2015年度广东省统计局部门决算

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范 本

广东省直劳教单位2010年财政拨款

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

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金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

二 2015 年度部门决算表

2014年度***单位决算

二 2015 年度部门决算表

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

2014年中国民主促进会

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

广东省卫生计生委关于2015年

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

2015年***部门决算

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

2015年济南市机关

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

目录 - 1 -

2014年度***单位决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

焦作市城乡一体化示范区 人力资源服务中心 2016 年度部门决算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 二 收入决算表 三 支出决算表 四 财政拨款收入支出决算总表 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

2015年***部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

附件2:预算主管部门公开样张

目 录 第一部分部门概况 一 部门职责 二 机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨

注:1、公开参考格式,不随文下发,建议用1个pdf版本公开。2、公开范围:预算单位、部门(整个系统包括所属部门单位同时作为一个整体汇总公开)

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015年***部门决算

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

附件2:预算主管部门公开样张

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

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深圳市南山区深圳湾学校 2017 年度部门决算 目录 一 深圳湾学校概况 ( 一 ) 部门职责 ( 二 ) 机构设置二 深圳湾学校 2017 年度部门决算表三 深圳湾学校 2017 年度部门决算情况说明四 名词解释 - 1 -

宁夏回族自治区******2018年部门预算

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上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

附件——2015年度部门决算公开表式

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

附件:(部门决算公开格式)

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

临沂市决算公开

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2015年***部门决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

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第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

上海市长宁区天山第一小学2016年度部门决算

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2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

2015年***部门决算

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关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况 一 主要职责根据 中华人民共和国高等教育法 和安徽省人民政府 关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复 ( 皖政秘 号 ) 规定, 安徽商贸职业技术学院主要职责是 : 创新工学结合人才培养模式, 着力培养国家现代化建设需要的, 能够在生

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第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算公开表一 收入支出决算表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算表五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 部门决算相关信

安徽省教育厅2016年部门决算情况

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2015年度部门决算公开模板

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

2015年度部门决算公开模板

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目录 第一部分广东省监察厅概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分广东省监察厅 2016 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经支出决算表

宁夏回族自治区******2019年部门预算

Microsoft Word - 省致公党2016年部门决算公开文本.doc

附件2:预算主管部门公开样张

2015年度部门决算公开模板

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2015年***部门决算

2018 年 粤北人民医院部门预算

2015年***部门决算

Transcription:

2015 年度广东省统计局 部门决算 1

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2

第一部分 概况 3

一 主要职能广东省统计局是省政府组成部门, 为一级预算单位, 主要职能 : ( 一 ) 贯彻 执行国家有关统计工作的方针 政策和法律 法规, 拟订和实施统计工作规章 规划和统计调查计划 ; 组织领导和监督检查各地区 各部门的统计和国民经济核算工作 ; 监督检查统计法律 法规的实施 ( 二 ) 组织实施国民经济核算体系和统计指标体系, 执行国家统计标准和基本统计报表制度, 拟订地方统计报表制度和统计标准, 审批省直各部门的统计调查项目 方案 ( 三 ) 组织实施重大省情省力普查, 组织 协调城市 农村社会经济调查和企业调查 ; 汇总 整理全省的基本统计资料 ; 对国民经济 科技进步 社会发展等情况进行统计分析 统计预测和统计监督 ; 向省委 省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议 ( 四 ) 统一核定 管理 公布全省性基本统计资料, 定期向社会公众发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息 ( 五 ) 建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系 ; 监督执行各市县 各部门的统计数据库网络的基本标准和运行规则 4

( 六 ) 管理县以上政府统计部门统计事业费, 协助管理地级以上市统计局局长和副局长 ; 协同有关部门做好统计专业资格考试 职务评聘工作 ; 组织 指导统计干部教育和培训业务 ( 七 ) 管理直属调查机构, 指导直属事业单位的工作 ; 指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设 ( 八 ) 承办省人民政府和国家统计局交办的其他事项 二 部门决算单位构成广东省统计局部门决算包括 : 局机关决算 局属事业单位决算 纳入广东省统计局 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 4 个, 包括 : 1. 广东省统计局本级 2. 广东省统计普查中心 3. 广东省统计数据中心 4. 广东省城乡统计调查中心 5

