二 2015 年度部门决算表

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目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

二 2015 年度部门决算表

范 本

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

2

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 万元, 占收入合计的 9% 2015 年度本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元,

目录 - 1 -

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

5 负责贯彻落实市地税局纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度, 保护纳税人合法权益, 履行提供便捷 优质 高效纳税服务的义务, 组织实施税收宣传 税收政策法规咨询和辅导等纳税服务工作 6 监督检查本行政区域内各纳税义务人依法履行纳税义务的情况, 并对各种涉税违法 违规行为依法进行行政处罚 7 负责本

2014年中国民主促进会

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

5 宣传和贯彻国家宪法 法律和有关知识分子 民族 宗教 侨务等各项方针政策, 为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献 ; 宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策, 积极开展同台胞台属和各界人士的联系, 鼓励他们同在台亲属 亲友, 同港澳同胞 海外侨胞的联系和团结, 为祖国各项事业的发展以及祖国统一

2014年度***单位决算

2015年济南市机关

宁夏回族自治区******2018年部门预算

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

2015年***部门决算

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

2014年度***单位决算

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

附件2:预算主管部门公开样张

附件——2015年度部门决算公开表式

安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况 一 主要职责根据 中华人民共和国高等教育法 和安徽省人民政府 关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复 ( 皖政秘 号 ) 规定, 安徽商贸职业技术学院主要职责是 : 创新工学结合人才培养模式, 着力培养国家现代化建设需要的, 能够在生

第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

安徽省教育厅2016年部门决算情况

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

注:1、公开参考格式,不随文下发,建议用1个pdf版本公开。2、公开范围:预算单位、部门(整个系统包括所属部门单位同时作为一个整体汇总公开)

第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

Microsoft Word - 省致公党2016年部门决算公开文本.doc

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

广东省卫生计生委关于2015年

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

目录 第一部分部门概况一 部门职责二 机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

2015年***部门决算

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

第二部分 上海市长宁区童欣幼儿园 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出 四

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

目 录 第一部分 驻马店市住房公积金管理中心概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支

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临沂市决算公开

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

2015年***部门决算

三 财政拨款支出决算情况说明四 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明六 机关运行经费支出情况说明七 政府采购支出情况说明八 预算绩效情况说明第四部分名词解释

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件2:预算主管部门公开样张

2016 年收入支出决算表 公开 01 表 编制单位 : 临汾市妇幼保健院 金额单位 : 元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 15,144, 一 一般公共服务支出 37 8, 其中 : 政府性基金预算财政拨 2 60,

安徽省文学艺术界联合会 2016 年 部门决算情况 一 部门主要职能安徽省文学艺术界联合会 ( 简称安徽省文联 ) 是中共安徽省委领导的, 由全省性的文艺家协会 各市文联和全省性的产业文联 行业文联组成的文艺界人民团体, 是党和政府联系全省文艺界的桥梁和纽带, 是繁荣发展社会主义文艺 建设社会主义先

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算公开表一 收入支出决算表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 部门决算相关信

款收入 704 万元 ( 其中, 一般公共预算 704 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 63.45%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 29.67%;%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 46.6

2015年度部门决算公开模板

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

附件:(部门决算公开格式)

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

2015年度部门决算公开模板

是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2, 万元 ( 其中, 一般公共预算 2, 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 1

目 录 第一部分 公共资源交易中心概况 一 主要职责 二 部门决算单位构成 第二部分 公共资源交易中心 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况 目录一 深圳市南山区教育幼儿园概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算表三 深圳市南山区教育幼儿园 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

宁夏回族自治区******2019年部门预算

2015年度部门决算公开模板

附件2:预算主管部门公开样张

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 37, 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 3, 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

收入支出决算公开表 财决公开 01 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 3, 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 36 二 上

2015年***部门决算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

Transcription:

中共北京市东城区委精神文明建设委员会 办公室 2015 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 东城区文明办是负责本区精神文明建设工作的部门 共有在编人员 ( 含行政 工勤在职人员 )11 人 离退休人员 12 人 ( 二 ) 部门决算 1 户, 单位全称 : 北京市东城区精神文明建设委员会办公室

