目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

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范 本

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

- 2 -

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

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2014年xxx部门预算

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

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目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部

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2

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

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上海市美国问题研究所2016年度部门决算

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2018年省民主党派

范 本

2016 年度

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

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上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

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目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

宁夏回族自治区******2018年部门预算

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×××部门

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

×××部门

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

附件1:2017年市级部门预算公开说明

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

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附件2:预算主管部门公开样张

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目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

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宁夏回族自治区******2019年部门预算

2018年山东省商业集团有限公司部门预算

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

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万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

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封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

2019年山东省商业集团有限公司部门预算

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

<4D F736F F D C4EAC9BDB6ABCAA1C8CBC3F1D5FEB8AEB9FAD3D0D7CAB2FABCE0B6BDB9DCC0EDCEAFD4B1BBE1B2BFC3C5D4A4CBE32E646F63>

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3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

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上海市黄浦区 2019 年区级单位预算 预算单位 : 上海市格致中学

主 持 词

2014年中国民主促进会

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

2015年济南市机关

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

目录 - 1 -

附件2:预算主管部门公开样张

主 持 词

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

二 2015 年度部门决算表

Transcription:

2017 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一 主要职能山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 做为山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 的常设机构主要工作是, 充分发挥党和政府密切联系新闻界的桥梁和纽带作用, 组织和推动新闻工作者学习和坚持马克思主义新闻观, 组织新闻工作者进行教育培训, 开展新闻理论研究和业务交流活动, 提高政治和业务素质 ; 开展新闻评奖活动, 为多出精品 多出人才创造条件 ; 加强行业管理, 开展行业自律, 维护新闻工作者合法权益, 反映新闻工作者的意见和建议 ; 组织开展新闻界对内对外合作交流联谊工作 ; 组织开展文化体育活动, 活跃新闻工作者业余文化生活 ; 完成中国记协委托的工作任务 二 部门预算单位构成 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 部门预算编制单位共 1 个

第二部分 2017 年部门预算表

部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一 财政拨款 146.00 一 一般公共服务支出 一般公共预算 146.00 二 外交支出 政府性基金预算 三 国防支出 国有资本经营预算 四 公共安全支出 二 财政专户管理资金 五 教育支出 三 事业收入 六 科学技术支出 四 事业单位经营收入 七 文化体育与传媒支出 153.37 五 其他收入 30.00 八 社会保障和就业支出 14.16 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 8.47 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 176.00 本年支出合计 176.00 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转收入总计 176.00 支出总计 176.00

表 2. 收入预算表 部门公开表 2 单位 : 万元 科目编码 财政拨款 类款项 一般公共预算 政 财政 事业 附属 用事业基 单位编码单位和科目名称合计 小计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他收入 政府性基金转列一般公共预算收入 中央一 般性转 移支付 府性基金预算 国有资本经营预算 专户管理资金 事业 收入 单位经营收入 其他 收入 上级补 助收入 单位上缴收入 金弥补收支差额 上年 结转 合计 176.00 146.00 146.00 30.00 山东省新闻工作者协 804001 会办公室 ( 山东省新闻 学会办公室 ) 176.00 146.00 146.00 30.00 207 文化体育与传媒支出 153.37 123.37 123.37 30.00 99 其他文化体育与传媒 支出 153.37 123.37 123.37 30.00 207 99 99 804001 媒支出 其他文化体育与传 153.37 123.37 123.37 30.00

208 社会保障和就业支出 14.16 14.16 14.16 05 行政事业单位离退休 14.16 14.16 14.16 208 05 02 804001 事业单位离退休 4.50 4.50 4.50 机关事业单位基本 208 05 05 804001 养老保险缴费支出 9.66 9.66 9.66 医疗卫生与计划生育支 210 出 8.47 8.47 8.47 11 行政事业单位医疗 8.47 8.47 8.47 210 11 02 804001 事业单位医疗 8.47 8.47 8.47

部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 合计 176.00 141.00 35.00 804001 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 176.00 141.00 35.00 207 文化体育与传媒支出 153.37 118.37 35.00 99 其他文化体育与传媒支出 153.37 118.37 35.00 207 99 99 804001 其他文化体育与传媒支出 153.37 118.37 35.00 208 社会保障和就业支出 14.16 14.16 05 行政事业单位离退休 14.16 14.16 208 05 02 804001 事业单位离退休 4.50 4.50 机关事业单位基本养老保险 208 05 05 804001 缴费支出 9.66 9.66 210 医疗卫生与计划生育支出 8.47 8.47 11 行政事业单位医疗 8.47 8.47 210 11 02 804001 事业单位医疗 8.47 8.47

部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 一 一般公共预算 项目 2017 年预算项目 146.00 一 一般公共服务支出 2017 年预算 总计一般公共预算政府性基金预算 国有资本经 营预算 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出 123.37 123.37 八 社会保障和就业支出 14.16 14.16 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 8.47 8.47

