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表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

上海市普陀区招商服务中心主要职能 普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位 其主要职能为 : 负责全区招商引资工作的推进, 政策协调 咨询服务 信息沟通 数据统计等工作

2013年上海市长宁区教育局

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属中心 所等

2013年上海市长宁区教育局

内部文件妥善保管 上海市 2019 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海博物馆 上海市财政局印制 2019 年 1 月

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括 : 1. 贯彻执行 中国共产党章程 中国共产主义青年团章程 和中央 市委要求, 领导全市共青团工作, 保持和增强共青团的政治性 先进性 群众性 ; 在市青联中发挥核心作用, 指导市学联工作, 受党的委托领导本市少先队

2013年上海市长宁区教育局

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上海市徐汇区劳动保障监察大队主要职能 上海市徐汇区劳动保障监察大队隶属徐汇区人力资源和社会保障局, 其受徐汇区人力资源和社会保障局委托, 根据 劳动法 劳动保障监察条例 ( 中华人民共和国国务院令 [ 第 423 号 ]) 和 上海市实施 < 劳动保障监察条例 > 若干规定 ( 上海市人民政府令第

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上海师范大学机构设置 上海师范大学设内设机构 54 个, 其中包括 : 人文与传播学院 教育学院 哲学与法政学院 马克思主义学院 外国语学院 商学院 对外汉语学院 旅游学院 音乐学院 美术学院 谢晋影视艺术学院 体育学院 数理学院 生命与环境科学学院 信息与机电工程学院 建筑工程学院以及继续教育学院

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2018年省民主党派

范 本

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

内部资料,请勿外传

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上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4.2018 年单位财政拨款收支预算总表 5.2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院主要职能 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院是 郊区新建三级综合医院项目 ( 5+3+1 工程 ) 的重要组成部分之一, 位于嘉定新城, 于 2009 年 12 月奠基,2012 年 12 月 17 日开始试运营 全院占地面积 210 亩, 建筑面积 72,000 平方米, 核定床位 600 张, 核定编制 800 人, 医院目前现有职工 ( 含瑞金派驻及退休回聘 )838 人, 其中研究生学历 241 人, 中高级职称 290 人, 已开放临床医技科室 38 个, 其中血液科 内分泌科 普外科等多个瑞金母院固有的优势 重点学科在新院得到了有效的延伸与发展 瑞金医院北院的发展将本着 落户嘉定 服务周边, 改善区域居民对优质医疗资源可及性的建设目标, 继续朝着符合公立医院综合改革总体思想和目标, 紧密结合瑞金医院母院, 有所侧重, 有所互补, 捆绑错位发展 ; 积极融合嘉定, 与二级医院和社区形成三级服务网络, 更好地发挥在疑难复杂病例 危急重症救治等方面的综合服务能力, 切实为老百姓带来优质的医疗服务

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院机构设置 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院实行理事会领导下的院长负责制, 瑞金医院院长和党委书记同时兼任瑞金医院北院院长和党委书记 ; 瑞金医院北院在院长和党委书记下设常务副院长和常务副书记, 主要管理瑞金医院北院的日常运营管理工作 ; 同时, 瑞金医院北院实行总会计师制度, 总会计师由上级主管部门上海申康医院发展中心委派, 协助医院领导管理医院在经济方面的工作 在常务副院长和常务副书记下设二位副院长和一位副书记, 分管医院的医疗 人事 科教 后勤 信息等工作 瑞金医院北院设置了九大职能部门, 分别为院长办公室 党务工作部 群工宣传部 医务部 护理部 财务绩效部 人力资源部 科研教学部 后勤保障部 设立了包括血液科 消化科 内分泌科 普外科等 35 个临床科室, 已覆盖内 外 妇 儿 中医和急诊科, 医技科室 3 个, 包括检验科, 药剂科, 放射科 同时开设了各类专病门诊 47 个, 基本满足区域内患者对不同学科的需求

名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院预算支出总额为 6,525 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 6,284 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 6,284 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 社会保障和就业支出 科目 512 万元, 主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出 2. 医疗卫生与计划生育支出 科目 5,644 万元, 主要用于医院工资福利性支出和基本医疗保障支出 3. 住房保障支出 科目 128 万元, 主要用于住房公积金支出

