收入支出决算总表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7,449.37 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上级补助收入 3 三 国防支出 37 三 事业收入 4 117,754.24 四 公共安全支出 38 四 经营收入 5 五 教育支出 39 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 40 8.47 六 其他收入 7 22.53 七 文化体育与传媒支出 41 8 八 社会保障和就业支出 42 2,984.63 9 九 医疗卫生与计划生育支出 43 121,579.13 10 十 节能环保支出 44 11 十一 城乡社区支出 45 12 十二 农林水支出 46 13 十三 交通运输支出 47 14 十四 资源勘探信息等支出 48 15 十五 商业服务业等支出 49 16 十六 金融支出 50 17 十七 援助其他地区支出 51 18 十八 国土海洋气象等支出 52 19 十九 住房保障支出 53 20 二十 粮油物资储备支出 54 21 二十一 其他支出 55 22 二十二 债务还本支出 56 23 二十三 债务付息支出 57 本年收入合计 24 125,226.14 本年支出合计 58 124,572.23 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 2,346.20 年初结转和结余 26 2,941.61 交纳所得税 60 基本支出结转 27 159.90 提取职工福利基金 61 223.62 28 2,781.72 转入事业基金 62 1,898.96 经营结余 29 其他 63 223.62 30 年末结转和结余 64 1,249.32 31 基本支出结转 65 228.83 32 66 1,020.49 33 经营结余 67 总计 34 128,167.75 总计 68 128,167.75 注 : 表反映部门本年度的总收支和年初 年末结转结余情况
收入决算表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 02 表 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 类款项合计 125,226.14 7,449.37 117,754.24 22.53 206 科学技术支出 19.32 19.32 20604 技术研究与开发 4.00 4.00 2060402 应用技术研究与开发 3.00 3.00 2060404 科技成果转化与扩散 1.00 1.00 20608 科技交流与合作 15.32 15.32 2060899 其他科技交流与合作支出 15.32 15.32 208 社会保障和就业支出 2,984.63 2,984.63 20805 行政事业单位离退休 2,984.63 2,984.63 2080502 事业单位离退休 1,193.54 1,193.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,791.09 1,791.09 210 医疗卫生与计划生育支出 122,202.19 4,425.42 117,754.24 22.53 21002 公立医院 119,091.57 1,314.80 117,754.24 22.53 2100201 综合医院 119,061.57 1,284.80 117,754.24 22.53 2100299 其他公立医院支出 30.00 30.00 21003 基层医疗卫生机构 427.10 427.10 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 427.10 427.10 21004 公共卫生 61.82 61.82 2100408 基本公共卫生服务 1.00 1.00 2100409 重大公共卫生专项 60.82 60.82 21007 计划生育事务 1.00 1.00 2100717 计划生育服务 1.00 1.00 21010 食品和药品监督管理事务 1.00 1.00 2101016 食品安全事务 1.00 1.00 21011 行政事业单位医疗 1,416.95 1,416.95 2101102 事业单位医疗 812.70 812.70 2101103 公务员医疗补助 604.25 604.25 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1,202.75 1,202.75 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1,202.75 1,202.75 212 城乡社区支出 20.00 20.00 21202 城乡社区规划与管理 20.00 20.00 2120201 城乡社区规划与管理 20.00 20.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 03 表 项 目 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 类款项合计 124,572.23 119,763.22 4,809.01 206 科学技术支出 8.48 8.48 20604 技术研究与开发 3.16 3.16 2060402 应用技术研究与开发 2060404 科技成果转化与扩散 1.00 1.00 2060499 其他技术研究与开发支出 2.16 2.16 20608 科技交流与合作 5.32 5.32 2060899 其他科技交流与合作支出 5.32 5.32 208 社会保障和就业支出 2,984.63 2,984.63 20805 行政事业单位离退休 2,984.63 2,984.63 2080502 事业单位离退休 1,193.54 1,193.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,791.09 1,791.09 210 医疗卫生与计划生育支出 121,579.12 116,778.58 4,800.54 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100102 一般行政管理事务 21002 公立医院 118,446.71 115,361.63 3,085.08 2100201 综合医院 116,446.71 115,361.63 1,085.08 2100299 其他公立医院支出 2,000.00 2,000.00 21003 基层医疗卫生机构 427.10 427.10 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 427.10 427.10 21004 公共卫生 188.19 188.19 2100409 重大公共卫生专项 188.19 188.19 21007 计划生育事务 1.00 1.00 2100717 计划生育服务 1.00 1.00 21010 食品和药品监督管理事务 2.00 2.00 2101016 食品安全事务 2.00 2.00 21011 行政事业单位医疗 1,416.95 1,416.95 2101102 事业单位医疗 812.70 812.70 2101103 公务员医疗补助 604.25 604.25 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1,097.17 1,097.17 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1,097.17 1,097.17 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 04 表 收 入 支 出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 7,449.37 一 一般公共服务支出 29 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 30 3 三 国防支出 31 4 四 公共安全支出 32 5 五 教育支出 33 6 六 科学技术支出 34 8.47 8.47 7 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 2,984.63 2,984.63 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 6,217.49 6,217.49 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 7,449.37 本年支出合计 52 9,210.59 9,210.59 年初财政拨款结转和结余 25 2,781.72 年末财政拨款结转和结余 53 1,020.49 1,020.49 一 一般公共预算财政拨款 26 2,781.72 54 二 政府性基金预算财政拨款 27 55 总计 28 10,231.09 总计 56 10,231.09 10,231.09 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初 年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 05 表 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 合计基本支出结转 合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 类款项合计 2,781.72 2,781.72 7,449.37 4,401.58 3,047.79 9,210.59 4,401.58 4,809.01 1,020.49 1,020.49 206 科学技术支出 2.16 2.16 19.32 19.32 8.48 8.48 13.00 13.00 20604 技术研究与开发 2.16 2.16 4.00 4.00 3.16 3.16 3.00 3.00 2060402 应用技术研究与开发 3.00 3.00 3.00 3.00 2060404 科技成果转化与扩散 1.00 1.00 1.00 1.00 2060499 其他技术研究与开发支出 2.16 2.16 2.16 2.16 20608 科技交流与合作 15.32 15.32 5.32 5.32 10.00 10.00 2060899 其他科技交流与合作支出 15.32 15.32 5.32 5.32 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 2,984.63 2,984.63 2,984.63 2,984.63 20805 行政事业单位离退休 2,984.63 2,984.63 2,984.63 2,984.63 2080502 事业单位离退休 1,193.54 1,193.54 1,193.54 1,193.