责领事认证工作 ; 督促并协助有关部门对出国 ( 境 ) 团组 人员进行外事政策和纪律教育 7 负责统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作, 配合有关部门处置涉侨突发事件, 指导市县侨务工作 8 指导 开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作, 开展香港 澳门特别行政区侨界的联谊工作, 配合有关部门做好海

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

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6, 万元, 占总收入 36.1%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占总收入 0%; 其他收入 万元, 占总收入 4.62% 上年结转收入 1, 万元, 占总收入 6.26 % ( 二 ) 支出决算总体情况嘉兴职业技术学院 2016 年度支出决算 16

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

附件1:2017年市级部门预算公开说明

内部资料,请勿外传

9 指导浙江省中共党史学会 浙江省当代史学会和中国共产党创建史 ( 红船精神 ) 研究基地 红船精神研究中心 浙江现代革命历史文化研究基地的工作 ; 10 负责浙江省毛泽东思想研究中心日常工作; 11 其他工作 ( 二 ) 部门决算单位构成中共浙江省委党史研究室部门决算包括 : 室本级决算 二 中共

2015年***部门决算

2

内部资料,请勿外传

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

2015年度部门决算公开模板

主 持 词

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

2015????????????????????????????????

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

主 持 词

2014年xxx部门预算

范 本

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财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

目 录 第一部分中共抚顺市委组织部党员教育中心概况一 主要职责二 部门决算单位构成第二部分中共抚顺市委组织部党员教育中心 2015 年度部门决算报表一 2015 年度收入支出决算总表 二 2015 年度收入决算表 三 2015 年度支出决算表 四 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 五

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

2015年济南市机关

2015年舟山市**(部门吊称)部门预算

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

入 71, 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )18, 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 76, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2.

2014年中国民主促进会

附件:(部门决算公开格式)

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

8. 做好政府采购的宣传工作 9. 配合审计厅 采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为 10. 完成省政府和主管部门交办的其他任务 ( 二 ) 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 省政府采购中心无下属单位, 部门预算仅包括省政府采购中心本级预算 二 省政府采购中心

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

2015年***部门决算

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

定海区XX局2017年部门预算

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

舟山教育学院单位2016年度部门决算

三 嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学 2017 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况说明嘉兴职业技术学院 嘉兴广播电视大学 2017 年度收 支总计 25,846.9 万元, 与 2016 年相比, 收 支总计增加 万元, 增长 47.59% 主要原因是 : 一是

附件——2015年度部门决算公开表式

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

二 2015 年度部门决算表

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 第一部分概况 一 市外办主要职能 二 市外办单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表二 2016 年收入预算表三 2016 年支出预算表四 2016 年财政拨款收支预算表五 2016 年一般公共预算支出表六 2016 年一般公共预算基本支出表七 2016 年政府

×××部门

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目 录 第一部分 抚顺市教师进修学院附属小学校概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 抚顺市教师进修学院附属小学校 2015 年度部 门决算报表一 2015 年度收入支出决算总表 二 2015 年度收入决算表 三 2015 年度支出决算表 四 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

主 持 词

二 2015 年度部门决算表

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担任特约监察员 检察员 审计员和教育督导员等, 推荐民进浙江省委员会人选 6 负责办理所属各级组织的组建 调整

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

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XX单位2016年度部门决算

2015年***部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

2015年***部门决算

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附件2:预算主管部门公开样张

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目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

2014年度***单位决算

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

监察部2015年部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

2018年省民主党派

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

DWZDM

目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表

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内部资料,请勿外传

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

内部资料,请勿外传

Transcription:

