2015年度部门决算公开模板

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范 本

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表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

广东省直劳教单位2010年财政拨款

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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2015年度部门决算公开模板

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

2015年度部门决算公开模板

2015年度部门决算公开模板

2015年***部门决算

二 2015 年度部门决算表

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二 2015 年度部门决算表

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

附件:(部门决算公开格式)

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

2014年度***单位决算

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

附件2:预算主管部门公开样张

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

宁夏回族自治区******2019年部门预算

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

<4D F736F F D20D6D0B9FAC3F1D6F7BDA8B9FABBE1C9CFBAA3CAD0CEAFD4B1BBE C4EAB6C8B2BFC3C5BEF6CBE3>

目 录 第一部分中共抚顺市委组织部党员教育中心概况一 主要职责二 部门决算单位构成第二部分中共抚顺市委组织部党员教育中心 2015 年度部门决算报表一 2015 年度收入支出决算总表 二 2015 年度收入决算表 三 2015 年度支出决算表 四 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 五

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

2018 年 粤北人民医院部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

2014年中国民主促进会

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

2015年***部门决算

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

( 二 ) 关于省侨联 2018 年收入预算情况说明 省侨联 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 87.4%; 政府性基金收入 0 万元 ; 专户资金 0 万元 ; 上年结转 万元, 占 12.6% ( 三 ) 关于

附件2:预算主管部门公开样张

2015年***部门决算

2015年济南市机关

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 - 1 -

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

2014年度***单位决算

内部资料,请勿外传

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

附件——2015年度部门决算公开表式

中共浙江省委统战部 2019 年部门预算

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目 录 第一部分中国民主建国会上海市委员会概况一 主要职能二 机构设置第二部分中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

附件1:2017年市级部门预算公开说明

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

2015年***部门决算

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

目 录 第一部分 抚顺市教师进修学院附属小学校概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度部 门决算报表一 2015 年度收入支出决算总表 二 2015 年度收入决算表 三 2015 年度支出决算表 四 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决

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主 持 词

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件2:预算主管部门公开样张

注:1、公开参考格式,不随文下发,建议用1个pdf版本公开。2、公开范围:预算单位、部门(整个系统包括所属部门单位同时作为一个整体汇总公开)

目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

目 录 第一部分上海市交通委员会行政服务中心概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财

内部资料,请勿外传

第二部分上海国际问题研究院 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 4, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年***部门决算

宁夏回族自治区******2018年部门预算

目录 第一部分上海市交通建设工程安全质量监督站概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共

目 录 第一部分上海博物馆概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海博物馆 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出

目录 第一部分广东省监察厅概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分广东省监察厅 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经支出决算表

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

Transcription:

2015 2016 8 22 1

第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 2

一 主要职能省供销合作社研究制定供销合作社发展战略和发展规划, 代表全省合作社参与国际合作社联盟的有关活动 各级联合社对下级社履行指导 协调 监督 服务 教育培训等职责 ; 开拓农村市场, 建设新农村现代流通服务网络工程, 改善农村消费环境, 推进农村流通现代化 ; 组织 引领 指导 扶持 服务农村专业合作经济组织发展, 构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台 ; 负责全省供销合作社系统社会团体 ( 包括协会 学会等 ) 的业务管理 ; 按照政府授权对重要农业生产资料 农副产品经营进行组织 协调 管理 储备 ; 参与农业产业化经营 农业综合开发及扶贫开发等工作 ; 行使本级供销合作社社有资产出资人代表职能, 加强社有企业管理, 监督社有资产保值增值 ; 承担地方党委 政府交办的其他任务 二 机构设置及部门决算单位构成根据上述职责, 3

根据上述职责, 吉林省供销合作社内设 11 个机构, 分别为理事会办公室 人事教育处 信息统计处 经济发展处 财会审计处 合作指导处 外经外贸处 老干部工作处 监事会办公室 机关党委 纪检组 纳入吉林省供销合作社 2015 年度部门决算编制范围的单位包括 : 1. 吉林省供销合作社本级 2. 吉林省供销合作社机关服务中心 2015 年实有人员 133 人, 其中 : 在职人员 63 人, 离退休人员 70 人 4

一 收入支出决算总表 部门 : 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行 次 决算数项目 行 次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 1649.04 一 一般公共服务支出 14 二 上级补助收入 2 二 社会保障和就业支出 15 447.42 三 事业收入 3 三 医疗卫生与计划生育支出 16 68.09 四 经营收入 4 四 商品服务业等支出 17 1044.34 五 附属单位上缴收入 5 五 住房保障支出 18 88.73 六 其他收入 6 0.01 19 7 20 8 21 本年收入合计 9 1649.05 本年支出合计 22 1648.58 用事业基金弥补收支差额年初结转和结余合计 1 0 1 1 1 2 1 3 结余分配 23 16.10 年末结转和结余 24 16.57 25 1665.15 合计 26 1665.15 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