二 2015 年度部门决算表

部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室收入 公开 01 表单位 : 万元 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 1,559.01 一 一般公共服务支出 28 1,799.32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 29 0.00 二 上级补助收入 3 0.00 三 国防支出 30 0.00 三 事业收入 4 0.00 四 公共安全支出 31 0.00 四 经营收入 5 0.00 五 教育支出 32 0.00 五 附属单位上缴收入 6 0.00 六 科学技术支出 33 0.00 六 其他收入 7 0.00 七 文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八 社会保障和就业支出 35 119.73 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十 节能环保支出 37 0.00 11 十一 城乡社区支出 38 0.00 12 十二 农林水支出 39 0.00 13 十三 交通运输支出 40 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五 商业服务业等支出 42 0.00 16 十六 金融支出 43 0.00 17 十七 援助其他地区支出 44 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九 住房保障支出 46 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一 其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 1,559.01 本年支出合计 50 1,919.06 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 360.35 年末结转和结余 52 0.30 26 53 合计 27 1,919.36 合计 54 1,919.36 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 2015 年度收入支出决算总表 支出

部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室项目 支出功能分类科目编码 类款项 201 20131 2013102 20136 2013601 208 20805 2080501 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 2015 年度收入决算表 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,559.01 1,559.01 一般公共服务支出 1,439.28 1,439.28 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,220.97 1,220.97 一般行政管理事务 1,220.97 1,220.97 其他共产党事务支出 218.31 218.31 行政运行 218.31 218.31 社会保障和就业支出 119.73 119.73 行政事业单位离退休 119.73 119.73 归口管理的行政单位离退休 119.73 119.73 公开 02 表单位 : 万元 其他收入

部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室项目 支出功能分类科目编码 类款项 201 20131 2013102 20136 2013601 208 20805 2080501 科目名称 2015 年度支出决算表 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,559.01 338.04 1,220.97 一般公共服务支出 1,439.28 218.31 1,220.97 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,220.97 0.00 1,220.97 一般行政管理事务 1,220.97 0.00 1,220.97 其他共产党事务支出 218.31 218.31 0.00 行政运行 218.31 218.31 0.00 社会保障和就业支出 119.73 119.73 0.00 行政事业单位离退休 119.73 119.73 0.00 归口管理的行政单位离退休 119.73 119.73 0.00 公开 03 表单位 : 万元 对附属单位补助支出

2015 年度财政拨款收入支出决算总表 部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 1,559.01 一 一般公共服务支出 31 1,799.32 1,799.32 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 32 0.00 0.00 3 三 国防支出 33 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 34 0.00 0.00 5 五 教育支出 35 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 36 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 38 119.73 119.73 9 九 医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 40 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 41 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 42 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 43 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 45 0.00 0.00 16 十六 金融支出 46 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 47 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 49 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 51 0.00 0.00 22 二十二 债务还本支出 52 0.00 0.00 23 二十三 债务付息支出 53 0.00 0.00 本年收入合计 24 1,559.01 本年支出合计 54 1,919.06 1,919.06 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 360.35 年末财政拨款结转和结余 56 0.30 0.30 一 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 二 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 合计 30 1,919.36 合计 60 1,919.36 1,919.36 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 决算数

部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室项目 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表单位 : 万元 支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款 项 201 20131 2013102 20136 2013601 208 20805 2080501 栏次 1 2 3 合计 1,559.01 338.04 1,220.97 一般公共服务支出 1,439.28 218.31 1,220.97 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,220.97 0.00 1,220.97 一般行政管理事务 1,220.97 0.00 1,220.97 其他共产党事务支出 218.31 218.31 0.00 行政运行 218.31 218.31 0.00 社会保障和就业支出 119.73 119.73 0.00 行政事业单位离退休 119.73 119.73 0.00 归口管理的行政单位离退休 119.73 119.73 0.00

2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算表 部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室项目财政拨款 公开 06 表单位 : 万元 经济分类科目编码 301 30101 30102 30104 302 30201 30202 30228 30229 30231 30299 303 30301 30302 30311 30313 30399 栏次合计 科目名称合计一般公共预算政府性基金预算 1 2 3 338.04 338.04 工资福利支出 164.17 164.17 基本工资 46.93 46.93 津贴补贴 92.83 92.83 社会保障缴费 24.41 24.41 商品和服务支出 11.51 11.51 办公费 4.63 4.63 印刷费 0.05 0.05 工会经费 0.98 0.98 福利费 3.09 3.09 公务用车运行维护费 0.00 0.00 其他商品和服务支出 2.75 2.75 对个人和家庭的补助 162.36 162.36 离休费 14.76 14.76 退休费 104.97 104.97 住房公积金 15.38 15.38 购房补贴 16.70 16.70 其他对个人和家庭的补助支出 10.55 10.55

