收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅 2017 年 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 栏 次 3 一 财政拨款收入 1 25,401.07 一 一般公共服务支出 29 34,915.96 一 基本支出 52 12,170.78 其中 : 政府性基金 2 二 外交支出 30 二 项目支出 53 27,711.90 二 上级补助收入 3 三 国防支出 31 三 上缴上级支出 54 三 事业收入 4 四 公共安全支出 32 四 经营支出 55 四 经营收入 5 五 教育支出 33 五 对附属单位补助支出 56 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 34 六 其他收入 7 4,267.20 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 1,720.65 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 1,860.82 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 1,385.26 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 29,668.27 本年支出合计 57 39,882.68 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 58 年初结转和结余 26 33,587.65 年末结转和结余 59 23,373.24 27 60 总计 28 63,255.92 总计 61 63,255.92
编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅项目 收入决算表 2017 年度 公开 02 表金额单位 : 万元 功能分类科目编码 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合计 29,668.27 25,401.07 4,267.20 201 一般公共服务支出 24,421.74 20,154.54 4,267.20 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 19,640.74 19,309.54 331.20 2013101 行政运行 8,571.36 8,571.36 2013102 一般行政管理事务 11,069.38 10,738.18 331.20 20136 其他共产党事务支出 3,936.00 3,936.00 2013699 其他共产党事务支出 3,936.00 3,936.00 20199 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 2019999 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 208 社会保障和就业支出 2,000.39 2,000.39 20805 行政事业单位离退休 2,000.39 2,000.39 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2,000.39 2,000.39 221 住房保障支出 1,860.82 1,860.82 22102 住房改革支出 1,860.82 1,860.82 2210201 住房公积金 621.28 621.28 2210202 提租补贴 1,239.54 1,239.54 229 其他支出 1,385.32 1,385.32 22999 其他支出 1,385.32 1,385.32 2299901 其他支出 1,385.32 1,385.32
支出决算表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅项目 功能分类科目编码 2017 年度 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 公开 03 表金额单位 : 万元 对附属单位补助支出 类款项 201 20103 2010399 20131 2013101 2013102 2013199 20136 2013699 20199 2019999 208 20805 2080504 221 22102 2210201 2210202 229 22999 2299901 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 39,882.68 12,170.78 27,711.90 一般公共服务支出 34,915.96 8,589.31 26,326.64 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 4,100.76 4,100.76 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 4,100.76 4,100.76 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 19,529.53 8,589.31 10,940.21 行政运行 8,392.59 8,392.59 一般行政管理事务 11,059.21 196.72 10,862.49 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 77.72 77.72 其他共产党事务支出 10,440.68 10,440.68 其他共产党事务支出 10,440.68 10,440.68 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 社会保障和就业支出 1,720.65 1,720.65 行政事业单位离退休 1,720.65 1,720.65 未归口管理的行政单位离退休 1,720.65 1,720.65 住房保障支出 1,860.82 1,860.82 住房改革支出 1,860.82 1,860.82 住房公积金 621.28 621.28 提租补贴 1,239.54 1,239.54 其他支出 1,385.26 1,385.26 其他支出 1,385.26 1,385.26 其他支出 1,385.26 1,385.26
公开 04 表 收入 财政拨款收入支出决算总表 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 25,401.07 一 一般公共服务支出 31 20,043.33 20,043.33 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 6 六 科学技术支出 36 7 七 文化体育与传媒支出 37 8 八 社会保障和就业支出 38 1,720.65 1,720.65 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 10 十 节能环保支出 40 11 十一 城乡社区支出 41 12 十二 农林水支出 42 13 十三 交通运输支出 43 14 十四 资源勘探信息等支出 44 15 十五 商业服务业等支出 45 16 十六 金融支出 46 17 十七 援助其他地区支出 47 18 十八 国土海洋气象等支出 48 19 十九 住房保障支出 49 1,860.82 1,860.82 20 二十 粮油物资储备支出 50 21 二十一 其他支出 51 1,385.26 1,385.26 22 二十二 债务还本支出 52 23 二十三 债务付息支出 53 本年收入合计 24 25,401.07 本年支出合计 54 25,010.05 25,010.05 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 105.79 年末财政拨款结转和结余 56 496.81 496.81 一 一般公共预算财政拨款 27 105.79 基本支出结转 57 458.51 458.51 二 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 38.31 38.31 29 59 收入总计 30 25,506.86 支出总计 60 25,506.86 25,506.86 支出 决算数
财政拨款支出决算表 公开 05 表 项 目 功能分类科目编码 本年支出合计基本支出项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 25,010.05 12,170.78 12,839.27 201 一般公共服务支出 20,043.32 8,589.31 11,454.01 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 19,198.32 8,589.31 10,609.01 2013101 行政运行 8,392.59 8,392.59 2013102 一般行政管理事务 10,728.01 196.72 10,531.29 2013199 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 77.72 77.72 20199 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 2019999 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 208 社会保障和就业支出 1,720.65 1,720.65 20805 行政事业单位离退休 1,720.65 1,720.65 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1,720.65 1,720.65 221 住房保障支出 1,860.82 1,860.82 22102 住房改革支出 1,860.82 1,860.82 2210201 住房公积金 621.28 621.28 2210202 提租补贴 1,239.54 1,239.54 229 其他支出 1,385.26 1,385.26 22999 其他支出 1,385.26 1,385.26 2299901 其他支出 1,385.26 1,385.26 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