二 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门 : 单位 : 万元 功能分类科 目编码 项 目 科目名称 本年收入 合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1649.05 1649.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 208 社会保障和就业支出 446.10 446.10 20805 行政事业单位离退休 418.42 418.42 2080504 退休 未归口管理的行政单位离 418.42 418.42 20808 抚恤 26.36 26.36 2080801 死亡抚恤 26.36 26.36 20899 其他社会保障和就业支出 1.32 1.32 2089901 其他社会保障和就业支出 1.32 1.32 210 医疗卫生与计划生育支出 68.09 68.09 21005 医疗保障 68.09 68.09 2100501 行政单位医疗 63.85 63.85 2100502 事业单位医疗 4.24 4.24 216 商业服务业等支出 1052.51 1052.50 0.01 21602 商业流通事务 1052.50 1052.50 2160201 行政运行 740.98 740.97 0.01 2160202 一般行政管理事务 163.38 163.38 2160203 机关服务 148.15 148.15 221 住房保障支出 82.35 82.35 22102 住房改革支出 82.35 82.35 2210201 住房公积金 59.90 59.90 2210203 购房补贴 22.45 22.45 6

三 支出决算表 支出决算表 部门 : 功能分类科 目编码 公开 03 表单位 : 万元项目本年支出上缴上经营对附属单位基本支出项目支出科目名称合计级支出支出补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1648.58 1415.43 233.15 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 447.42 447.42 20805 行政事业单位离退休 418.42 418.42 2080504 未归口管理的行政单位离退休 418.42 418.42 20808 抚恤 26.36 26.36 2080801 死亡抚恤 26.36 26.36 20899 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64 2089901 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64 210 医疗卫生与计划生育支出 68.09 68.09 21005 医疗保障 68.09 68.09 2100501 行政单位医疗 63.85 63.85 2100502 事业单位医疗 4.24 4.24 216 商业服务业等支出 1044.34 811.19 233.15 21602 商业流通事务 1044.34 811.19 233.15 2160201 行政运行 748.04 748.04 2160202 一般行政管理事务 148.15 148.15 2160203 机关服务 148.15 63.15 85.00 221 住房保障支出 88.73 88.73 22102 住房改革支出 88.73 88.73 2210201 住房公积金 66.28 66.28 2210203 购房补贴 22.45 22.45 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7

四 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门 : 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行 次 金额项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款二 政府性基金预算财政拨款 1 1649.04 一 一般公共服务支出 15 2 二 社会保障和就业支出 16 447.42 447.42 3 三 医疗卫生与计划生育支出 17 68.09 68.09 4 四 商品服务业等支出 18 1044.34 1044.34 5 五 住房保障支出 19 88.73 88.73 6 六 科学技术支出 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 1649.04 本年支出合计 23 1648.58 1648.58 年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 10 16.09 年末结转和结余 24 16.55 16.55 11 25 12 26 13 27 合计 14 1665.13 合计 28 1665.13 1665.13 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 8

五 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 公开 05 表 单位 : 万元 项 目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 1648.58 1415.43 233.15 208 社会保障和就业支出 447.42 447.42 20805 行政事业单位离退休 418.42 418.42 2080504 未归口管理的行政单位离退休 418.42 418.42 20808 抚恤 26.36 26.36 2080801 死亡抚恤 26.36 26.36 20899 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64 2089901 其他社会保障和就业支出 2.64 2.64 210 医疗卫生与计划生育支出 68.09 68.09 21005 医疗保障 68.09 68.09 2100501 行政单位医疗 63.85 63.85 2100502 事业单位医疗 4.24 4.24 216 商业服务业等支出 1044.34 811.19 233.15 21602 商业流通事务 1044.34 811.19 233.15 2160201 行政运行 748.04 748.04 2160202 一般行政管理事务 148.15 148.15 2160203 机关服务 148.15 63.15 85.00 221 住房保障支出 88.73 88.73 22102 住房改革支出 88.73 88.73 2210201 住房公积金 66.28 66.28 2210203 购房补贴 22.45 22.45 9

六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门 : 经济分类 科目编码 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 项 目 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 1,415.43 1,234.87 180.56 301 工资福利支出 573.47 573.47 0.00 30101 基本工资 215.29 215.29 30102 津贴补贴 218.54 218.54 30103 奖金 19.52 19.52 30104 社会保障缴费 69.54 69.54 30107 绩效工资 15.92 15.92 30199 其他工资福利支出 34.66 34.66 302 商品和服务支出 160.81 0.00 160.81 30201 办公费 12.99 12.99 30202 印刷费 0.58 0.58 30204 手续费 0.17 0.17 30205 水费 1.44 1.44 30206 电费 9.77 9.77 30207 邮电费 6.23 6.23 30208 取暖费 49.13 49.13 30211 差旅费 17.27 17.27 30213 维修 ( 护 ) 费 12.71 12.71 30216 培训费 0.54 0.54 10

