收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二

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1 安徽省社会科学院 2016 年部门决算情况 一 部门主要职能根据安徽省人民政府办公厅关于省社科院职能配置文件规定 ( 皖政办 [2003]19 号 ), 安徽省社会科学院主要职责是 :1 组织开展马列主义 毛泽东思想 邓小平理论 三个代表 重要思想和科学发展观及其在安徽实践的研究, 探讨有中国特色社会主义理论 2 组织开展社会科学基础理论研究, 不断推进社会科学理论创新, 提高我省社会科学研究水平 3 组织承担我省社会经济发展中重大问题的研究, 为省委 省政府决策提供科学依据 4 组织开展社会科学的课题研究, 为解决经济建设和社会发展中突出问题提供理论指导 5 组织开展社会科学学术活动和对外交流; 培养社会科学研究优秀人才 ; 承担全省社会科学系列高级专业技术资格评审及相关工作 6 系统地挖掘地方历史文化, 为弘扬优秀民族文化和社会主义精神文明建设服务 7 承担省委 省政府交办的其他工作 二 部门决算单位构成从决算单位构成看, 安徽省社会科学院 2016 年度决算仅包括本级决算 三 安徽省社会科学院 2016 年度部门决算报表

2 收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上级补助收入 3 三 国防支出 37 三 事业收入 四 公共安全支出 38 四 经营收入 5 五 教育支出 39 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 40 1, 六 其他收入 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 57 本年收入合计 24 3, 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 其中 : 提取职工福利基金 60 其中 : 项目支出结转和结余 27 转入事业基金 年末结转和结余 其中 : 项目支出结转和结余 本年收入合计 31 3, 总计 65 3, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 -2-

3 收入决算公开表 财决公开 02 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 入 合计 39,564, ,442, ,240, ,881, 一般公共服务支出 350, , 组织事务 20, , 一般行政管理事务 20, , 宣传事务 180, , 一般行政管理事务 180, , 其他一般公共服务支出 150, , 其他一般公共服务支出 150, , 科学技术支出 22,722, ,722, 社会科学 22,722, ,722, 社会科学研究机构 14,608, ,608, 社会科学研究 4,713, ,713, 其他社会科学支出 3,400, ,400, 文化体育与传媒支出 2,400, ,400, 文化 2,000, ,000, 其他文化支出 2,000, ,000, 其他文化体育与传媒支出 400, , 其他文化体育与传媒支出 400, , 社会保障和就业支出 6,773, ,773, 行政事业单位离退休 6,540, ,540, 事业单位离退休 6,540, ,540, 抚恤 232, , 死亡抚恤 232, , 医疗卫生与计划生育支出 2,308, ,308, 医疗保障 2,308, ,308, 事业单位医疗 1,908, ,908, 其他医疗保障支出 400, , 住房保障支出 1,889, ,889, 住房改革支出 1,889, ,889, 住房公积金 1,538, ,538, 提租补贴 351, , 其他支出 3,121, ,240, ,881, 其他支出 3,121, ,240, ,881, 其他支出 3,121, ,240, ,881,

4 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 支出决算公开表 财决公开 03 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 合计 36,164, ,700, ,463, 一般公共服务支出 350, , 组织事务 20, , 一般行政管理事务 20, , 宣传事务 180, , 一般行政管理事务 180, , 其他一般公共服务支出 150, , 其他一般公共服务支出 150, , 科学技术支出 19,322, ,608, ,713, 社会科学 19,322, ,608, ,713, 社会科学研究机构 14,608, ,608, 社会科学研究 4,713, ,713, 文化体育与传媒支出 2,400, ,400, 文化 2,000, ,000, 其他文化支出 2,000, ,000, 其他文化体育与传媒支出 400, , 其他文化体育与传媒支出 400, , 社会保障和就业支出 6,773, ,773, 行政事业单位离退休 6,540, ,540, 事业单位离退休 6,540, ,540, 抚恤 232, , 死亡抚恤 232, , 医疗卫生与计划生育支出 2,308, ,308, 医疗保障 2,308, ,308, 事业单位医疗 1,908, ,908, 其他医疗保障支出 400, , 住房保障支出 1,889, ,889, 住房改革支出 1,889, ,889, 住房公积金 1,538, ,538, 提租补贴 351, , 其他支出 3,121, ,121, 其他支出 3,121, ,121, 其他支出 3,121, ,121,

