2015 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 部门决算 1
目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 2
第一部分 部门概况 一 主要职能山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 做为山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 的常设机构主要工作是, 充分发挥党和政府密切联系新闻界的桥梁和纽带作用, 组织和推动新闻工作者学习和坚持马克思主义新闻观, 组织新闻工作者进行教育培训, 开展新闻理论研究和业务交流活动, 提高政治和业务素质 ; 开展新闻评奖活动, 为多出精品 多出人才创造条件 ; 加强行业管理, 开展行业自律, 维护新闻工作者合法权益, 反映新闻工作者的意见和建议 ; 组织开展新闻界对内对外合作交流联谊工作 ; 组织开展文化体育活动, 活跃新闻工作者业余文化生活 ; 完成中国记协委托的工作任务 二 部门决算单位构成山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 为财政全额拨款事业单位, 部门决算包括 : 办公室本级决算 纳入山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 )2015 年部门决算编制范围的预算单位共一个, 为山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 3
第二部分 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表单位 : 万元 收 入 支 出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 1 274.00 一 一般公共服务支出 29 二 上级补助收入 2 二 外交支出 30 三 事业收入 3 三 国防支出 31 四 经营收入 4 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 33 六 其他收入 6 39.69 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 35 335.31 8 八 社会保障和就业支出 36 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 8.59 10 十 节能环保支出 38 11 十一 城乡社区支出 39 12 十二 农林水支出 40 13 十三 交通运输支出 41 14 十四 资源勘探信息等支出 42 15 十五 商业服务业等支出 43 16 十六 金融支出 44 17 十七 援助其他地区支出 45 18 十八 国土海洋气象等支出 46 19 十九 住房保障支出 47 20 二十 粮油物资储备支出 48 21 二十一 其他支出 49 22 二十二 债务还本支出 50 23 二十三 债务付息支出 51 本年收入合计 24 313.69 本年支出合计 52 343.90 用事业基金弥补收支差额 25 30.21 结余分配 53 上年结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 55 总计 28 343.90 总计 56 343.90 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 4
收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 类款项合计 313.69 274.00 39.69 207 20799 2079902 2079999 210 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出宣传文化发展专项支出其他文化体育与传媒支出医疗卫生与计划生育支出 305.89 266.20 39.69 305.89 266.20 39.69 30.00 30.00 275.89 236.20 39.69 7.80 7.80 21005 医疗保障 7.80 7.80 事业单位医 2100502 7.80 7.80 疗 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 5
支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项合计 343.90 178.90 165.00 207 文化体育与传媒支出 335.31 170.31 165.00 20799 其他文化体育与传媒支出 335.31 170.31 165.00 2079902 宣传文化发展专项支出 30.00 30.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 305.31 170.31 135.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.59 8.59 21005 医疗保障 8.59 8.59 2100502 事业单位医疗 8.59 8.59 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 6
财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入支出 项目行次金额项目行次小计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算 财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 274.00 一 一般公共服务支出 30 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 31 3 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 6 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 36 266.20 266.20 8 八 社会保障和就业支出 37 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 7.80 7.80 10 十 节能环保支出 39 11 十一 城乡社区支出 40 12 十二 农林水支出 41 13 十三 交通运输支出 42 14 十四 资源勘探信息等支出 43 15 十五 商业服务业等支出 44 16 十六 金融支出 45 17 十七 援助其他地区支出 46 18 十八 国土海洋气象等支出 47 19 十九 住房保障支出 48 20 二十 粮油物资储备支出 49 21 二十一 其他支出 50 22 二十二 债务还本支出 51 23 二十三 债务付息支出 52 本年收入合计 24 274.00 本年支出合计 53 274.00 274.00 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 274.00 总计 58 274.00 274.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 7
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 274.00 109.00 165.00 207 文化体育与传媒支出 266.20 101.20 165.00 20799 其他文化体育与传媒支出 266.20 101.20 165.00 2079902 宣传文化发展专项支出 30.00 30.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 236.20 101.20 135.00 210 医疗卫生与计划生育支出 7.80 7.80 21005 医疗保障 7.80 7.80 2100502 事业单位医疗 7.80 7.80 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 8
