减少 3

)10218 万元, 增长 11.5% 主要原因是人员支出增加 五 财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况 财政拨款支出安排数与 徐州医学院附属第三医院财政拨款收支预算总表 的财政拨款数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年财政拨款预算支出 3902 万元, 占本年支出合计的 34 % 与上年相比, 财政拨款支出增加 1184 万元, 增长 30 % 主要用于弥补人员支出 其中 :( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 0 万元 2. 教育支出 10009.62 万元, 与上年相比增加 581.14 万元, 增加 6.1%, 主要用于医科大学附属医院人员支出 ( 二 ) 公共安全 ( 类 ) 1. 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 0 万元, 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) 0 % 六 财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况, 按照政府收支分类科目的经济分类 款 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年度财政拨款基本支出预算 3902 万元, 其中 : 4

( 一 ) 人员经费 3902 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 0 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 七 政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况 政府性基金支出安排数应与 徐州医学院附属第三医院部门收支预算总表 的政府性基金收入数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年政府性基金支出预算支出 0 万元 与上年相同 其中 : 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出 0 万元 5

八 一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况, 按照政府收支分类科目的功能分类 项 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 3902 万元, 与上年相比增加 1184 万元, 增长 ( 减少 )43 % 主要原因是弥补人员支出 九 一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况, 按照政府收支分类科目的经济分类 款 级细化列示 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11372 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 8249.28 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 二 ) 公用经费 3122.72 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公 6

设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况 财政拨款支出安排数与 徐州医学院附属第三医院部门一般公共预算基本支出预算表 的 商品和服务支出 支出数一致, 并按照政府收支分类科目的经济分类 款 级细化列示 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的 三公 经费情况 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费预算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0%; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0%; 公务接待费支出 0 万元, 占 三公 经费的 0% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费预算支出 0 万元, 与上年一致 2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元 其中 : (1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 本年数与上年预算数一致 (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元, 本年数与上年预算数一致 7

3. 公务接待费预算支出 0 万元, 本年数与上年预算数一致 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元 徐州医学院附属第三医院 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元 名词解释 一 财政拨款 : 指由一般公共预算 政府性基金预算安排的财政拨款数 二 一般公共预算 : 包括公共财政拨款 ( 补助 ) 资金 专项收入 三 财政专户管理资金 : 包括专户管理行政事业性收费 ( 主要是教育收费 ) 其他非税收入 四 其他资金 : 包括事业收入 经营收入 其他收入等 五 基本支出 : 包括人员经费 商品和服务支出 ( 定额 ) 其中, 人员经费包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 六 项目支出 : 包括编入部门预算的单位发展项目 省直发展项目支出安排数等 七 单位预留机动经费 : 指预算单位年初预留用于年度执行中增人 增资等不可预见支出的经费 8

八 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 九 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费 9