公开 06 表 人员经费 公用经费 科目编码 金额 科目编码 财政拨款基本支出决算表 301 工资福利支出 5,815.01 302 商品和服务支出 2,128.84 310 其他资本性支出 30101 基本工资 1,601.64 30201 办公费 487.86 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 2,733.93 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 126.78 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 27.44 30204 手续费 0.07 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 36.59 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,325.22 30206 电费 29.56 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 143.21 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 4,226.93 30211 差旅费 305.16 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 207.16 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 1,031.07 30213 维修 ( 护 ) 费 32.32 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 2.95 30214 租赁费 81.42 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 242.39 30215 会议费 50.00 31020 产权参股 30305 生活补助 26.45 30216 培训费 27.14 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 28.00 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 100.81 30218 专用材料费 35.67 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 2.86 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 649.42 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 1,961.76 30228 工会经费 60.00 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 12.24 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 411.19 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 323.92 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.91 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 61.62 人员经费合计 10,041.94 公用经费合计 2,128.84 注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 金额 科目编码 金额
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 07 表 项 目 功能分类编码 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 201 20131 栏次 1 2 3 合计 25,010.05 12,170.78 12,839.27 一般公共服务支出党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2013101 行政运行 8,392.59 8,392.59 2013102 一般行政管理事务 10,728.01 196.72 10,531.29 2013199 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 77.72 77.72 20199 2019999 其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出 845.00 845.00 208 20805 2080504 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休 1,720.65 1,720.65 221 22102 2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金 621.28 621.28 2210202 提租补贴 1,239.54 1,239.54 229 22999 2299901 其他支出其他支出其他支出 1,385.26 1,385.26 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 08 表 人员经费 公用经费 科目编码 金额 科目编码 301 工资福利支出 5,815.01 302 商品和服务支出 2,128.84 310 其他资本性支出 30101 基本工资 1,601.64 30201 办公费 487.86 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 2,733.93 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 126.78 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 27.44 30204 手续费 0.07 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 36.59 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,325.22 30206 电费 29.56 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 143.21 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 4,226.93 30211 差旅费 305.16 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 207.16 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 1,031.07 30213 维修 ( 护 ) 费 32.32 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 2.95 30214 租赁费 81.42 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 242.39 30215 会议费 50.00 31020 产权参股 30305 生活补助 26.45 30216 培训费 27.14 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 28.00 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 100.81 30218 专用材料费 35.67 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 2.86 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 649.42 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 1,961.76 30228 工会经费 60.00 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 12.24 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 411.19 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 323.92 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.91 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 61.62 人员经费合计 10,041.94 公用经费合计 2,128.84 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 金额 科目编码 金额
一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 公开 09 表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅 2017 年度 金额单位 : 万元 三公 经费 三公 经费合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 624.45 47.28 549.17 137.98 411.19 28.00 933.45 40.51 相关统计数 : 项目 统计数 项目 统计数 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 5.00 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 13.00 公务用车购置数 ( 辆 ) 4.00 公务用车保有量 ( 辆 ) 141.00 国内公务接待批次 ( 个 ) 183.00 国内公务接待人次 ( 人 ) 1,552.00 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 召开会议次数 ( 个 ) 27.00 参加会议人次 ( 人 ) 16,066.00 组织培训次数 ( 个 ) 46.00 参加培训人次 ( 人 ) 1,033.00 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明
公开 10 表 项 目 政府性基金财政拔款收入支出决算表 本年支出 年初结转和结余本年收入功能分类编码小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况
机关运行经费支出决算表 公开 11 表 项目 经济分类编码 经济分类名称 行次 机关运行经费支出决算 302 304 307 310 399 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 栏合计 次 1 1 2,128.84 商品和服务支出 2 2,128.84 办公费 3 487.86 印刷费 4 咨询费 5 手续费 6 0.07 水费 7 36.59 电费 8 29.56 邮电费 9 143.21 取暖费 10 物业管理费 11 差旅费 12 305.16 因公出国 ( 境 ) 费用 13 维修 ( 护 ) 费 14 32.32 租赁费 15 81.42 会议费 16 50.00 培训费 17 27.14 公务接待费 18 28.00 专用材料费 19 35.67 被装购置费 20 专用燃料费 21 劳务费 22 2.86 委托业务费 23 工会经费 24 60.00 福利费 25 12.24 公务用车运行维护费 26 411.19 其他交通费用 27 323.92 税金及附加费用 28 其他商品和服务支出 29 61.62 对企事业单位的补贴 30 债务利息支出 31 其他资本性支出 32 其他支出 33 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费
采购情况表 公开 12 表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅 2017 年度 金额单位 : 万元 采购决算 项目 行次 总计 财政性资金 其他资金 栏次 1 2 3 合 计 1 1,895.94 1,895.94 货物 2 227.98 227.98 工程 3 服务 4 1,667.96 1,667.96 注 : 财政性资金 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理事业收入和 其他收入等