十二 政府采购支出决算表第三部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释 第一部分 部门概况 一 部门主要职能宣传贯彻党和政府关于农村经济工作的方针政策, 参与和推动农业产业化经营, 参与 组织 指导农村专业合作社 专业协会和农民经纪人组织, 建办乡村综合服务社和城填

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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附件——2015年度部门决算公开表式


目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

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2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

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第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

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财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

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第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

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1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

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金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

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目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

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目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

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附件2:预算主管部门公开样张

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

附件:(部门决算公开格式)

附件:(部门决算公开格式)

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附件 3-1: 2015 年度区级部门决算公开模板格式及内容 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门决算单位构成情况三 2015 年度主要工作完成情况第二部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 财政拨款支出决算表六 财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款支出决算表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表十 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一 机关运行经费支出决算表

十二 政府采购支出决算表第三部分南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决算情况说明第四部分名称解释 第一部分 部门概况 一 部门主要职能宣传贯彻党和政府关于农村经济工作的方针政策, 参与和推动农业产业化经营, 参与 组织 指导农村专业合作社 专业协会和农民经纪人组织, 建办乡村综合服务社和城填社区服务社 按照区政府的要求, 组织 协调和管理农业生产资料 棉花 废旧物资回收, 烟花爆竹 防汛物资等商品的经营活动 ; 管理和运营本级社有资产 ; 组织和指导全区基层供销社改革和发展 ; 构建为农服务体系, 搞好为农综合服务 ; 负责供销社行业管理, 指导发展合作经济 承办区委 区政府交办的其他事项 二 部门决算单位构成情况南京市江宁区供销合作总社设行政单位 1 个, 是集体经济合作组织 三 2015 年度主要工作完成情况 2015 年, 全系统将坚决贯彻习近平总书记 李克强总理给中华全国供销合作总社成立 60 周年作出的重要指示精神,

坚持供销社为农服务的原则, 按照 改造自我, 服务农民 的要求, 大力推进体制机制创新, 努力建设成为为农服务实体性合作经济组织, 成为服务农民生产生活的生力军和综合平台, 成为推进中国特色农业现代化的重要载体和依托 在区委区政府的正确领导下, 上级社的指导和帮助下全面完成了以下各项目标任务 : 一是全面提高了各项经营服务阵地建设水平 ; 二是加快了农产品电子商务平台的推广应用, 全面提升了各项为农服务能力 ; 三是加大了供销系统改革力度, 完成了 三社合一 改革试点工作的落实 ; 四是大力推进城乡流通现代化建设, 进一步提升了全系统经营水平 ; 五是全面将党的群众路线教育实践活动引向深入, 切实加强作风建设 第二部分 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度部门决 算表 (1-12), 具体公开表附后 第三部分 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度决算情 况说明 一 收入支出总体情况说明 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度收入 支出总计 996.94 万元, 与上年相比收 支总计各增加 657.77 万

元, 增长 ( 减少 ) 193.94 % 主要原因是政府性基金增 加 500 万元 其中 : ( 一 ) 收入总计 996.94 万元 包括 : 1. 财政拨款收入 996.94 万元, 为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 657.77 万元, 增长 193.94 % 主要原因是政府性基金增加 500 万元及其他 2. 上级补助收入 0 万元, 为 XX 等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金 与上年相比增加 ( 减少 ) 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 3. 事业收入 0 万元, 为 XX 等事业单位开展 XX 专 业业务活动及其辅助活动取得的收入 与上年相比增加 ( 减 少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 4. 经营收入 0 万元, 为 XX 等事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入 与上年相比增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 5. 附属单位上缴收入 0 万元, 为 XX 等事业单位附 属独立 XX 核算单位按照有关规定上缴的收入 与上年相比增 加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 6. 其他收入 0 万元, 为单位取得的除上述收入以 外的各项收入, 主要为 XX 单位取得的 XX 收入 与上年相比

增加 ( 减少 ) 0 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要原因是 7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 为事业单位 用事业基金弥补当年收支差额的数额 主要为 XX 等单位使用 以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金 8. 年初结转和结余 0 万元, 主要为 XX 单位上年结 转本年使用的 XX 等资金 ( 二 ) 支出总计 996.94 万元 包括 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 支出 0 万元, 与上年相比减 少 219.86 万元, 减少 100 % 主要原因是工资福利支出 列入商业服务业等支出 2. 社会保障和就业支出 13.9 万元, 主要用于行政事 业单位退休支出 与上年相比增加 12.8 万元, 增长 ( 减 少 ) 1163.64 % 主要原因是退休费增加 3 医疗卫生与计划生育支出 18.57 万元, 主要用于事业单 位医疗与上年相比增加 0.23 万元, 增长 1.25 % 主要原 因是事业单位医疗增加 0.23 万元 3. 结余分配 0 万元, 为单位当年结余的分配情况, 主要是 XX 等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的 企业所得税 提取的职工福利基金和转入事业基金等 与上 年相比增加 ( 减少 ) 万元, 增长 ( 减少 ) % 主要 原因是 4. 年末结转和结余 0 万元, 为单位结转下年的项目

支出结转和结余和经营结余 主要为 XX 等单位本年度 ( 或以前年度 ) 预算安排的 XX 等项目无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金 二 收入决算情况说明南京市江宁区供销合作总社本年收入合计 996.94 万元, 其中 : 财政拨款收入 996.94 万元, 占 100%; 上级补助收入 0 万元, 占 %; 事业收入 0 万元, 占 %; 经营收入 0 万元, 占 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 %; 其他收入 0 万元, 占 % ( 可用饼图显示本年收入结构图 ) 图 1: 收入决算图 三 支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社本年支出合计 996.94 万元, 其中 : 基本支出 374.34 万元, 占 37.55 %; 项目支出 622.6 万元, 占 62.45 %; 经营支出 0 万元, 占 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 % ( 可用饼图显示本年支出结构图 ) 图 2: 支出决算图 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度财政拨款收 支 总决算 996.94 万元 与上年相比, 财政拨款收 支总计

