范 本

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表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

- 2 -

广东省直劳教单位2010年财政拨款

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

范 本

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

内部资料,请勿外传

宁夏回族自治区******2019年部门预算

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

2015年舟山市**(部门吊称)部门预算

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

2

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

×××部门

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

2007年舟山市城乡建设委员会部门预算编制说明

佛山市财政局文件

附件1:2017年市级部门预算公开说明

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

内部资料,请勿外传

附件2:预算主管部门公开样张

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

上海师范大学机构设置 上海师范大学设内设机构 54 个, 其中包括 : 人文与传播学院 教育学院 哲学与法政学院 马克思主义学院 外国语学院 商学院 对外汉语学院 旅游学院 音乐学院 美术学院 谢晋影视艺术学院 体育学院 数理学院 生命与环境科学学院 信息与机电工程学院 建筑工程学院以及继续教育学院

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

附件2:预算主管部门公开样张

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

宁夏回族自治区******2018年部门预算

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

8. 做好政府采购的宣传工作 9. 配合审计厅 采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为 10. 完成省政府和主管部门交办的其他任务 ( 二 ) 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 省政府采购中心无下属单位, 部门预算仅包括省政府采购中心本级预算 二 省政府采购中心

主 持 词

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

主 持 词

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

×××部门

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

目 录 第一部分成都广播电视大学概括一 基本职能及主要工作二 部门预算单位构成第二部分成都广播电视大学 2018 年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分 2018 年部门预算表一 部门收支总表二 部门收入总表三 部门支出总表四 财政拨款收支总表五 一般公共预算支出分科目表六 一般公共预算支出经济

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

入 71, 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )18, 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 76, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2.

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

×××部门

主 持 词

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

浙江大学城市学院2014年部门决算

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

佛山市财政局文件

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

定海区XX局2017年部门预算

2018年省民主党派

2015年***部门决算

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

舟山教育学院单位2016年度部门决算

中央广播电视总台 2019 年部门预算 二〇一九年四月

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

2015年济南市残联

部门预算编制说明

主 持 词

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

2014年xxx部门预算

( 二 ) 关于省侨联 2018 年收入预算情况说明 省侨联 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 87.4%; 政府性基金收入 0 万元 ; 专户资金 0 万元 ; 上年结转 万元, 占 12.6% ( 三 ) 关于

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 万元, 事业收入 万元 ( 其中教育收费 万元 ), 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 万元 按

上海市普陀区真如体育场主要职能 上海市普陀区真如体育场 ( 简称 : 真如体育场 ) 是上海市普陀区体育局的下属事业单位 主要职能包括 : 承办足球比赛任务 ; 培养羽毛球运动人才 ; 开展群众体育活动

目录 - 1 -

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

上海市医疗急救中心主要职能 上海市医疗急救中心是上海市卫生健康委员会直属差额拨款事业单位 主要职能包括 : 1 市民的日常院前急救服务 ; 2 承担城市安全保障和公共卫生事件的现场紧急医疗救援 ; 3 国际 国内重要会议 重大活动的医疗保障和紧急救援以及高干保健服务 ; 4 全国及本市专业性和普及性

2018 年 湛江市科学技术局部门预算

内部资料,请勿外传

9 指导浙江省中共党史学会 浙江省当代史学会和中国共产党创建史 ( 红船精神 ) 研究基地 红船精神研究中心 浙江现代革命历史文化研究基地的工作 ; 10 负责浙江省毛泽东思想研究中心日常工作; 11 其他工作 ( 二 ) 部门决算单位构成中共浙江省委党史研究室部门决算包括 : 室本级决算 二 中共

附件——2015年度部门决算公开表式

2018 年 粤北人民医院部门预算

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

Transcription:

2017 1 2 3 4 5 +

6 7

2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190

2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02 9.95%

2017 2 6000 2016 6000 100% 2016 2 2017 3 10 2016 4 61.26 2016 61.26 100% 2016 5 190 2016 140 50 35.71%

2017 1482.70 1113.10 179.60 190.00

2017 2017 7.20 2016 10 8 2017 27 2016 2017 2017 27 8

2017

2017 21282.24

2017 21282.24 12662.37 59.50% 8006.81 37.62% 267.15 1.25% 345.91 1.63%

2017 21282.24 4541.10 21.34% 16401.47 77.07% 339.67 1.59%

2017 179.60 2017 8896.70 62.05 8006.65 828 2016 8 8 2017 200 2017 20 10387.67

编制单位 : 成都广播电视大学 收入 支出 单位 : 万元 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 本年收入 12,662.37 一 本年支出 12,978.28 12,978.28 ( 一 ) 一般公共预算拨款 12,662.37 ( 一 ) 教育支出 12,717.02 12,717.02 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 二 ) 社会保障和就业 10.00 10.00 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育支出 61.26 61.26 二 上年结转 315.91 ( 四 ) 住房保障支出 190.00 190.00 ( 一 ) 一般公共预算拨款 315.91 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 二 结转下年 收入总计 12,978.28 支出总计 12,978.28 12,978.28