第二部分 2015 年度部门决算表 6

收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 广东省统计局 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 13987.56 一 一般公共服务支出 27 9134.55 二 上级补助收入 2 二 外交支出 28 三 事业收入 3 三 国防支出 29 四 经营收入 4 四 公共安全支出 30 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 31 六 其他收入 6 283.05 六 科学技术支出 32 7 七 文化体育与传媒支出 33 8 八 社会保障和就业支出 34 1348.45 9 九 医疗卫生与计划生育支出 35 10 十 节能环保支出 36 11 十一 城乡社区支出 37 12 十二 农林水支出 38 14.12 13 十三 交通运输支出 39 14 十四 资源勘探信息等支出 40 15 十五 商业服务业等支出 41 16 十六 金融支出 42 17 十七 援助其他地区支出 43 18 十八 国土海洋气象等支出 44 19 十九 住房保障支出 45 20 二十 粮油物资储备支出 46 21 二十一 其他支出 47 本年收入合计 22 14270.61 本年支出合计 48 10497.11 用事业基金弥补收支差 额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 2,089.29 年末结转和结余 50 5862.80 25 51 合计 26 16,359.90 合计 52 16359.90 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 7

收入决算表 部门 : 广东省统计局 公开 02 表单位 : 万元 功能分类科目编码 项 目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 14270.61 13987.56 283.05 201 一般公共服务支出 12727.14 12444.09 283.05 20105 统计信息事务 12727.14 12444.09 283.05 2010501 行政运行 4147.29 4144.10 3.19 2010505 专项统计业务 1093.53 813.66 279.87 2010506 统计管理 952.51 952.51 2010507 专项普查活动 2827.59 2827.59 2010508 统计抽样调查 3155.25 3155.25 2010599 其他统计信息事务支出 550.99 550.99 205 教育支出 7.37 7.37 20599 其他教育支出 7.37 7.37 2059999 其他教育支出 7.37 7.37 207 文化体育与传媒支出 16.00 16.00 20799 其他文化体育与传媒支出 16.00 16.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 16.00 16.00 208 社会保障和就业支出 1491.59 1491.59 20805 行政事业单位离退休 1491.59 1491.59 2080501 归口管理的行政单位离退休 1205.98 1205.98 2080599 其他行政事业单位离退休支出 285.61 285.61 210 医疗卫生与计划生育支出 4.00 4.00 21007 计划生育事务 4.00 4.00 2100799 其他计划生育事务支出 4.00 4.00 213 农林水支出 24.51 24.51 21301 农业 14.82 14.82 2130199 其他农业支出 14.82 14.82 21305 扶贫 9.68 9.68 2130599 其他扶贫支出 9.68 9.68 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 8

支出决算表 部门 : 广东省统计局 公开 03 表单位 : 万元 功能分类科目编码 项 目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10497.11 5102.47 5394.64 201 一般公共服务支出 9,134.55 3,754.03 5,380.52 20105 统计信息事务 9,134.55 3,754.03 5,380.52 2010501 行政运行 3,754.03 3,754.03 2010505 专项统计业务 783.47 783.47 2010506 统计管理 945.12 945.12 2010507 专项普查活动 2,043.10 2,043.10 2010508 统计抽样调查 1,520.23 1,520.23 2010599 其他统计信息事务支出 88.60 88.60 208 社会保障和就业支出 1,348.45 1,348.45 20805 行政事业单位离退休 1,348.45 1,348.45 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,205.98 1,205.98 2080599 出 其他行政事业单位离退休支 142.47 142.47 213 农林水支出 14.12 14.12 21301 农业 14.12 14.12 2130199 其他农业支出 14.12 14.12 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 9

财政拨款收入支出决算总表 部门 : 广东省统计局 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款 1 13,987.56 一 一般公共服务支出 28 8,902.38 8,902.38 二 政府性基金预算财政拨 2 二 外交支出 29 款 3 三 国防支出 30 4 四 公共安全支出 31 5 五 教育支出 32 6 六 科学技术支出 33 7 七 文化体育与传媒支出 34 8 八 社会保障和就业支出 35 1,348.45 1,348.45 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 10 十 节能环保支出 37 11 十一 城乡社区支出 38 12 十二 农林水支出 39 14.12 14.12 13 十三 交通运输支出 40 14 十四 资源勘探信息等支出 41 15 十五 商业服务业等支出 42 16 十六 金融支出 43 17 十七 援助其他地区支出 44 18 十八 国土海洋气象等支出 45 19 十九 住房保障支出 46 20 二十 粮油物资储备支出 47 21 二十一 其他支出 48 本年收入合计 22 13,987.56 本年支出合计 49 10,264.94 10,264.94 年初财政拨款结转和结余 23 1,121.89 年末财政拨款结转和结余 50 4,844.50 4,844.50 一般公共预算财政拨款 24 1,121.89 51 政府性基金预算财政拨 25 52 款 26 53 合计 27 15,109.45 合计 54 15,109.45 15,109.45 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 10

