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范 本

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

目录 - 1 -

二 2015 年度部门决算表

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

二 2015 年度部门决算表

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

宁夏回族自治区******2018年部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

2014年度***单位决算

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

安徽省教育厅2016年部门决算情况

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

Microsoft Word - 省致公党2016年部门决算公开文本.doc

深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况 目录一 深圳市南山区教育幼儿园概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算表三 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

单位名称 : 云南省教育厅 财务收支预算总表 收入支出 预算 01-1 表 单位 : 万元 项 目 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一. 一般公共预算财政拨款 36, 一. 一般公共服务支出 二. 政府性基金预算财政拨款 二. 外交支出 三. 国有资本经营预算财政拨款 三. 国

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

附件2:预算主管部门公开样张

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

2016 年收入支出决算表 公开 01 表 编制单位 : 临汾市妇幼保健院 金额单位 : 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 15,144, 一 一般公共服务支出 37 8, 其中 : 政府性基金预算财政拨 2 60,

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

五 政府采购支出说明 2017 年我校政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 万元 政府采购服务支出 万元 六 国有资产占用情况说明 2017 年 9 月报废旅行面包车 1 辆, 截止 2017 年 1

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

注:1、公开参考格式,不随文下发,建议用1个pdf版本公开。2、公开范围:预算单位、部门(整个系统包括所属部门单位同时作为一个整体汇总公开)

单位名称 福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山区人力资源和社会保障局福山

安徽省文学艺术界联合会 2016 年 部门决算情况 一 部门主要职能安徽省文学艺术界联合会 ( 简称安徽省文联 ) 是中共安徽省委领导的, 由全省性的文艺家协会 各市文联和全省性的产业文联 行业文联组成的文艺界人民团体, 是党和政府联系全省文艺界的桥梁和纽带, 是繁荣发展社会主义文艺 建设社会主义先

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

附件——2015年度部门决算公开表式

2015年济南市机关

三 财政拨款支出决算情况说明四 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明六 机关运行经费支出情况说明七 政府采购支出情况说明八 预算绩效情况说明第四部分名词解释

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

2014年度***单位决算

安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况 一 主要职责根据 中华人民共和国高等教育法 和安徽省人民政府 关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复 ( 皖政秘 号 ) 规定, 安徽商贸职业技术学院主要职责是 : 创新工学结合人才培养模式, 着力培养国家现代化建设需要的, 能够在生

2014年中国民主促进会

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

临沂市决算公开

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宁夏回族自治区******2019年部门预算

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公

2015年***部门决算

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

财〔2002〕号

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

目 录 第一部分 公共资源交易中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算公开表一 收入支出决算表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 部门决算相关信

2017年度

2015年XXX部门决算

安徽医科大学 2017 年部门决算情况 第一部分安徽医科大学概况 一 部门职责根据 关于印发安徽医科大学机构编制方案的通知 ( 皖编 [1999]29 号 ) 文件规定, 学校主要职责是 : 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策, 为社会培养合格的医学专门人才 ; 开展教学研究工作,

五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算 表 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九 国有资产占用情况表

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

校正常的教育 教学秩序 做好教师队伍建设, 建设一支爱岗敬业 勤奋工作 教书育人 为人师表的教师队伍 做好学校的常规管理, 规范办学行为, 形成较高的办学水平 学校机构设置 : 学校办公室 德育处 教务处 艺术教务处 教研室 总务处 培训处 安全办公室等内部管理机构 ; 并按上级人事部门对领导干部任

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二

收入支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 安徽医科大学 2016 年度 财决公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 35, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 万元, 占收入合计的 9% 2015 年度本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元,

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 万元, 事业收入 万元 ( 其中教育收费 万元 ), 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 万元 按

XXX 2012年度部门决算

广东省卫生计生委关于2015年

Transcription:

收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅 2017 年 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 栏 次 3 一 财政拨款收入 1 25,401.07 一 一般公共服务支出 29 34,915.96 一 基本支出 52 12,170.78 其中 : 政府性基金 2 二 外交支出 30 二 项目支出 53 27,711.90 二 上级补助收入 3 三 国防支出 31 三 上缴上级支出 54 三 事业收入 4 四 公共安全支出 32 四 经营支出 55 四 经营收入 5 五 教育支出 33 五 对附属单位补助支出 56 五 附属单位上缴收入 6 六 科学技术支出 34 六 其他收入 7 4,267.20 七 文化体育与传媒支出 35 8 八 社会保障和就业支出 36 1,720.65 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 1,860.82 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 1,385.26 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 29,668.27 本年支出合计 57 39,882.68 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 58 年初结转和结余 26 33,587.65 年末结转和结余 59 23,373.24 27 60 总计 28 63,255.92 总计 61 63,255.92