5 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算公开表 财决公开 04 表部门 : 安徽省社会科学院金额单位 : 万元收入支出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 一 一般公共预算财政 1 36,442, 一 一般公共服务支出 , , 拨款二 政府性基金预算财 2 二 外交支出 33 政拨款 3 三 国防支出 34 4 四 公共安全支出 35 5 五 教育支出 36 6 六 科学技术支出 37 19,322, ,322, 七 文化体育与传媒支 38 2,400, ,400, 出八 社会保障和就业支 39 6,773, ,773, 出九 医疗卫生与计划生 40 2,308, ,308, 育支出十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等 支出十五 商业服务业等支 出十六 金融支出 十七 援助其他地区支 出十八 国土海洋气象等 十九 住房保障支出 50 1,889, ,889, 二十 粮油物资储备支 出二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 54 本年收入合计 24 36,442, 本年支出合计 55 33,042, ,042, 年初财政拨款结转和结 25 年末财政拨款结转和结 56 3,400, ,400, 余一 一般公共预算财政 26 余 57 拨款二 政府性基金预算财 政拨款 总计 29 36,442, 总计 60 36,442, ,442, 注 : 本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况 -5-

6 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 财决公开 05 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合基本项目合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本项目支出结转结计支出支出结转项目结转项目结 类 款 项 栏次 合计 36,442, ,579, ,863, ,042, ,579, ,463, 一般公共服务支出 350, , , , 组织事务 20, , , , 一般行政管理事务 20, , , , 宣传事务 180, , , , 一般行政管理事务 180, , , , 其他宣传事务支出 其他一般公共服务支出 150, , , , 其他一般公共服务支出 150, , , , 科学技术支出 22,722, ,608, ,113, ,322, ,608, ,713, 社会科学 22,722, ,608, ,113, ,322, ,608, ,713, 社会科学研究机构 14,608, ,608, ,608, ,608, 社会科学研究 4,713, ,713, ,713, ,713, 其他社会科学支出 3,400, ,400, 文化体育与传媒支出 2,400, ,400, ,400, ,400, 文化 2,000, ,000, ,000, ,000, 其他文化支出 2,000, ,000, ,000, ,000, 其他文化体育与传媒支出 400, , , , 其他文化体育与传媒支出 400, , , , 社会保障和就业支出 6,773, ,773, ,773, ,773, 行政事业单位离退休 6,540, ,540, ,540, ,540, 事业单位离退休 6,540, ,540, ,540, ,540, 抚恤 232, , , , 死亡抚恤 232, , , , 医疗卫生与计划生育支出 2,308, ,308, ,308, ,308, 医疗保障 2,308, ,308, ,308, ,308, 事业单位医疗 1,908, ,908, ,908, ,908, 其他医疗保障支出 400, , , , 住房保障支出 1,889, ,889, ,889, ,889, 住房改革支出 1,889, ,889, ,889, ,889, 住房公积金 1,538, ,538, ,538, ,538, 提租补贴 351, , , ,

7 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转结余情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 财决公开 06 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 13,152, 商品和服务支出 1,111, 其他资本性支出 基本工资 5,236, 办公费 224, 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 1, 办公设备购置 奖金 831, 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 946, 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 22, 大型修缮 绩效工资 5,740, 电费 170, 信息网络及软件购置更新 事业单位基本养老保险缴费 邮电费 10, 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 396, 物业管理费 4, 安置补助 303 对个人和家庭的补助 11,315, 差旅费 7, 地上附着物和青苗补偿 离休费 884, 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 退休费 5,655, 维修 ( 护 ) 费 20, 公务用车购置 退职 ( 役 ) 费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 232, 会议费 产权参股 生活补助 57, 培训费 38, 其他资本性支出 救济费 公务接待费 90, 对企事业单位的补贴 医疗费 1,489, 专用材料费 企业政策性补贴 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 26, 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 1,538, 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 351, 工会经费 256, 国内债务付息 购房补贴 福利费 94, 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 83, 其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 4, 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 1,105, 税金及附加费用 其他商品和服务支出 56,