浙江省人民政府外事侨务办公室 2014 年部门决算 一 浙江省人民政府外事侨务办公室 ( 汇总 ) 概况 ( 一 ) 主要职能 1 贯彻执行党和国家的外事 侨务 港澳方针政策和法律 法规以及省委 省政府关于外事 侨务 港澳工作的决策部署, 并负责监督检查 ; 围绕全省经济社会发展和外事 侨务 港澳工作开展调查研究, 为省委 省政府的外事 侨务 港澳工作决策提出意见和建议 ; 起草外事 侨务 港澳工作地方性法规和规章草案, 拟订有关政策并组织实施和督促落实 2 归口管理全省外事 侨务 港澳工作; 协同省级各部门处理重大涉外 涉侨和涉港澳事务 ; 协调省级各部门的外事 侨务 港澳活动计划和各地重大活动 ; 协助中央有关部门做好需要地方配合的外事 侨务和港澳工作 3 负责接待来我省访问或进行公务活动的国宾 党宾, 外国驻华使领馆官员, 国 ( 境 ) 外其他官方 知名企业 机构高层人员 ; 统筹安排省委 省人大常委会 省政府 省政协领导人的外事活动, 统筹办理副省以上领导的对外交往事宜 ; 指导其他外宾的接待工作 4 归口管理各国驻华使领馆官员在浙活动; 负责协调我省参加各国驻华使领馆举办的活动 ; 负责协调处理突发性涉外事件 ; 负责协调处理我省在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在浙活动管理工作 ; 协助省有关部门对在浙外籍人员的管理工作 5 负责协调我省与外国友好省州县 友好城市以及其他结好单位的交往活动 ; 管理我省与外国的结好工作, 办理结好报批手续并负责日常联系工作 6 归口管理全省因公出国 赴港澳任务审核审批和邀请国外 港澳人员来访工作, 负责对全省具有外事审批权单位因公出国 ( 境 ) 任务审批的指导监督 ; 承办省级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作 ; 办理因公出国人员护照 因公赴港澳人员通行证和代办外国签证 (APEC 商务旅行卡 ) 工作 ; 负

责领事认证工作 ; 督促并协助有关部门对出国 ( 境 ) 团组 人员进行外事政策和纪律教育 7 负责统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作, 配合有关部门处置涉侨突发事件, 指导市县侨务工作 8 指导 开展对华侨华人及其社团的联谊和服务工作, 开展香港 澳门特别行政区侨界的联谊工作, 配合有关部门做好海外侨胞 港澳同胞和归侨侨眷代表人士的人事安排工作, 会同有关部门开展侨务对台工作, 承办有关涉侨事宜的审核审批工作 9 指导归侨侨眷工作, 依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益维护工作 ; 指导并参与监督涉侨捐赠财产的使用和管理 ; 负责认定华侨 归侨 侨眷身份 10 指导 推动涉侨和港澳经济 科技 文化 人才合作与交流, 协调涉侨和港澳经济投诉工作 ; 协调在浙港澳机构及人士的管理工作 ; 指导侨商协会有关工作 11 负责我省与中央人民政府驻港澳联络办 外交部驻港澳特派员公署 驻港澳部队以及港澳特区政府 重要民间团体的联系和接待工作 ; 负责管理和指导我省与香港 澳门因公往来的有关事务 12 归口管理我省社会组织对外友好工作, 统筹协调 组织指导我省社会组织的国际交流活动, 负责国外重要民间团体 知名人士的联系和接待工作 13 配合和协助省外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作; 提供有关国际形势 对外政策 重大国际问题和全省外事侨务工作的宣传材料, 编辑印制外宣材料 ; 负责外国记者来我省采访的管理与服务工作, 负责港澳记者在浙采访的有关事宜, 协同审核重要涉外报道 ; 协调做好涉浙外媒舆论引导工作 ; 指导 推动涉侨宣传 文化交流和华文教育工作 14 负责全省外事干部 涉外人员的教育培训工作, 协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律 保密制度的执行情况, 协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件 15 承担省委外事工作领导小组办公室的日常工作 16 承办省政府交办的其他事项