经济分类 科目编码 项 目 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 30217 公务接待费 2.34 2.34 30226 劳务费 13.09 13.09 30228 工会经费 2.23 2.23 30231 公务用车运行维护费 23.10 23.1 30240 税金及附加费用 5.56 5.56 30299 其他商品和服务支出 3.66 3.66 303 对个人和家庭的补助 661.40 661.40 0.00 30301 离休费 88.56 88.56 30302 退休费 375.70 375.70 30304 抚恤金 26.55 26.55 30309 奖励金 65.48 65.48 30311 住房公积金 67.50 67.50 30313 购房补贴 22.45 22.45 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.16 15.16 310 其他资本性支出 19.75 0.00 19.75 31002 办公设备购置 17.23 17.23 31007 信息网络软件购置 1.54 1.54 31099 其他资本性支出 0.98 0.98 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 11

七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 公开 07 表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 因公 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务 公务 费 公务 小计 用车购置 用车运行 小计 用车购置 公务用车运行费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40.82 15.38 23.1 23.1 2.34 40.82 15.38 23.1 23.1 2.34 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出 12

八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 公开 08 表 单位 : 万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名 称 年初结转和 结余 本年 收入 小计 基本 支出 项目支出 年末结转 和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 我单位无政府性基金 13

一 关于吉林省供销社合作社 2015 年度收入支出决算总体情况说明吉林省供销合作社 2015 年收入总计 1649.05 万元, 比 2014 年增加 314.41 万元, 增长 23.56%; 支出总计 1648.58 万元, 增加 325.73 万元, 增长 24.62% 主要原因: 一是 2015 年度工资调整使收入支出都增长 ; 二是项目支出财政预算比上年增长 二 关于吉林省供销合作社 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 1649.05 万元, 其中 : 财政拨款收入 1649.04 万元, 占 100%; 其他收入 0.01 万元 三 关于吉林省供销合作社 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 1648.58 万元, 其中 : 基本支出 1415.43 万元, 占 85.86%; 项目支出 233.15 万元, 占 14.14% 四 关于吉林省供销合作社 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明吉林省供销合作社 2015 年财政拨款收支总决算 1665.13 万元, 财政拨款收支总计比 2014 年各增加 326.8 万元, 增 14

长 24.42 % 主要原因: 一是 2015 年度工资调整使收入支出都增长 ; 二是项目支出财政预算比上年增长 五 关于吉林省供销合作社 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况吉林省供销合作社 2015 年财政拨款支出 1648.58 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 325.73 万元, 增长 24.65% 主要原因: 一是 2015 年度工资调整使基本支出增长 ; 二是项目支出比上年增长 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况吉林省供销合作社 2015 年财政拨款支出 1648.58 万元, 主要用于以下方面 : 社会保障和就业支出 447.42 万元, 占 27.14%; 医疗卫生与计划生育支出 68.09 万元, 占 4.13%; 商品服务业等支出 1044.34 万元,63.35%; 住房保障支出 88.73 万元,5.38% ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况吉林省供销合作社 2015 年财政拨款支出年初预算为 1665.15 万元, 支出决算为 1648.58 万元, 完成年初预算的 99% 基本完成年初预算 其中: 1. 未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为 418.42 万元, 支出决算为 418.42 万元, 完成年初预算的 100% 15

2. 死亡抚恤支出年初预算为 26.36 万元, 支出决算为 26.36 万元, 完成年初预算的 100% 3. 其他社会保障和就业支出年初预算为 2.64 万元, 支出决算为 2.64 万元, 完成年初预算的 100% 4. 行政单位医疗支出年初预算为 63.85 万元, 支出决算为 63.85 万元, 完成年初预算的 100% 5. 事业单位医疗支出年初预算为 4.24 万元, 支出决算为 4.24 万元, 完成年初预算的 100% 6. 行政运行支出年初预算为 749.38 万元, 支出决算为 748.04 万元, 完成年初预算的 99.82% 结余 1.34 万元 7. 一般行政管理事务支出年初预算为 163.38 万元, 支出决算为 148.15 万元, 完成年初预算的 89.04% 主要原因是政府采购专项资金结余 8. 机关服务支出年初预算为 148.15 万元, 支出决算为 148.15 万元, 完成年初预算的 100% 9. 住房公积金支出年初预算为 66.28 万元, 支出决算为 66.28 万元, 完成年初预算的 100% 10. 购房补贴支出年初预算为 22.45 万元, 支出决算为 22.45 万元, 完成年初预算的 100% 六 关于吉林省供销合作社 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明吉林省供销合作社 2015 年财政拨款基本支出 1415.43 16

