2019年山东省商业集团有限公司部门预算

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表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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2018年省民主党派

2018年山东省商业集团有限公司部门预算

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2016 年山东省商业集

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目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

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宁夏回族自治区******2019年部门预算

2018 年 粤北人民医院部门预算

广东省直劳教单位2010年财政拨款

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

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目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

附件1:2017年市级部门预算公开说明

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2014年xxx部门预算

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2016 年度

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上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

2018 年山东科技大学 单位预算

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关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

第一部分 目录 惠州卫生职业技术学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

主 持 词

2014年度***单位决算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

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2018年***部门预算

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

2015年***部门决算

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目录 第一部分 中山市退休职工活动中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

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( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

主 持 词

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目录 第一部分单位概况第二部分 2018 年单位预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

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2

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

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2018 年 清远市人民医院部门预算

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2014年度***单位决算

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主 持 词

上海市肿瘤研究所主要职能 上海市肿瘤研究所成立于 1958 年, 隶属于上海市卫生健康委员会, 系全额拨款事业单位 主要职能为研究肿瘤病学规律, 探索病因发病机理, 及基因诊断治疗和免疫治疗研究

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

安徽省财政厅2015年部门预算

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

六 支出经济分类汇总表 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表 八 政府性基金预算支出情况表

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上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市化工职业病防治院

监察部2015年部门预算

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目录 第一部分 揭阳日报社概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

×××部门

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

附件:(部门决算公开格式)

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

2018年

2018 年 东莞市第五人民医院部门预算

4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担任特约监察员 检察员 审计员和教育督导员等, 推荐民进浙江省委员会人选 6 负责办理所属各级组织的组建 调整

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

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目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

×××部门

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2019 年山东省商业集 团有限公司部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 九 政府采购预算表十 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

第一部分 部门概况 2

一 主要职能山东省商业集团有限公司所属 6 个事业单位 : 原山东省商业厅离退休职工 山东省商业集团有限公司幼儿园 山东商业职业技术学院 山东省城市服务技师学院 青岛酒店管理职业技术学院 山东省药学科学院, 主要职能 : 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保持公务员身份的在职 离退休职工的管理机构 ; 山东省商业集团有限公司幼儿园主要职能是承担学龄前幼儿的教育培养工作 ; 山东商业职业技术学院 山东省城市服务技师学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务, 坚持为社会用人需求服务, 为学生就业城市服务 ; 山东省药学科学院主要职能是承担化学药物 中药 天然药物 生物药物的研究与开发工作 ; 承担常见病 多发病以及临床急需的新药物 新工艺 新技术的研究开发推广工作 ; 按照有关要求, 开展药物非临床药理和安全性研究工作, 保障用药安全 ; 承担医用电子仪器 医院设备 康复器械 中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作, 开展科技合作交流 二 部门预算单位构成 3

山东省商业集团有限公司部门预算包括 : 集团所属事业单位预算 纳入山东省商业集团有限公司 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 原山东省商业厅离退休职工 2 山东商业职业技术学院 3 山东省商业集团有限公司幼儿园 4 山东省城市服务技师学院 5 青岛酒店管理职业技术学院 6 山东省药学科学院 4

第二部分 2019 年部门预算表 5

部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算 一 财政拨款 40674.79 一 教育支出 63277.27 一般公共预算 40674.79 二 科学技术支出 5607.95 政府性基金预算 0.00 三 社会保障和就业支出 3844.78 国有资本经营预算 0.00 四 卫生健康支出 721.70 二 财政专户管理资金 18439.67 五 商业服务业等支出 47.04 三 事业收入 经营收入等其他收入 7764.00 六 住房保障支出 462.40 本年收入合计 66878.46 本年支出合计 73961.14 四 上级补助收入 0.00 五 用事业基金弥补收支差额 5878.71 六 上年结转 1203.97 结转下年 0.00 收入总计 73961.14 支出总计 73961.14 6

表 2. 收入预算表 部门公开表 2 7

8

部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称合计基本支出项目支出 合计 73,961.14 63,207.41 10,753.73 905 山东省商业集团有限公司 73,961.14 63,207.41 10,753.73 905001 原山东省商业厅离退休职工 2,902.04 2,855.00 47.04 208 社会保障和就业支出 2,499.58 2,499.58 208 05 行政事业单位离退休 2,499.58 2,499.58 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,499.58 2,499.58 210 卫生健康支出 355.42 355.42 210 11 行政事业单位医疗 355.42 355.42 210 11 02 事业单位医疗 355.42 355.42 216 商业服务业等支出 47.04 47.04 216 99 其他商业服务业等支出 47.04 47.04 216 99 99 其他商业服务业等支出 47.04 47.04 905003 山东商业职业技术学院 26,006.97 22,089.00 3,917.97 205 教育支出 25,894.55 22,089.00 3,805.55 205 03 职业教育 25,894.55 22,089.00 3,805.55 205 03 02 中专教育 2.60 2.60 9

