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范 本

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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上海市徐汇区劳动保障监察大队主要职能 上海市徐汇区劳动保障监察大队隶属徐汇区人力资源和社会保障局, 其受徐汇区人力资源和社会保障局委托, 根据 劳动法 劳动保障监察条例 ( 中华人民共和国国务院令 [ 第 423 号 ]) 和 上海市实施 < 劳动保障监察条例 > 若干规定 ( 上海市人民政府令第

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

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宁夏回族自治区******2018年部门预算

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

附件2:预算主管部门公开样张

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

×××部门

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2013年上海市长宁区教育局

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

2013年上海市长宁区教育局

附件2:预算主管部门公开样张

2013年上海市长宁区教育局

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

附件——2015年度部门决算公开表式

附件2:预算主管部门公开样张

2013年上海市长宁区教育局

附件——2015年度部门决算公开表式

2018年山东省商业集团有限公司部门预算

范 本

×××部门

附件2:预算主管部门公开样张

上海师范大学机构设置 上海师范大学设内设机构 54 个, 其中包括 : 人文与传播学院 教育学院 哲学与法政学院 马克思主义学院 外国语学院 商学院 对外汉语学院 旅游学院 音乐学院 美术学院 谢晋影视艺术学院 体育学院 数理学院 生命与环境科学学院 信息与机电工程学院 建筑工程学院以及继续教育学院

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

2018年省民主党派

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

附件2:预算主管部门公开样张

附件1:2017年市级部门预算公开说明

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

第三部分 徐州医学院附属第三医院2016年度部门预算情况说明

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部

二 2015 年度部门决算表

二 2015 年度部门决算表

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

项目 2018 年预算数 一. 一般公共预算财政拨款 二. 政府性基金预算财政拨款 三. 国有资本经营预算财政拨款 四. 事业收入 五. 事业单位经营收入 六. 其他收入 七. 上年结转 收入总计 1,028.54

上海社会科学院本级主要职能 上海社会科学院是上海唯一的综合性人文和社会科学研究机构, 是全国最大的地方社会科学院 上海社会科学院的基本定位是构建国内一流 国际知名的社会主义新智库 指导思想坚持以马克思列宁主义 毛泽东思想 邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导, 全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

二 部门决算单位构成根据上述职责, 中国国民党革命委员会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 组织部 调研部 宣传部 社会发展部 联络部 办公室

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括 : 1. 贯彻执行 中国共产党章程 中国共产主义青年团章程 和中央 市委要求, 领导全市共青团工作, 保持和增强共青团的政治性 先进性 群众性 ; 在市青联中发挥核心作用, 指导市学联工作, 受党的委托领导本市少先队

内部资料,请勿外传

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

内部资料,请勿外传

附件2:预算主管部门公开样张

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

8. 做好政府采购的宣传工作 9. 配合审计厅 采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为 10. 完成省政府和主管部门交办的其他任务 ( 二 ) 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 省政府采购中心无下属单位, 部门预算仅包括省政府采购中心本级预算 二 省政府采购中心

安徽省财政厅2015年部门预算

第二部分上海国际问题研究院 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 4, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 万元, 事业收入 万元 ( 其中教育收费 万元 ), 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 万元 按

关于做好2018年省以下地方预决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

内部资料,请勿外传

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

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附件2:预算主管部门公开样张

2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

上海市妇女联合会2015年度部门决算

附件——2015年度部门决算公开表式

2015年***部门决算

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

2014年度***单位决算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

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上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区东兰幼儿园

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4.2018 年单位财政拨款收支预算总表 5.2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

上海市徐汇区东兰幼儿园是一所公办幼儿园 主要职能包括 : 1. 为学龄前儿童提供保育和教育任务 上海市徐汇区东兰幼儿园主要职能

上海市徐汇区东兰幼儿园机构设置 上海市徐汇区东兰幼儿园设 3 个内设机构, 包括 : 管理岗位 ( 园长 保健 ) 专业技术岗位 ( 教师 财务 ) 工勤技能岗位 ( 营养员 保育员 )