编制单位 : 成都广播电视大学 功能分类科目 2016 年预 功能科目类 功能科目项名称 算数 小计 2017 年预算数 基本支出 项目支出 专项资金 单位 : 万元 2017 年预算数比 2016 年预算数 增减额增减 % 合计 5,972.09 12,662.37 1,482.70 10,850.67 205 教育支出 5,822.09 12,401.11 1,231.44 10,850.67 329.00 6,690.28 112.03 319.00 6,579.02 113.00 2050501 广播电视学校 5,822.09 6,401.11 1,231.44 4,850.67 319.00 579.02 9.95 2050999 其他教育费附加安排的支出 - 6,000.00 6,000.00 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 2081199 其他残疾人事业支出 10.00 10.00 210 医疗卫生与计划生育支出 - 61.26 61.26 2101102 事业单位医疗 - 61.26 61.26 10.00 10.00 6,000.00 100.00 - - - - 61.26 100.00 61.26 100.00 221 住房保障支出 140.00 190.00 190.00 2210201 住房公积金 140.00 190.00 190.00 50.00 50.00 35.71 35.71

编制单位 : 成都广播电视大学 科目编码 科目名称 2017 年基本支出 单位 : 万元 合计人员经费公用经费对个人和家庭的补助支出 合计 1,482.70 1,113.10 179.60 190.00 205 教育支出 1,231.44 1,051.84 179.60 2050501 广播电视学校 1,231.44 1,051.84 179.60 210 医疗卫生与计划生育支出 61.26 61.26 2101102 事业单位医疗 61.26 61.26 221 住房保障支出 190.00 190.00 2210201 住房公积金 190.00 190.00

编制单位 : 成都广播电视大学 单位 : 万元 单位代码 单位名称 合计 因公出国 ( 境 ) 费 2016 年预算数 2017 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 641601 成都广播电视大学 34.20 27.00 7.20 34.20 27.00 7.20 公务接待费

编制单位 : 成都广播电视大学 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计基本支出项目支出专项资金 单位 : 万元

编制单位 : 成都广播电视大学 收入 支出 单位 : 万元 项目 2017 年预算数项目 2017 年预算数 一 财政拨款收入 12,662.37 一 教育支出 20,532.43 其中 : 一般公共预算拨款收入 12,662.37 二 社会保障和就业 484.98 政府性基金预算财政拨款收入三 医疗卫生与计划生育支出 61.26 二 事业收入 8,006.81 四 住房保障支出 203.57 三 事业单位经营收入 四 上级补助收入 五 其他收入 267.15 六 附属单位上缴收入 本年收入合计 20,936.33 本年支出合计 21,282.24 用事业基金弥补收支差额 上年结转 345.91 结转下年 收入合计 21,282.24 支出总计 21,282.24

编制单位 : 成都广播电视大学 单位 : 万元 政府性科目一般公共事业收入上年结基金预合计预算拨款转算拨款收入其中 : 教科目编码科目名称收入金额育收费 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 合计 21,282.24 345.91 12,662.37 8,006.81 8006.81 267.15 205 教育支出 20,532.43 345.91 12,401.11 7,518.26 7518.26 267.15 2050399 其他职业教育支出 162.81 162.81 2050501 广播电视学校 14,369.62 183.10 6,401.11 7,518.26 7518.26 267.15 2050999 其他教育费附加安排的支出 6,000.00 6,000.00 208 社会保障和就业支出 484.98 10.00 474.98 474.98 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.27 339.27 339.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 135.71 135.71 135.71 2081199 其他残疾人事业支出 10.00 10.00 210 医疗卫生与计划生育支出 61.26 61.26 2101102 事业单位医疗 61.26 61.26 221 住房保障支出 203.57 190.00 13.57 13.57

政府性科目一般公共事业收入上年结基金预合计预算拨款转算拨款收入其中 : 教科目编码科目名称收入金额育收费 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 2210201 住房公积金 203.57 190.00 13.57 13.57

编制单位 : 成都广播电视大学 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出专项资金 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位的补助支出 合计 21,282.24 4,541.10 16,401.47 339.67 205 教育支出 20,532.43 3,801.29 16,401.47 329.67 2050399 其他职业教育支出 162.81 162.81 2050501 广播电视学校 14,369.62 3,801.29 10,238.66 329.67 2050999 其他教育费附加安排的支出 6,000.00 6,000.00 208 社会保障和就业支出 484.98 474.98 10.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.27 339.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 135.71 135.71 2081199 其他残疾人事业支出 10.00 10.00 210 医疗卫生与计划生育支出 61.26 61.26 2101102 事业单位医疗 61.26 61.26 221 住房保障支出 203.57 203.57 2210201 住房公积金 203.57 203.57