定海区XX局2017年部门预算

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范 本

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

附件1:2017年市级部门预算公开说明

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

2015年舟山市**(部门吊称)部门预算

广东省直劳教单位2010年财政拨款

8. 做好政府采购的宣传工作 9. 配合审计厅 采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为 10. 完成省政府和主管部门交办的其他任务 ( 二 ) 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 省政府采购中心无下属单位, 部门预算仅包括省政府采购中心本级预算 二 省政府采购中心

范 本

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

( 二 ) 关于省侨联 2018 年收入预算情况说明 省侨联 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 87.4%; 政府性基金收入 0 万元 ; 专户资金 0 万元 ; 上年结转 万元, 占 12.6% ( 三 ) 关于

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

宁夏回族自治区******2019年部门预算

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

2007年舟山市城乡建设委员会部门预算编制说明

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

中共浙江省委统战部 2019 年部门预算

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

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×××部门

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

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部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

2018 年 粤北人民医院部门预算

×××部门

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

入 71, 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )18, 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 76, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2.

2018 年 湛江市科学技术局部门预算

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

宁夏回族自治区******2018年部门预算

2016 年度

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

主 持 词

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2014年xxx部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担任特约监察员 检察员 审计员和教育督导员等, 推荐民进浙江省委员会人选 6 负责办理所属各级组织的组建 调整

主 持 词

佛山市财政局文件

浙江省政府采购中心 2019 年部门预算 一 浙江省政府采购中心概况 ( 一 ) 主要职能 1. 依法独立组织实施省本级政府采购目录内的集中采购活动, 接受并组织实施市县采购机构委托的政府采购业务 2. 遵照国家和省级有关政府采购的法律法规和政策制度, 制定实施集中采购活动的具体操作规程, 建立健全

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

2015年***部门决算

第一部分 目录 惠州卫生职业技术学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

主 持 词

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

2018年省民主党派

监察部2015年部门预算

目录 第一部分 中山市退休职工活动中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

6, 万元, 占总收入 36.1%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占总收入 0%; 其他收入 万元, 占总收入 4.62% 上年结转收入 1, 万元, 占总收入 6.26 % ( 二 ) 支出决算总体情况嘉兴职业技术学院 2016 年度支出决算 16

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

安徽省财政厅2015年部门预算

目录 第一部分 揭阳日报社概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一

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上海市肿瘤研究所主要职能 上海市肿瘤研究所成立于 1958 年, 隶属于上海市卫生健康委员会, 系全额拨款事业单位 主要职能为研究肿瘤病学规律, 探索病因发病机理, 及基因诊断治疗和免疫治疗研究

上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市化工职业病防治院

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目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

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2018 年 东莞市第五人民医院部门预算

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目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

2018 年 清远市人民医院部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2014年度***单位决算

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

2018年***部门预算

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

主 持 词

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

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民进 2015 年部门决算 一 部门基本情况 ( 一 ) 主要职能 : 1 负责贯彻实施民进杭州市代表大会的决议和全委会 常 委会 主委会议的决定, 提出全会工作意见 计划和总结, 供市 委会决策 2 负责组织和联系会员中的人大代表 政协委员 各类特邀 ( 约 ) 人员, 以及广大会员, 围绕杭州市

目 录 第一部分中共抚顺市委组织部党员教育中心概况一 主要职责二 部门决算单位构成第二部分中共抚顺市委组织部党员教育中心 2015 年度部门决算报表一 2015 年度收入支出决算总表 二 2015 年度收入决算表 三 2015 年度支出决算表 四 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 五

中国邮政集团公司 2019 年部门预算 目录 第一部分 中国邮政集团公司概况 第二部分 中国邮政集团公司 2019 年部门预算表 一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出

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定海区委组织部 2018 年部门预算 一 定海区委组织部概况 ( 一 ) 主要职能 1. 研究 指导全区党的基层组织建设, 指导 检查党的组织设置和换届选举工作 负责党员的发展和管理工作, 研究制定党员发展规划及党员进出机制 组织开展新时期党建工作新情况 新问题的调查研究, 提出加强党的思想 组织 作风 制度建设的意见和建议 协同区委宣传部协调 规划和指导党员的教育工作 会同有关部门做好区党代表大会的组织协调服务工作 ; 负责收集整理党代表提出的提案 提议以及办理工作 ; 了解掌握全区各地组织党代表活动 发挥党代表作用的有关情况 ; 负责组织党代表参与调研视察和教育培训活动 2. 管理 指导全区干部工作和干部队伍建设 ; 提出列入区委管理的领导班子调整 配备的意见和建议 负责全区干部监督工作的综合协调和指导, 对干部选拔任用工作和领导干部进行监督 研究 指导干部人事制度改革, 制定或参与制定我区干部人事工作政策 负责指导全区参照管理单位的参照管理工作 主管全区干部教育工作, 研究制订干部教育规划, 并组织实施 3. 协调 指导全区人才工作和人才队伍建设, 负责区人才工作领导小组办公室的日常工作 负责编制人才工作规

