民收入 ( 七 ) 以为农业科技开发服务为主, 大力推进科技兴农 ; 强化为农业产前 产中 产后的服务功能, 积极引导和发展农业产业化经营, 形成生产 加工 销售有机结合和互相促进的机制, 建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系 推进农业向专业化 市场化 现代化转变 ; 大力发展工业, 鼓励和引

Similar documents
- 2 -

范 本

2

广东省直劳教单位2010年财政拨款

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

2014年度***单位决算

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

2014年度***单位决算


第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

附件:(部门决算公开格式)

二 2015 年度部门决算表

二 2015 年度部门决算表

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

2015年***部门决算

2014年中国民主促进会

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

收集和发布劳务输出信息, 开展劳务输出和农村富余劳动力转移对接和洽谈 ; 全县劳务输出和农村富余劳动力转移的统计分析工作 ; 发布职业供求信息 市场工资指导价位信息和职业培训信息 ; 对就业困难人员实施就业援助 ; 农民工联席会议日常事务 ; 按照法律 法规规定, 开展其他公共就业服务 ; 承办县人

2015年济南市机关

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

宁夏回族自治区******2018年部门预算

注:1、公开参考格式,不随文下发,建议用1个pdf版本公开。2、公开范围:预算单位、部门(整个系统包括所属部门单位同时作为一个整体汇总公开)

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

附件:(部门决算公开格式)

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

附件2:预算主管部门公开样张

附件:(部门决算公开格式)

广东省卫生计生委关于2015年

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

Microsoft Word - 省致公党2016年部门决算公开文本.doc

比综合治理工作 7. 负责本镇社会抚养费的征收 管理和使用 8. 制定并组织实施本镇卫生和计划生育系统干部队伍教育培训规划, 指导卫生和计划生育公共服务网络体系建设, 指导本镇计划生育协会的业务工作 9. 承办镇党委 镇政府 上级卫生和计划生育部门交办的其他工作 ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

附件——2015年度部门决算公开表式

目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

目录 第一部分单位概况 主要职能 第二部分 2016 年度单位决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

2015年XXX部门决算

目 录 第一部分 公共资源交易中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

2015年度部门决算公开模板

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

2016 年收入支出决算表 公开 01 表 编制单位 : 临汾市妇幼保健院 金额单位 : 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 15,144, 一 一般公共服务支出 37 8, 其中 : 政府性基金预算财政拨 2 60,

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

2015年***部门决算

2015年度部门决算公开模板

2015年***部门决算

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

附件:(部门决算公开格式)

2015年***部门决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安阳市住房公积金管理中心

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分广东省突发事件预警信息发布中心 ( 广东省人工影响天气中心 ) 概况 一 单位机构设置 职能二 部门构成情况 第二部分广东省突发事件预警信息发布中心 ( 广东省人工影响天气中心 )2017 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一

2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算 表 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九 国有资产占用情况表

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

五 政府采购支出说明 2017 年我校政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元 政府采购工程支出 万元 政府采购服务支出 万元 六 国有资产占用情况说明 2017 年 9 月报废旅行面包车 1 辆, 截止 2017 年 1

<433A5C C6C667A5C B746F705C C4EAC6EBC2B3B9A4D2B5B4F3D1A7BEF6CBE32E646F63>

2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

<4D F736F F D C4EAD7CDB2A9CAD0D2BDD2A9D0ADBBE1BEF6CBE3B9ABBFAA2E646F63>

安徽省XX厅(局)2013年部门决算情况

主 持 词

收入支出决算公开表 金额单位 : 万元 部门 : 安徽医科大学 2016 年度 财决公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 35, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支

收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

校正常的教育 教学秩序 做好教师队伍建设, 建设一支爱岗敬业 勤奋工作 教书育人 为人师表的教师队伍 做好学校的常规管理, 规范办学行为, 形成较高的办学水平 学校机构设置 : 学校办公室 德育处 教务处 艺术教务处 教研室 总务处 培训处 安全办公室等内部管理机构 ; 并按上级人事部门对领导干部任

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2016年中共东莞市委 党史研究室部门决算

2015年度部门决算公开模板

2015年***部门决算

2015年***部门决算

×××部门

附件1:2017年市级部门预算公开说明

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算公开表一 收入支出决算表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 部门决算相关信

附件2:预算主管部门公开样张

目 录 第一部分 中国民主同盟广东省委员会概况 一 部门主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 部门决算表 中国民主同盟广东省委员会 2017 年 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

目录 第一部分广东省监察厅概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分广东省监察厅 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经支出决算表