205 03 05 高等职业教育 25,891.95 22,089.00 3,802.95 206 科学技术支出 112.42 112.42 206 02 基础研究 5.00 5.00 206 02 03 自然科学基金 5.00 5.00 206 04 技术研究与开发 4.03 4.03 206 04 02 应用技术研究与开发 4.03 4.03 206 09 科技重大项目 53.39 53.39 206 09 02 重点研发计划 53.39 53.39 206 99 其他科学技术支出 50.00 50.00 206 99 99 其他科学技术支出 50.00 50.00 905005 山东省商业集团有限公司幼儿园 339.00 339.00 205 教育支出 246.59 246.59 205 02 普通教育 246.59 246.59 205 02 01 学前教育 246.59 246.59 208 社会保障和就业支出 56.72 56.72 208 05 行政事业单位离退休 56.72 56.72 208 05 02 事业单位离退休 29.57 29.57 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.39 19.39 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.76 7.76 210 卫生健康支出 19.41 19.41 210 11 行政事业单位医疗 19.41 19.41 210 11 02 事业单位医疗 19.41 19.41 221 住房保障支出 16.28 16.28 221 02 住房改革支出 16.28 16.28 221 02 01 住房公积金 16.28 16.28 10

905006 山东省城市服务技师学院 10,400.00 10,400.00 205 教育支出 10,400.00 10,400.00 205 03 职业教育 10,400.00 10,400.00 205 03 03 技校教育 10,400.00 10,400.00 905008 青岛酒店管理职业技术学院 26,736.13 20,095.41 6,640.72 205 教育支出 26,736.13 20,095.41 6,640.72 205 03 职业教育 26,736.13 20,095.41 6,640.72 205 03 05 高等职业教育 26,736.13 20,095.41 6,640.72 905009 山东省药学科学院 7,577.00 7,429.00 148.00 206 科学技术支出 5,495.53 5,347.53 148.00 206 03 应用研究 5,495.53 5,347.53 148.00 206 03 01 机构运行 5,347.53 5,347.53 206 03 99 其他应用研究支出 148.00 148.00 208 社会保障和就业支出 1,288.48 1,288.48 208 05 行政事业单位离退休 1,288.48 1,288.48 208 05 02 事业单位离退休 606.82 606.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 522.61 522.61 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 159.05 159.05 210 卫生健康支出 346.87 346.87 210 11 行政事业单位医疗 346.87 346.87 210 11 02 事业单位医疗 346.87 346.87 221 住房保障支出 446.12 446.12 221 02 住房改革支出 446.12 446.12 221 02 01 住房公积金 446.12 446.12 11

部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2019 年预算项目 2019 年预算 总计一般公共预算政府性基金预算 国有资本经 营预算 一 一般公共预算 40674.79 一 教育支出 35652.50 35652.50 0.00 0.00 二 政府性基金预算 0.00 二 科学技术支出 2097.58 2097.58 0.00 0.00 三 国有资本经营预算 0.00 三 社会保障和就业支出 3372.55 3372.55 0.00 0.00 四 卫生健康支出 554.81 554.81 0.00 0.00 五 商业服务业等支出 47.04 47.04 0.00 0.00 六 住房保障支出 154.28 154.28 0.00 0.00 本年收入合计 四 上年结转 40674.79 本年支出合计 1203.97 二十六 结转下年 41878.76 41878.76 0.00 0.00 收入总计 41878.76 支出总计 41878.76 41878.76 0.00 0.00 12

