合肥市政协办公厅2015年部门决算情况说明

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范 本

广东省直劳教单位2010年财政拨款

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表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目录 - 1 -

二 2015 年度部门决算表

二 2015 年度部门决算表

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况 一 主要职责根据 中华人民共和国高等教育法 和安徽省人民政府 关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复 ( 皖政秘 号 ) 规定, 安徽商贸职业技术学院主要职责是 : 创新工学结合人才培养模式, 着力培养国家现代化建设需要的, 能够在生

宁夏回族自治区******2018年部门预算

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

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2015年济南市机关

2015年***部门决算

安徽省教育厅2016年部门决算情况

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

2014年度***单位决算

2014年中国民主促进会

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

Microsoft Word - 省致公党2016年部门决算公开文本.doc

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

附件——2015年度部门决算公开表式

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

安徽省文学艺术界联合会 2016 年 部门决算情况 一 部门主要职能安徽省文学艺术界联合会 ( 简称安徽省文联 ) 是中共安徽省委领导的, 由全省性的文艺家协会 各市文联和全省性的产业文联 行业文联组成的文艺界人民团体, 是党和政府联系全省文艺界的桥梁和纽带, 是繁荣发展社会主义文艺 建设社会主义先

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目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

宁夏回族自治区******2019年部门预算

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

注:1、公开参考格式,不随文下发,建议用1个pdf版本公开。2、公开范围:预算单位、部门(整个系统包括所属部门单位同时作为一个整体汇总公开)

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

财〔2002〕号

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

2014年度***单位决算

2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

附件:(部门决算公开格式)

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

2015年XXX部门决算

5 宣传和贯彻国家宪法 法律和有关知识分子 民族 宗教 侨务等各项方针政策, 为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献 ; 宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策, 积极开展同台胞台属和各界人士的联系, 鼓励他们同在台亲属 亲友, 同港澳同胞 海外侨胞的联系和团结, 为祖国各项事业的发展以及祖国统一

收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上

三 财政拨款支出决算情况说明四 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明六 机关运行经费支出情况说明七 政府采购支出情况说明八 预算绩效情况说明第四部分名词解释

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

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深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况 目录一 深圳市南山区教育幼儿园概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算表三 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

单位名称 : 云南省教育厅 财务收支预算总表 收入支出 预算 01-1 表 单位 : 万元 项 目 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一. 一般公共预算财政拨款 36, 一. 一般公共服务支出 二. 政府性基金预算财政拨款 二. 外交支出 三. 国有资本经营预算财政拨款 三. 国

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二

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广东省卫生计生委关于2015年

临沂市决算公开

目 录 第一部分 公共资源交易中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算公开表一 收入支出决算表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 部门决算相关信

2016 年收入支出决算表 公开 01 表 编制单位 : 临汾市妇幼保健院 金额单位 : 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 15,144, 一 一般公共服务支出 37 8, 其中 : 政府性基金预算财政拨 2 60,

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

2015年***部门决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

目 录 第一部分中国民主建国会上海市委员会概况一 主要职能二 机构设置第二部分中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

2015年度部门决算公开模板

2015年度部门决算公开模板

2015年***部门决算

2015年度部门决算公开模板

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

第二部分上海国际问题研究院 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 4, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入

财〔2002〕号

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二 部门决算单位构成根据上述职责, 中国国民党革命委员会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 组织部 调研部 宣传部 社会发展部 联络部 办公室

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合肥市政协办公厅 2015 年部门决算情况说明 一 部门职责合肥市政协办公厅是政协合肥市委员会的办事机构, 主要职责为 : ( 一 ) 负责政协合肥市委员会全体会议 常务委员会会议 主席会议和专门委员会会议等会务工作 ( 二 ) 负责政协合肥市委员会全体会议 常务委员会会议的决议 决定的具体组织实施工作 ( 三 ) 负责市政协委员的联系工作 ; 承办委员视察 调研等活动的组织和服务工作 ( 四 ) 反映社情民意, 积极协助党委和政府做好协调关系 化解矛盾的工作, 努力维护改革发展稳定的大局 ( 五 ) 负责权限范围内的人事和机构编制管理工作 ( 六 ) 负责市政协机关的行政事务 后勤服务等各项工作 ( 七 ) 承办市政协领导交办的其他工作 二 部门机构设置市政协机关由 10 个正县级机构组成, 其中设正县级综合办事机构 2 个 : 市政协办公厅 市政协研究室 根据中国人民政治协商会议章程设置, 下设提案 经济 人口资源环境 教科文卫体 社会法制 文史资料 民族宗教 港澳台侨外事等 8 个专门委员会, 在常务委员会和主席会议领导下, 组织委员进行经常性 1