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 万元, 占收入合计的 9% 2015 年度本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元,

Transcription:

贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度部门决算 一 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府概况 ( 一 ) 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行党和国家的路线 方针 政策 法律 法规 法令 ( 二 ) 执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令 ; 发布镇人民政府的决定和命令 ( 三 ) 制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划 年度计划和预算 抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作, 并向本级人民代表大会报告工作情况 ( 四 ) 依法保护国家利益, 保护集体 公民的合法权益 财产不受侵犯, 维护辖区内社会稳定 对侵害国家利益, 集体 公民合法权益 合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击 依法保障妇女在政治 经济 婚姻 教育等方面的合法权利 ( 五 ) 贯彻执行党和国家的民族 宗教政策, 加强民族平等 民族团结 共同繁荣, 促进宗教和谐稳定 ( 六 ) 大力发展社会主义市场经济, 以经济建设为中心, 大力发展特色产业, 发展区域经济, 切实把 三农 工作放在经济工作的首位, 着力抓好农业和农村工作, 稳定党在农村的基本政策, 深化农村改革, 确保农业和农村经济的发展, 增加农

民收入 ( 七 ) 以为农业科技开发服务为主, 大力推进科技兴农 ; 强化为农业产前 产中 产后的服务功能, 积极引导和发展农业产业化经营, 形成生产 加工 销售有机结合和互相促进的机制, 建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系 推进农业向专业化 市场化 现代化转变 ; 大力发展工业, 鼓励和引导第三产业加快发展, 搞好村镇的规划建设和管理, 为转移农村剩余劳动力 提高农业生产率 发展第三产业 培育统一市场 实现城乡经济一体化创造条件 ( 八 ) 加强农村基层政权建设, 加强农村社会主义民主政治和法制建设, 依法行政, 规范管理, 把镇人民政府建设成为密切联系群众 全心全意为人民服务的高效基层政权组织 ( 九 ) 负责管理本镇事业单位, 加强对事业机构的领导, 增强干部职工的服务意识, 全面提高服务水平 ; 协助县主管部门管理其派驻镇的机构 2. 机构人员情况 : 本年参与决算的部门有 2 个, 即中共白层镇党委 白层镇人民政府 ; 共有在职人员 25 人, 退休人员 29 人, 遗属 10 人, 临工 3 人 3. 机构人员当年变动情况及原因 : 本年机构无变化, 其中退休 1 人

二 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度部门决算 公开报表 ( 见附表 ) 表 1 收入支出决算总表 编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 金额单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 910.18 一 一般公共服务支出 29 1,072.37 二 上级补助收入 2 0.00 二 外交支出 30 0.00 三 事业收入 3 0.00 三 国防支出 31 0.00 四 经营收入 4 0.00 四 公共安全支出 32 0.00 五 附属单位上缴收入 5 0.00 五 教育支出 33 0.00 六 其他收入 6 533.26 六 科学技术支出 34 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八 社会保障和就业支出 36 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 10 十 节能环保支出 38 0.00 11 十一 城乡社区支出 39 10.00 12 十二 农林水支出 40 287.85 13 十三 交通运输支出 41 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五 商业服务业等支出 43 0.00 16 十六 金融支出 44 0.00 17 十七 援助其他地区支出 45 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九 住房保障支出 47 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一 其他支出 49 0.00 22 二十二 债务还本支出 50 0.00 23 二十三 债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 1,443.43 本年支出合计 52 1,370.22 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 36.80 年末结转和结余 54 110.01 27 55 合计 28 1,480.23 合计 56 1,480.23 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府项目 支出功能分类科目编码 201 20101 2010108 20103 2010301 20131 2013101 212 21203 2120399 213 21301 2130122 2130199 21307 2130705 2130707 栏次 科目名称 表 2 收入决算表 金额单位 : 万元 1 2 3 4 5 6 7 1,443.43 910.18 0.00 0.00 0.00 0.00 533.26 合计 一般公共服务支出 1,145.58 612.33 0.00 0.00 0.00 0.00 533.26 人大事务 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 代表工作 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,107.40 574.15 0.00 0.00 0.00 0.00 533.26 行政运行 1,107.40 574.15 0.00 0.00 0.00 0.00 533.26 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区公共设施 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区公共设施支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 287.85 287.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农业生产资料与技术补贴 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他农业支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村综合改革 271.85 271.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对村民委员会和村党支部的补助 211.85 211.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农村综合改革示范试点补助 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 表 3 支出决算表 编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级支出 经营支出 金额单位 : 万元 对附属单位补助支出 201 20101 2010108 20103 2010301 20131 2013101 212 21203 2120399 213 21301 2130122 2130199 21307 2130705 2130707 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,370.22 1,289.22 81.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,072.37 1,072.37 0.00 0.00 0.00 0.00 人大事务 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 代表工作 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,034.19 1,034.19 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 1,034.19 1,034.19 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 37.88 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区公共设施 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区公共设施支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 287.85 216.85 71.00 0.00 0.00 0.00 农业 16.00 5.00 11.00 0.00 0.00 0.00 农业生产资料与技术补贴 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他农业支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 农村综合改革 271.85 211.85 60.00 0.00 0.00 0.00 对村民委员会和村党支部的补助 211.85 211.85 0.00 0.00 0.00 0.00 农村综合改革示范试点补助 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况