编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅项目 收入决算表 2017 年度 公开 02 表金额单位 : 万元 功能分类科目编码 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合计 29,668.27 25,401.07 4,267.20 201 一般公共服务支出 24,421.74 20,154.54 4,267.20 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 19,640.74 19,309.54 331.20 2013101 行政运行 8,571.36 8,571.36 2013102 一般行政管理事务 11,069.38 10,738.18 331.20 20136 其他共产党事务支出 3,936.00 3,936.00 2013699 其他共产党事务支出 3,936.00 3,936.00 20199 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 2019999 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 208 社会保障和就业支出 2,000.39 2,000.39 20805 行政事业单位离退休 2,000.39 2,000.39 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2,000.39 2,000.39 221 住房保障支出 1,860.82 1,860.82 22102 住房改革支出 1,860.82 1,860.82 2210201 住房公积金 621.28 621.28 2210202 提租补贴 1,239.54 1,239.54 229 其他支出 1,385.32 1,385.32 22999 其他支出 1,385.32 1,385.32 2299901 其他支出 1,385.32 1,385.32

支出决算表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅项目 功能分类科目编码 2017 年度 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 公开 03 表金额单位 : 万元 对附属单位补助支出 类款项 201 20103 2010399 20131 2013101 2013102 2013199 20136 2013699 20199 2019999 208 20805 2080504 221 22102 2210201 2210202 229 22999 2299901 栏 次 1 2 3 4 5 6 合计 39,882.68 12,170.78 27,711.90 一般公共服务支出 34,915.96 8,589.31 26,326.64 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 4,100.76 4,100.76 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 4,100.76 4,100.76 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 19,529.53 8,589.31 10,940.21 行政运行 8,392.59 8,392.59 一般行政管理事务 11,059.21 196.72 10,862.49 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 77.72 77.72 其他共产党事务支出 10,440.68 10,440.68 其他共产党事务支出 10,440.68 10,440.68 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 社会保障和就业支出 1,720.65 1,720.65 行政事业单位离退休 1,720.65 1,720.65 未归口管理的行政单位离退休 1,720.65 1,720.65 住房保障支出 1,860.82 1,860.82 住房改革支出 1,860.82 1,860.82 住房公积金 621.28 621.28 提租补贴 1,239.54 1,239.54 其他支出 1,385.26 1,385.26 其他支出 1,385.26 1,385.26 其他支出 1,385.26 1,385.26

公开 04 表 收入 财政拨款收入支出决算总表 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 25,401.07 一 一般公共服务支出 31 20,043.33 20,043.33 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 6 六 科学技术支出 36 7 七 文化体育与传媒支出 37 8 八 社会保障和就业支出 38 1,720.65 1,720.65 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 10 十 节能环保支出 40 11 十一 城乡社区支出 41 12 十二 农林水支出 42 13 十三 交通运输支出 43 14 十四 资源勘探信息等支出 44 15 十五 商业服务业等支出 45 16 十六 金融支出 46 17 十七 援助其他地区支出 47 18 十八 国土海洋气象等支出 48 19 十九 住房保障支出 49 1,860.82 1,860.82 20 二十 粮油物资储备支出 50 21 二十一 其他支出 51 1,385.26 1,385.26 22 二十二 债务还本支出 52 23 二十三 债务付息支出 53 本年收入合计 24 25,401.07 本年支出合计 54 25,010.05 25,010.05 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 105.79 年末财政拨款结转和结余 56 496.81 496.81 一 一般公共预算财政拨款 27 105.79 基本支出结转 57 458.51 458.51 二 政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 38.31 38.31 29 59 收入总计 30 25,506.86 支出总计 60 25,506.86 25,506.86 支出 决算数

财政拨款支出决算表 公开 05 表 项 目 功能分类科目编码 本年支出合计基本支出项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 25,010.05 12,170.78 12,839.27 201 一般公共服务支出 20,043.32 8,589.31 11,454.01 20131 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 19,198.32 8,589.31 10,609.01 2013101 行政运行 8,392.59 8,392.59 2013102 一般行政管理事务 10,728.01 196.72 10,531.29 2013199 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 77.72 77.72 20199 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 2019999 其他一般公共服务支出 845.00 845.00 208 社会保障和就业支出 1,720.65 1,720.65 20805 行政事业单位离退休 1,720.65 1,720.65 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1,720.65 1,720.65 221 住房保障支出 1,860.82 1,860.82 22102 住房改革支出 1,860.82 1,860.82 2210201 住房公积金 621.28 621.28 2210202 提租补贴 1,239.54 1,239.54 229 其他支出 1,385.26 1,385.26 22999 其他支出 1,385.26 1,385.26 2299901 其他支出 1,385.26 1,385.26 注 : 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