活动 三 2015 年度收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计 2129.32 万元, 支出总计 2129.32 万元 与 2014 年相比, 收入 ( 含上年结转结余资金 ) 总计减少 38.48 万元, 降低 1.78 %, 主要原因是根据市财政规定,2015 年底, 市财政国库支付中心统一收回了单位挂账的 2011 原地级巢湖市并账结余资金, 造成账面结余数字减少, 从而引起 2015 年度收入总数减少 支出 ( 含年末结转和结余资金 ) 总计减少 38.48 万元, 降低 1.78 %, 主要原因是根据市财政规定,2015 年底, 市财政国库支付中心统一收回了单位挂账的 2011 原地级巢湖市并账结余资金, 造成账面结余数字减少, 从而引起 2015 年度支出总数减少 四 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 2115.01 万元, 其中 : 财政拨款收入 2115.01 万元, 占 100% 五 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 2115.35 万元, 其中 : 基本支出 1059.2 万元, 占 50.07%; 项目支出 1056.15 万元, 占 49.93% 六 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2015 年度财政拨款收入总计 2129.31 万元, 财政拨款支出总计 2129.31 万元, 与 2014 年相比, 财政拨款收入 ( 含上年结转结余资金 ) 总计减少 38.48 万元, 降低 1.78 %, 主要原因是根 2

据市财政规定,2015 年底, 市财政国库支付中心统一收回了单位挂账的 2011 原地级巢湖市并账结余资金, 造成账面结余数字减少, 从而引起 2015 年度财政拨款收入总数减少 财政拨款支出 ( 含年末结转和结余资金 ) 总计减少 38.48 万元, 降低 1.78 %, 主要原因是根据市财政规定,2015 年底, 市财政国库支付中心统一收回了单位挂账的 2011 原地级巢湖市并账结余资金, 造成账面结余数字减少, 从而引起 2015 年度财政拨款支出总数减少 七 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出 2115.35 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 20.64 万元, 增长 0.99 % 主要原因是 2015 年行政单位养老保险改革和工资调整 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2015 年度财政拨款支出 2115.35 万元, 其中 : 基本支出 1059.2 万元, 占 49%; 项目支出 1056.1 万元, 占 51% 具体情况如下 : 1. 一般公共服务 2015 年度决算 1698.11 万元, 比 2014 年减少 13.32 万元, 降低 0.78%, 主要原因是减少了会议费支出 其中 : 行政运行 决算 656.96 万元, 主要用于政协机关的基本支出 一般行政管理事务 决算 106.17 万元, 主要用于政协机关日常运行经费 政协会议 决算 416.34 万元, 主要用于政协各类会议的支出 委员视察 决算 66.38 万元, 主要用于政协 3

