2013 年度收入决算表 编制单位 : 北京市人口和计划生育委员会金额单位 : 万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分 科目名称类科目编码 类

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范 本

- 2 -

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

广东省直劳教单位2010年财政拨款

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

二 2015 年度部门决算表

二 2015 年度部门决算表

2

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

2015年***部门决算

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目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

2014年中国民主促进会

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

2015年济南市机关

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

内部资料,请勿外传

附件2:预算主管部门公开样张

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 205 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政

2016 年度

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015年***部门决算

监察部2015年部门预算

2014年度***单位决算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

目录 - 1 -

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1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

2015 年度收入支出决算总表 单位名称 : 北京市朝阳区统计局 收入 支出 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 0 二 外交支出 0 三 事业收入 0 三 国防支出 0 四 经营收入 0 四 公共安全

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

2015年***部门决算

计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 万元, 占收入合计的 9% 2015 年度本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元,

5 负责贯彻落实市地税局纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度, 保护纳税人合法权益, 履行提供便捷 优质 高效纳税服务的义务, 组织实施税收宣传 税收政策法规咨询和辅导等纳税服务工作 6 监督检查本行政区域内各纳税义务人依法履行纳税义务的情况, 并对各种涉税违法 违规行为依法进行行政处罚 7 负责本

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

Microsoft Word - 民进 2015年决算公开.docm

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

附件——2015年度部门决算公开表式

附件2:预算主管部门公开样张

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目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

安徽商贸职业技术学院 2015 年部门决算情况 一 主要职责根据 中华人民共和国高等教育法 和安徽省人民政府 关于同意建立安徽商贸职业技术学院的批复 ( 皖政秘 号 ) 规定, 安徽商贸职业技术学院主要职责是 : 创新工学结合人才培养模式, 着力培养国家现代化建设需要的, 能够在生

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第一部分单位概况 一 主要职责二 单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 目录 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政

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目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

广东省卫生计生委关于2015年

5 宣传和贯彻国家宪法 法律和有关知识分子 民族 宗教 侨务等各项方针政策, 为巩固和发展安定团结的政治局面做出贡献 ; 宣传和贯彻执行国家关于祖国统一的方针政策, 积极开展同台胞台属和各界人士的联系, 鼓励他们同在台亲属 亲友, 同港澳同胞 海外侨胞的联系和团结, 为祖国各项事业的发展以及祖国统一

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2015年XXX部门决算

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2015年***部门决算

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宁夏回族自治区******2018年部门预算

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第二部分 上海市长宁区虹桥机场小学 2016 年度部门决算表 表 1: 2016 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入其中 : 政府性基金预算财政拨款二 上级补助收入三 事业收入 1, 一 一般公共服务支出二 外交支出三 国防支出四 公共安全支

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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2015年***部门决算

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2015 年山东省商业集团有限公司部门决算

宁夏回族自治区******2019年部门预算

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2014年xxx部门预算

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2018年

2014年度***单位决算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

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2018 年 粤北人民医院部门预算

内部资料,请勿外传

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×××部门

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苏 州 市 财 政 局 拟 稿 纸

2017年度

2015年***部门决算

Transcription:

编制单位 : 2013 年度收入支出决算总表北京市人口和计划生育委员会 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 2013 年度 项目 ( 按功能分类 ) 行次 2013 年度 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款 1 22,058.87 一 一般公共服务 30 20,517.49 二 上级补助收入 2 0.00 二 外交 31 0.00 三 事业收入 3 0.00 三 国防 32 0.00 四 经营收入 4 0.00 四 公共安全 33 五 附属单位缴款 5 0.00 五 教育 34 0.00 六 其他收入 6 32.86 六 科学技术 35 0.00 7 七 文化体育与传媒 36 0.00 8 八 社会保障和就业 37 489.21 9 九 医疗卫生 38 93.96 10 十 节能环保 39 0.00 11 十一 城乡社区事务 40 0.00 12 十二 农林水事务 41 0.00 13 十三 交通运输 42 0.00 14 十四 资源勘探电力信息等事务 43 0.00 15 十五 商业服务业等事务 44 0.00 16 十六 金融监管等事务支出 45 0.00 17 十七 地震灾后恢复重建支出 46 0.00 18 十八 援助其他地区支出 47 0.00 19 十九 国土资源气象等事务 48 0.00 20 二十 住房保障支出 49 0.00 21 二十一 粮油物资储备事务 50 0.00 22 二十二 国债还本付息支出 51 0.00 23 二十三 其他支出 52 0.00 24 53 本年收入合计 25 22,091.73 本年支出合计 54 21,100.66 用事业基金弥补收支差额 26 186.10 结余分配 55 7.67 上年结转和结余 27 3,994.79 年末结转和结余 56 5,164.29 28 57 合计 29 26,272.62 合计 58 26,272.62

