2018 年 清远市人民医院部门预算
目录 第一部分 清远市人民医院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表八 政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分 清远市人民医院概况 一 主要职责清远市人民医院, 又名广州医科大学附属第六医院 广州医科大学第六临床学院, 始建于 1939 年, 国家首批三级甲等医院, 全国百佳医院, 广东省博士后创新实践基地, 国家住院医师规范化培训基地, 承担了涵盖本科 硕士 博士 博士后 医师规培等完整的大学医学教育和毕业后培训任务 二 机构设置本部门无下属单位, 部门预算为市直单位本级预算 ( 一 ) 科室设置医院编制床位数 2560 张, 实际开放床位 1780 张, 共设临床科室 医技科室 52 个, 设立基础研究实验室等 4 个专业实验室 ( 二 ) 本部门内设机构 人员构成情况 : 截至 2017 年年底, 医院在职人员 2716 人 ( 其中一般公共预算财政补助开支人数 379 人 经费自理人数 2337 人 ), 离退休人员 335 人
第二部分 2018 年部门预算表 表 1 收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 353.81 一 基本支出 0.00 二 财政专户拨款 0.00 二 项目支出 353.81 三 其他资金 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 353.81 本年支出合计 353.81 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 六 结转下年 0.00 收入总计 353.81 支出总计 353.81 注 : 财政拨款收支情况包括一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收支情况
表 2 收入总体情况表 项 目 2018 年预算 一 预算拨款 353.81 一般公共预算拨款 353.81 基金预算拨款 0.00 二 财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 353.81 四 上级补助收入 0.00
表 2 收入总体情况表 项 目 2018 年预算 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 353.81
表 3 支出总体情况表 项 目 2018 年预算 一 基本支出 0.00 工资福利支出 0.00 一般商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出等 0.00 二 项目支出 353.81 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 353.81
表 3 支出总体情况表 项 目 2018 年预算 因公出国 ( 境 ) 项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 353.81 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00 支出总计 353.81
表 4 财政拨款收支总体情况表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 一般公共预算 353.81 一 一般公共预算 353.81 二 政府性基金预算 0.00 二 政府性基金预算 0.00 三 国有资本经营预算 0.00 三 国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00
表 5 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 合计 353.81 0.00 353.81 208 社会保障和就业支出 3 0.00 3 20805 行政事业单位离退休 3 0.00 3 2080502 事业单位离退休 3 0.00 3 210 医疗卫生与计划生育支出 350.81 0.00 350.81 21002 公立医院 325.81 0.00 325.81 2100201 综合医院 325.81 0.00 325.81 21004 公共卫生 25 0.00 25 2100409 重大公共卫生 25 0.00 25
表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 0.00 [501] 机关工资福利支出 [301] 工资福利支出 0.00 [50101] 工资奖金津补贴 [30101] 基本工资 0.00 [50101] 工资奖金津补贴 [30102] 津贴补贴 0.00 [50101] 工资奖金津补贴 [30103] 奖金 0.00 [50102] 社会保障缴费 [30112] 其他社会保障缴费 0.00 [50103] 住房公积金 [30113] 住房公积金 0.00 [50199] 其他工资福利支出 [30106] 伙食补助费 0.00 [502] 机关商品和服务支出 [302] 商品和服务支出 0.00 [50201] 办公经费 [30201] 办公费 0.00 [50201] 办公经费 [30202] 印刷费 0.00 [50201] 办公经费 [30204] 手续费 0.00 [50201] 办公经费 [30205] 水费 0.00
表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201] 办公经费 [30206] 电费 0.00 [50201] 办公经费 [30207] 邮电费 0.00 [50201] 办公经费 [30209] 物业管理费 0.00 [50201] 办公经费 [30211] 差旅费 0.00 [50201] 办公经费 [30214] 租赁费 0.00 [50201] 办公经费 [30228] 工会经费 0.00 [50201] 办公经费 [30229] 福利费 0.00 [50201] 办公经费 [30239] 其他交通费用 0.00 [50202] 会议费 [30215] 会议费 0.00 [50203] 培训费 [30216] 培训费 0.00 [50205] 委托业务费 [30203] 咨询费 0.00 [50205] 委托业务费 [30226] 劳务费 0.00 [50205] 委托业务费 [30227] 委托业务费 0.00 [50206] 公务接待费 [30217] 公务接待费 0.00
表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50207] 因公出国 ( 境 ) 费用 [30212] 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 [50208] 公务用车运行维护费 [30231] 公务用车运行维护费 0.00 [50209] 维修 ( 护 ) 费 [30213] 维修 ( 护 ) 费 0.00 [50299] 其他商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 25 [503] 机关资本性支出 ( 一 ) [310] 资本性支出 0.00 [50306] 设备购置 [31002] 办公设备购置 0.00 [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 323 [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 323 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 0.00 [50501] 工资福利支出 [30103] 奖金 0.00 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 0.00 [50501] 工资福利支出 [30113] 住房公积金 0.00 [50501] 工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 0.00 [505] 对事业单位经常性补助 [302] 商品和服务支出 25
表 6 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 25 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 5.81 [50901] 社会福利和救助 [30304] 抚恤金 0.00 [50901] 社会福利和救助 [30305] 生活补助 0.00 [50901] 社会福利和救助 [30307] 医疗费补助 0.00 [50901] 社会福利和救助 [30309] 奖励金 0.00 [50905] 离退休费 [30301] 离休费 0.00 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 0.00 [50999] 其他对个人和家庭的补助 [30399] 其他对个人和家庭的补助 5.81
表 7 一般公共预算 三公 经费支出情况表 项 目 2018 年预算 三公 经费 0.00 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 0.00 1. 公务用车购置 0.00 2. 公务用车运行维护费 0.00 ( 三 ) 公务接待费支出 0.00 注 : 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务 出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用
表 8 2018 年政府性基金预算支出情况表 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 本表无数据 0.00 0.00 0.00 注 : 本级无政府性基金预算支出
第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 353.81 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化 ) ; 支出预算 353.81 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化 二 三公 经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化 其中: 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化 ; 公务用车购置及运行费 0 万元 ( 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元 ), 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化 ; 公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是与上年持平, 无增减变化 三 机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以
及其他费用 2018 年, 本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位, 按照上述定义, 本部门无机关运行经费 四 政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 500.28 万元, 其中 : 货物类采购预算 500.28 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 0 万元等 五 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 142113.52 万元, 分布构成情况为 : 房屋 188108.65 平方米, 车辆 19 辆, 单价在 100 万元以上的设备 115 台等 本年度拟购置固定资产 47451 万元, 主要是二期工程建设投入 20000 万元 直线加速器 4500 万 后勤楼 1-3 楼改造 1140 万元 3D 超高清腹腔镜 + 裸眼系统 409 万元 罗氏前处理系统 297 万等 六 重点项目预算绩效目标情况 2018 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下 : 项目预算数绩效目标 0 0 0 注 : 本部门项目未参加财政支出重点绩效评价
第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金事业收入 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是非本级财政拨款 存款利息收入 事业单位固定资产出租收入等 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 七 结余分配 : 指事业事位按规定提取的职工福利基金 事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金 八 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出 十 项目支出 : 指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 十一 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出 十二 三公 经费 : 纳入市直财政预决算管理的 三公 经费, 是指因公出国 ( 境 ) 经费 公务车购置及运行费 公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映公务用车购支出 ( 含车辆购置税 ) 及按规定保留的公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用