财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

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范 本

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

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收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

广东省直劳教单位2010年财政拨款

内部资料,请勿外传

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

宁夏回族自治区******2019年部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

内部资料,请勿外传

宁夏回族自治区******2018年部门预算

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

内部资料,请勿外传

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

内部资料,请勿外传

2014年xxx部门预算

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

附件1:2017年市级部门预算公开说明

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

二 2015 年度部门决算表

内部资料,请勿外传

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

二 2015 年度部门决算表

范 本

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

2016 年度

长江大学2014年部门预算

附件2:预算主管部门公开样张

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

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2018 年 粤北人民医院部门预算

长江大学2014年部门预算

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

监察部2015年部门预算

佛山市财政局文件

2018 年 湛江市科学技术局部门预算

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

主 持 词

2015年***部门决算

主 持 词

内部资料,请勿外传

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

2018年省民主党派

主 持 词

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

关于核对市级部门“三公经费”的通知

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

×××部门

2016 年山东省商业集

2014年度***单位决算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015年济南市残联

第一部分 目录 惠州卫生职业技术学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

2016年山东省科学院部门预算

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目录 - 1 -

8. 做好政府采购的宣传工作 9. 配合审计厅 采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为 10. 完成省政府和主管部门交办的其他任务 ( 二 ) 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 省政府采购中心无下属单位, 部门预算仅包括省政府采购中心本级预算 二 省政府采购中心

安徽省财政厅2015年部门预算

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

第三部分 徐州医学院附属第三医院2016年度部门预算情况说明

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

2018年

2014年度***单位决算

2016 年 3 月 22 日

安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况 一 主要职责根据 中华人民共和国高等教育法 和安徽省人民政府 关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复 ( 皖政秘 号 ) 规定, 安徽商贸职业技术学院主要职责是 : 创新工学结合人才培养模式, 着力培养国家现代化建设需要的, 能够在生

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

内部资料,请勿外传

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

附件2:预算主管部门公开样张

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

Transcription:

财政拨款收支预算总表 预算 01 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18,567.70 工资福利性支出 4,208.00 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18,567.70 对个人和家庭补助支出 3,511.70 公共安全 经费拨款 ( 补助 ) 10,814.70 商品和服务支出 7,648.00 教育 18,360.00 行政事业单位资产收益拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 其他纳入预算管理的非税拨款 6,988.00 债务利息支出 文化体育与传媒 预算内基本建设投资 债务还本支出 社会保障和就业 757.70 中央专项转移支付补助 765.00 基本建设支出 医疗卫生 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 其他资本性支出 4,100.00 节能环保 政府性基金财政拨款 其他支出 城乡社区事务 政府性基金专项转移支付 农林水事务 350.00 交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务其他支出 本年收入合计 18,567.70 本年支出合计 19,467.70 本年支出合计 19,467.70 结转下年 结转下年 七 上年结余 ( 转 ) 900.00 上年财政拨款结余 ( 转 ) 900.00 收入总计 19,467.70 支出总计 19,467.70 支出总计 19,467.70

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18,567.70 工资福利性支出 4,208.00 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18,567.70 对个人和家庭补助支出 3,511.70 公共安全 经费拨款 ( 补助 ) 10,814.70 商品和服务支出 7,709.00 教育 18,360.00 行政事业单位资产收益拨款 对企事业单位的补贴 科学技术 其他纳入预算管理的非税拨款 6,988.00 债务利息支出 文化体育与传媒 预算内基本建设投资 债务还本支出 社会保障和就业 757.70 中央专项转移支付补助 765.00 基本建设支出 医疗卫生 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 其他资本性支出 4,100.00 节能环保 政府性基金财政拨款 其他支出 城乡社区事务 政府性基金专项转移支付 农林水事务 411.00 二 事业收入其中 : 专户管理的事业收入三 事业单位经营收入四 上级补助收入五 附属单位上缴收入 交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务 六 其他收入 61.00 其他支出 本年收入合计 18,628.70 本年支出合计 19,528.70 本年支出合计 19,528.70 结转下年 结转下年 七 上年结余 ( 转 ) 900.00 上年财政拨款结余 ( 转 ) 900.00 其他结余 ( 转 ) 八 动用事业基金收入总计 19,528.70 支出总计 19,528.70 支出总计 19,528.70

收入预算总表 预算 03 表 单位编码单位名称合计 上年结余 ( 转 ) 财政拨款结余 ( 转 ) 其他结余 ( 转 ) 财政拨款收入政府性基金拨款 事业收入 其中 : 专户管理的事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入动用事业基金 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 19,528.70 900.00 900.00 18,567.70 61.00 事业单位 19,528.70 900.00 900.00 18,567.70 61.00 308002 湖北省生态工程职业技术学院 19,528.70 900.00 900.00 18,567.70 61.00