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 广东省统计局 单位 : 万元 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 10,264.94 5,099.95 5,165.00 201 一般公共服务支出 8,902.38 3,751.50 5,150.88 20105 统计信息事务 8,902.38 3,751.50 5,150.88 2010501 行政运行 3,751.50 3,751.50 2010505 专项统计业务 553.83 553.83 2010506 统计管理 945.12 945.12 2010507 专项普查活动 2,043.10 2,043.10 2010508 统计抽样调查 1,520.23 1,520.23 2010599 其他统计信息事务支出 88.60 88.60 205 教育支出 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 207 文化体育与传媒支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 1,348.45 1,348.45 20805 行政事业单位离退休 1,348.45 1,348.45 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,205.98 1,205.98 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 142.47 142.47 21007 计划生育事务 2100799 其他计划生育事务支出 213 农林水支出 14.12 14.12 21301 农业 14.12 14.12 2130199 其他农业支出 14.12 14.12 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 广东省统计局 单位 : 万元 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 合 计 5,099.95 4,864.82 235.12 301 工资福利支出 2,390.83 2,390.83 30101 基本工资 460.19 460.19 30102 津贴补贴 1,815.58 1,815.58 30103 奖金 115.07 115.07 302 商品和服务支出 235.12 235.12 30204 手续费 0.36 0.36 30205 水费 1.74 1.74 30206 电费 27.63 27.63 30207 邮电费 0.12 0.12 30209 物业管理费 14.48 14.48 30211 差旅费 0.75 0.75 30213 维修 ( 护 ) 费 0.03 0.03 30215 会议费 8.16 8.16 30216 培训费 7.16 7.16 30217 公务接待费 0.48 0.48 30228 工会经费 34.57 34.57 30229 福利费 56.37 56.37 30231 公务用车运行维护费 6.44 6.44 30239 其他交通费用 67.71 67.71 30299 其他商品和服务支出 9.13 9.13 303 对个人和家庭的补助 2,473.99 2,473.99 30301 离休费 146.40 146.40 30302 退休费 1,047.18 1,047.18 30304 抚恤金 74.81 74.81 30307 医疗费 231.88 231.88 30309 奖励金 218.95 218.95 30311 住房公积金 310.34 310.34 30313 购房补贴 122.72 122.72 30399 其他对个人和家庭的补助支出 321.70 321.70 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 12

一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 广东省统计局 公开 07 表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用车公务用车小计购置费运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 257.40 25.00 175.20 0.00 175.20 57.20 99.35 14.03 79.81 0.00 79.81 5.51 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门 : 广东省统计局 单位 : 万元 项 目 本年支出 年初结转和结余本年收入功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注 :1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 2. 广东省统计局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 14

第三部分 2015 年度部门决算 情况说明 15

一 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 16359.90 万元 ( 其中本年收入 14270.61 万元 ) 包括: 财政拨款收入 13987.56 万元, 其他收入 283.05 万元, 年初结转和结余 2089.29 万元 2015 年本年收入 14270.61 万元, 比 2014 年增加 7102.40 万元, 主要为财政拨款收入增加 7,118.50 万元 主要原因 : 一是基建拨款较上年大幅增加, 主要为省财政厅将 2007 年立项的广东省统计信息化工程建设项目资金在 2015 年重新安排, 列为当年收入 ; 二是我局新增了工作任务, 例如广东省 2015 年全国 1% 人口抽样调查 统计联网直报系统升级等, 而 2014 年则没有这些项目经费 2015 年支出总计 16359.90 万元, ( 其中本年支出 10497.11 万元 ), 包括 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 9134.55 万元, 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 1348.45 万元, 农林水 ( 类 ) 支出 14.12 万元, 年末结转和结余 5862.80 万元 2015 年我局当年支出 10497.11 万元, 比上年增 3310.92 万元 主要原因 : 一是我局开展的广东省统计信息化工程建设项目的主要部分 ( 包括中心机房设计 拉电 消防 视频会议集成系统等 ) 截止于 2015 年基本完成,2015 年为项目的最后一年, 集中 2015 年支付项目的尾期款 ; 二是我局新增广东省 2015 年全国 1% 人口抽样等调查任务,2014 年没 16