委员开展各类视察的支出 参政议政 决算 135.40 万元, 主要用于政协为参政议政进行调研 检查等方面的支出 其他政协事务 决算 287.77 万元, 主要用于其他政协事务的支出 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 决算 7.09 万元, 主要用于市政协参团出访经费 招商引资 决算 10 万元, 主要用于市政协招商引资方面的支出 其他一般公共服务支出 决算 12 万元, 主要用于弥补离退休人员经费支出财政拨款不足部分 2. 社会保障和就业 2015 年度决算 261.64 万元, 比 2014 年增加 1.46 万元, 增长 0.56%, 主要原因离退休人员福利费用及公用经费支出增加 其中 : 归口管理的行政单位离退休 决算 242 万元, 主要用于离退休人员经费支出 其他优抚支出 决算 19.64 万元, 主要用于市政协 1 名离休人员丧葬费及抚恤金 3. 医疗卫生与计划生育支出 2015 年度决算 74.52 万元, 比 2014 年增加 23.38 万元, 增长 45.72%, 主要原因是 2015 年人员增加以及公务员工资调整, 社保基数增长造成医疗保险缴费增多 其中 : 行政单位医疗 决算 27.76 万元, 主要用于机关基本医疗保险缴纳 ; 公务员医疗补助 决算 19.55 万元, 主要用于公务员门诊医药费的支出 其他医疗保障支出 决算 27.21 万元, 主要用于机关退休及在职人员门诊医药费的支出 4. 住房保障支出 2015 年度决算 66.08 万元, 比 2014 年增加 6.14 万元, 增长 10.24%, 主要原因是 2015 年人员增加以及公务员工资调整 其中 : 住房公积金 决算 45.43 万元, 主 4

要用于按照人社部门和财政部门规定缴纳机关在职人员和提前退休人员 聘用人员的公积金 ; 提租补贴 决算 20.65 万元, 主要用于按照房改政策规定的标准, 向机关在职人员发放的租金补贴 5. 公共安全支出 2015 年度决算 15 万元 其中 其他公安支出 决算 15 万元, 主要用于慰问新疆武警官兵 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年度财政拨款基本支出 1059.20 万元, 其中人员经费 1003.07 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 离休费 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴等 ; 公用经费 56.13 万元, 主要包括 : 办公费 邮电费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品服务支出等 八 2015 年度政府性基金收入支出情况说明本部门 2015 年度无政府性基金收入和支出 九 2015 年度财政拨款开支的 三公 经费决算情况说明 2015 年度财政拨款开支的 三公经费 支出决算为 36.39 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 7.09 万元, 公务接待费支出决算为 25.3 万元, 公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元 具体情况如下 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费支出 7.09 万元, 主要用于市政协领导参加省政府 省政协组团的文化交流 调研考察等外事活动 2015 年, 参加省政协因公出国团组 1 个,1 人次 ; 参加省政府因 5

公出国团组 1 个,1 人次 该项经费根据市外办批准的因公临时出国 ( 境 ) 计划, 按照规定标准安排, 经费使用严格执行 合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法 ( 合政办 2014 8 号 ) 等相关规定 支出与 2014 年度决算相比, 增加 ( 减少 )0.74 万元, 降低 9.45%, 降低的原因是与 2014 年出访国家不同, 经费开支减少 ( 二 ) 公务接待费支出 25.3 万元, 主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来 2015 年, 国内公务接待共 118 批,1714 人次 ( 不包括陪同人员 ) 经费使用严格执行 党政机关厉行节约反对浪费条例 合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法 ( 合财行 2015 64 号 ) 等相关规定 支出与 2014 年度决算相比, 减少 12.78 万元, 降低 33.56 %, 降低的原因是严格执行八项规定, 压缩公务接待经费 ( 三 ) 公务用车购置及运行费支出 4 万元, 包括 : 公务用车运行维护费支出 4 万元, 用于日常公务 监督检查 政策调研等活动 2015 年, 市政协机关的公务用车保有数为 0 辆 ( 车改单位按经批准的保留数公开 ) 2015 年底车改前, 本部门有 1 辆公车, 发生费用 4 万元, 支出包括车辆燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等 支出与 2014 年度决算相比, 减少 20.01 万元, 降低 83.34%, 降低的原因是 2015 年减少了 5 辆黄标车经费 十 其他重要事项的情况说明 6

( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年度合肥市政协办公厅本级 1 家行政单位的机关运行经费 56.13 万元, 主要用于保障单位运行, 用于购买货物和服务等 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年度合肥市政协办公厅政府采购支出总额 16.88 万元, 其中 : 政府采购货物支出 6.88 万元, 用于更新机关办公设备 政府采购服务支出 10 万元, 用于 政协经纬 杂志的印刷费支出 授予中小企业合同金额 16.88 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占有使用情况 ( 车改单位按经批准的保留数公开 ) 截止 2015 年 12 月 31 日, 根据合肥市车改方案, 合肥市政协办公厅共有车辆 0 辆 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 十一 名词解释 ( 一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 三 ) 机关运行经费 : 机关运行经费指为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行, 用于购买货物和服务的各项资金 7