8 人员经费合计 24,467, 公用经费合计 1,111, 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表财决公开 07 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万 元科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计基本支项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支项目支出结转结余出结转结转结余出结转项目支项目支 出结转 出结余 类 款 项 栏次 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,2016 年我院没有此类收支 -8-

9 四 安徽省社会科学院 2016 年度部门决算说明 ( 一 )2016 年度收入支出决算情况说明 2016 年度收入总计 万元 ( 含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 ), 支出总计 万元 ( 含结余分配和年末结转结余 ) 与 2015 年相比, 收 支总计各增加 万元, 增长 15%, 主要原因 : 一是增加办公楼维修经费 340 万元 ; 二是在职人员工资调标增加工资福利支出 49.3 万元 ; 三是对个人和家庭补助支出 - 离退休费及离休干部医药费等 万元 ( 二 )2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 92.12%; 事业收入 124 万元, 占 3.13%; 其他收入 万元, 占 4.75% ( 三 )2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 79.36%; 项目支出 万元, 占 20.64% ( 四 )2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明 2016 年度财政拨款收入总计 万元 ( 含年初财政拨款结转和结余 ), 支出总计 万元 ( 含年末财政拨款结转和结余 ), 与 2015 年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 12.16%, 主要原因 : 一是增加办公楼维修

10 经费 340 万元 ; 二是在职人员工资调标增加工资福利支出及对个人和家庭补助支出 - 离退休费等 ( 五 )2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 1. 财政拨款收入决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 万元, 占本年收入的 92.11%, 一般公共预算财政拨款收入增加 万元, 增长 12.16% 主要原因一是增加办公楼维修经费 340 万元 ; 二是年中追加在职人员工资调标增加工资福利支出及对个人和家庭补助支出 - 离退休费等 2. 财政拨款支出决算总体情况 2016 年度财政拨款支出 万元, 占本年支出的 91.36% 与 2015 年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 1.67% 主要原因一是在职人员工资调标增加工资福利支出 ; 二是对个人和家庭补助支出 - 离退休费 3. 财政拨款支出决算具体情况 2016 年度财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因 : 一是财政追加工资福利支出 - 在职人员调标 万元 ; 二是财政追加对个人及家庭补助支出 - 养老金 死亡抚恤 离休干部医药费等 97 万元 ; 三是财政追加医保经办

11 机构整合及民生工作专项经费 15 万元 社科院信息中心机房维修维护及内控体系建设专项经费 40 万元 省委宣传部来文化事业建设费专项资金 万元等 其中基本支出 万元, 占 77.41%; 项目支出 万元, 占 22.59% 具体情况如下: 1. 一般公共服务 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算数为 2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加 省特支计划 工作经费 2. 一般公共服务 ( 类 ) 宣传事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 18 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转专项经费 2016 年继续使用 3. 一般公共服务 ( 类 ) 其他一般公共服务支出 ( 款 ) 其他一般公共服务支出 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算数位 15 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加 医保经办机构整合和民生工作研究调研 项目经费 4. 科学技术支出 ( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 社会科学研究机构 ( 项 ), 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 5. 科学技术支出 ( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 社会科学研究 ( 项 ), 年初预算 473 万元, 实际使用 万元 ( 政府采购结余款 1.64 万元财政收回 )

12 6. 科学技术支出 ( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 其他社会科学支出 ( 项 ), 年初预算为 340 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数小于预算数的主要原因是该项经费 340 万元用于办公楼维修, 因为政府采购中标单位被投诉其业绩不实等原因导致该项目当年未完成, 经费按照权责责发生制核算, 结转 2017 年使用 7. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 其他文化支出 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 240 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中省委宣传部拨入文化事业建设项目经费 8. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 40 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中财政补助我院计算机房维修改造和内控体系建设经费 9. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ), 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中财政补助死亡人员抚恤金

