广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 -
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第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决 算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 8,032.55 一 一般公共服务支出 10,873.24 二 上级补助收入 0.00 六 科学技术支出 2.20 三 事业收入 0.00 九 医疗卫生与计划生育支出 28.72 四 经营收入 6,090.28 十九 住房保障支出 43.08 五 附属单位上缴收入 0.00 六 其他收入 214.76 本年收入合计 14,337.59 本年支出合计 10,947.24 用事业基金弥补收支差额 结余分配 3,283.27 年初结转和结余 146.18 年末结转和结余 253.26 总计 14,483.77 总计 14,483.77-5 -
表二 : 收入决算表 单位 : 万元 项目本年收入合财政拨款收上级补附属单位上支出功能分事业收入经营收入科目名称计入助收入缴收入类科目编码 其他收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 14,337.59 8,032.55 6,090.28 214.76 201 一般公共服务支出 14,233.79 7,960.75 6,090.28 182.76 20117 质量技术监督与检验检疫事务 14,233.79 7,960.75 6,090.28 182.76 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 3.50 3.50 2011707 质量技术监督技术支持 3,199.73 3,062.60 137.14 2011750 事业运行 7,205.67 1,073.27 6,090.28 42.12 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3,824.88 3,824.88 206 科学技术支出 32.00 32.00 20603 应用研究 32.00 32.00 2060302 社会公益研究 32.00 32.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28.72 28.72 21005 医疗保障 28.72 28.72 2100502 事业单位医疗 28.72 28.72 221 住房保障支出 43.08 43.08 22102 住房改革支出 43.08 43.08 2210201 住房公积金 43.08 43.08-6 -
支出功能分类科目编码 类款项 项目 科目名称 表三 : 支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 单位 : 万元 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10,947.24 1,146.04 6,953.04 2,848.17 201 一般公共服务支出 10,873.24 1,074.24 6,950.83 2,848.17 20117 质量技术监督与检验检疫事务 10,873.24 1,074.24 6,950.83 2,848.17 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 3.50 3.50 2011707 质量技术监督技术支持 3,074.30 3,074.30 2011750 事业运行 3,922.41 1,074.24 2,848.17 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3,873.03 3,873.03 206 科学技术支出 2.20 2.20 20603 应用研究 2.20 2.20 2060302 社会公益研究 2.20 2.20 210 医疗卫生与计划生育支出 28.72 28.72 21005 医疗保障 28.72 28.72 2100502 事业单位医疗 28.72 28.72 221 住房保障支出 43.08 43.08 22102 住房改革支出 43.08 43.08 2210201 住房公积金 43.08 43.08-7 -
表四 : 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 小计 决算数 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏次 3 栏次 10 11 12 一 一般公共预算财政拨款 1 8,032.55 一 一般公共服务支出 31 7,887.81 7,887.81 二 政府性基金预算财政拨款 2 五 教育支出 32 八 社会保障和就业支出 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 28.72 28.72 19 十九 住房保障支出 49 43.08 43.08 本年收入合计 24 8,032.55 本年支出合计 77 7,959.61 7,959.61 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 72.93 72.93 一 一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 0.00 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 72.93 72.93 29 82 总计 30 8,032.55 总计 83 8,032.55 8,032.55-8 -
表五 : 一般公共预算支出决算表 单位 : 万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 9 10 11 类 款 项 合计 7,959.61 1,145.07 6,814.54 201 一般公共服务支出 7,887.81 1,073.27 6,814.54 20117 质量技术监督与检验检疫事务 7,887.81 1,073.27 6,814.54 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2011707 质量技术监督技术支持 2,989.66 2,989.66 2011750 事业运行 1,073.27 1,073.27 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3,824.88 3,824.88 210 医疗卫生与计划生育支出 28.72 28.72 21005 医疗保障 28.72 28.72 2100502 事业单位医疗 28.72 28.72 221 住房保障支出 43.08 43.08 22102 住房改革支出 43.08 43.08 2210201 住房公积金 43.08 43.08-9 -
表六 : 一般公共预算基本支出决算表 单位 : 万元 经济分类科目 本年支出合计 人员经费 公用支出 合计 1,145.07 550.04 595.03 工资福利支出 422.70 422.70 基本工资 271.00 271.00 津贴补贴 68.33 68.33 社会保障缴费 53.26 53.26 绩效工资 10.40 10.40 其他工资福利支出 19.71 19.71 商品和服务支出 595.03 595.03 办公费 34.97 34.97 印刷费 10.93 10.93 手续费 1.92 1.92 水费 2.58 2.58 电费 39.27 39.27 邮电费 14.49 14.49 物业管理费 37.22 37.22 差旅费 108.79 108.79 维修 ( 护 ) 费 8.98 8.98 租赁费 0.58 0.58 会议费 2.53 2.53 培训费 17.57 17.57 公务接待费 23.17 23.17 专用材料费 6.53 6.53 劳务费 24.84 24.84 委托业务费 2.00 2.00 工会经费 7.18 7.18 福利费 26.52 26.52 公务用车运行维护费 214.01 214.01 税金及附加费用 0.15 0.15 其他商品和服务支出 10.80 10.80 对个人和家庭的补助 127.34 127.34 退休费 64.92 64.92 抚恤金 0.38 0.38 生活补助 3.09 3.09 医疗费 1.57 1.57 住房公积金 46.80 46.80 其他对个人和家庭的补助支出 10.58 10.58-10 -
表七 : 一般公共预算安排的 三公 经费支出决算表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 389.01 281.74 281.74 107.27 340.75 289.04 289.04 51.71-11 -
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项目 2015 年度预算数 预算与决算对比 2015 年度决算数 变动金额 变动幅度 2014 年度决算数 上下年决算对比 2015 年度决算数 变动金额 变动幅度 合计 389.01 340.75-48.26-12.41% 100.72 340.75 240.03 238.31% 一 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 二 公务用车购置及运行费 281.74 289.04 7.30 2.59% 79.96 289.04 209.08 261.48% ( 一 ) 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% ( 二 ) 公务用车运行费 281.74 289.04 7.30 2.59% 79.96 289.04 209.08 261.48% 三 公务接待费 107.27 51.71-55.56-51.79% 20.76 51.71 30.95 149.08% 14
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