2013 年度收入决算表 编制单位 : 北京市人口和计划生育委员会金额单位 : 万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分 科目名称类科目编码 类 2011201 2011202 2011204 2011205 2011207 2011208 2011212 2011213 2011214 2011215 2011299 2080501 2080502 2100501 款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 22,091.73 22,058.87 0.00 0.00 0.00 0.00 32.86 行政运行 2,091.40 2,084.29 0.00 0.00 0.00 0.00 7.11 一般行政管理事务 8.66 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 人口规划与发展战略研究 337.30 337.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育家庭奖励 9,297.76 9,297.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人口和计划生育信息系统建设 458.32 458.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育 生殖健康促进工程 609.75 609.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育避孕药具经费 2,067.00 2,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人口和计划生育宣传教育经费 1,156.38 1,156.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动人口计划生育管理和服务 446.70 446.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人口和计划生育目标责任制考核 54.22 54.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他人口与计划生育事务支出 4,976.31 4,951.12 0.00 0.00 0.00 0.00 25.19 归口管理的行政单位离退休 355.61 355.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 139.39 139.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 92.93 92.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013 年度支出决算表 编制单位 : 北京市人口和计划生育委员会 金额单位 : 万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 支出功能分 科目名称 补助支出 类科目编码 类 款 项 2011201 2011202 2011204 2011205 2011207 2011208 2011212 2011213 2011214 2011215 2011299 2080501 2080502 2100501 2100502 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 21,100.66 2,723.27 18,377.39 0.00 0.00 0.00 行政运行 2,048.70 2,048.70 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 8.12 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 人口规划与发展战略研究 371.66 0.00 371.66 0.00 0.00 0.00 计划生育家庭奖励 8,789.23 0.00 8,789.23 0.00 0.00 0.00 人口和计划生育信息系统建设 527.45 0.00 527.45 0.00 0.00 0.00 计划生育 生殖健康促进工程 500.06 0.00 500.06 0.00 0.00 0.00 计划生育避孕药具经费 1,890.22 0.00 1,890.22 0.00 0.00 0.00 人口和计划生育宣传教育经费 873.61 0.00 873.61 0.00 0.00 0.00 流动人口计划生育管理和服务 148.64 0.00 148.64 0.00 0.00 0.00 人口和计划生育目标责任制考核 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 其他人口与计划生育事务支出 5,359.43 83.28 5,276.15 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 351.14 351.14 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 138.07 138.07 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 91.13 91.13 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 2.83 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00

编制单位 : 2011201 2011202 2011204 2011205 2011207 2011208 2011212 2011213 2011214 2011215 2011299 2080501 2080502 2100501 2100502 支出功能分 类科目编码 类款项 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表 北京市人口和计划生育委员会金额单位 : 万元项目 2013 年度决算数科目名称合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 20,876.87 2,717.31 18,159.56 行政运行 2,042.76 2,042.76 0.00 一般行政管理事务 8.10 8.10 0.00 人口规划与发展战略研究 371.66 0.00 371.66 计划生育家庭奖励 8,789.23 0.00 8,789.23 人口和计划生育信息系统建设 527.45 0.00 527.45 计划生育 生殖健康促进工程 500.06 0.00 500.06 计划生育避孕药具经费 1,890.22 0.00 1,890.22 人口和计划生育宣传教育经费 873.61 0.00 873.61 流动人口计划生育管理和服务 143.64 0.00 143.64 人口和计划生育目标责任制考核 0.37 0.00 0.37 其他人口与计划生育事务支出 5,146.60 83.28 5,063.32 归口管理的行政单位离退休 351.14 351.14 0.00 事业单位离退休 138.07 138.07 0.00 行政单位医疗 91.13 91.13 0.00 事业单位医疗 2.83 2.83 0.00

2013 年度政府性基金财政拨款支出决算表 编制单位 : 支出功能分 类科目编码 北京市人口和计划生育委员会项目科目名称 金额单位 : 万元 2013 年度决算数 合计 基本支出 项目支出 类款项 栏次 1 2 3 合计