万元, 其中 : 人员经费 1234.87 万元, 主要包括 : 基本工资 215.29 万元 津贴补贴 218.54 万元 奖金 19.52 万元 社会保障缴费 69.54 万元 绩效工资 15.92 万元 其他工资福利支出 34.66 万元 离休费 88.56 万元 退休费 375.7 万元 抚恤金 26.55 万元 奖励金 65.48 万元 住房公积金 67.5 万元 购房补贴 22.45 万元 其他对个人和家庭的补助支出 15.16 万元 公用经费 180.56 万元, 主要包括 : 办公费 12.99 万元 印刷费 0.58 万元 手续费 0.17 万元 水费 1.44 万元 电费 9.77 万元 邮电费 6.23 万元 取暖费 49.13 万元 差旅费 17.27 万元 维修 ( 护 ) 费 12.71 万元 培训费 0.54 万元 公务接待费 2.34 万元 劳务费 13.09 万元 工会经费 2.23 万元 公务用车运行维护费 23.1 万元 税金及附加费用 5.56 万元 其他商品和服务支出 3.66 万元 办公设备购置 17.23 万元 信息网络及软件更新 1.54 万元 其他资本性支出 0.98 万元 七 关于吉林省供销合作社 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明吉林省供销合作社 2015 年 三公 经费财政拨款支出预算为 40.82 万元, 支出决算为 40.82 万元, 完成预算的 17

100% 其中: 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 15.38 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为 23.1 万元, 完成预算的 100%; 公务接待费支出决算为 2.34 万元, 完成预算的 100% 2015 年 三公 经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 15.52 万元, 增长 61.34% 其中: 因公出国 ( 境 ) 费支出增加 15.38 万元 ; 公务用车购置及运行费支出与上年一致 ; 公务接待费支出增加 0.14 万元, 增长 6.36% 主要原因 2014 年没有因公出国 ( 境 ) 费,2015 年有两批次因公出国 ( 境 ) ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 15.38 万元, 占 37.68%; 公务用车购置及运行费支出决算为 23.1 万元, 占 56.59%; 公务接待费支出决算为 2.34 万元, 占 5.73% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出为 15.38 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 2 个, 累计 3 人次 开支内容包括 : 一是赴土耳其 保加利亚参加国际合作社联盟全球代表大会及经贸洽谈,1 人参加, 支出 7.07 万元 ; 二是赴以色列进行合作社管理与农业技术培训,2 人参加, 支出 8.31 万元 2. 公务用车购置及运行费支出 23.1 万元 其中公务用车购置 0 万元 ; 公务用车运行支出为 23.1 万元, 主要用于汽车燃料费 15.55 万元 修理费 3.94 万元 保险费 2.52 万 18

元 过路费 1.08 万元 2015 年, 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆 3. 公务接待费支出 2.34 万元, 主要用于公务接待用餐 全年国内公务接待 12 批次,70 人次, 增加 5 人次 八 关于吉林省供销合作社 2015 年度其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年吉林省供销合作社的机关运行经费财政拨款支出 170.77 万元, 比 2014 年增加 29.03 万元, 增长 20.48% 主要原因是 :2015 年供销社为完成综合改革, 进行考察学习, 差旅费等比上年增长 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年吉林省供销合作社政府采购支出总额 115.4 万元, 其中 : 政府采购货物支出 10.36 万元 政府采购工程支出 85 万元 政府采购服务支出 20.04 万元 授予中小企业合同金额 115.4 万元, 占政府采购支出总额的 100% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 吉林省供销合作社各单位共有车辆 7 辆, 其中 : 副省级以上领导用车 0 辆 一般公务用车 7 辆 19

一 财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金 二 其他收入 : 指除上述收入以外的各项收入, 为银行存款利息收入 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 六 年末结转和结余 : 指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 七 三公 经费财政拨款支出 : 指通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的往返机票费 国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全 20

奖励费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 八 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 九 未归口管理的行政单位离退休 : 反应未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出 十 死亡抚恤 : 反映按规定用于烈士和牺牲 病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费 十一 其他社会保障和就业支出 : 反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出 十二 行政单位医疗 : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 十三 事业单位医疗 : 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经 21

费 十四 行政运行 : 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出十五 一般行政管理事务 : 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设立项级科目的其他项目支出 十六 机关服务 : 反映为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心 医务室等附属事业单位的支出 其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映 未单设项级科目的, 在 其他 项级科目中反映 十七 住房公积金 : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金 十八 购房补贴 : 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工 ( 含离退休人员 ) 军队 ( 含武警 ) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 22