划 牵头 协调实施人才工作重大项目 工程, 负责人才工作目标责任制的实施 检查和考核 统筹管理区人才开发专项资金 4. 综合协调全区新经济新社会组织党的工作, 负责两新组织工作的政策制定和检查指导, 促进上级各项决策部署在新经济新社会组织的贯彻落实, 协调指导有关部门和单位抓好新经济新社会组织党的工作 5. 负责全区离休干部的管理工作, 制定或参与制定有关离休干部工作的政策, 对离休干部的政治 生活待遇落实情况进行督促检查 6. 研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案, 组织实施区级党政机构改革方案 起草有关机构编制管理的规范性文件 审核区属各部门 乡镇街道的机构设置 人员编制和领导职数, 负责事业单位登记管理, 拟订事业单位管理体制和机构改革方案, 参与全区事业单位分类改革 7. 研究 指导机关党的建设工作, 并提出加强和改进的意见和建议 指导 检查所属机关党组织做好党员的教育 管理 服务和发展工作 负责审批机关党组织的设立 撤销和书记 副书记的任免 指导所属机关党组织加强党风廉政建设 领导和管理所属机关有关群众组织 8. 受理有关干部 组织 人才等相关工作方面的来信来访和人大代表 政协委员的建议 提案 9. 会同有关部门做好党代会 人代会和政协会议的相关组织工作 10. 完成区委和上级相关部门交办的其他任务

( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 定海区委组织部预算仅为本单位部门预算 二 定海区委组织部 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于定海区委组织部 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 定海区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入和上年结转 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 定海区委组织部 2018 年收支总预算 1181.65 万元 ( 二 ) 关于定海区委组织部 2018 年收入预算情况说明定海区委组织部 2018 年收入预算 1181.65 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 1070.67 万元, 占 90.6%; 上年结转 110.98 万元, 占 9.4% ( 三 ) 关于定海区委组织部 2018 年支出预算情况说明定海区委组织部 2018 年支出预算 1181.65 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 1000.33 万元 社会保障和就业支出 77.33 万元 医疗卫生与计划生育支出 22.8 万元 住房保障支出 81.19 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 681.59 万元, 日常公用支出 105.15 万元, 项目支出 394.91 万元 ( 四 ) 关于定海区委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明定海区委组织部 2018 年财政拨款收支总预算 1070.67

万元 包括 : 一般公共预算拨款收入 1070.67 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 889.35 万元 社会保障和就业支出 77.33 万元 医疗卫生与计划生育支出 22.8 万元 住房保障支出 81.19 万元 ( 五 ) 关于定海区委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况定海区委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款 1070.67 万元, 比 2017 年执行数减少 446.98 万元 2. 一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 889.35 万元, 占 83.1%; 社会保障和就业支出 77.33 万元, 占 7.2%; 医疗卫生与计划生育支出 22.8 万元, 占 2.1%; 住房保障支出 81.19 万元, 占 7.6% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 596.35 万元, 主要用于本单位的行政运行支出 (2) 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 其他组织事务支出 ( 项 ) 事务 293.00 万元, 主要用于本单位专项公用支出, 包括人才工作 农村党员干部教育等 (3) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 事务 55.17 万元, 主要用于离退休行政事业人员基本养老保险缴费支出 (4) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休

( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 事务 22.16 万元, 主要用于离退休行政事业人员职业年金缴费支出 (5) 医疗卫生和计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 事务 14.88 万元, 主要用于本单位基本医疗保障支出 (6) 医疗卫生和计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 事务 7.92 万元, 主要用于主要用于本单位公务员医疗补助 (7) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 81.19 万元, 主要用于按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出 ( 六 ) 关于定海区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明定海区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 777.67 万元, 其中 : 人员经费 681.59 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 退休费 医疗费补助 公用经费 96.08 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 ( 七 ) 关于定海区委组织部 2018 年政府性基金预算支

出情况说明定海区委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于定海区委组织部 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 定海区委组织部 2018 年没有使用因公出国 ( 镜 ) 费用的支出, 比上年执行数减少 100% 减少的主要原因是本年度未安排因公出国 ( 境 ) 计划 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 23 万元, 比上年执行数增长 102.1% 主要用于因公接待等支出 增加的主要原因是因招商引资需要 3. 公务用车购置及运行维护费 : 定海区委组织部 2018 年没有公务用车购置及运行维护费的支出, 与上年执行数持平 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2018 年定海区委组织部机关运行经费财政拨款预算 96.08 万元 2. 政府采购情况 2018 年定海区委组织部政府采购预算总额 134.94 万元, 其中 : 政府采购货物预算 30.1 万元 政府采购服务预算 104.84 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 定海区委组织部无公务车辆和价值 200 万元以上大型设备