公开 06 表 人员经费 公用经费 科目编码 金额 科目编码 财政拨款基本支出决算表 301 工资福利支出 5,815.01 302 商品和服务支出 2,128.84 310 其他资本性支出 30101 基本工资 1,601.64 30201 办公费 487.86 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 2,733.93 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 126.78 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 27.44 30204 手续费 0.07 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 36.59 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,325.22 30206 电费 29.56 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 143.21 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 4,226.93 30211 差旅费 305.16 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 207.16 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 1,031.07 30213 维修 ( 护 ) 费 32.32 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 2.95 30214 租赁费 81.42 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 242.39 30215 会议费 50.00 31020 产权参股 30305 生活补助 26.45 30216 培训费 27.14 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 28.00 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 100.81 30218 专用材料费 35.67 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 2.86 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 649.42 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 1,961.76 30228 工会经费 60.00 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 12.24 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 411.19 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 323.92 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.91 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 61.62 人员经费合计 10,041.94 公用经费合计 2,128.84 注 : 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况 财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 金额 科目编码 金额

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 07 表 项 目 功能分类编码 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 201 20131 栏次 1 2 3 合计 25,010.05 12,170.78 12,839.27 一般公共服务支出党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 2013101 行政运行 8,392.59 8,392.59 2013102 一般行政管理事务 10,728.01 196.72 10,531.29 2013199 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 77.72 77.72 20199 2019999 其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出 845.00 845.00 208 20805 2080504 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休 1,720.65 1,720.65 221 22102 2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金 621.28 621.28 2210202 提租补贴 1,239.54 1,239.54 229 22999 2299901 其他支出其他支出其他支出 1,385.26 1,385.26 注 : 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 08 表 人员经费 公用经费 科目编码 金额 科目编码 301 工资福利支出 5,815.01 302 商品和服务支出 2,128.84 310 其他资本性支出 30101 基本工资 1,601.64 30201 办公费 487.86 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 2,733.93 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 126.78 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 27.44 30204 手续费 0.07 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 36.59 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,325.22 30206 电费 29.56 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 143.21 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 4,226.93 30211 差旅费 305.16 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 207.16 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 1,031.07 30213 维修 ( 护 ) 费 32.32 31013 公务用车购置 30303 退职 ( 役 ) 费 2.95 30214 租赁费 81.42 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 242.39 30215 会议费 50.00 31020 产权参股 30305 生活补助 26.45 30216 培训费 27.14 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 28.00 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 100.81 30218 专用材料费 35.67 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 2.86 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 649.42 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 1,961.76 30228 工会经费 60.00 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 12.24 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 411.19 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 323.92 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.91 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 61.62 人员经费合计 10,041.94 公用经费合计 2,128.84 注 : 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 金额 科目编码 金额

一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费支出决算表 公开 09 表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅 2017 年度 金额单位 : 万元 三公 经费 三公 经费合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 624.45 47.28 549.17 137.98 411.19 28.00 933.45 40.51 相关统计数 : 项目 统计数 项目 统计数 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 5.00 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 13.00 公务用车购置数 ( 辆 ) 4.00 公务用车保有量 ( 辆 ) 141.00 国内公务接待批次 ( 个 ) 183.00 国内公务接待人次 ( 人 ) 1,552.00 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 召开会议次数 ( 个 ) 27.00 参加会议人次 ( 人 ) 16,066.00 组织培训次数 ( 个 ) 46.00 参加培训人次 ( 人 ) 1,033.00 注 : 三公 经费 会议费 培训费详细支出情况见支出情况说明

公开 10 表 项 目 政府性基金财政拔款收入支出决算表 本年支出 年初结转和结余本年收入功能分类编码小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注 : 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况

机关运行经费支出决算表 公开 11 表 项目 经济分类编码 经济分类名称 行次 机关运行经费支出决算 302 304 307 310 399 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 栏合计 次 1 1 2,128.84 商品和服务支出 2 2,128.84 办公费 3 487.86 印刷费 4 咨询费 5 手续费 6 0.07 水费 7 36.59 电费 8 29.56 邮电费 9 143.21 取暖费 10 物业管理费 11 差旅费 12 305.16 因公出国 ( 境 ) 费用 13 维修 ( 护 ) 费 14 32.32 租赁费 15 81.42 会议费 16 50.00 培训费 17 27.14 公务接待费 18 28.00 专用材料费 19 35.67 被装购置费 20 专用燃料费 21 劳务费 22 2.86 委托业务费 23 工会经费 24 60.00 福利费 25 12.24 公务用车运行维护费 26 411.19 其他交通费用 27 323.92 税金及附加费用 28 其他商品和服务支出 29 61.62 对企事业单位的补贴 30 债务利息支出 31 其他资本性支出 32 其他支出 33 注 : 机关运行经费 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费

采购情况表 公开 12 表 编制单位 : 中国共产党江苏省委员会办公厅 2017 年度 金额单位 : 万元 采购决算 项目 行次 总计 财政性资金 其他资金 栏次 1 2 3 合 计 1 1,895.94 1,895.94 货物 2 227.98 227.98 工程 3 服务 4 1,667.96 1,667.96 注 : 财政性资金 指纳入财政预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 财政专户管理事业收入和 其他收入等