各增加 657.77 万元, 增长 193.94% 主要原因是基本支出增加 89.17 万元, 项目支出增加 568.6 万元 五 财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出, 也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出 南京市江宁区供销合作总社 2015 年财政拨款支出 996.94 万元, 占本年支出合计的 100 % 与上年相比, 财政拨款支出增加 657.77 万元, 增长 193.94 % 主要原因是基本支出增加 89.17 万元, 项 目支出增加 568.6 万元 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度财政拨款支出年 初预算为 357.31 万元, 支出决算为 996.94 万元, 完成 年初预算的 279.01 % 决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加 79.03 万元, 项目支出增加 560.6 万元 其中 : ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 ) 1. 城乡社区支出 年初预算为 0 万元, 支出决算为 500 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因 是用于供销社高压线改道下地费用补助 2. 商业服务业等支出 年初预算为 282.51 万元, 支出决算为 402.33 万元, 完成年初预算的 142.41 % 决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加 119.82 万元

3. 住房保障支出 年初预算为 42.34 万元, 支出决算为 62.14 万元, 完成年初预算的 146.76 % 决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加 19.81 万元 ( 二 ) 公共安全 ( 类 ) 1. 公安 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于 ( 小于 ) 预算数的主要原因 ( 按照 公开 05 表财政拨款支出决算表 中的功能分类 项 科目, 并结合本部门实际情况予以解释 ) 六 财政拨款基本支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度财政拨款基本支出 374.34 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 370.54 万元 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 按 公开 06 表财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 3.8 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费

公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 按 公开 06 表财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) 七 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 南京市江宁区供销合作总社 2015 年一般公共预算财政拨款支出 496.94 万元, 与上年相比增加 157.77 万元, 增长 46.52% 主要原因是商业服务业等支出及住房保障支出增加 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.31 万元, 支出决算为 496.94 万元, 完成年初预算的 139.08% 决算数大于年初预算的 主要原因是商业服务业等支出增加 119.82 万元, 住房保障支出增加 19.81 万元 八 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.34 万元, 其中 : ( 一 ) 人员经费 370.54 万元 主要包括 : 基本工资

津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 按 公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) ( 二 ) 公用经费 3.8 万元 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 ( 按 公开 08 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表 中实际发生经济分类支出事项填写 ) 九 一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算拨款安排的 三公 经费决算支出中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 三公 经费的 %; 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占 三公 经费的 %; 公务接待费支出 0 万元, 占 三公 经费的 % 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算支出 0 万元, 完成预算

的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计人次 开支内容主要为 : 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元 其中 : ( 1 ) 公务用车购置决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆, 主要为 (2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 公务用车运行维护费主要用于 2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆 3. 公务接待费万元 其中 : (1) 外事接待支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 外事接待支出主要为接待 等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0 人次 主要为接待 (2) 国内公务接待支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 国内公务接待主要为接待 等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次, 0 人次 主要为接待 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算拨

款安排的会议费决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算 数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 2015 年度全年召 开会议 0 个, 参加会议 0 人次 主要为召开 南京市江宁区供销合作总社 2015 年度一般公共预算拨 款安排的培训费决算支出 0 万元, 完成预算的 %, 决算 数小于 ( 大于 ) 预算数的主要原因 2015 年度全年组织培训 0 个, 组织培训 0 人次 主要为培训 十 政府性基金预算收入支出决算情况说明南京市江宁区供销合作总社 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入决算 500 万元, 本年支出决算 500 万元, 年末结转和结余 0 万元 具体支出情况如下 : 1. 城乡社区支出 ( 类 ) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 管理费用支出 ( 项 ) 支出决算 500 万元, 主要是用于供销社高压线改道下地费用补助 十一 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出决算情况说明 2015 年本部门机关运行经费支出 3.8 万元 ( 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中 商品和服务支出 之和保持一致 ), 比 2014 年增加 0.03 万元, 增长 0.8 % 主要原因是: 工会经费增加 0.03 万元

( 二 ) 政府采购支出决算情况说明 2015 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购 货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购 服务支出 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆, 其他用车主要是 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从区级财政取得的财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映 如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 五 附属单位缴款 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的各项收入 如 ( 可结合部门实际收入情况举例说明 ) 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额 八 年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转 项目支出结转和结余和经营结余 九 一般公共服务 ( 类 ) 人大事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行 开展日常工作的基本支出 如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) ( 各部门应对 公开 05 表财政拨款支出决算表 中所列示的支出功能项级科目, 并对照 2015 年政府收支分类科目 ( 财预 2014 266 号 ) 支出科目结合单位实际情况进行解释 ) 十 结余分配 : 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及减

少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金 十一 年末结转和结余资金 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 十二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 十四 上缴上级支出 : 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出 如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十五 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十六 对附属单位补助支出 : 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出 如 ( 可结合部门实际支出情况举例说明 ) 十七 三公 经费 : 指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料

费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十八 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 差旅费 会议费 日常维修费 专用材料及办公用房水电费 物业管理费 公务用车运行维护费等 在财政部有明确规定前, 机关运行经费 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 商品和服务支出 经费 ( 各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释, 对未涉及的名词可以删除 )