封面代码 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 8214093 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 015177343 邮政编码 651399 财政预算代码 261002010008 单位预算级次 三级预算单位 单位所在地区 ( 国家标准 : 行政区划代码 ) 元谋县 单位基本性质 行政单位 单位执行会计制度 行政单位会计制度 预算管理级次 省级 隶属关系 云南省 部门标识代码 最高人民法院 国民经济行业分类 国家机构 新报因素 连续上报 上年代码 0151773430 报表类型 单户表 备用码 统一社会信用代码 备用码一 18087879970 备用码二
收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 1,379.81 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上级补助收入 3 三 国防支出 37 三 事业收入 4 四 公共安全支出 38 1,164.89 四 经营收入 5 五 教育支出 39 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 40 六 其他收入 7 2.23 七 文化体育与传媒支出 41 8 八 社会保障和就业支出 42 101.98 9 九 医疗卫生与计划生育支出 43 56.47 10 十 节能环保支出 44 11 十一 城乡社区支出 45 12 十二 农林水支出 46 13 十三 交通运输支出 47 14 十四 资源勘探信息等支出 48 15 十五 商业服务业等支出 49 16 十六 金融支出 50 17 十七 援助其他地区支出 51 18 十八 国土海洋气象等支出 52 19 十九 住房保障支出 53 50.95 20 二十 粮油物资储备支出 54 21 二十一 其他支出 55 22 二十二 债务还本支出 56 23 二十三 债务付息支出 57 本年收入合计 24 1,382.03 本年支出合计 58 1,374.30 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 59.66 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 59.66 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 67.40 31 基本支出结转 65 1.11 32 项目支出结转和结余 66 66.29 33 经营结余 67 总计 34 1,441.70 总计 68 1,441.70 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年初 年末结转结余情况
项 支出功能分类科目编码 科目名称 目 收入决算表 公开 02 表单位 : 万元 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 类款项合计 1,382.03 1,379.81 2.23 204 公共安全支出 1,172.63 1,170.40 2.23 20405 法院 1,172.63 1,170.40 2.23 2040501 行政运行 676.58 674.35 2.23 2040504 案件审判 151.00 151.00 2040599 其他法院支出 345.05 345.05 208 社会保障和就业支出 101.98 101.98 20805 行政事业单位离退休 101.98 101.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.10 27.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.88 74.88 210 医疗卫生与计划生育支出 56.47 56.47 21011 行政事业单位医疗 56.47 56.47 2101101 行政单位医疗 37.73 37.73 2101103 公务员医疗补助 18.74 18.74 221 住房保障支出 50.95 50.95 22102 住房改革支出 50.95 50.95 2210201 住房公积金 50.95 50.95 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
项 支出功能分类科目编码 科目名称 支出决算表 目 公开 03 表单位 : 万元 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 类款项合计 1,374.30 884.87 489.43 204 公共安全支出 1,164.89 675.46 489.43 20405 法院 1,164.89 675.46 489.43 2040501 行政运行 675.46 675.46 2040502 一般行政管理事务 0.30 0.30 2040504 案件审判 135.35 135.35 2040505 案件执行 16.69 16.69 2040599 其他法院支出 337.09 337.09 208 社会保障和就业支出 101.98 101.98 20805 行政事业单位离退休 101.98 101.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.10 27.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.88 74.88 210 医疗卫生与计划生育支出 56.47 56.47 21011 行政事业单位医疗 56.47 56.47 2101101 行政单位医疗 37.73 37.73 2101103 公务员医疗补助 18.74 18.74 221 住房保障支出 50.95 50.95 22102 住房改革支出 50.95 50.95 2210201 住房公积金 50.95 50.95 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 1,379.81 一 一般公共服务支出 29 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 30 3 三 国防支出 31 4 四 公共安全支出 32 1,145.87 1,145.87 5 五 教育支出 33 6 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 101.98 101.98 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 56.47 56.47 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 50.95 50.95 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 1,379.81 本年支出合计 52 1,355.27 1,355.27 年初财政拨款结转和结余 25 42.87 年末财政拨款结转和结余 53 67.40 67.40 一 一般公共预算财政拨款 26 42.87 54 二 政府性基金预算财政拨款 27 55 总计 28 1,422.67 总计 56 1,422.67 1,422.67 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初 年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 公开 05 表单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称合计基本支出结转 项目支出结转和结余 合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 类款项 合计 42.87 42.87 1,379.81 883.76 496.05 1,355.27 882.64 472.63 67.40 1.11 66.29 42.87 42.87 1,170.40 674.35 496.05 1,145.87 673.24 472.63 67.40 1.11 66.29 204 公共安全支出 20405 法院 42.87 42.87 1,170.40 674.35 496.05 1,145.87 673.24 472.63 67.40 1.11 66.29 2040501 行政运行 674.35 674.35 673.24 673.24 1.11 1.11 2040502 一般行政管理事务 0.30 0.30 0.30 0.30 2040504 案件审判 6.23 6.23 151.00 151.00 118.56 118.56 38.68 38.68 2040505 案件执行 16.69 16.69 16.69 16.69 2040599 其他法院支出 19.65 19.65 345.05 345.05 337.09 337.09 27.61 27.61 208 社会保障和就业支出 101.98 101.98 101.98 101.98 20805 行政事业单位离退休 101.98 101.98 101.98 101.