部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 单位编码单位和科目名称合计日常公用支项目支出小计人员支出类款项出 合计 40,674.79 40,448.00 36,393.00 4,055.00 226.79 905 山东省商业集团有限公司 40,674.79 40,448.00 36,393.00 4,055.00 226.79 905001 原山东省商业厅离退休职工 2,902.04 2,855.00 2,766.00 89.00 47.04 208 社会保障和就业支出 2,499.58 2,499.58 2,410.58 89.00 208 05 行政事业单位离退休 2,499.58 2,499.58 2,410.58 89.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,499.58 2,499.58 2,410.58 89.00 210 卫生健康支出 355.42 355.42 355.42 210 11 行政事业单位医疗 355.42 355.42 355.42 210 11 02 事业单位医疗 355.42 355.42 355.42 216 商业服务业等支出 47.04 47.04 216 99 其他商业服务业等支出 47.04 47.04 216 99 99 其他商业服务业等支出 47.04 47.04 905003 山东商业职业技术学院 13,303.00 13,303.00 12,880.00 423.00 205 教育支出 13,303.00 13,303.00 12,880.00 423.00 205 03 职业教育 13,303.00 13,303.00 12,880.00 423.00 205 03 02 中专教育 205 03 05 高等职业教育 13,303.00 13,303.00 12,880.00 423.00 13

206 科学技术支出 206 02 基础研究 206 02 03 自然科学基金 206 04 技术研究与开发 206 04 02 应用技术研究与开发 206 09 科技重大项目 206 09 02 重点研发计划 206 99 其他科学技术支出 206 99 99 其他科学技术支出 905005 山东省商业集团有限公司幼儿园 199.00 199.00 156.00 43.00 205 教育支出 130.20 130.20 87.20 43.00 205 02 普通教育 130.20 130.20 87.20 43.00 205 02 01 学前教育 130.20 130.20 87.20 43.00 208 社会保障和就业支出 45.86 45.86 45.86 208 05 行政事业单位离退休 45.86 45.86 45.86 208 05 02 事业单位离退休 29.57 29.57 29.57 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.63 11.63 11.63 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.66 4.66 4.66 210 卫生健康支出 13.17 13.17 13.17 210 11 行政事业单位医疗 13.17 13.17 13.17 210 11 02 事业单位医疗 13.17 13.17 13.17 221 住房保障支出 9.77 9.77 9.77 221 02 住房改革支出 9.77 9.77 9.77 221 02 01 住房公积金 9.77 9.77 9.77 905006 山东省城市服务技师学院 9,400.00 9,400.00 6,000.00 3,400.00 14

205 教育支出 9,400.00 9,400.00 6,000.00 3,400.00 205 03 职业教育 9,400.00 9,400.00 6,000.00 3,400.00 205 03 03 技校教育 9,400.00 9,400.00 6,000.00 3,400.00 905008 青岛酒店管理职业技术学院 11,727.75 11,696.00 11,696.00 31.75 205 教育支出 11,727.75 11,696.00 11,696.00 31.75 205 03 职业教育 11,727.75 11,696.00 11,696.00 31.75 205 03 05 高等职业教育 11,727.75 11,696.00 11,696.00 31.75 905009 山东省药学科学院 3,143.00 2,995.00 2,895.00 100.00 148.00 206 科学技术支出 1,985.16 1,837.16 1,737.16 100.00 148.00 206 03 应用研究 1,985.16 1,837.16 1,737.16 100.00 148.00 206 03 01 机构运行 1,837.16 1,837.16 1,737.16 100.00 206 03 99 其他应用研究支出 148.00 148.00 208 社会保障和就业支出 827.11 827.11 827.11 208 05 行政事业单位离退休 827.11 827.11 827.11 208 05 02 事业单位离退休 606.82 606.82 606.82 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.30 159.30 159.30 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 60.99 60.99 60.99 210 卫生健康支出 186.22 186.22 186.22 210 11 行政事业单位医疗 186.22 186.22 186.22 210 11 02 事业单位医疗 186.22 186.22 186.22 221 住房保障支出 144.51 144.51 144.51 221 02 住房改革支出 144.51 144.51 144.51 221 02 01 住房公积金 144.51 144.51 144.51 15

部门公开表 6 表 6. 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 2019 年预算 单位编码 单位和科目名 称 合 计 类款项 小计基本支出项目支出 注 : 山东省商业集团有限公司 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 16

部门公开表 7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 2019 年预算 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 40,448.00 40,448.00 502 机关商品和服务支出 89.00 89.00 50201 办公经费 88.15 88.15 50202 会议费 0.85 0.85 50207 因公出国 ( 境 ) 费用 505 对事业单位经常性补助 33,056.51 33,056.51 50501 工资福利支出 30,490.51 30,490.51 50502 商品和服务支出 2,566.00 2,566.00 506 对事业单位资本性补助 1,400.00 1,400.00 50601 资本性支出 ( 一 ) 1,400.00 1,400.00 50602 资本性支出 ( 二 ) 509 对个人和家庭的补助 5,902.49 5,902.49 50901 社会福利和救助 637.10 637.10 50902 助学金 50905 离退休费 5,265.39 5,265.39 50999 其他对个人和家庭补助 599 其他支出 59999 其他支出 17

