2015年度部门决算公开模板

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范 本

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

广东省直劳教单位2010年财政拨款

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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上海市美国问题研究所2016年度部门决算

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

附件:(部门决算公开格式)

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

宁夏回族自治区******2019年部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

2015年***部门决算

2014年度***单位决算

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

2015年度部门决算公开模板

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2014年度***单位决算

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

2015年度部门决算公开模板

目录 - 1 -

目 录 第一部分 公共资源交易中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

二 2015 年度部门决算表

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

2014年中国民主促进会

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件2:预算主管部门公开样张

二 2015 年度部门决算表

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

广东省卫生计生委关于2015年

注:1、公开参考格式,不随文下发,建议用1个pdf版本公开。2、公开范围:预算单位、部门(整个系统包括所属部门单位同时作为一个整体汇总公开)

附件2:预算主管部门公开样张

2015年济南市机关

2015年度部门决算公开模板

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

附件1:2017年市级部门预算公开说明

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

2016 年度

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

宁夏回族自治区******2018年部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件2:预算主管部门公开样张

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

2015年***部门决算

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

临沂市决算公开

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

2014年xxx部门预算

附件:(部门决算公开格式)

附件:(部门决算公开格式)

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内部资料,请勿外传

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

2015年***部门决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

2015年***部门决算

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

主 持 词

目 录 第一部分上海市交通委员会行政服务中心概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财

附件——2015年度部门决算公开表式

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

佛山市财政局文件

目录 第一部分广东省突发事件预警信息发布中心 ( 广东省人工影响天气中心 ) 概况 一 单位机构设置 职能二 部门构成情况 第二部分广东省突发事件预警信息发布中心 ( 广东省人工影响天气中心 )2017 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一

安徽省教育厅2016年部门决算情况

附件:(部门决算公开格式)

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

Transcription:

附件 1: 2018 年度 中共安图县明安社区工作委员会部门决算 2019 年 8 月 12 日 1

目 录 第一部分 部门概况 一 部门职责二 机构设置及部门决算单位构成第二部分 2018 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九 部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明二 收入决算情况说明三 支出决算情况说明四 财政拨款收入支出决算总体情况说明五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2

七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九 预算绩效管理情况说明十 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3

第一部分 部门概况 一 部门职责安图县明安社区承担原街道办事处的行政服务职能, 负责辖区内便民服务 城市管理 民事民议等工作 ; 领导各支部开展党建工作, 指导居委会依法开展自治活动 ; 构建 社区 - 小区 - 单元 三级单位化管理模式, 负责辖区单位化管理 ; 强化居民自治和社会服务功能, 夯实基础政权建设 二 机构设置及部门决算单位构成根据上述职责, 中共安图县明安社区内设 5 个机构, 分别为 : 综合事务办公室 ; 居民自治中心 ; 公共事务中心 ; 城市管理中心 ; 行政管理中心 纳入中共安图县明安社区 2018 年度部门决算编制范围的单位包括 : 1. 综合事务办公室 2. 居民自治中心 3. 公共事务中心 4. 城市管理中心 5. 行政管理中心 4

第二部分 2018 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 161.49 一 一般公共服务支出 14 192.89 二 上级补助收入 2 二 外交支出 15 三 事业收入 3 三 国防支出 16 四 经营收入 4 四 公共安全支出 17 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 18 六 其他收入 6 0.99 六 科学技术支出 19 7 20 8 21 本年收入合计 9 162.48 本年支出合计 22 192.9 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 36.26 年末结转和结余 24 5.84 12 25 总计 13 198.74 总计 26 198.74 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

二 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 162.48 161.49 0.99 201 20103 一般公共服务支出政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 150.88 149.89 0.99 150.88 149.89 0.99 2010350 事业运行 139.68 138.69 0.99 2010399 210 21011 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 11.2 11.2 4.3 4.3 4.3 4.3 2101102 事业单位医疗 4.3 4.3 221 住房保障支出 7.3 7.3 22102 住房改革支出 7.3 7.3 2210201 住房公积金 7.3 7.3 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6

三 支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 合计人员经费公用经费 项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 192.90 191.85 148.98 42.87 1.05 201 20103 2010302 一般公共服务支出政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务一般行政管理事务 180.93 179.89 137.02 42.87 1.05 180.93 179.89 137.02 42.87 1.05 0.06 0.05 2010350 事业运行 160.84 160.83 131.28 29.55 1 2010399 210 21011 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 20.04 19.05 5.74 13.31 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 2101102 事业单位医疗 4.66 4.66 4.66 221 住房保障支出 7.3 7.3 7.3 22102 住房改革支出 7.3 7.3 7.3 2210201 住房公积金 7.3 7.3 7.3 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7

四 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 161.49 一 一般公共服务支出 15 180.93 180.93 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 19 6 六 科学技术支出 20 7 21 8 九 医疗卫生与计划生育 支出 22 4.66 4.66 十九 住房保障支出 7.3 7.3 本年收入合计 9 161.49 本年支出合计 23 192.89 192.89 年初财政拨款结转和结余 10 36.18 年末财政拨款结转和结余 24 4.78 4.78 一般公共预算财政拨款 11 36.18 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 197.67 总计 28 197.67 197.67 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 8

五 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位 : 万元 项 目 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 合计人员经费公用经费 项目支出 栏次 1 2 3 合计 192.90 191.85 148.98 42.87 1.05 20103 201 2010302 一般公共服务支出政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务一般行政管理事务 180.93 179.89 137.02 42.87 1.05 180.93 179.89 137.02 42.87 1.05 0.06 0.05 2010350 事业运行 160.84 160.83 131.28 29.55 1 2010399 210 21011 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 20.04 19.05 5.74 13.31 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 2101102 事业单位医疗 4.66 4.66 4.66 221 住房保障支出 7.3 7.3 7.3 22102 住房改革支出 7.3 7.3 7.3 2210201 住房公积金 7.3 7.3 7.3 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 9