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.10 27.10 27.10 27.10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.88 74.88 74.88 74.88 210 医疗卫生与计划生育支出 56.47 56.47 56.47 56.47 21011 行政事业单位医疗 56.47 56.47 56.47 56.47 2101101 行政单位医疗 37.73 37.73 37.73 37.73 2101103 公务员医疗补助 18.74 18.74 18.74 18.74 221 住房保障支出 50.95 50.95 50.95 50.95 22102 住房改革支出 50.95 50.95 50.95 50.95 2210201 住房公积金 50.95 50.95 50.95 50.95 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况
科目编码 科目名称 人员经费 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 669.28 302 商品和服务支出 124.98 310 其他资本性支出 30101 基本工资 194.89 30201 办公费 1.80 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 277.30 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 65.74 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 56.47 30204 手续费 0.12 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.88 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 1.12 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 88.38 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 25.65 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 1.45 30213 维修 ( 护 ) 费 0.04 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 7.29 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 7.06 304 对企事业单位的补贴 金额 公用经费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 科目编码 科目名称 公开 06 表单位 : 万元 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 0.80 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 38.18 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 50.95 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 20.46 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 0.82 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 46.05 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.24 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 9.33 人员经费合计 757.66 公用经费合计 124.98 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况 金额
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位 : 万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 项目支出结转和结 分类科目 科目名称 合计 基本支出结转 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 余 项目支出结转 项目支出结余 编码 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 类款项 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况
财政专户管理资金收入支出决算表 项目年初结转和结余本年收入本年支出 年末结转和结余 公开 08 表单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称合计基本支出结转 项目支出结转和结余 用事业基金弥补收结余分配合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出支差额合计基本支出结转 项目支出结转和结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注 : 本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初 年末结转结余情况
三公 经费 行政参公单位机关运行经费情况表 项目预算数决算统计数行次栏次 1 2 一 三公 经费支出 1 公开 09 表单位 : 万元 ( 一 ) 支出合计 2 24.00 23.92 1. 因公出国 ( 境 ) 费 3 2. 公务用车购置及运行维护费 4 15.00 16.85 (1) 公务用车购置费 5 (2) 公务用车运行维护费 6 16.85 3. 公务接待费 7 9.00 7.06 (1) 国内接待费 8 7.06 其中 : 外事接待费 9 (2) 国 ( 境 ) 外接待费 10 ( 二 ) 相关统计数 11 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 12 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 13 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) 14 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 15 7.00 5. 国内公务接待批次 ( 个 ) 16 165.00 其中 : 外事接待批次 ( 个 ) 17 6. 国内公务接待人次 ( 人 ) 18 1,250.00 其中 : 外事接待人次 ( 人 ) 19 7. 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 20 8. 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 21 二 机关运行经费 22 124.98 ( 一 ) 行政单位 23 124.98 ( 二 ) 参照公务员法管理事业单位 24 注 :1. 三公 经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出 三公 经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次 人次及车辆情况 2. 机关运行经费 为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出