有这些项目, 所以项目支出要高于去年 ; 三是因为人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整, 相应增加支出 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 15109.45 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款 ( 无政府性基金预算财政拨款收入 ), 包括一般公共预算财政拨款本年收入 13987.56 万元 年初结转和结余 1121.89 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 15109.45 万元, 本年支出 10264.94 万元, 年末结转和结余 4844.50 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 8902.38 万元, 主要用于在职人员支出, 日常公用支出及统计项目调查普查支出 2 社会保障和就业( 类 ) 支出 1348.45 万元, 主要用于局机关及所属单位的离退休人员支出 3 农林水( 类 ) 支出 14.12 万元, 主要用于 广东农村统计年鉴 编印 4 年末结转和结余 4844.50 万元, 主要来源于 1% 人口抽样和第三次全国经济普查等调查经费的结转, 主要为正在执行过程中的政府采购项目资金 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 2015 年一般公共预算财政拨款本年支出 10264.94 万元, 决算数比年初预算数增加 889.42 万元, 差异率为 9.49%, 支 17

出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 统计信息事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 3751.50 万元, 主要用于局机关及参照公务员法管理事业单位人员工资 机构正常运转 开展日常工作等有关支出 决算数比年初预算数增加 685.90 万元, 主要原因一是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整, 相应增加支出 ; 二是局机关及参照公务员法管理事业单位 2015 年开始发放车补 2 一般公共服务( 类 ) 统计信息事务 ( 款 ) 专项统计业务 ( 项 ) 支出 553.83 万元, 决算数比年初预算数减少 370.17 万元, 主要原因是根据工作实际开展情况, 节约相应经费支出 3 一般公共服务( 类 ) 统计信息事务 ( 款 ) 统计管理 ( 项 ) 支出 945.12 万元, 主要原因是信息化建设项目于 2007 年立项, 为财厅再安排资金, 不纳入财政拨款年初的预算 4 一般公共服务( 类 ) 统计信息事务 ( 款 ) 专项普查活动 ( 项 ) 支出 2043.10 万元, 年初预算数为 621.40 万元, 决算数比年初预算数增加 1421.70 万元, 主要因为 2015 年第三次经济普查资金到位后, 用于商品和服务支出及其他资本性支出以及归还垫付款共计 1390.38 万元, 第三次经济普查资金为大型普查活动, 需要单独预算, 没有纳入年初预算 5 一般公共服务( 类 ) 统计信息事务 ( 款 ) 统计抽样 18

调查 ( 项 ) 支出 1520.23 万元, 年初预算数为 3573 万元, 决算数比年初预算数少 2052.77 万元, 此项经费为广东省 2015 年全国 1% 人口抽样调查经费, 主要因为正在执行过程中的政府采购项目资金分多期付款, 二期三期款项根据项目进度使用结转资金以后年度支付 6 一般公共服务( 类 ) 统计信息事务 ( 款 ) 其他统计信息事务支出 ( 项 ) 支出 88.60 万元, 主要原因是部分统计信息事务支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定使用上年度财政拨款结转资金解决 7 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 1205.98 万元, 决算数比年初预算数增加 150.46 万元, 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 其他行政事业单位离退休支出 ( 项 ) 支出 142.47 万元, 决算数比年初预算数增加 21.47 万元, 两项经费均主要用于局机关及参照公务员法管理事业单位离退休人员工资支出 增加主要原因为离退休人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整, 相应增加支出 8 农林水支出( 类 ) 农业 ( 款 ) 其他农业支出 ( 项 ) 支出 14.12 万元, 主要用于 广东农村统计年鉴 编印, 与年初预算基本一致 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5099.95 万 19

元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 4864.82 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 离休费 退休费 抚恤金 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 235.12 万元, 主要包括 : 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况我局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出 20

