封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 8060508 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 757009621 邮政编码 434023 财政预算代码 353 单位预算级次 一级预算单位 单位所在地区 ( 国家标准 : 行政区划代码 ) 荆州区 单位基本性质 财政补助事业单位 单位执行会计制度 高等学校会计制度 预算管理级次 省级 隶属关系 湖北省 部门标识代码 教育部 ( 国家语言文字工作委员会 ) 国民经济行业分类 P83 新报因素 连续上报 上年代码 7570096210 报表类型 单户表 备用码 7570096210 统一社会信用代码 备用码一 13035305768 备用码二 1
收入支出决算总表 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 85,090.07 一 一般公共服务支出 29 0.00 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 30 0.00 二 上级补助收入 3 0.00 三 国防支出 31 0.00 三 事业收入 4 8,256.50 四 公共安全支出 32 0.00 四 经营收入 5 0.00 五 教育支出 33 108,590.78 五 附属单位上缴收入 6 0.00 六 科学技术支出 34 266.95 六 其他收入 7 7,920.81 七 文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八 社会保障和就业支出 36 6,536.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 10 十 节能环保支出 38 0.00 11 十一 城乡社区支出 39 0.00 12 十二 农林水支出 40 0.00 13 十三 交通运输支出 41 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五 商业服务业等支出 43 0.00 16 十六 金融支出 44 0.00 17 十七 援助其他地区支出 45 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九 住房保障支出 47 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一 其他支出 49 0.00 22 二十二 债务还本支出 50 0.00 23 二十三 债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 101,267.38 本年支出合计 52 115,393.72 用事业基金弥补收支差额 25 18,715.53 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 16,341.67 年末结转和结余 54 20,930.85 27 55 总计 28 136,324.57 总计 56 136,324.57 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表 公开 02 表 项 目 支出功能分类科目编码 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合计 101,267.38 85,090.07 0.00 8,256.50 0.00 0.00 7,920.81 205 教育支出 94,731.38 78,554.07 0.00 8,256.50 0.00 0.00 7,920.81 20502 普通教育 94,731.38 78,554.07 0.00 8,256.50 0.00 0.00 7,920.81 2050205 高等教育 94,731.38 78,554.07 0.00 8,256.50 0.00 0.00 7,920.81 208 社会保障和就业支出 6,536.00 6,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6,536.00 6,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,597.00 4,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,939.00 1,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表 公开 03 表 项 目 支出功能分类科目编码 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 115,393.73 86,163.29 29,230.44 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 108,590.78 79,627.29 28,963.49 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 108,590.78 79,627.29 28,963.49 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 108,590.78 79,627.29 28,963.49 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 266.95 0.00 266.95 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 256.28 0.00 256.28 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 16.70 0.00 16.70 0.00 0.00 0.00 2060403 产业技术研究与开发 239.58 0.00 239.58 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 10.67 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 10.67 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6,536.00 6,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6,536.00 6,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,597.00 4,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,939.00 1,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 收 入 支 出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 85,090.07 一 一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 35 78,393.00 78,393.00 0.00 6 六 科学技术支出 36 266.95 266.95 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 38 6,536.00 6,536.00 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二 债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三 债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 85,090.07 本年支出合计 54 85,195.94 85,195.94 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 3,647.77 年末财政拨款结转和结余 56 3,541.89 3,541.89 0.00 一 一般公共预算财政拨款 26 3,647.77 57 二 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58 28 59 总计 29 88,737.84 总计 60 88,737.84 88,737.84 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 长江 2017 年度 金额单位 : 万元 项 目 支出功能分类科目编码 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 85,195.95 65,713.64 19,482.31 205 教育支出 78,393.00 59,177.64 19,215.36 20502 普通教育 78,393.00 59,177.64 19,215.36 2050205 高等教育 78,393.00 59,177.64 19,215.36 206 科学技术支出 266.95 0.00 266.95 20604 技术研究与开发 256.28 0.00 256.28 2060402 应用技术研究与开发 16.70 0.00 16.70 2060403 产业技术研究与开发 239.58 0.00 239.58 20699 其他科学技术支出 10.67 0.00 10.67 2069999 其他科学技术支出 10.67 0.00 10.67 208 社会保障和就业支出 6,536.00 6,536.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6,536.00 6,536.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,597.00 4,597.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,939.00 1,939.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 人员经费 公用经费 科目编码 金额 科目编码 301 工资福利支出 49,900.10 302 商品和服务支出 7,719.26 310 其他资本性支出 1,514.22 30101 基本工资 16,284.83 30201 办公费 217.80 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 2,420.11 30202 印刷费 348.23 31002 办公设备购置 495.67 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 11.12 31003 专用设备购置 826.68 30104 其他社会保障缴费 337.09 30204 手续费 0.07 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 63.45 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 24,031.00 30206 电费 563.99 31007 信息网络及软件购置更新 34.58 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4,597.00 30207 邮电费 80.12 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 1,939.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 291.08 30209 物业管理费 334.84 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 6,580.05 30211 差旅费 510.13 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 189.92 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 19.76 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 101.83 30213 维修 ( 护 ) 费 743.26 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 30214 租赁费 45.29 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 6.48 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 228.08 31099 其他资本性支出 157.30 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 40.51 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 2,896.00 30218 专用材料费 954.09 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 114.86 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 9.73 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1,212.45 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 3,248.18 30227 委托业务费 7.30 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 150.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 52.94 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 80.01 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 29.25 30240 税金及附加费用 6.53 30299 其他商品和服务支出 2,033.08 人员经费合计 56,480.15 公用经费合计 9,233.48 注 :1. 本表依据 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 财决 08-1 表 ) 进行公开 2. 本表以 万元 为金额单位 ( 保留两位小数 ) 金额 科目编码 金额
财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 预算数 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国 ( 境 ) 公务接待费合计小计公务用车购置费公务用车运行费费小计公务用车购置费公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 240.00 20.00 60.00 0.00 60.00 160.00 151.89 19.76 52.94 0.00 52.94 79.19 注 : 本表反映部门本年度财政拨款 三公 经费支出预决算情况 决算数包括当年一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 2017 年度 三公 经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 其中基本支出 113.21 万元, 项目支出 43.52 万元