预算 04 表 支出预算总表 填报单位 : 湖北省生态工程职业技术学院 科目编码单位编码单位名称 ( 科目 ) 合计 基本支出 人员支出日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 19,528.70 7,537.70 6,004.70 1,533.00 11,991.00 事业单位 19,528.70 7,537.70 6,004.70 1,533.00 11,991.00 湖北省生态工程职业技术学院 19,528.70 7,537.70 6,004.70 1,533.00 11,991.00 2050305 308002 高等职业教育 18,360.00 6,780.00 5,247.00 1,533.00 11,580.00 2080502 308002 事业单位离退休 757.70 757.70 757.70 2130299 308002 其他林业支出 411.00 411.00

支出预算分来源汇总表 预算 05 表 科目编码单位编码单位名称 ( 科目 ) 合计 经费拨款 ( 补助 ) 公共预算财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 预算内基本建设投资 中央专项转移支付补助 政府性基金专户管理的预算财政拨事业收入款 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上年财政拨款结余 ( 转 ) 合计 19,528.70 18,567.70 10,814.70 6,988.00 765.00 900.00 61.00 事业单位 19,528.70 18,567.70 10,814.70 6,988.00 765.00 900.00 61.00 湖北省生态工程职业技术学院 19,528.70 18,567.70 10,814.70 6,988.00 765.00 900.00 61.00 2050305 308002 高等职业教育 18,360.00 17,460.00 10,057.00 6,638.00 765.00 900.00 2080502 308002 事业单位离退休 757.70 757.70 757.70 2130299 308002 其他林业支出 411.00 350.00 350.00 61.00 其他收入

支出预算按功能分类科目汇总表 预算 06 表 科目编码科目名称合计 经费拨款 ( 补助 ) 公共预算财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 预算内基本建设投资 中央专项转移支付补助 政府性基金专户管理的预算财政拨事业收入款 上年财政拨款结余 ( 转 ) 其他收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19,528.70 18,567.70 10,814.70 6,988.00 765.00 900.00 61.00 205 教育 18,360.00 17,460.00 10,057.00 6,638.00 765.00 900.00 03 职业教育 18,360.00 17,460.00 10,057.00 6,638.00 765.00 900.00 2050305 高等职业教育 18,360.00 17,460.00 10,057.00 6,638.00 765.00 900.00 208 社会保障和就业 757.70 757.70 757.70 05 行政事业单位离退休 757.70 757.70 757.70 2080502 事业单位离退休 757.70 757.70 757.70 213 农林水事务 411.00 350.00 350.00 61.00 02 林业 411.00 350.00 350.00 61.00 2130299 其他林业支出 411.00 350.00 350.00 61.00

支出预算按经济分类科目汇总表 预算 07 表 经济科目编码 经济科目名称 合计 经费拨款 ( 补助 ) 公共预算财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 预算内基本建设投资 中央专项转移支付补助 政府性基金预算财政拨款 专户管理的事业收入 上年财政拨款结余 ( 转 ) 其他收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 19,528.70 18,567.70 10,814.70 6,988.00 765.00 900.00 61.00 301 工资福利支出 4,208.00 4,208.00 4,208.00 302 商品服务支出 7,709.00 7,648.00 2,433.00 4,939.00 276.00 61.00 303 对个人和家庭补助支出 3,511.70 3,511.70 2,818.70 204.00 489.00 304 对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 308 债务还本支出 309 基本建设支出 310 其他资本性支出 4,100.00 3,200.00 1,355.00 1,845.00 900.00 399 其他支出

科目编码科目名称单位编码项目名称合计 基本支出预算表 经费拨款 ( 补助 ) 公共预算财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 预算内基本建设投资 中央专项转移支付补助 政府性基金专户管理的预算财政拨事业收入款 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 上年财政拨款结余 ( 转 ) 其他收入 预算 08 表 政府采购金额 合计 7,537.70 7,537.70 7,537.70 907.20 事业单位 7,537.70 7,537.70 7,537.70 907.20 湖北省生态工程职业技术学院 2050305 高等职业教育 308002 人员支出 5,247.00 5,247.00 5,247.00 2080502 事业单位离退休 308002 人员支出 757.70 757.70 757.70 7,537.70 7,537.70 7,537.70 907.20 2050305 高等职业教育 308002 日常公用支出 1,533.00 1,533.00 1,533.00 907.20

基本支出 - 人员经费预算表 - 工资福利支出 预算 09 表 工资福利支出 科目编码单位编码单位名称 ( 科目 ) 基本工资津贴补贴奖金绩效工资社会保障缴费其他 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,208.00 560.00 248.00 3,242.00 158.00 事业单位 4,208.00 560.00 248.00 3,242.00 158.00 湖北省生态工程职业技术学院 4,208.00 560.00 248.00 3,242.00 158.00 2050305 308002 高等职业教育 4,208.00 560.00 248.00 3,242.00 158.00

基本支出 - 人员经费预算表 - 对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭的补助支出 预算 09 表续 科目编码单位编码单位名称 ( 科目 ) 合计 离休费 退休费 个人部分公用部分个人部分公用部分 住房公积金 医疗费 生活补助 其他 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1,796.70 132.00 110.00 22.00 1,324.70 1,130.70 194.00 265.00 12.00 63.00 事业单位 1,796.70 132.00 110.00 22.00 1,324.70 1,130.70 194.00 265.00 12.00 63.00 湖北省生态工程职业技术学院 1,796.70 132.00 110.00 22.00 1,324.70 1,130.70 194.00 265.00 12.00 63.00 2050305 308002 高等职业教育 1,039.00 22.00 22.00 677.00 483.00 194.00 265.00 12.00 63.00 2080502 308002 事业单位离退休 757.70 110.00 110.00 647.70 647.70