六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 108.06 302 商品和服务支出 43.91 310 资本性支出 30101 基本工资 35.07 30201 办公费 9 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 18.44 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 2.38 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 4.4 30204 手续费 0.15 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 16.74 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 0.57 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 0.62 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 4.66 30208 取暖费 6.09 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0.2 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 19.05 30211 差旅费 6.82 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 7.3 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修 ( 护 ) 费 0.83 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 40.93 30215 会议费 31021 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职 ( 役 ) 费 30218 专用材料费 3 府 10

人员经费合计 148.99 公用经费合计 43.91 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 单位 : 万元 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表公开 07 单位 : 万元 预算数 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用公务用车小计车购置费运行费 公务 接待 费 公务用车购置及运行费因公出公务接合计国 ( 境 ) 公务用车公务用车待费费小计购置费运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中, 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 11

八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 12

九 部门预算项目支出绩效自评表 部门预算项目支出绩效自评表 ( 2018 年度 ) 项目名称 预算部门及编码项目预算执行情况 ( 万元 ) 基层预算单位及编码预算数 : 执行数 : 其中 : 财政拨款 其中 : 财政拨款 其他资金 其他资金 年度绩效目标完成情况 目标 1: 目标 2: 目标 3: 一级指标 预期目标 目标实际完成情况 目标 1 完成情况 : 目标 2 完成情况 : 目标 3 完成情况 : 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标 1: 年度绩 数量指标 指标 2: 效指标 产出 质量指标 指标 1: 指标 2: 完成情 指标 指标 1: 况 时效指标 指标 2: 成本指标指标 1: 13

指标 2: 效果指标 经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 14

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明 2018 年度明安社区收 支总计 198.74 万元 与 2017 年相比收 支总计各减少 10.5 万元, 降低 5.0% 主要原因 :2018 年压缩各项经费支出 二 收入决算情况说明本年收入合计 162.48 万元, 其中 : 财政拨款收入 161.49 万元, 占 99.0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.99 万元, 占 1.0% 三 支出决算情况说明本年支出合计 192.9 万元, 其中 : 基本支出 191.85 万元, 占 99.99%; 项目支出 1.05 万元, 占 0.01%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% 基本支出中, 人员经费 148.98 万元, 占 77.65%; 公用经费 42.87 万元, 占 22.35% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收 支总计各 161.49 和 192.89 万元, 2017 年相比增加 21.29 万元 主要原因 : 收入减少压缩各项经费 支出增加原因 : 上年经费结转 参公人员职级并行 委员工资支出 在职人员增涨工资及补发工资 信访维稳 15

环境整治 河道保洁员巡河员工资等经费支出 五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出 192.89 万元, 占本年支出合计的 100.0% 与 2017 年相比, 财政拨款支出增加 21.29 万元, 增长 11.0% 主要原因: 上年经费结转 参公人员职级并行 委员工资支出 在职人员增涨工资及补发工资 信访维稳 环境整治 河道保洁员巡河员工资等经费支出 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出 192.89 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 180.93 万元, 占 66.0%, 主要用于事业运行及其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ; 医疗卫与计划生育支出支出 4.66 万元, 占 14.0%, 主要用于本凌单位在职人员的医疗保险缴费支出 ; 住房保障支出 7.3 万元, 占 20.0%, 主要用于本单位在职人员的住房公积金支出 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 16

出决算为 4.66 万元, 完成年初预算的 105.0% 决算数大于预算数的主要原因 : 人员增加, 医疗保险基数调整 3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算为 6.5 万元, 支出决算为 7.3 万元, 决算数大于预算数的主要原因 : 人员增加及工资调整 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 191.85 万元, 其中 : 人员经费 148.98 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 职工基本医疗保险缴费 生活补助 住房公积金 公用经费 43.91 万元, 主要包括 : 办公费 手续费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 3.52 万元, 比 2017 年预算数增加 1.64 万元, 决算数大于预算数的主要原因公务用车用车次数增加相关的油费及维修费支出也增加 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 17

2018 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出为 0 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元 其中 : 公务用车购置支出 0 万元 公务用车运行支出 3.52 元, 主要用于公务用车维修维护和加油款 2018 年, 公务用车购置 0 辆, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 1.64 万元, 增长 87.0 % 主要原因: 公务用车属公共用车车辆 出车次数多 3. 公务接待费支出 0 万元 其中 : 外宾接待支出 0 万元 全年共接待国 ( 境 ) 外来访团组数 0 个 来访外宾 0 人次 ( 不包括陪同人员 ) 其他国内公务接待支出 0 万元 全年共接待国内来访团组 0 个 来宾 0 人次 ( 不包括陪同人员 ) 公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.09 万元, 下降 99.0% 主要是双岗双责夜谈次数减少 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 18

余 0 万元 ; 本年收入 0 万元 ; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 九 关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明 2018 年本单位没有重点项目十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2018 年度, 机关运行经费支出 0 万元, 比 2017 年增加 0 万元, 增长 0% ( 二 ) 政府采购支出情况 2018 年度, 政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 中共安图县明安社区工作委员会共有车辆 1 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆, 单价 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 19

第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金 二 其他收入 : 指除上述收入以外的各项收入 包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入 三 年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 四 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 五 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 六 项目支出 : 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出 七 三公 经费 : 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费, 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出, 是政府行政开支的一部分 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过桥过路费 20

保险费 安全奖励费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 21