二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明 2015 年度统计局机关运行经费支出 235.12 万元, 主要用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支, 包括办公费 印刷费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车运行维护费 会议及培训费 办公用房水电 物业管理费 专用材料 工会经费 福利费以及其他费用等 2014 年度统计局机关运行经费支出为 170.97 万元, 2015 年决算数高于 2014 年决算数 64.15 万元的主要原因在于 2015 年公车改革后发放车补, 造成其他交通费用科目差额大 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2015 年统计局政府采购金额 2035.39 万元, 其中 : 政府采购货物金额 1052.44 万元 政府采购工程金额 145.56 万元 政府采购服务金额 837.39 万元 授予中小企业合同金额 1423.07 万元, 占政府采购总额的 69.92%, 其中 : 授予小微企业合同金额 258.76 万元, 占政府采购总额的 12.71% ( 三 ) 国有资产占用情况说明 2015 年统计局共有车辆 30 辆, 均为公车改革前保有的一般公务用车 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 4 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 21

2015 年统计局一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 99.35 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出 14.03 万元, 公务用车运行维护费支出 79.81 万元, 无公务用车购置费用, 公务接待费支出 5.51 万元 12014-2015 三公 经费对比分析 三公 经费变动情况表 单位 : 万元 2015 年决算 2014 年决算 差额 三公 经费合计 99.35 134.79-35.44 因公出国 ( 境 ) 费用 14.03 4.5 9.53 公务用车购置及运行维护费 79.81 118.09-38.27 公务接待费 5.51 12.20-6.70 2015 年 三公 经费财政拨款支出共 99.35 万元, 比上年减少 35.44 万元 下降的主要原因在于我局认真贯彻落实中央八项规定精神, 积极开展厉行节约 反对浪费活动, 进一步加强局机关内部控制建设, 采取了一系列扎实有效的措施, 从严控制 三公 经费开支 公务用车购置及运行维护费支出 79.81 万元, 比上年减少 38.27 万元 主要原因是车改后 26 辆车停止使用待拍卖, 缩小了公务用车使用范围, 压减了公务用车使用频次等, 公务用车运行维护费用降低 因公出国 ( 境 ) 费支出 14.03 万元, 因为原核定的出国考核基数较低, 故今年比上年增加了 9.53 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的原因是 2015 年国家统计局安排两项出国业务培训任务, 两项任务支出共计 10.9 万 22

公务招待费支出 5.51 万元, 比上年减少 6.70 万元, 下降 54.88% 公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度, 公务接待次数和支出相应减少 2 与预算对比分析 三公 经费预算执行情况表 单位 : 万元 2015 年决算 2015 部门预算 差额 三公 经费合计 99.35 257.40-158.05 因公出国 ( 境 ) 费用 14.03 25.00-10.97 公务用车购置及运行维护费 79.81 175.20-95.39 公务接待费 5.51 57.20-51.69 2015 年 三公经费 财政拨款支出共 99.35 万元, 比年初预算数减少 158.05 万元 其中公务用车购置及运行维护费支出 79.81 万元, 比年初预算数减少 95.39 万元 因公出国 ( 境 ) 费支出 14.03 万元, 比年初预算数减少 10.97 万元 公务接待费支出 5.51 万元, 比年初预算数减少 51.69 万元 2 三公 经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 2015 年统计局使用财政拨款开支公务用车运行维护费 79.81 万元, 主要用于公务用车燃料 维修 过路过桥 保险 车辆租赁等费用支出, 当年无公务用车购置费支 23

出 2015 年统计局公务用车保有量为 30 辆 因公出国 ( 境 ) 培训等经费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的培训费 差旅费 伙食补助费 杂费等支出 2015 年使用财政拨款安排局机关及所属单位出国 ( 境 ) 为 3 团组数 6 人次, 其中 2 团组数 2 人次共计 10.9 万为短期出国培训, 全部是参加国家统计局安排组织的业务培训团组, 另外有 1 团组 4 人次为赴港澳地区交流学习统计业务 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 2015 年局机关及所属单位使用财政拨款开支的公务接待费全部为按规定开支的国内公务接待支出, 主要用于接待国家统计局 其他省份统计部门和省内市 县统计局来我局调研考察 学习交流的工作人员以及来我局视察 指导 检查全局性工作的本省相关部门的工作人员, 全年共接待 26 批次 累计 173 人 ( 含规定内陪餐人数 ), 我局 2015 年度无外事接待开支 24

第四部分名词解释 25

一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入等以外的各项收入 三 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 四 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 五 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 六 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 26

八 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 27