附件 : 1. 合肥市政协办公厅收入支出决算总表 2. 合肥市政协办公厅政协办公厅收入决算表 3. 合肥市政协办公厅支出决算表 4. 合肥市政协办公厅政协办公厅财政拨款收入支出决算总表 5. 合肥市政协办公厅一般公共预算财政拨款支出决算表 6. 合肥市政协办公厅一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7. 合肥市政协办公厅政府性基金预算收支决算表 8. 合肥市政协办公厅财政拨款开支的 三公 经费决算情况表 8

合肥市政协办公厅收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 2,115.01 一 一般公共服务支出 1,698.11 二 上级补助收入 0.00 二 外交支出 0.00 三 事业收入 0.00 三 国防支出 0.00 四 经营收入 0.00 四 公共安全支出 15.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 教育支出 0.00 六 其他收入 0.00 六 科学技术支出 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 261.64 九 医疗卫生与计划生育支出 74.52 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 66.08 二十 粮油物资储备支出 0.00 9

二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 二十三 债务付息支出 0.00 本年收入合计 2,115.01 本年支出合计 2,115.35 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 14.31 年末结转和结余 13.97 总计 2,129.32 总计 2,129.32 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 合肥市政协办公厅收入决算表 公开 02 表 金额单位 : 万元 项目 支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 2,115.01 2,115.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,697.77 1,697.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1,668.68 1,668.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 656.96 656.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 106.17 106.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 416.00 416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10

2010205 委员视察 66.38 66.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 135.40 135.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 287.77 287.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 7.09 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 7.09 7.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 261.64 261.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11

2100501 行政单位医疗 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 19.55 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100599 其他医疗保障支出 27.21 27.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 66.08 66.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 66.08 66.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.43 45.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 20.65 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 合肥市政协办公厅支出决算表 公开 03 表 金额单位 : 万元 项目 支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 2,115.35 1,059.20 1,056.15 0.00 0.00 0.00 12

201 一般公共服务支出 1,698.11 656.96 1,041.15 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1,669.02 656.96 1,012.06 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 656.96 656.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2010202 一般行政管理事务 106.17 0.00 106.17 0.00 0.00 0.00 2010204 政协会议 416.34 0.00 416.34 0.00 0.00 0.00 2010205 委员视察 66.38 0.00 66.38 0.00 0.00 0.00 2010206 参政议政 135.40 0.00 135.40 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 287.77 0.00 287.77 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 7.09 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 7.09 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 261.64 261.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13

2080501 归口管理的行政单位离退休 242.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 19.64 19.64 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 27.76 27.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2100503 公务员医疗补助 19.55 19.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2100599 其他医疗保障支出 27.21 27.21 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 66.08 66.08 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 66.08 66.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45.43 45.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 20.65 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 14

合肥市政协办公厅财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 金额单位 : 万元 收入 支出 项 目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 一般公共预算财政拨款 2,115.01 一 一般公共服务支出 1,698.11 二 政府性基金预算财政拨款 0.00 二 外交支出 0.00 三 国防支出 0.00 四 公共安全支出 15.00 五 教育支出 0.00 六 科学技术支出 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 261.64 九 医疗卫生与计划生育支出 74.52 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 66.08 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 15

二十三 债务付息支出 0.00 本年收入合计 2,115.01 本年支出合计 2,115.35 年初财政拨款结转和结余 14.31 年末财政拨款结转和结余 13.97 一般公共预算财政拨款 14.31 政府性基金预算财政拨款 0.00 合计 2,129.31 合计 2,129.31 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 合肥市政协办公厅一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 支出功能分类科目编码 公开 05 表 金额单位 : 万元 科目名称合计基本支出项目支出 类款项合计 2,115.35 1,059.20 1,056.15 201 一般公共服务支出 1,698.11 656.96 1,041.15 20102 政协事务 1,669.02 656.96 1,012.06 2010201 行政运行 656.96 656.96 0.00 2010202 一般行政管理事务 106.17 0.00 106.17 2010204 政协会议 416.34 0.00 416.34 2010205 委员视察 66.38 0.00 66.38 2010206 参政议政 135.40 0.00 135.40 16