表 4 财政拨款收入支出决算总表 编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 金额单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 910.18 一 一般公共服务支出 30 580.24 580.24 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 40 10.00 10.00 0.00 12 十二 农林水支出 41 287.85 287.85 0.00 13 十三 交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二 债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三 债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 910.18 本年支出合计 53 878.09 878.09 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 36.80 年末结转和结余 54 68.89 68.89 0.00 一般公共预算财政拨款 26 36.80 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 合计 29 946.98 合计 58 946.98 946.98 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府项目 金额单位 : 万元 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 201 20101 2010108 20103 2010301 20131 2013101 212 21203 2120399 213 21301 2130122 2130199 21307 2130705 2130707 栏次 1 2 3 合计 878.09 797.09 81.00 一般公共服务支出 580.24 580.24 0.00 人大事务 0.30 0.30 0.00 代表工作 0.30 0.30 0.00 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 542.06 542.06 0.00 行政运行 542.06 542.06 0.00 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 37.88 37.88 0.00 行政运行 37.88 37.88 0.00 城乡社区支出 10.00 0.00 10.00 城乡社区公共设施 10.00 0.00 10.00 其他城乡社区公共设施支出 10.00 0.00 10.00 农林水支出 287.85 216.85 71.00 农业 16.00 5.00 11.00 农业生产资料与技术补贴 5.00 5.00 0.00 其他农业支出 11.00 0.00 11.00 农村综合改革 271.85 211.85 60.00 对村民委员会和村党支部的补助 211.85 211.85 0.00 农村综合改革示范试点补助 60.00 0.00 60.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人 2016 年 8 月金额单位 : 万元 项 目 经济分类科本年支出合计人员经费公用经费科目名称目编码 栏次 1 2 3 合计 797.09 599.18 197.91 301 工资福利支出 224.25 224.25 0.00 30101 基本工资 47.75 47.75 0.00 30102 津贴补贴 176.49 176.49 0.00 30103 奖金 0.00 0.00 0.00 30104 社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 188.80 0.00 188.80 30201 办公费 31.04 0.00 31.04 30202 印刷费 0.00 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 3.53 0.00 3.53 30207 邮电费 0.00 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修 ( 护 ) 费 10.57 0.00 10.57 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 2.07 0.00 2.07 30216 培训费 0.90 0.00 0.90 30217 公务接待费 28.38 0.00 28.38 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 47.39 0.00 47.39 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 0.59 0.00 0.59 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 30.51 0.00 30.51 30239 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 33.85 0.00 33.85 303 对个人和家庭的补助 374.93 374.93 0.00 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 85.64 85.64 0.00 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 235.81 235.81 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费 0.06 0.06 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 35.47 35.47 0.00 30310 生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311 住房公积金 12.86 12.86 0.00 30312 提租补贴 0.00 0.00 0.00 30313 购房补贴 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.10 5.10 0.00 310 其他资本性支出 9.12 0.00 9.12 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 1.92 0.00 1.92 31003 专用设备购置 7.20 0.00 7.20 31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 30403 财政贴息 0.00 0.00 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表 7 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人金额单位 : 万元公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 58.88 0.00 30.51 0.00 30.51 28.38 注 : 包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位 : 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府项目 本年支出 金额单位 : 万元 功能分类科目编码 上年结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次合计 1 2 3 4 5 6 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 注 : 本单位无政府性基金预决算

三 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度收支决算总计 1,480.23 万元, 与 2014 年相比, 增加 435.65 万元, 增长 41.71% 主要原因是: 工资改革及精准扶贫项目 小城镇建设项目及各预算外资金增多 ( 二 ) 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 1,443.43 万元, 其中 : 财政拨款收入 910.18 万元, 占 63.06%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位缴款 0 万元, 占 0%; 其他收入 533.26 万元, 占 36.94% ( 三 ) 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 1,370.22 万元, 其中 : 基本支出 1,289.22 万元, 占 94.09%; 项目支出 81 万元, 占 5.91%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% ( 四 ) 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度财政拨款