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费 类款合计 109.00 86.00 23.00 301 工资福利支出 72.61 72.61 30101 基本工资 20.06 20.06 30102 津贴补贴 22.39 22.39 30103 奖金 3.31 3.31 30104 社会保障缴费 9.30 9.30 30107 绩效工资 17.55 17.55 302 商品和服务支出 23.00 23.00 30201 办公费 7.02 7.02 30202 印刷费 0.10 0.10 30207 邮电费 1.70 1.70 30208 取暖费 2.50 2.50 30211 差旅费 0.98 0.98 30215 会议费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维 护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 1.70 1.70 303 对个人和家庭的补 助 13.39 13.39 30311 住房公积金 8.39 8.39 30313 购房补贴 5.00 5.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 类款项合计 本年支出 小计基本支出项目支出 公开 07 表 单位 : 万元 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 说明 : 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 10
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车运行 购置费 维护费 公务接待费 7.00 6.00 6.00 1.00 注 : 决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 - 11 -
第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明 一 2015 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 343.90 万元, 包括 : 财政拨款收入 274.00 万元, 其他收入 39.69 万元, 用事业基金弥补收支差额 30.21 万元 2015 年支出总计 343.90 万元, 包括 : 文化体育与传媒支出 335.31 万元, 医疗卫生与计划生育支出 8.59 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 274.00 万元, 收入为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 274.00 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 274.00 万元, 支出具体情况如下 : 1 文化体育与传媒支出 266.20 万元, 主要用于单位完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出, 以及开展 三项 学习教育培训活动 进行山东新闻奖评选活动 山东省新闻道德委员会日常活动开展 召开山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 第五届理事会第一次会议 ( 换届大会 ) 开展环渤海 7 省市媒体山东行采访活动所需经费支出 2 医疗卫生与计划生育支出 7.80 万元, 主要用于单位 - 12 -
人员医疗保险缴纳 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 274.00 万元, 比年初预算数增加 160.00 万元, 主要原因是 2015 年宣传文化发展专项资金补助经费 100.00 万元, 年中召开山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 第五届理事会第一次会议 ( 换届大会 ) 追加经费 30.00 万元, 年中开展环渤海 7 省市媒体山东行采访活动补助 30.00 万元 支出具体情况如下 : 1 文化体育与传媒支出-- 其他文化体育与传媒支出 -- 其他文化体育与传媒支出 236.20 万元, 主要用于单位完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出, 以及开展 三项 学习教育培训活动 进行山东新闻奖评选活动 山东省新闻道德委员会日常活动开展支出, 比年初预算数增加 130.00 万元, 主要原因是 2015 年宣传文化发展专项资金补助经费 100.00 万元, 年中开展环渤海 7 省市媒体山东行采访活动补助 30.00 万元 ; 2 文化体育与传媒支出-- 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 30.00 万元, 主要用于组织召开山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 换届会议, 比年初预算数增加 30.00 万元, 主要原因是年中召开山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 第五届理事会第一次会议 ( 换届大会 ) 追加经费 30.00 万元 3 医疗卫生与计划生育支出- 医疗保障 - 事业单位医疗支出 7.80 万元, 主要用于单位人员医疗保险缴纳, 与年初预算数一致 - 13 -
( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 109.00 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 86.00 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 23.00 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 取暖费 差旅费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费用 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 0 万元, 因山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 )2015 年未涉及政府采购项目, 所以政府采购金额为 0 万元 ( 二 ) 国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 均为公务用车, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2015 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 7.00 万元, 其中 : 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元, 公务接待费 1.00 万元 2015 年 三公 经费决算比年初预算数一致 其中 : 公 - 14 -
务用车购置及运行费与 2015 年年初预算数一致, 公务接待费与 2015 年年初预算数一致 2 三公 经费支出相关情况说明 2015 年公务用车运行维护费 6.00 万元 主要用于车辆燃料 维修 保险, 以及过路过桥费等支出 2015 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆 2015 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于其他新闻行业协会 研究会及媒体来我单位进行交流研讨, 共计接待 14 批次,135 人次 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 三 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 四 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 - 15 -
五 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 六 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 - 16 -