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表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

广东省直劳教单位2010年财政拨款

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

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金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

2014年度***单位决算

2015年***部门决算

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

二 2015 年度部门决算表

宁夏回族自治区******2019年部门预算

附件:(部门决算公开格式)

2014年度***单位决算

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

二 2015 年度部门决算表

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

附件:(部门决算公开格式)

宁夏回族自治区******2018年部门预算

目录 - 1 -

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

内部资料,请勿外传

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

附件2:预算主管部门公开样张

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

范 本

附件1:2017年市级部门预算公开说明

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

2018 年 粤北人民医院部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

安徽省教育厅2016年部门决算情况

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015年***部门决算

附件:(部门决算公开格式)

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况 一 主要职责根据 中华人民共和国高等教育法 和安徽省人民政府 关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复 ( 皖政秘 号 ) 规定, 安徽商贸职业技术学院主要职责是 : 创新工学结合人才培养模式, 着力培养国家现代化建设需要的, 能够在生

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2015年度部门决算公开模板

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

广东省卫生计生委关于2015年

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

2015年度部门决算公开模板

深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况 目录一 深圳市南山区教育幼儿园概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算表三 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

佛山市财政局文件

2018 年 湛江市科学技术局部门预算

2015年济南市机关

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件——2015年度部门决算公开表式

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

×××部门

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

附件:(部门决算公开格式)

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

2014年中国民主促进会

2015年***部门决算

2015年度部门决算公开模板

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

附件2:预算主管部门公开样张

2014年xxx部门预算

2015年***部门决算

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

2015年***部门决算

目录 第一部分单位概况 主要职能 第二部分 2016 年度单位决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

Microsoft Word - 省致公党2016年部门决算公开文本.doc

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广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决算 - 1 -

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第二部分 : 广西壮族自治区特种设备检验研究院 2015 年部门决 算报表 表一 : 收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 8,032.55 一 一般公共服务支出 10,873.24 二 上级补助收入 0.00 六 科学技术支出 2.20 三 事业收入 0.00 九 医疗卫生与计划生育支出 28.72 四 经营收入 6,090.28 十九 住房保障支出 43.08 五 附属单位上缴收入 0.00 六 其他收入 214.76 本年收入合计 14,337.59 本年支出合计 10,947.24 用事业基金弥补收支差额 结余分配 3,283.27 年初结转和结余 146.18 年末结转和结余 253.26 总计 14,483.77 总计 14,483.77-5 -

表二 : 收入决算表 单位 : 万元 项目本年收入合财政拨款收上级补附属单位上支出功能分事业收入经营收入科目名称计入助收入缴收入类科目编码 其他收入 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 14,337.59 8,032.55 6,090.28 214.76 201 一般公共服务支出 14,233.79 7,960.75 6,090.28 182.76 20117 质量技术监督与检验检疫事务 14,233.79 7,960.75 6,090.28 182.76 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 3.50 3.50 2011707 质量技术监督技术支持 3,199.73 3,062.60 137.14 2011750 事业运行 7,205.67 1,073.27 6,090.28 42.12 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3,824.88 3,824.88 206 科学技术支出 32.00 32.00 20603 应用研究 32.00 32.00 2060302 社会公益研究 32.00 32.00 210 医疗卫生与计划生育支出 28.72 28.72 21005 医疗保障 28.72 28.72 2100502 事业单位医疗 28.72 28.72 221 住房保障支出 43.08 43.08 22102 住房改革支出 43.08 43.08 2210201 住房公积金 43.08 43.08-6 -

支出功能分类科目编码 类款项 项目 科目名称 表三 : 支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 单位 : 万元 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10,947.24 1,146.04 6,953.04 2,848.17 201 一般公共服务支出 10,873.24 1,074.24 6,950.83 2,848.17 20117 质量技术监督与检验检疫事务 10,873.24 1,074.24 6,950.83 2,848.17 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 3.50 3.50 2011707 质量技术监督技术支持 3,074.30 3,074.30 2011750 事业运行 3,922.41 1,074.24 2,848.17 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3,873.03 3,873.03 206 科学技术支出 2.20 2.20 20603 应用研究 2.20 2.20 2060302 社会公益研究 2.20 2.20 210 医疗卫生与计划生育支出 28.72 28.72 21005 医疗保障 28.72 28.72 2100502 事业单位医疗 28.72 28.72 221 住房保障支出 43.08 43.08 22102 住房改革支出 43.08 43.08 2210201 住房公积金 43.08 43.08-7 -