2018 年部门预算未安排购置车辆及价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年定海区委组织部专项公用类和发展建设类项目 52.4% 已实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 166.5 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 专户资金 : 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金 3. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入 4. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 5. 其他收入 : 预算单位在 一般公共预算 政府性基金 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入 ( 含上级补助收入和附属单位缴款等收入 ) 6. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 专户资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金

7. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 8. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 9. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 10. 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 11. 一般公共服务支出 ( 类 ) 组织事务 ( 款 ) 其他组织事务支出 ( 项 ): 指反映除行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 13. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 14. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 16. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指行政事业单位按照人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

2018 年区级部门收支预算总表 表 01 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 1,070.67 一 一般公共服务支出 1,000.33 一般公共预算 1,070.67 组织事务 1,000.33 政府性基金预算 行政运行 605.42 二 专户资金 其他组织事务支出 394.91 三 事业收入 ( 不含专户资金 ) 二 社会保障和就业支出 77.33 四 事业单位经营收入 行政事业单位离退休 77.33 五 其他收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.17 机关事业单位职业年金缴费支出 22.16 三 医疗卫生与计划生育支出 22.80 行政事业单位医疗 22.80 行政单位医疗 14.88 公务员医疗补助 7.92 四 住房保障支出 81.19 住房改革支出 81.19 住房公积金 81.19 本年收入合计 1,070.67 本年支出合计 1,181.65 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上缴上级支出 八 用于事业基金弥补收支差额 九 上年结转 结余 110.98 结转下年 其中 : 专项支出结余 101.91 基本支出结余 9.07 收入总计 1,181.65 支出总计 1,181.65

2018 年区级部门财政拨款收支预算总表 表 02 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 1,070.67 一 一般公共服务支出 889.35 一般公共预算 1,070.67 组织事务 889.35 政府性基金预算 行政运行 596.35 其他组织事务支出 293.00 二 社会保障和就业支出 77.33 行政事业单位离退休 77.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 55.17 22.16 三 医疗卫生与计划生育支出 22.80 行政事业单位医疗 22.80 行政单位医疗 14.88 公务员医疗补助 7.92 四 住房保障支出 81.19 住房改革支出 81.19 住房公积金 81.19 收入总计 1,070.67 支出总计 1,070.67

2018 年区级部门一般公共预算支出表 表 03 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 201 一般公共服务支出 889.35 596.35 293.00 20132 组织事务 889.35 596.35 293.00 2013201 行政运行 596.35 596.35 2013299 其他组织事务支出 293.00 293.00 208 社会保障和就业支出 77.33 77.33 20805 行政事业单位离退休 77.33 77.33 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.17 55.17 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.16 22.16 210 医疗卫生与计划生育支出 22.80 22.80 21011 行政事业单位医疗 22.80 22.80 2101101 行政单位医疗 14.88 14.88 2101103 公务员医疗补助 7.92 7.92 221 住房保障支出 81.19 81.19 22102 住房改革支出 81.19 81.19 2210201 住房公积金 81.19 81.19 合计 1070.67 777.67 293.00 注 : 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

2018 年区级部门政府性基金支出预算表 表 04 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 注 : 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目

2018 年区级部门一般公共预算基本支出表 表 05 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 金额 合计 777.67 301 工资福利支出 675.61 30101 基本工资 109.22 30102 津贴补贴 114.05 30103 奖金 190.64 30107 绩效工资 56.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.17 30109 职业年金缴费 22.16 30110 职工基本医疗保险缴费 13.02 30111 公务员医疗补助缴费 6.93 30112 其他社会保障缴费 3.64 30113 住房公积金 81.19 30199 其他工资福利支出 23.51 302 商品和服务支出 94.78 30201 办公费 13.00 30202 印刷费 7.00 30205 水费 2.00 30206 电费 2.50 30211 差旅费 3.70 30215 会议费 2.00 30216 培训费 0.70 30217 公务接待费 5.00 30226 劳务费 12.50 30228 工会经费 4.00 30229 福利费 17.50 30239 其他交通费用 20.97 30299 其他商品和服务支出 3.91 303 对个人和家庭的补助 5.98 30302 退休费 3.13 30307 医疗费补助 2.85 310 资本性支出 1.30 31099 其他资本性支出 1.30

表 06 2018 年区级部门收入预算总表 单位名称 : 定海区委组织 部 单位 : 万元 总计上年结转 财政拨款 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 专户资金 事业收入 ( 不含专 户资金 ) 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助收 入 附属单位 上缴收入 用事业基金弥补收支差额 1181.65 110.98 1070.67 1070.67

表 07 2018 年区级部门支出预算总表 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 总 计 人员支出 基本支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支 出 上缴上级支出 1181.65 681.59 105.15 394.91

2018 年一般公共预算 三公 经费表 表 08 单位名称 : 定海区委组织部 单位 : 万元 项目 预算金额 1 因公出国 ( 境 ) 费 2 公务接待费 23.00 3 公务用车购置及运行维护费 其中 :(1) 公务用车运行维护费 (2) 公务用车购置费 合计 23.00 注 : 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费, 指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费维护, 指单位公务用车购置费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出