2018 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 62,843,195 一 社会保障和就业支出 5,121,984 5,121,984 1. 一般公共预算资金 62,843,195 二 医疗卫生与计划生育支出 58,845,446 31,175,184 4,809,462 22,860,800 2. 政府性基金 三 住房保障支出 1,280,496 1,280,496 二 事业收入 2,404,731 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 65,247,926 支出总计 65,247,926 37,577,664 4,809,462 22,860,800

2018 年单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 5,121,984 5,121,984 208 05 行政事业单位离退休 5,121,984 5,121,984 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,658,560 3,658,560 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,463,424 1,463,424 210 医疗卫生与计划生育支出 58,845,446 56,440,715 2,404,731 210 02 公立医院 57,107,630 54,702,899 2,404,731 210 02 01 综合医院 57,107,630 54,702,899 2,404,731 210 11 行政事业单位医疗 1,737,816 1,737,816 210 11 02 事业单位医疗 1,737,816 1,737,816 221 住房保障支出 1,280,496 1,280,496 221 02 住房改革支出 1,280,496 1,280,496 221 02 01 住房公积金 1,280,496 1,280,496

合计 65,247,926 62,843,195 2,404,731

2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 5,121,984 5,121,984 208 05 行政事业单位离退休 5,121,984 5,121,984 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,658,560 3,658,560 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,463,424 1,463,424 210 医疗卫生与计划生育支出 58,845,446 35,984,646 22,860,800 210 02 公立医院 57,107,630 34,246,830 22,860,800 210 02 01 综合医院 57,107,630 34,246,830 22,860,800 210 11 行政事业单位医疗 1,737,816 1,737,816 210 11 02 事业单位医疗 1,737,816 1,737,816 221 住房保障支出 1,280,496 1,280,496 221 02 住房改革支出 1,280,496 1,280,496 221 02 01 住房公积金 1,280,496 1,280,496

合计 65,247,926 42,387,126 22,860,800

2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 62,843,195 一 社会保障和就业支出 5,121,984 5,121,984 二 政府性基金 二 医疗卫生与计划生育支出 56,440,715 56,440,715 三 住房保障支出 1,280,496 1,280,496 收入总计 62,843,195 支出总计 62,843,195 62,843,195

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 5,121,984 5,121,984 208 05 行政事业单位离退休 5,121,984 5,121,984 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,658,560 3,658,560 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,463,424 1,463,424 210 医疗卫生与计划生育支出 56,440,715 33,579,915 22,860,800 210 02 公立医院 54,702,899 31,842,099 22,860,800 210 02 01 综合医院 54,702,899 31,842,099 22,860,800 210 11 行政事业单位医疗 1,737,816 1,737,816 210 11 02 事业单位医疗 1,737,816 1,737,816 221 住房保障支出 1,280,496 1,280,496 221 02 住房改革支出 1,280,496 1,280,496 221 02 01 住房公积金 1,280,496 1,280,496 合计 62,843,195 39,982,395 22,860,800

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 229 其他支出 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 合计

2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 经济分类科目编码 类 款 项目 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 37,577,664 37,577,664 301 01 基本工资 20,348,412 20,348,412 301 02 津贴补贴 3,452,700 3,452,700 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,658,560 3,658,560 301 09 职业年金缴费 1,463,424 1,463,424 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,737,816 1,737,816 301 12 其他社会保障缴费 365,856 365,856 301 13 住房公积金 1,280,496 1,280,496 301 99 其他工资福利支出 5,270,400 5,270,400 302 商品和服务支出 2,404,731 2,404,731 302 01 办公费 888,000 888,000 302 28 工会经费 238,011 238,011 302 29 福利费 1,278,720 1,278,720

合计 39,982,395 37,577,664 2,404,731

2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数

其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 0 万元, 比 2017 年预算增加持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 比 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 0 万元, 比 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 0 万元 比 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 本单位无机关运行费 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 2,286.08 万元, 其中 : 政府采购货物预算 1,889 万元 政府采购工程预算 261 万元 政府采购服务预算 136.08 万元 四 预算绩效情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 5 个, 涉及项目预算资金 2,286.08 万元