表四 : 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 小计 决算数 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏次 3 栏次 10 11 12 一 一般公共预算财政拨款 1 8,032.55 一 一般公共服务支出 31 7,887.81 7,887.81 二 政府性基金预算财政拨款 2 五 教育支出 32 八 社会保障和就业支出 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 28.72 28.72 19 十九 住房保障支出 49 43.08 43.08 本年收入合计 24 8,032.55 本年支出合计 77 7,959.61 7,959.61 25 78 年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79 72.93 72.93 一 一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 0.00 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 81 72.93 72.93 29 82 总计 30 8,032.55 总计 83 8,032.55 8,032.55-8 -

表五 : 一般公共预算支出决算表 单位 : 万元 项目 本年支出 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 9 10 11 类 款 项 合计 7,959.61 1,145.07 6,814.54 201 一般公共服务支出 7,887.81 1,073.27 6,814.54 20117 质量技术监督与检验检疫事务 7,887.81 1,073.27 6,814.54 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2011707 质量技术监督技术支持 2,989.66 2,989.66 2011750 事业运行 1,073.27 1,073.27 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 3,824.88 3,824.88 210 医疗卫生与计划生育支出 28.72 28.72 21005 医疗保障 28.72 28.72 2100502 事业单位医疗 28.72 28.72 221 住房保障支出 43.08 43.08 22102 住房改革支出 43.08 43.08 2210201 住房公积金 43.08 43.08-9 -

表六 : 一般公共预算基本支出决算表 单位 : 万元 经济分类科目 本年支出合计 人员经费 公用支出 合计 1,145.07 550.04 595.03 工资福利支出 422.70 422.70 基本工资 271.00 271.00 津贴补贴 68.33 68.33 社会保障缴费 53.26 53.26 绩效工资 10.40 10.40 其他工资福利支出 19.71 19.71 商品和服务支出 595.03 595.03 办公费 34.97 34.97 印刷费 10.93 10.93 手续费 1.92 1.92 水费 2.58 2.58 电费 39.27 39.27 邮电费 14.49 14.49 物业管理费 37.22 37.22 差旅费 108.79 108.79 维修 ( 护 ) 费 8.98 8.98 租赁费 0.58 0.58 会议费 2.53 2.53 培训费 17.57 17.57 公务接待费 23.17 23.17 专用材料费 6.53 6.53 劳务费 24.84 24.84 委托业务费 2.00 2.00 工会经费 7.18 7.18 福利费 26.52 26.52 公务用车运行维护费 214.01 214.01 税金及附加费用 0.15 0.15 其他商品和服务支出 10.80 10.80 对个人和家庭的补助 127.34 127.34 退休费 64.92 64.92 抚恤金 0.38 0.38 生活补助 3.09 3.09 医疗费 1.57 1.57 住房公积金 46.80 46.80 其他对个人和家庭的补助支出 10.58 10.58-10 -

表七 : 一般公共预算安排的 三公 经费支出决算表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 389.01 281.74 281.74 107.27 340.75 289.04 289.04 51.71-11 -

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项目 2015 年度预算数 预算与决算对比 2015 年度决算数 变动金额 变动幅度 2014 年度决算数 上下年决算对比 2015 年度决算数 变动金额 变动幅度 合计 389.01 340.75-48.26-12.41% 100.72 340.75 240.03 238.31% 一 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 二 公务用车购置及运行费 281.74 289.04 7.30 2.59% 79.96 289.04 209.08 261.48% ( 一 ) 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% ( 二 ) 公务用车运行费 281.74 289.04 7.30 2.59% 79.96 289.04 209.08 261.48% 三 公务接待费 107.27 51.71-55.56-51.79% 20.76 51.71 30.95 149.08% 14

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