( 二 ) 部门决算单位构成 从预算单位构成看, 浙江省人民政府外事侨务办公室 ( 汇总 ) 部门决算包 括 : 侨务部门本级决算 所属浙江省华侨服务中心 浙江省侨务文化交流中心 决算 二 浙江省人民政府外事侨务办公室 ( 汇总 )2014 年部门决算情况说 明 ( 一 ) 收入决算总体情况 浙江省人民政府外事侨务办公室 ( 汇总 )2014 年本年收入合计 2,296.06 万元, 其中 : 财政拨款收入 2,241.06 万元, 专户资金 0 万元, 事业收入 ( 不 含专户资金 ) 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 55.00 万元 2014 年用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 129.34 万元 ( 二 ) 支出决算总体情况 浙江省人民政府外事侨务办公室 ( 汇总 )2014 年本年支出合计 1,989.75 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务 1593.07 万元 社会保障和就业支 出 316.34 万元 医疗卫生与计划生育支出 23.50 万元 住房保障支出 56.84 万 元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 910.65 万元, 日常公用支出 179.69 万元, 项目支出 899.41 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 对附属单位补助支 出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元 2014 年结转下年 435.65 万元 ( 含决算结余分配 ) ( 三 ) 财政拨款支出决算情况 2014 年部门决算中, 财政拨款用于以下方面 :

1. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 525.69 万元, 主要用于办机关的基本支出 2. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 华侨事务 ( 项 ) 事务 858.30 万元, 主要用于办机关为完成侨务工作任务所需要的项目支出 3. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 事务 131.20 万元, 主要用于事业单位的基本支出 4. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 12.19 万元, 主要用于全省基本侨情调查项目支出 5. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 其他港澳台侨事务支出 ( 项 ) 30.68 万元, 主要用于 两会两展 产业活动支出 6. 一般公共服务 ( 类 ) 发展与改革事务 ( 款 ) 其他发展与改革事务支出 ( 项 )35 万元, 主要用于代省政府向支持浙商创业创新促进浙江发展目标责任 制考核优秀单位发放奖励 7. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位 离退休 ( 项 )305.86 万元, 主要用于办机关离退休人员支出 8. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单 位离退休 ( 项 )10.48 万元, 主要用于行政单位离退休人员福利费支出 9. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )12.10 万元, 主要用于行政单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出 10. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )11.40 万元, 主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出 11. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )56.84 万 元, 主要用于行政 事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支 出

( 四 )2014 年一般公共预算财政拨款 三公 经费决算情况 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 : 根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要, 2014 年因公出国 ( 境 ) 费支出 72.87 万元, 比上年下降 26.95 % 主要用于机关及下属预算单位人员的执行涉侨公务等公务出国 ( 境 ) 的住宿费 国际旅费 培训费 公杂费等支出 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织出国 ( 境 ) 团组 5 个, 参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 0 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 16 人次 2. 公务接待费 :2014 年公务接待费支出 58.98 万元, 比上年下降 50.79% 主要用于接待来访侨团 华侨等支出 其中, 本单位国内公务接待 38 批次,341 人次, 共 4.10 万元 ; 外事接待 326 批次, 2,940 人次, 共 54.88 万元 3. 公务用车购置及运行费 :2014 年公务用车购置及运行费支出 29.61 万元, 比上年下降 25.13% 其中公务用车运行费支出 29.61 万元, 主要用于保障厅机关及下属预算单位接待华侨等开展公务活动开支一般公共预算财政拨款的 11 辆公务用车等所需的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费支出 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 其他收入 : 预算单位在 财政拨款 事业收入 经营收入 等之外取得 的各项收入 ( 含上级补助收入和附属单位缴款等收入 ) 3. 上年结转 : 是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕, 需结转本年 度按照原用途继续使用的结转资金, 以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结 余资金

4. 结转下年 : 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括事业单位按规定提取职工福利基金 事业基金和缴纳所得税的情况 5. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的 支出, 包括人员支出和日常公用支出 6. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所 发生的支出 7. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指行政单位 的基本支出 8. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 华侨事务 ( 项 ): 指有关华侨 接待安置 生活困难补助以及华文教育等方面的支出 9. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ): 指事业单位 的基本支出 10. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指 行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 11. 一般公共服务 ( 类 ) 港澳台侨事务 ( 款 ) 其他港澳台侨事务支出 ( 项 ): 指除上述项目以外其他地港澳台侨事务方面的支出 12. 一般公共服务 ( 类 ) 发展与改革事务 ( 款 ) 其他发展与改革事务支出 ( 项 ): 指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出 13. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位 离退休 ( 项 ): 指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

14. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政 单位离退休 ( 项 ): 指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出 15. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费 16. 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 指 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 17. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指行政 事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金