部门公开表 8 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 单位 : 万元 2019 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 40,448.00 40,448.00 301 工资福利支出 30,490.51 30,490.51 30101 基本工资 6,529.76 6,529.76 30102 津贴补贴 3,007.56 3,007.56 30103 奖金 2,193.70 2,193.70 30106 伙食补助费 150.00 150.00 30107 绩效工资 9,895.96 9,895.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,520.93 1,520.93 30109 职业年金缴费 635.65 635.65 30110 职工基本医疗保险缴费 1,799.39 1,799.39 30111 公务员医疗补助缴费 400.00 400.00 30112 其他社会保障缴费 809.38 809.38 30113 住房公积金 2,284.28 2,284.28 30114 医疗费 100.00 100.00 30199 其他工资福利支出 1,163.90 1,163.90 302 商品和服务支出 2,655.00 2,655.00 30201 办公费 326.00 326.00 30202 印刷费 20.00 20.00 30203 咨询费 50.00 50.00 30204 手续费 30205 水费 103.00 103.00 30206 电费 453.60 453.60 30207 邮电费 40.00 40.00 30208 取暖费 308.70 308.70 30209 物业管理费 2.80 2.80 30211 差旅费 250.00 250.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 3021201 因公出国 ( 境 ) 培训费用 3021202 因公出国 ( 境 ) 其他费用 30213 维修 ( 护 ) 费 150.00 150.00 30214 租赁费 10.00 10.00 30215 会议费 10.85 10.85 30216 培训费 60.00 60.00 30217 公务接待费 9.00 9.00 30218 专用材料费 60.00 60.00 18

30226 劳务费 55.50 55.50 30227 委托业务费 30228 工会经费 80.00 80.00 30229 福利费 263.55 263.55 30231 公务用车运行维护费 17.00 17.00 30239 其他交通费用 15.00 15.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 370.00 370.00 303 对个人和家庭的补助 5,902.49 5,902.49 30301 离休费 915.46 915.46 30302 退休费 4,342.72 4,342.72 30303 退职 ( 役 ) 费 7.21 7.21 30304 抚恤金 30305 生活补助 4.37 4.37 30307 医疗费补助 433.63 433.63 30308 助学金 30309 奖励金 199.10 199.10 30399 其他对个人和家庭的补助 309 资本性支出 ( 基本建设 ) 30901 房屋建筑物购建 310 资本性支出 1,400.00 1,400.00 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 850.00 850.00 31006 大型修缮 500.00 500.00 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31099 其他资本性支出 50.00 50.00 399 其他支出 39999 其他支出 19

部门公开表 9 表 9. 政府采购预算表 科目编码单位科目名称单位名称编码合计类款项小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 资金来源 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转 合计 8,782.31 31.75 31.75 3,357.97 5,392.59 905 山东省商业集团有限公司 8,782.31 31.75 31.75 3,357.97 5,392.59 905003 山东商业职业技术学院 2,801.57 1,285.99 1,515.58 205 教育支出 2,801.57 1,285.99 1,515.58 205 03 职业教育 2,801.57 1,285.99 1,515.58 205 03 05 高等职业教育 2,801.57 1,285.99 1,515.58 905008 青岛酒店管理职业技术学院 5,980.74 31.75 31.75 2,071.98 3,877.01 205 教育支出 5,980.74 31.75 31.75 2,071.98 3,877.01 205 03 职业教育 5,980.74 31.75 31.75 2,071.98 3,877.01 205 03 05 高等职业教育 5,980.74 31.75 31.75 2,071.98 3,877.01 20

部门公开表 10 表 10. 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 26.00 0.00 0.00 0.00 17.00 9.00 注 : 不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费 21

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 22

一 2019 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况按照综合预算的原则, 山东省商业集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理 2019 年收入预算为 73961.14 万元, 其中 : 财政拨款 40674.79 万元, 占 54.99%, 财政专户管理资金 18439.67 万元, 占 24.93%, 事业收入 经营收入等其他收入 7764.00 万元, 占 10.50%, 用事业基金弥补收支差额 5878.71 万元, 占 7.95%, 上年结转 1203.97 万元, 占 1.63% 收入预算表 2019 年支出预算为 73961.14 万元, 其中 : 基本支出 63207.41 万元, 占 85.46%, 项目支出 10753.73 万元, 占 14.54% 支出预算表 23