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 预算编码 01006015 公开 07 表部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室单位 : 万元项目 支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况 说明 : 没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据

预算编码 01006015 部门 : 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室 公开 08 表金额单位 : 万元 项目 支出数 支出功能分类科目编码 类款项 201 20131 2013102 2013102 2013102 2013102 科目名称 ( 项目 ) 2015 年度项目支出决算明细表 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 栏次 1 2 3 4 合计 1,581.02 1,581.02 一般公共服务支出 1,581.02 1,581.02 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,581.02 1,581.02 文明办精神文明建设工作经费 187.55 187.55 文明办市民教育工作经费 48.70 48.70 文明办网站运行维护经费 56.85 56.85 文明办文明乘车工作 1,287.92 1,287.92

三 2015 年收入支出决算总体情况说明 2015 年度收入总计万元, 其中 : 本年收入 1559.01 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 年初结转和结余 360.35 万元 在本年收入中, 财政拨款收入 1559.01 万元, 占收入合计的 100%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计的 0% 2015 年度本年支出合计 1559.01 万元, 其中 : 基本支出 338.04 万元, 占支出合计的 21.69%; 项目支出 1220.97 万元, 占支出合计的 78.31%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0% 2015 年结余分配 0 万元, 年末结转和结余 0.3 万元 四 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 1439.28 万元, 主要用于以下方面 ( 按大类 ): 一般公共服务支出 1439.28 万元, 占本年财政拨款支出 100% ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1 一般公共服务支出 ( 类 )2015 年度决算 1439.28 万元, 比 2015 年年初预算增加 ( 减少 )0 万元, 增长 ( 下降 )

0% 五 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本年度我单位无此项支出内容 六 2015 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2015 年本部门使用财政拨款安排基本支出 338.04 万元, 其中 :(1) 工资福利支出包括津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 ;(2015 年 7 月全国工资改革及养老保险并轨后, 调整后的基本工资略低于津贴补贴 )(2) 商品和服务支出包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 ;( 3) 对个人和家庭补助支出包括离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ( 4) 其他资本性支出包括办公设备购置 专用设备购置等 七 2015 年度其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况

2015 年本部门行政单位 ( 含参照公务员法管理事业单位 ) 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 合计 11.51 万元 机关运行经费 : 机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出, 具体包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等 2. 政府采购支出情况 2015 年, 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 货物支出 0 万元 工程支出 0 万元 服务支出 0 万元 授予中小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 3. 国有资产占用情况固定资产总额 89.5297 万元, 其中 : 汽车 3 辆,63.1073 万元 ; 单价 200 万元以上的设备 0 台 ( 套 ),0 万元 八 名词解释按 2015 年政府收支分类科目 结合部门自身情况, 对支出功能分类科目进行简要说明 一般行政管理事务 (2013102): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 行政运行 (2013601): 反映行政单位 ( 包括实行公务员

管理的事业单位 ) 的基本支出 归口管理的行政单位离退休 (2080501): 反应实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费

2015 年度 三公 经费财政拨款支出决算表及说明 部门名称 : 北京市东城区精神文明建设委员会办公室 单位 : 万元 三公 经费财政拨款合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2015 年预算数 0 0 0 0 0 0 2015 年决算数 0 0 0 0 0 0 注 : 三公 经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数 ( 包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 ) 一 三公 经费的单位范围东城区精神文明建设委员会办公室因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费开支单位包括本级 1 单位 二 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出

三 三公 经费财政拨款决算情况说明 2015 年 三公 经费财政拨款决算数 0 万元, 比 2015 年 三公 经费财政拨款年初预算 0 万元增加 ( 减少 )0 万元 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 ( 减少 )0 万元 2. 公务接待费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 ( 减少 )0 万元 3. 公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数 0 万元, 比 2015 年年初预算数 0 万元增加 ( 减少 )0 万元 我单位车辆管理工作由东城区机关事务管理服务中心统一负责