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,791.09 1,791.09 1,791.09 1,791.09 210 医疗卫生与计划生育支出 2,779.56 2,779.56 4,425.42 1,416.95 3,008.47 6,217.49 1,416.95 4,800.54 987.49 987.49 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2100102 一般行政管理事务 21002 公立医院 2,077.43 2,077.43 1,314.80 1,314.80 3,085.08 3,085.08 307.15 307.15 2100201 综合医院 77.43 77.43 1,284.80 1,284.80 1,085.08 1,085.08 277.15 277.15 2100299 其他公立医院支出 2,000.00 2,000.00 30.00 30.00 2,000.00 2,000.00 30.00 30.00 21003 基层医疗卫生机构 427.10 427.10 427.10 427.10 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 427.10 427.10 427.10 427.10 21004 公共卫生 164.47 164.47 61.82 61.82 188.19 188.19 38.10 38.10 2100408 基本公共卫生服务 1.00 1.00 1.00 1.00 2100409 重大公共卫生专项 164.47 164.47 60.82 60.82 188.19 188.19 37.10 37.10 21007 计划生育事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2100717 计划生育服务 1.00 1.00 1.00 1.00 21010 食品和药品监督管理事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2101016 食品安全事务 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 21011 行政事业单位医疗 1,416.95 1,416.95 1,416.95 1,416.95 2101102 事业单位医疗 812.70 812.70 812.70 812.70 2101103 公务员医疗补助 604.25 604.25 604.25 604.25 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 536.66 536.66 1,202.75 1,202.75 1,097.17 1,097.17 642.24 642.24 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 536.66 536.66 1,202.75 1,202.75 1,097.17 1,097.17 642.24 642.24 212 城乡社区支出 20.00 20.00 20.00 20.00 21202 城乡社区规划与管理 20.00 20.00 20.00 20.00 2120201 城乡社区规划与管理 20.00 20.00 20.00 20.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 06 表 人员经费 公用经费 科目编码 金额 科目编码 301 工资福利支出 3,208.04 302 商品和服务支出 310 其他资本性支出 30101 基本工资 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 1,416.95 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,791.09 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 1,193.54 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修 ( 护 ) 费 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 1,193.54 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 4,401.58 公用经费合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况 金额 科目编码 金额
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 07 表 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 类款项 合计基本支出结转 合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转 项目支出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 项目支出结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况
财政专户管理资金收入支出决算表 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 08 表 项 本年收入 目 年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余 合计基本支出结转 用事业基金弥补收结余分配合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出支差额合计基本支出结转 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 注 : 本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初 年末结转结余情况
三公 经费 行政参公单位机关运行经费情况表编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 017 年度公开 09 表 项目预算数决算统计数行次栏次 1 2 一 三公 经费支出 1 ( 一 ) 支出合计 2 1. 因公出国 ( 境 ) 费 3 2. 公务用车购置及运行维护费 4 (1) 公务用车购置费 5 (2) 公务用车运行维护费 6 3. 公务接待费 7 (1) 国内接待费 8 其中 : 外事接待费 9 (2) 国 ( 境 ) 外接待费 10 ( 二 ) 相关统计数 11 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 12 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 13 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) 14 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 15 5. 国内公务接待批次 ( 个 ) 16 其中 : 外事接待批次 ( 个 ) 17 6. 国内公务接待人次 ( 人 ) 18 其中 : 外事接待人次 ( 人 ) 19 7. 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 20 8. 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 21 二 机关运行经费 22 ( 一 ) 行政单位 23 ( 二 ) 参照公务员法管理事业单位 24 注 :1. 三公 经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出 三公 经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次 人次及车辆情况 2. 机关运行经费 为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出