基本支出 - 日常公用支出预算表 商品和服务支出 科目编码单位编码单位名称 ( 科目 ) 合计 办公费水电费邮电费 物业管理费 劳务费 委托业务费 其他交通费用 公务用车运行维护费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费培训费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 工会会费 福利费 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计 1,533.00 1,433.00 100.00 150.00 100.00 100.00 50.00 40.00 20.00 50.00 50.00 530.00 2.00 10.00 8.00 9.80 10.00 事业单位 1,533.00 1,433.00 100.00 150.00 100.00 100.00 50.00 40.00 20.00 50.00 50.00 530.00 2.00 10.00 8.00 9.80 10.00 湖北省生态工程职业技术学院 1,533.00 1,433.00 100.00 150.00 100.00 100.00 50.00 40.00 20.00 50.00 50.00 530.00 2.00 10.00 8.00 9.80 10.00 2050305 308002 高等职业教育 1,533.00 1,433.00 100.00 150.00 100.00 100.00 50.00 40.00 20.00 50.00 50.00 530.00 2.00 10.00 8.00 9.80 10.00

项目支出预算表 预算 11 表 按项目性质分类 按经济科目分类 科目编码科目名称单位编码项目名称项目编码合计 常年性项目延续性项目一次性项目 工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 11,991.00 11,991.00 6,276.00 1,715.00 4,000.00 事业单位 11,991.00 11,991.00 6,276.00 1,715.00 4,000.00 湖北省生态工程职业技术学院 11,991.00 11,991.00 6,276.00 1,715.00 4,000.00 2050305 高等职业教育 308002 2016 年高等职业教育工作经费 1 2016-308-002-001 11,580.00 11,580.00 5,865.00 1,715.00 4,000.00 2130299 其他林业支出 308002 2016 年高等职业教育工作经费 2 2016-308-002-002 411.00 411.00 411.00

科目编码科目名称单位编码项目名称合计 项目支出预算表 经费拨款 ( 补助 ) 公共预算财政拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 预算内基本建设投资 中央专项转移支付补助 政府性基金专户管理的预算财政拨事业收入款 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 上年财政拨款结余 ( 转 ) 其他收入 预算 12 表 合计 11,991.00 11,030.00 3,277.00 6,988.00 765.00 900.00 61.00 4,440.00 事业单位 11,991.00 11,030.00 3,277.00 6,988.00 765.00 900.00 61.00 4,440.00 湖北省生态工程职业技术学院 11,991.00 11,030.00 3,277.00 6,988.00 765.00 900.00 61.00 4,440.00 2050305 高等职业教育 308002 2016 年高等职业教育工作经费 1 11,580.00 10,680.00 3,277.00 6,638.00 765.00 900.00 4,440.00 2130299 其他林业支出 308002 2016 年高等职业教育工作经费 2 411.00 350.00 350.00 61.00 政府采购金额

公共预算财政拨款支出预算表 预算 13 表 科目编码单位编码单位名称 ( 科目 ) 合计 基本支出 项目支出 人员支出日常公用支出常年性项目延续性项目一次性项目 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 18,567.70 7,537.70 6,004.70 1,533.00 11,030.00 11,030.00 事业单位 18,567.70 7,537.70 6,004.70 1,533.00 11,030.00 11,030.00 湖北省生态工程职业技术学院 18,567.70 7,537.70 6,004.70 1,533.00 11,030.00 11,030.00 2050305 308002 高等职业教育 17,460.00 6,780.00 5,247.00 1,533.00 10,680.00 10,680.00 2080502 308002 事业单位离退休 757.70 757.70 757.70 2130299 308002 其他林业支出 350.00 350.00 350.00

其他收入支出预算表 预算 14 表 填报单位 : 湖北省生态工程职业技术学院 科目编码单位编码单位名称 ( 科目 ) 合计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 常年性项目延续性项目一次性项目 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 61.00 61.00 61.00 事业单位 61.00 61.00 61.00 湖北省生态工程职业技术学院 61.00 61.00 61.00 2130299 308002 其他林业支出 61.00 61.00 61.00

三公经费及会议费支出预算表 公共预算财政拨款政府性基金财政专户管理的事业上年财政拨款结单位编码经济科目 ( 单位 ) 合计其他资金纳入预算内的非税中央专项转移支拨款收入余 ( 转 ) 经费拨款预算内基本建设投资收入拨款付补助 * ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 60.00 60.00 60.00 公务用车运行维护费 50.00 50.00 50.00 会议费 2.00 2.00 2.00 公务接待费 8.00 8.00 8.00 湖北省生态工程职业技术学院 60.00 60.00 60.00 308002 公务用车运行维护费 50.00 50.00 50.00 308002 会议费 2.00 2.00 2.00 308002 公务接待费 8.00 8.00 8.00 预算 15 表 16