13 11. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ), 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 12. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 其他医疗保障支出 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 40 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加省直行政及财政拨款事业单位离休人员医疗费 13. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ), 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 100% 14. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ), 年初预算为 35.1 万元, 支出决算为 35.1 万元, 完成年初预算的 100% ( 六 )2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度财政拨款基本支出 万元, 其中人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭补助支出 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅

14 费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品与服务支出等 ( 七 )2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明安徽省社会科学院 2016 年度没有政府性基金收入和支出 ( 八 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 本单位是全额财政拨款事业单位, 机关运行经费为 0 2. 政府采购情况 2016 年度安徽省社会科学院政府采购支出总额 3.45 万元, 其中 : 政府采购货物支出 ( 办公用电脑 空调 )3.45 万元, 占政府采购支出总额 100% 采购中标供应商全部为中小微企业, 占支出总额的 100% 3. 国有资产占有使用情况 截止到 2016 年 12 月 31 日, 安徽省社会科学院共有车辆 7 辆, 其中一般公务用车 1 辆 其他用车 6 辆 ; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ), 单价 100 万以上的大型设备 0 台 ( 套 ) 4. 预算绩效管理工作开展情况 2016 年, 安徽省社会科学院按照指向明确 合理可行的原则, 对 11 个项目支出编制了绩效目标, 涉及财政资金 813 万元 全年共组织对 1 个项目进行了绩效自评, 涉及财政资金 140

15 万元 评价结果显示, 项目立项依据充分, 符合单位职责, 绩效目标合理, 评价指标体系较完善, 评价标准科学 ; 项目较好地完成了目标任务, 产生了较好的经济和社会效益 ; 通过了项目的实施, 为我省经济和社会发展起到了很好的决策咨询和参考作用, 为我省经济社会发展和美好安徽建设发挥了重要作用 五 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金 ( 二 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 三 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 四 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 五 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排, 因客观条件变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余

16 安徽省社会科学院 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 一 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 单位 : 万元 项目 预算数 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 其中 : 公务用车运行维护费 公务用车购置 二 2016 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 说明 安徽省社科院 2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经 费支出决算为 万元, 完成年初预算的 85.83% 为全面反 映 三公 经费支出, 本次公布的 三公 经费预算为部门汇 总数, 包含院所属的各研究所 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出 决算为 0 万元, 公务接待费支出决算为 9 万元, 公务用车购置及 运行费支出决算为 万元 具体情况如下 :

17 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 与 2015 年度决算相比, 减少 19 万元, 减少的原因是 2016 年未安排出国任务 ( 二 ) 公务接待费支出 9 万元 与 2015 年度决算相比, 减少 7.14 万元, 下降 44.23%, 下降的原因是按照中央八项规定和省委有关规定, 严控公务接待费用 2016 年安徽省社科院国内接待共 93 批次 ( 包括课题就餐 ),890 人次 主要用于接待中国社科院 外省 市兄弟社科院 省直单位等业务指导和工作调研等业务外来支出, 包括来宾食宿费 车辆租用费等 经费使用贯彻党中央 八项规定 和省委省政府 30 条要求, 严格执行 党政机关厉行节约反对浪费条例 安徽省省直机关公务接待管理暂行办法 ( 财行 号 ) 相关规定 ( 三 ) 公务用车购置及运行费支出 万元 与 2015 年度决算相比, 减少 0.62 万元 2016 年没有安排公务用车购置费, 全部为公务用车运行维护费, 包括车辆燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出, 用于日常公务 专项课题调研等 ( 含课题调研车辆租用费等 ) 2016 年, 安徽省社科院及所属研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆 联系方式 : 安徽省社会科学院政务公开电子邮箱 : Ahsky @126.com

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- 2 - 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决 算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 8,032.55 一 一般公共服务支出 10,873.24 二 上级补助收入 0.00 六 科学技术支出 2.20 三 事业收入

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