收支决算总计 946.98 万元 与 2014 年相比, 增加 20.15 万元, 增长 2.17% 主要原因是: 工资改革及财政预算外收入增加导致支出增加 ( 五 ) 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 一般公共财政拨款支出决算总体情况贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 878.09 万元, 占本年支出合计的 64.08% 与 2014 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 11.94 万元, 降低 1.34% 主要原因是: 工资改革导致一般公共预算财政拨款支出增加 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面 :201 科目 ( 类 ) 支出 580.24 万元, 占 66%;212 科目 ( 类 ) 支出 10 万元, 占 1%;213 科目 ( 类 ) 支出 287.85 万元, 占 33% 3 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 878.09 万元, 支出决算为 878.09 万元, 增长 ( 减少 )0 % 其中 : (1)201 科目 ( 类 )01 科目 ( 款 ) 年初预算为 0.3 万元, 支出决算为 0.3 万元, 增长 ( 减少 )0 % 具体情况如下:

08 科目 ( 项 ) 年初预算为 0.3 万元, 支出决算为 0.3 万元, 完成年初预算的 100 % 01 科目 ( 项 ) 年初预算为 542.06 万元, 支出决算为 542.06 万元, 完成年初预算的 100 % 01 科目 ( 项 ) 年初预算为 37.88 万元, 支出决算为 37.88 万元, 完成年初预算的 100 % (2)212 科目 ( 类 )03 科目 ( 款 ) 年初预算为万元, 支出决算为万元, 增长 ( 减少 ) % 具体情况如下: 99 科目 ( 项 ) 年初预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 100% (3)213 科目 ( 类 )01 科目 ( 款 ) 年初预算为 16 万元, 支出决算为 16 万元, 增长 ( 减少 )0 % 具体情况如下: 22 科目 ( 项 ) 年初预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 100% 99 科目 ( 项 ) 年初预算为 11 万元, 支出决算为 11 万元, 完成年初预算的 100% 05 科目 ( 项 ) 年初预算为 211.85 万元, 支出决算为 211.85 万元, 完成年初预算的 100% 07 科目 ( 项 ) 年初预算为 60 万元, 支出决算为 60 万元, 完成年初预算的 100% ( 六 ) 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 797.09 万元, 其中 : 人员经费 599.18 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出等等 ; 公用经费 197.91 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出等等 ( 七 ) 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 2015 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算 58.88 万元, 比上年增加 7.31 万元, 增长 14.18%, 增加原因是 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 占 0%, 比上年减少 0 万元, 降低 0%, 减少原因是全年无因公出国 ( 境 ) 费用发生 ; 公务用车购置及运行维护费支出 30.51 万万元, 占 51.81%, 比上年增加 7.15 万元, 增长 30.62%, 增加原因是增加购置巡逻摩托车及公务用车运行维护费增加 ; 公务接待费支出 28.38 万元, 占 48.19%, 比上年增加 0.16 万元, 增长 0.58%, 增加原因是因全镇精准扶贫项目 小城镇建设等项目不断推进 具体情况如下 : (1) 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元 贵州省黔西南州贞丰

县白层镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 (2) 公务用车购置及运行维护费 30.51 万元, 其中, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 30.51 万元 主要用于公务车辆维修费 过路过桥费 燃料费 保险费等 2015 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆 (3) 公务接待费 28.38 万元 具体是 : 国内公务接待支出 28.38 万元, 主要是接待业务培训指导单位等 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年国内公务接待 376 批次,1,026 人次 ( 八 ) 政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1 机关运行经费支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府机关运行经费支出 197.91 万元, 比 2014 年增加 18.34 万元, 增长 9%, 主要原因是小城镇建设发展公用经费增加 2 政府采购支出情况 2015 年贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元, 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金

额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 3 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 贵州省黔西南州贞丰县白层镇人民政府共有车辆 7 辆, 其中, 一般公务用车 7 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指同级财政当年拨付的资金 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入 ( 四 ) 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 五 ) 附属单位缴款 : 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入 ( 六 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 等之外取得的收入 ( 七 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年

度收支缺口的资金 ( 八 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 九 ) 结余分配 : 反映单位当年结余的分配情况 ( 十 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 ( 十一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 十二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 十三 ) 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十四 ) 对附属单位补助支出 : 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出 ( 十五 ) 三公 经费 : 纳入同级财政预决算管理的 三公 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车

购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十六 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用