十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 146.00 本年支出合计 146.00 146.00 四 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 146.00 支出总计 146.00 146.00

部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 单位编码单位名称和科目合计 类款项小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出 项目支出 合计 146.00 141.00 94.58 28.42 18.00 5.00 804001 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 146.00 141.00 94.58 28.42 18.00 5.00 207 文化体育与传媒支出 123.37 118.37 76.45 24.42 17.50 5.00 99 207 99 99 804001 其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出 123.37 118.37 76.45 24.42 17.50 5.00 123.37 118.37 76.45 24.42 17.50 5.00 208 社会保障和就业支出 14.16 14.16 9.66 4.00 0.50

05 行政事业单位离退休 14.16 14.16 9.66 4.00 0.50 208 05 02 804001 事业单位离退休 4.50 4.50 4.00 0.50 208 05 05 804001 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出 9.66 9.66 9.66 8.47 8.47 8.47 11 行政事业单位医疗 8.47 8.47 8.47 210 11 02 804001 事业单位医疗 8.47 8.47 8.47

部门公开表 6 表 6. 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码 单位和科目名 称 合计 2017 年预算 小计基本支出项目支出 说明 : 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 未发生政府性基金预算

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 部门公开表 7 单位 : 万元 2017 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 141.00 141.00 301 工资福利支出 94.58 94.58 30101 基本工资 33.93 33.93 30102 津贴补贴 36.20 36.20 30103 奖金 5.70 5.70 30104 其他社会保障缴费 9.09 9.09 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.66 9.66 302 商品和服务支出 18.00 18.00 30201 办公费 4.50 4.50 30202 印刷费 0.80 0.80 30207 邮电费 1.00 1.00 30211 差旅费 1.70 1.70 30215 会议费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 1.00 1.00 303 对个人和家庭的补助 28.42 28.42 30302 退休费 2.85 2.85 30309 奖励金 12.75 12.75 30311 住房公积金 9.06 9.06 30314 采暖补贴 2.05 2.05 30315 物业服务补贴 1.71 1.71

科目编码 类款项 科目名称 单位编码 单位名称 总计 表 8. 政府采购预算表 合计 资金来源 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 部门公开表 8 单位 : 万元 上年结转 说明 : 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 未发生政府采购预算

部门公开表 9 表 9. 一般公共预算 三公 经费支出表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费公务用车购置公务用车运行费维护费 公务接待费 7.00 6.00 6.00 1.00

第三部分 2017 年部门预算情况和

一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2017 年收入预算为 176.00 万元, 其中 : 财政拨款 146.00 万元 2017 年支出预算为 176.00 万元, 其中 : 基本支出 141.00 万元, 占 80.11%, 项目支出 35.00 万元, 占 19.89% ( 二 ) 财政拨款收支情况 2017 年财政拨款收入预算为 146.00 万元, 其中 : 一般公共预算 146.00 万元 2017 年财政拨款支出预算为 146.00 万元, 其中 : 文化体育与传媒支出 123.37 万元, 占 84.50%; 社会保障与就业支出 14.16 万元, 占 9.70%; 医疗卫生与计划生育支出 8.47 万元, 占 5.80% ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2017 年一般公共预算当年拨款 146.00 万元, 比上年下降 39.72%, 主要是 2017 年度宣传文化发展资金尚未下达 2017 年当年一般公共预算支出预算为 146.00 万元, 具体情况如下 : 1 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 123.37 万元, 比上年下降 46.67%, 主要是 2017 年度宣传文化发展资金尚未下达 2 社会保障和就业 行政事业单位离退休 事业单位离退休支出 4.50 万元, 比上年增长 4.50 万元, 主要是退休

人员经费开支 社会保障和就业 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.66 万元, 比上年增长 9.66 万元, 主要是机关事业单位养老保险改革经费开支 3 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 8.47 万元, 比上年下降 22.15%, 主要是人员减少, 经费需求减少 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2017 财政拨款安排的基本支出预算 141.00 万元, 其中 : 人员经费 123.00 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 退休费 奖励金 住房公积金 采暖补贴 物业服务补贴 公用经费 18.00 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 2017 年未发生政府采购预算

( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2017 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 7.00 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费 6.00 万元, 公务接待费 1.00 万元 2017 年 三公 经费预算中公务用车购置及运行费较 2016 年持平, 未发生变化 ; 公务接待费较 2016 年持平, 未发生变化 ( 三 ) 机关运行经费情况山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 为事业单位, 不涉及机关运行经费 ( 四 ) 国有资产占有使用情况山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 2017 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 五 ) 绩效目标设置情况山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 2017 年预算暂时没有财政拨款安排的投资发展类项目, 因此不涉及绩效目标设置

第四部分 名词解释

一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的会费收入 存款利息收入等 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 六 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 : 指文化体育与传媒支出所述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出 七 社会保障与就业支出 行政事业单位离退休 事业

单位离退休 : 指事业单位开支的离退休经费 八 社会保障与就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 : 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 九 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 : 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费