名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海市徐汇区东兰幼儿园预算支出总额为 415.29 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 415.29 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 415.29 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : ( 一 ) 教育支出 科目 ( 类 ) 普通教育支出 科目 ( 款 )327.4 万元, 其中 : 1. 学前教育支出 科目 ( 项 )327.4 万元, 主要用于学校的基本支出 ( 二 ) 社会保障和就业支出 科目 ( 类 ) 行政事业单位离退休 科目 ( 款 )52.92 万元, 其中 : 1. 事业单位离退休 科目 ( 项 )0 万元, 主要用于用于学校离退休人员方面的支出 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目 ( 项 )37.8 万元, 主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出 3. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目 ( 项 )15.12 万元, 主要用于学校职业年金缴费方面的支出 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育支出 科目 ( 类 ) 医疗保障 科目 ( 款 )21.74 万元, 其中 : 1. 事业单位医疗 科目 ( 项 )21.74 万元, 主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出 ( 四 ) 住房保障支出 科目 ( 类 ) 住房改革支出 科目 ( 款 )13.23 万元, 其中 : 1. 住房公积金 科目 ( 项 )13.23 万元, 主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出

2018 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一 财政拨款收入 4,152,897 一 一般公共服务支出 0 1. 一般公共预算资金 4,152,897 二 国防支出 0 2. 政府性基金 三 公共安全支出 0 二 事业收入 四 教育支出 3,274,047 2,592,067 681,980 三 事业单位经营收入 五 科学技术支出 0 四 其他收入 六 文化体育与传媒支出 0 七 社会保障和就业支出 529,200 529,200 八 医疗卫生与计划生育支出 217,350 217,350 九 节能环保支出 0 十 城乡社区支出 0 十一 农林水支出 0 十二 交通运输支出 0 十三 资源勘探信息等支出 0 十四 商业服务业等支出 0 十五 金融支出 0 十六 国土海洋气象等支出 0 十七 住房保障支出 132,300 132,300 十八 其他支出 0 收入总计 4,152,897 支出总计 4,152,897 3,470,917 681,980 0

2018 年单位收入预算总表 功能分类科目编码 类款项 项目 收入预算 功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入 事业单位经营收入 单位 : 元 其他收入 205 教育支出 3,274,047 3,274,047 0 0 0 205 02 普通教育支出 3,274,047 3,274,047 0 0 0 205 02 01 学前教育支出 3,274,047 3,274,047 208 社会保障和就业支出 529,200 529,200 0 0 0 208 05 行政事业单位离退休 529,200 529,200 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378,000 378,000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 151,200 151,200 210 医疗卫生与计划生育支出 217,350 217,350 0 0 0 210 11 医疗保障 217,350 217,350 0 0 0 210 11 02 事业单位医疗 217,350 217,350 221 住房保障支出 132,300 132,300 0 0 0 221 02 住房改革支出 132,300 132,300 0 0 0 221 02 01 住房公积金 132,300 132,300 合计 4,152,897 4,152,897 0 0 0

2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 3,274,047 3,274,047 0 205 02 普通教育支出 3,274,047 3,274,047 0 205 02 01 学前教育支出 3,274,047 3,274,047 0 208 社会保障和就业支出 529,200 529,200 0 208 05 行政事业单位离退休 529,200 529,200 0 208 05 02 事业单位离退休 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378,000 378,000 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 151,200 151,200 0 210 医疗卫生与计划生育支出 217,350 217,350 0 210 11 医疗保障 217,350 217,350 0 210 11 02 事业单位医疗 217,350 217,350 0 221 住房保障支出 132,300 132,300 0 221 02 住房改革支出 132,300 132,300 0 221 02 01 住房公积金 132,300 132,300 0 合计 4,152,897 4,152,897 0

2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 4,152,897 一 一般公共服务支出 0 二 政府性基金 二 国防支出 0 三 公共安全支出 0 四 教育支出 3274047 3274047 五 科学技术支出 0 六 文化体育与传媒支出 0 七 社会保障和就业支出 529200 529200 八 医疗卫生与计划生育支出 217350 217350 九 节能环保支出 0 十 城乡社区支出 0 十一 农林水支出 0 十二 交通运输支出 0 十三 资源勘探信息等支出 0 十四 商业服务业等支出 0 十五 金融支出 0 十六 国土海洋气象等支出 0 十七 住房保障支出 132300 132300 十八 其他支出 0 收入总计 4,152,897 支出总计 4152897 4152897 0

