中共合肥市委组织部2015年部门决算情况说明

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1 中共合肥市委组织部 2015 年部门决算情况说明 一 部门职责 市委组织部是市委主管组织 干部 人才工作的职能部门, 其主要职责是 : ( 一 ) 研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设 ; 探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式 ; 协调 规划和指导党员教育工作, 主管党员的管理和发展工作 ; 组织 协调新时期党建工作新情况 新问题和党建理论的研究, 提出加强党的思想 组织 作风建设的意见和建议 ; 负责党代表的联络和服务工作 ( 二 ) 负责办理我市由省委管理的干部职务任免 工资 待遇 退 ( 离 ) 休报批手续 ; 提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议 ; 负责市管干部的选拔 考察工作, 办理其任免 工资 待遇 退 ( 离 ) 休审批手续 ; 组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作 ; 指导领导班子思想作风建设 ; 负责县区及市直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作 ; 负责市管干部的档案管理 ; 承办部分干部的调配 交流及安置事宜 ( 三 ) 研究贯彻中央制定的干部队伍建设的方针 政策, 组织落实培养选拔中 青年干部工作 ( 四 ) 研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制 1

2 度的改革, 制定或参与制定我市组织 干部 人事工作的重要政策和制度 ( 五 ) 负责全市组织 干部工作的督促检查, 及时向市委反映重要情况, 提出建议 ( 六 ) 主管全市干部教育工作, 研究制定我市干部教育的政策 规划 ; 组织市委管理的干部和一定层次的中 青年干部 各类人才以及组织部门负责人的培训 ( 七 ) 负责全市人才队伍建设宏观管理工作, 牵头制定全市人才工作的政策 规划和年度计划 ; 组织协调全市高层次人才的培养 选拔 服务等有关工作 ; 组织协调人才队伍建设的有关工作 ; 对全市执行人才政策及人才工作情况进行检查指导 ( 八 ) 对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导 ; 完善大中型企业经营管理者人才市场, 探索建立人才测评的科学办法, 掌握和联系一批优秀的企业经营管理者, 并提出培养使用意见 ( 九 ) 负责全市领导干部监督工作的综合 协调和指导, 制定或参与制定干部监督的制度和规定 ; 对干部选拔任用工作和领导干部进行监督 履行干部监督举报中心职能, 受理群众反映干部队伍及干部选拔任用问题的举报, 负责全市干部责任追究制度的贯彻落实 ( 十 ) 负责全市党员电教工作的指导与管理, 积极推进党员干部远程教育网络工程建设, 抓好全市党员教育电视片的引进 复制 下发和播放收看工作, 负责制作党建栏目 时 2

3 代报告 和全市党建工作 组织工作的新闻报道, 建设维护 先锋网合肥站 及远程教育培训等工作 ( 十一 ) 归口管理市委老干部局 ; 指导退 ( 离 ) 休干部宏观管理工作 ( 十二 ) 研究指导全市组织系统干部队伍自身建设 ( 十三 ) 完成市委和上级组织部门交办的其他任务 二 部门机构设置 市委组织部由部本级和 1 家二级预算单位组成, 其中, 市党员电化教育中心为参照公务员管理的事业单位 三 2015 年度收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 万元, 支出总计 万元 与 2014 年相比, 收入总计增加 , 增长 53.55% 支出总计增加 万元, 增长 % 主要原因是人员增加 工资调标 业务经费预算调整等 四 2015 年度收入决算情况说明 本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 98.66%; 其他收入 万元, 占 1.34% 五 2015 年度支出决算情况说明 本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 22.68%; 项目支出 万元, 占 77.32% 六 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入总计 万元, 财政拨款支 3

4 出总计 万元, 与 2014 年相比, 财政拨款收入增加 万元, 增长 53.73%; 支出总计增加 万元, 增长 % 主要原因是人员增加 工资调标 业务经费预算调整等 七 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 99.27% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 58.63% 主要原因是人员增加 工资调标 业务经费预算调整等 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2015 年度财政拨款支出 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 22.85%; 项目支出 万元, 占 77.15% 具体情况如下 : 1. 一般公共服务 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 万元, 增长 48.78%, 主要原因是人员增加 工资调标 业务经费预算调整等, 其中 : 招商引资 决算 1.13 万元, 主要用于招商引资 优化经济环境等方面的支出 ; 其他商贸事务支出 决算 2 万元, 主要用于商贸事务方面的支出 ; 一般行政管理事务 决算 万元, 主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 ; 4