( 二 ) 财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 41878.76 万元, 其中 : 一般公共预算 40674.79 万元, 占 97.13% ; 上年结转收入 1203.97 万元, 占 2.87% 财政拨款收入预算表 2019 年财政拨款支出预算为 41878.76 万元, 其中 : 教育支出 35652.50 万元, 占 85.13%; 科学技术支出 2097.58 万元, 占 5.01%; 社会保障和就业支出 3372.55 万元, 占 8.05%; 卫生健康支出 554.81 万元, 占 1.32%; 商业服务业等支出 47.04 万元, 占 0.11%; 住房保障支出 154.28 万元, 占 0.37% 财政拨款支出预算表 24

( 三 ) 一般公共预算收支情况 2019 年一般公共预算当年拨款 40674.79 万元, 比上年下降 5.81%, 主要是药学科学院较上年减少项目建设支出 2019 年当年一般公共预算支出预算为 40674.79 万元, 比上年下降 5.81%, 其中 : 其中 : 教育支出 34560.95 万元, 占 84.97%; 科学技术支出 1985.16 万元, 占 4.88%; 社会保障和就业支出 3372.55 万元, 占 8.29%; 卫生健康支出 554.81 万元, 占 1.36%; 商业服务业等支出 47.04 万元, 占 0.12%; 住房保障支出 154.28 万元, 占 0.38% 一般公共预算支出 具体情况如下 : 1 教育支出 普通教育 学前教育支出 130.20 万元, 比上年下降 35.22%, 主要是将幼儿园 2018 年部分学前教育支出做入社会保障和就业支出 2 教育支出 职业教育 技校教育支出 9400.00 万元, 比上年增长 6.43%, 主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高 25

3 教育支出 职业教育 高等职业教育支出 25030.75 万元, 比上年增长 1.57%, 主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高 4 科学技术支出 应用研究 机构运行支出 1837.16 万元, 比上年下降 62.33%, 主要是 2018 年山东省药学科学院安全评建中心项目建设 5 科学技术支出 应用研究 其他应用研究支出 148.00 万元, 与上年持平 6 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休支出 2499.59 万元, 比上年下降 22.37 %, 主要是将 2018 年部分支出调整到卫生健康支出 7 社会保障和就业 行政事业单位离退休 事业单位离退休支出 636.39 万元, 比上年下降 6.00%, 与上年基本持平 8 社会保障和就业 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.93 万元, 与上年基本持平 9 社会保障和就业 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 65.65 万元, 与上年基本持平 10 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 554.81 万元, 较上年增长 304.73 万元, 主要是将 2018 年部分社会保障支出调整到卫生健康支出 11 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 47.04 万元, 较上年增长 20.62%, 主要是增加对 26

基层党支部组织补助 12 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 154.28 万元, 与上年基本持平 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况山东省商业集团有限公司 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ) ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2019 财政拨款安排的基本支出预算 40448.00 万元, 其中 : 人员经费 36393.00 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出等 按政府预算支出经济分类主要包括 : 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 对事业单位经常性补助等 公用经费 4055.00 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公 27

设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出等 按政府预算支出经济分类主要包括 : 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 其他商品和服务支出 设备购置 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2019 年政府采购预 8782.31 万元, 其中 : 财政拨款安排 31.75 万元, 财政专户管理资金安排 3357.97 万元, 其他自有资金安排 5392.59 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2019 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 26.00 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 17.00 万元, 公务接待费 9.00 万元 2019 年 三公 经费预算比 2018 年减少 2.00 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费减少 1.00 万元 公务接待费减少 1.00 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻执行省直机关公车改革精神, 减少公车使用 公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定, 减少业务招待支出 ( 三 ) 机关运行经费情况 2019 年山东省商业集团有限公司无财政拨款安排的机关运行费 28

( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 山东省商业集团有限公司所属各预算单位共有车辆 44 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 6 套 2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ) ( 五 ) 绩效目标设置情况 2019 年山东省商业集团有限公司项目支出实现绩效目标管理全覆盖, 涉及财政拨款 226.79 万元 29

第四部分 名词解释 30

一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 公立幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 : 单位开展 活动取得的 收入 等 ( 需结合本部门所属事业单位实际举例说明 ) 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 单位开展 活动取得的 收入 等 ( 需结合本部门所属事业单位实际举例说明 ) 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 31

八 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十一 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十二 机关运行经费 : 指省级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 32