北京市人口和计划生育委员会 2013 年度部门决算说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门职责市人口计生委是负责本市人口和计划生育工作的市政府组成部门, 主要职责 : ( 一 ) 贯彻落实党和国家关于人口和计划生育的方针 政策和法律 法规 规章 ; 起草地方性法规草案 政府规章草案和政策规定 ; 会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施 ; 协助有关部门拟订相关的社会经济政策 ( 二 ) 拟订本市人口发展规划草案, 加强人口规模 趋势 素质 结构等重大问题的战略性 前瞻性研究, 统筹本市提出统筹解决本市人口问题的目标和任务建议, 提出人口与经济 社会 资源 环境协调可持续发展的政策建议 ( 三 ) 制定并组织实施本市人口和计划生育中长期规划 年度计划和事业发展规划, 对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估, 稳定低生育水平

( 四 ) 负责本市人口和计划生育工作的综合协调和综合治理 协调推动统筹解决人口问题目标和任务的实施 ; 负责协调推动有关部门 群众团体履行人口和计划生育工作相关职责, 促进人口和计划生育方针政策在教育 卫生 文化 就业和社会保障等工作中的衔接配合 ( 五 ) 监测本市人口和计划生育发展动态, 提出发布人口和计划生育安全预警预报建议, 负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设, 参与北京市人口基础信息数据库建设 ( 六 ) 研究提出本市促进人口有序流动 合理分布的政策建议 ; 拟订流动人口计划生育服务管理规划, 负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制, 负责流动人口计划生育服务与管理 ( 七 ) 制定本市计划生育技术服务发展规划并监督实施 ; 依法管理计划生育技术服务工作, 负责公布有关计划生育科学研究 技术服务重要信息 ; 负责计划生育统计 信息分析工作 ; 组织实施计划生育科学研究, 指导避孕节育的技术推广和科学普及工作 ; 监督 管理计划生育药具的发放 ( 八 ) 组织实施本市计划生育的生殖健康促进计划, 提高人口素质, 协同有关部门降低出生缺陷人口数量 ( 九 ) 制定本市人口和计划生育宣传教育工作规划, 组织开展人口和计划生育宣传教育工作 ( 十 ) 制定本市人口和计划生育干部队伍建设规划及教育培训规划, 并组织实施 ; 指导人口和计划

生育公共服务网络体系建设 ( 十一 ) 负责本市人口和计划生育工作的国际交流与合作, 管理人口和计划生育国际援助合作项目 ( 十二 ) 承办市政府交办的其他事项 根据北京市机构编制委员会办公室 关于同意调整市人口计生委职责内设机构和人员编制的函 ( 京编办行 [2011]208 号 ), 北京市人口和计划生育委员会强化两项职责 : 即强化统筹本市人口政策, 协调推动人口与经济 社会 资源 环境协调可持续发展的职责 ; 强化指导开展面向家庭的人口和计划生育公共服务职责 ( 二 ) 部门决算单位构成北京市人口计生委有六个直属机构和事业单位, 分别是北京市人口和计划生育宣传教育中心 北京市人口和计划生育干部培训中心 北京市计划生育药具管理站 北京市人口和计划生育委员会信息中心 北京市人口和计划生育委员会老干部活动站 北京市计划生育协会 北京市计划生育协会同时为参照公务员管理事业单位 二 2013 年收入支出决算总体情况说明 2013 年度收入总计 26,272.62 万元, 其中 : 本年收入 22,091.73 万元, 用事业基金弥补 186.10 万元, 上年结转和结余 3,994.79 万元

2013 年度支出总计 26,272.62 万元, 其中 : 本年支出 21,100.66 万元, 结余分配 7.67 万元, 年末结转和结余 5,164.29 万元 三 2013 年度收入决算情况说明 2013 年度本年收入合计 22,091.73 万元, 具体情况如下 : ( 一 ) 财政拨款收入 22,058.87 万元, 占本年收入合计的 99.9% 收入情况 : 基本经费 2,772.47 万元, 项目经费 19,286.4 万元 ( 二 ) 无上级补助收入 ( 三 ) 无事业收入 ( 四 ) 无经营收入 ( 五 ) 无附属单位上缴收入 ( 六 ) 其他收入 32.86 万元, 占本年收入合计的 0.1% 四 2013 年度支出决算情况说明 2013 年度本年支出合计 21,100.65 万元, 具体情况如下 : ( 一 ) 基本支出 2,723.27 万元, 占本年支出合计的 12.91% 主要用于完成日常工作任务, 保障机构正