5 行政运行 决算 万元, 主要用于行政单位的基本支出 ; 机关服务 决算 万元, 主要用于为行政单位提供后勤服务的各类支出 事业运行 决算 万元, 主要用于事业单位的基本支出 ; 其他组织事务 决算 万元, 主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出 2. 科学技术支出 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 万元, 增长 80.29%, 主要原因是省下拨 特支计划 人才经费 其中 : 其他科学技术支出 决算 万元, 主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 3. 社会保障和就业 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 12.8 万元, 增长 13.76%, 主要原因是人员增加 其中 : 归口管理的行政单位离退休 决算 万元, 主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费 4. 医疗卫生与计划生育支出 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 3.09 万元, 增长 6.38%, 主要原因是人员增加 其中 : 行政单位医疗 决算 万元, 主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 ; 事业单位医疗 决算 2.39 万元, 主要用于财政部门集中安排的事业单 5

6 位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费 ; 公务员医疗补助 决算 万元, 主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 其他医疗保障支出 决算 万元, 主要用于除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出 5. 农林水支出 2015 年度决算 20 万元, 比 2014 年减少 27 万元, 降低 57.45%, 主要原因省下拨经费减少 其中 : 其他农林水支出 决算 万元, 主要用于除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出 6. 住房保障支出 2015 年度决算 万元, 比 2014 年增加 1.96 万元, 增长 3.4%, 主要原因是人员增加 工资调标, 其中 : 住房公积金 决算 万元, 主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ; 提租补贴 决算 万元, 主要用于按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工发放的租金补贴 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年度财政拨款基本支出 万元, 其中人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住 6

7 房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭补助支出等 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新等 八 2015 年度政府性基金收入支出情况说明 本部门 2015 年度无政府性基金收入和支出 九 2015 年度财政拨款开支的 三公 经费决算情况说明 2015 年度财政拨款开支的 三公经费 支出决算为 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0.75 万元, 公务接待费支出决算为 万元, 公务用车购置及运行费支出决算为 万元 具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0.75 万元, 主要用于文化交流 调研考察等外事活动 2015 年, 参加因公出国 ( 境 ) 团组 1 个,1 人次 该项经费根据市外办批准的因公临时出国 ( 境 ) 计划, 按照规定标准安排, 经费使用严格执行 合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法 ( 合政办 号 ) 等相关规定 支出与 2014 年度决算相比, 增加 0.75 万元, 增长的原因是根据市委安排和工作需要, 因 公出国 ( 境 ) 学习考察 7

8 ( 二 ) 公务接待费支出 万元, 主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来 2015 年, 国内公务接待共 116 批,930 人次 ( 不包括陪同人员 ) 经费使用严格执行 党政机关厉行节约反对浪费条例 合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法 ( 合财行 号 ) 等相关规定 支出与 2014 年度决算相比, 减少 3.16 万元, 降低 16.5%, 减少的原因是严格按照 八项规定 要求, 坚持厉行节约 ( 三 ) 公务用车购置及运行费支出 万元, 包括 : 公务用车运行维护费支出 万元, 用于日常公务 监督检查 政策调研等活动 2015 年, 市委组织部部机关和市党员电化教育中心的公务用车保有数为 3 辆 ( 车改单位按经批准的保留数公开 ) 经费支出包括车辆燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等 支出与 2014 年度决算相比, 减少 1.09 万元, 降低 2.89%, 降低的原因是公车改革, 并且能严格按照市财政要求, 坚持厉行节约, 定期对部机关驾驶员进行教育, 让他们牢固树立节约思想 公务用车购置费支出 0 万元,2015 年未购置车辆, 支出与 2014 年相比持平 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年度合肥市委组织部本级 1 家行政单位以及 1 家 8

9 参公管理事业单位的机关运行经费 万元, 主要用于保障单位运行, 用于购买货物等 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年度合肥市委组织部本级 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占有使用情况 ( 车改单位按经批准的保留数公开 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 合肥市委组织部共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆 执法执勤车 0 辆 专业技术用车 0 辆 其他用车 1 辆 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 十一 名词解释 ( 一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 三 ) 机关运行经费 : 机关运行经费指为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行, 用于购买货物和服务的各项资金 附件 : 9

10 1. 中共合肥市委组织部收入支出决算总表 2. 中共合肥市委组织部收入决算表 3. 中共合肥市委组织部支出决算表 4. 中共合肥市委组织部财政拨款收入支出决算总表 5. 中共合肥市委组织部一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 中共合肥市委组织部一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 中共合肥市委组织部政府性基金预算收支决算表 8. 中共合肥市委组织部财政拨款开支的 三公 经费决算情况表 2016 年 8 月 3 日 10

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