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 3,274,047 3,274,047 0 205 02 普通教育支出 3,274,047 3,274,047 0 205 02 01 学前教育支出 3,274,047 3,274,047 0 208 社会保障和就业支出 529,200 529,200 0 208 05 行政事业单位离退休 529,200 529,200 0 208 05 02 事业单位离退休 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378,000 378,000 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 151,200 151,200 0 210 医疗卫生与计划生育支出 217,350 217,350 0 210 11 医疗保障 217,350 217,350 0 210 11 02 事业单位医疗 217,350 217,350 0 221 住房保障支出 132,300 132,300 0 221 02 住房改革支出 132,300 132,300 0 221 02 01 住房公积金 132,300 132,300 0 合计 4,152,897 4,152,897 0

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 项目基本支出项目基本支出经济分类科目经济分类科目编编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款类款 单位 : 元 301 工资福利支出 3,467,171 3,467,171 0 302 商品和服务支出 681,980 0 681,980 301 01 基本工资 648,396 648,396 302 01 办公费 22,000 22,000 301 02 津贴补贴 0 302 02 印刷费 1,000 1,000 301 03 奖金 0 302 03 咨询费 18,000 18,000 301 06 伙食补助费 0 302 04 手续费 0 301 07 绩效工资 1,513,200 1,513,200 302 05 水费 7,000 7,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 378,000 378,000 302 06 电费 30,000 30,000 301 09 职业年金缴费 151,200 151,200 302 07 邮电费 2,200 2,200 301 10 职工基本医疗保险缴费 179,550 179,550 302 08 取暖费 0 301 11 公务员医疗补助缴费 0 302 09 物业管理费 56,000 56,000 301 12 其他社会保障缴费 84,525 84,525 302 11 差旅费 2,200 2,200 301 13 住房公积金 132,300 132,300 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 0 301 14 医疗费 0 302 13 维修 ( 护 ) 费 111,000 111,000 301 99 其他工资福利支出 380,000 380,000 302 14 租赁费 0 303 对个人和家庭的补助 3,746 3,746 0 302 15 会议费 2,000 2,000 303 01 离休费 0 302 16 培训费 10,000 10,000 303 02 退休费 0 302 17 公务接待费 600 600 303 03 退职 ( 役 ) 费 0 302 18 专用材料费 59,280 59,280 303 04 抚恤金 0 302 24 被装购置费 0 303 05 生活补助 0 302 25 专用燃料费 0 303 06 救济费 0 302 26 劳务费 8,160 8,160 303 07 医疗费补助 0 302 27 委托业务费 1,500 1,500 303 08 助学金 2,846 2,846 302 28 工会经费 39,600 39,600 303 09 奖励金 0 302 29 福利费 64,800 64,800 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 900 900 302 31 公务用车运行维护费 0 310 资本性支出 0 0 0 302 39 其他交通费用 0 310 02 办公设备购置 0 302 40 税金及附加费用 0 310 03 专用设备购置 0 302 99 其他商品和服务支出 246,640 246,640 310 07 信息网络及软件购置更新 0 310 13 公务用车购置 0 310 19 其他交通工具购置 0 310 22 无形资产购置 0 310 99 其他资本性支出 0 合计 4,152,897 3,470,917 681,980

2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 合计 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 0.06 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 0 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 0.06 万元, 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行经费 三 政府采购情况上海市徐汇区东兰幼儿园 2018 年度未安排政府采购预算 四 绩效目标设置情况上海市徐汇区东兰幼儿园 2018 年度无实行绩效目标管理的项目

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称 : ( 盖章 ) 项目名称 项目类别 资金用途 人员支出 公用支出 一般专项 ( 经常性 ) 一般专项 ( 非经常性 ) 工程类 ( 基本建设 ) 工程类 ( 非基本建设 ) 协同理财项目 条块联动项目 ( 街道 ) 专项资金 ( 预算 ) 产业类专项资金 社会类专项资金 专项资金 ( 经建 ) 专项资金 其他 基建工程项目 信息化建设项目 资产购置项目 公共服务或管理项目 机构运行保障服务项目 行政管理服务项目 其他购买性支出项目 企业政策性补贴项目 事业单位补贴项目 对个人的补助项目 财政贴息项目 政府间的转移性支出项目 项目负责人 联系电话 开始时间 项目实施方式 联系人 结束时间 预算单位自行实施 与其他预算单位联合实施 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 向 企业或社会组织购买 采购形式政府采购 非政府采购 项目概况 立项依据 项目设立的必要性

保证项目实施的制度 措施 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 分解目标 分解目标内容绩效指标名称指标解释指标目标值目标值来源 投入和管理目标 产出目标 效果目标

影响力目标 备注 单位负责人 ( 签名 ): 填报人 : 填报日期 :