常运转的支出 包括人员经费及公用经费 ( 二 ) 项目支出 18,377.38 万元, 占本年支出合计的 87.09% 主要用于计划生育家庭利益导向及人口规划与发展战略研究 人口与计划生育信息系统建设 计划生育生殖健康促进工程 人口和计划生育宣传教育 流动人口计划生育管理和服务等 五 2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 公共预算财政拨款支出决算总体情况 2013 年度公共预算财政拨款支出 20,876.87 万元, 占本年支出合计的 99% 同 2013 年年初部门预算相比, 增加 1,509.03 万元, 增长 7.79% 主要原因: 追加中央计划生育避孕药具专项经费 ; 支出上年结转计划生育等项目经费 1. 一般公共服务支出 2013 年度决算 20,293.7 万元, 比 2013 年年初预算 ( 不包括基本建设资金 部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金, 下同 ) 增加 1,437.56 万元, 增长 7.62% 其中: 人口与计划生育事务 2013 年度决算 20,293.7 万元, 比 2013 年年初预算增加 1,437.56 万元, 增长 7.62% 主要原因 : 追加计划生育避孕药具专项经费 ; 支出上年结转计划生育项目经费

2. 社会保障和就业 2013 年度决算 489.21 万元, 比 2013 年年初预算增加 70.44 万元, 增长 16.82% 其中: 行政事业单位离退休 2013 年度决算 489.21 万元, 比 2013 年年初预算增加 70.44 万元, 增长 16.82% 主要原因: 按照中央要求, 落实离退休人员补贴调整政策, 相应增加支出 3. 医疗卫生 2013 年度决算 93.96 万元, 比 2013 年年初预算增加 1.03 万元, 增长 1.11% 其中: 医疗保障 2013 年度决算 93.96 万元, 比 2013 年年初预算增加 1.03 万元, 增长 1.11% 主要原因: 宣教中心增加在编人员, 人员和公用经费有所增长 六 2013 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位无此项支出

北京市人口和计划生育委员会 2013 年度 三公 经费财政拨款支出决算表及说明 2013 年预算 2013 年决算 单位 : 万元 三公 经费财因公出国 ( 境 ) 公务用车购置及运行维护费公务接待费政拨款决算合计费用合计公务用车购置费公务用车运行维护费 197.95 95.56 45.15 6.99 4.61 95.40 95.40 0.00 0.00 95.40 95.40 145.16 注 : 三公 经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结 余资金实际支出数 ( 包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款 ) 一 三公 经费的单位范围 北京市人口和计划生育委员会因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置和公务用车运行维 护费开支单位包括所属 1 个行政单位 4 个全额拨款事业单位 二 三公 经费支出口径 三公 经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公 务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 培

训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 三 三公 经费财政拨款决算情况说明 2013 年 三公 经费财政拨款决算数 145.16 万元, 比 2013 年 三公 经费财政拨款年初预算 197.95 万元减少 52.79 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费用 2013 年决算数 45.15 万元, 比 2013 年年初预算数 95.56 万元减少 50.41 万元 主要原因 : 加强对因公出国 ( 境 ) 的控制 ;2013 年因公出国 ( 境 ) 费用主要用于人口与城市管理 社会公共管理与社会保障体系建设 老年医疗及社会保障和新生代流动人口融合等方面出国考察及培训, 以及参加第九届世界家庭峰会等重要会议 2013 年组织因公出国 ( 境 ) 团组 1 个 参加其他单位组织的出国 ( 境 ) 团组 5 个,13 人次, 人均因公出国 ( 境 ) 费用 3.47 万元 ( 二 ) 公务接待费 2013 年决算数 4.61 万元, 比 2013 年年初预算数 6.99 万元减少 2.38 万元 主要原因 : 压缩公务接待费 2013 年公务接待费主要用于系统内与其它省市人口计生委交流 ( 三 ) 公务用车购置及运行维护费 2013 年决算数 95.4 万元, 与 2013 年年初预算数 95.4 万元持平 其中, 公务用车购置费 2013 年决算数为零, 同 2013 年年初预算数 公务用车运行维护费 2013 年决算数 95.4 万元, 与 2013 年年初预算数持平 2013 年实有公务用车 34 辆, 车均运行维护费 2.8 万元

北京市人口和计划生育委员会 2013 年度行政经费支出情况说明 一 行政经费支出情况 2013 年本部门行政单位 ( 含参照公务员法管理事业单位 ) 履行一般行政管理职能 维持机关运行, 用公共财政预算财政拨款开支的行政经费, 合计 1,548.48 万元, 比 2012 年增加 21.39 万元, 增加 1.4% 其中: 基本支出 1,512.51 万元, 一般行政管理项目支出 35.97 万元 增长主要原因 : 岗位晋级及人员正常变动导致基本经费增加 行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成 : ( 一 ) 基本支出 包括两部分 : 一是人员经费, 具体包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ); 二是公用经费, 具体包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等 ( 二 ) 一般行政管理项目支出 包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出