2010299 其他政协事务支出 287.77 0.00 287.77 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 7.09 0.00 7.09 2010399 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 7.09 0.00 7.09 20113 商贸事务 10.00 0.00 10.00 2011308 招商引资 10.00 0.00 10.00 20199 其他一般公共服务支出 12.00 0.00 12.00 2019999 其他一般公共服务支出 12.00 0.00 12.00 204 公共安全支出 15.00 0.00 15.00 20402 公安 15.00 0.00 15.00 2040299 其他公安支出 15.00 0.00 15.00 208 社会保障和就业支出 261.64 261.64 0.00 20805 行政事业单位离退休 242.00 242.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 242.00 242.00 0.00 20808 抚恤 19.64 19.64 0.00 2080899 其他优抚支出 19.64 19.64 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 74.52 74.52 0.00 21005 医疗保障 74.52 74.52 0.00 2100501 行政单位医疗 27.76 27.76 0.00 2100503 公务员医疗补助 19.55 19.55 0.00 17

2100599 其他医疗保障支出 27.21 27.21 0.00 221 住房保障支出 66.08 66.08 0.00 22102 住房改革支出 66.08 66.08 0.00 2210201 住房公积金 45.43 45.43 0.00 2210202 提租补贴 20.65 20.65 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 合肥市政协办公厅一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 金额单位 : 万元 项目经济分类科目编码科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 1,059.20 1,003.07 56.13 301 工资福利支出 566.59 566.59 30101 基本工资 486.06 486.06 30102 津贴补贴 1.72 1.72 30103 奖金 19.88 19.88 30104 社会保障缴费 31.81 31.81 30105 伙食费 30106 伙食补助费 0.12 0.12 30107 绩效工资 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 27.00 27.00 302 商品和服务支出 56.13 56.13 18

30201 办公费 12.00 12.00 30202 印刷费 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 10.00 10.00 30208 取暖费 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 0.00 30213 维修 ( 护 ) 费 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 30216 培训费 10.82 10.82 30217 公务接待费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 30228 工会经费 6.55 6.55 30229 福利费 0.40 0.40 30231 公务用车运行维护费 2.30 2.30 30239 其他交通费用 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 12.06 12.06 303 对个人和家庭的补助 436.48 436.48 19

30301 离休费 6.94 6.94 30302 退休费 235.06 235.06 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 30305 生活补助 19.64 19.64 30306 救济费 0.00 0.00 30307 医疗费 46.76 46.76 30308 助学金 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 30310 生产补贴 0.00 0.00 30311 住房公积金 107.43 107.43 30312 提租补贴 20.65 20.65 30313 购房补贴 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 0.00 30403 财政贴息 0.00 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 309 其他资本性支出 0.00 0.00 30901 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30902 办公设备购置 0.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 0.00 30906 大型修缮 0.00 0.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30908 物资储备 0.00 0.00 30909 土地补偿 0.00 0.00 20

30910 安置补助 0.00 0.00 30911 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 30912 拆迁补偿 0.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 0.00 30920 产权参股 30999 其他资本性支出 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 支出功能分类科目编码 类款项 项目 合肥市政协办公厅政府性基金预算收支决算表 本年支出 年初结转和结本年收入科目名称 ( 项目 ) 余小计基本支出项目支出 合计 公开 07 表 金额单位 : 万元 年末结转和结余 21

注 : 本部门 2015 年度无政府性基金收入和支出, 本表内容为空白表 合肥市政协办公厅财政拨款开支的 三公 经费决算情况表 编制单位 : 中国人民政治协商会议安徽省合肥市委员会 项目 决算数 金额单位 : 万元 合计 36.39 因公出国 ( 境 ) 费 7.09 公务接待费 25.30 公务用车购置及运行费 4.00 其中 : 公务用车运行维护费 4.00 公务用车购置 0.00 22

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