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范 本

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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上海市肿瘤研究所主要职能 上海市肿瘤研究所成立于 1958 年, 隶属于上海市卫生健康委员会, 系全额拨款事业单位 主要职能为研究肿瘤病学规律, 探索病因发病机理, 及基因诊断治疗和免疫治疗研究

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收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

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目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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上海市普陀区招商服务中心主要职能 普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位 其主要职能为 : 负责全区招商引资工作的推进, 政策协调 咨询服务 信息沟通 数据统计等工作

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2013年上海市长宁区教育局

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中国共产主义青年团上海市委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括 : 1. 贯彻执行 中国共产党章程 中国共产主义青年团章程 和中央 市委要求, 领导全市共青团工作, 保持和增强共青团的政治性 先进性 群众性 ; 在市青联中发挥核心作用, 指导市学联工作, 受党的委托领导本市少先队

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宁夏回族自治区******2018年部门预算

XXX2018年度部门预算

范 本

附件1:2017年市级部门预算公开说明

属中心 所等

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

上海市徐汇区劳动保障监察大队主要职能 上海市徐汇区劳动保障监察大队隶属徐汇区人力资源和社会保障局, 其受徐汇区人力资源和社会保障局委托, 根据 劳动法 劳动保障监察条例 ( 中华人民共和国国务院令 [ 第 423 号 ]) 和 上海市实施 < 劳动保障监察条例 > 若干规定 ( 上海市人民政府令第

上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海应用技术大学

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

2018年省民主党派

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

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内部文件妥善保管 上海市 2019 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海博物馆 上海市财政局印制 2019 年 1 月

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 1. 2019 年部门财务收支预算总表 2. 2019 年部门收入预算总表 3. 2019 年部门支出预算总表 4. 2019 年部门支出预算分单位明细表 5.2019 年部门财政拨款收支预算总表 6.2019 年部门财政拨款支出预算明细表 7.2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 8.2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 9.2019 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 10.2019 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明七 XX 项目经费情况说明

上海博物馆主要职能 上海博物馆主要职能包括收藏和保管国家文物 对文物进行研究和保护, 进行文物展览和社会教育

上海博物馆部门预算是上海博物馆的综合收支计划 本部门中, 事业单位 1 家, 具体包括 : 上海博物馆本部 上海博物馆机构设置

名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

2019 年部门预算编制说明 2019 年, 上海博物馆预算支出总额为 28,399 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 21,149 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 21,149 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 文化旅游体育与传媒支出 科目 18,837 万元, 主要用于上海博物馆文博事业发展支出 2. 社会保障和就业支出 科目 1,530 万元, 主要用于事业单位在职人员的养老金 职业年金 离退休经费等 3. 卫生健康支出 科目 405 万元, 主要用于事业单位在职人员的医保补贴和医疗保险金等 4. 住房保障支出 科目 377 万元, 主要用于主要用于事业单位在职人员的住房公积金

2019 年部门财务收支预算总表 部门预算 01 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 211,494,100 一 文化旅游体育与传媒支出 257,578,956 1. 一般公共预算资金 211,494,100 二 社会保障和就业支出 17,464,796 2. 政府性基金 三 卫生健康支出 4,634,400 二 事业收入 7,338,304 四 住房保障支出 4,314,252 三 事业单位经营收入四 其他收入 65,160,000 收入总计 283,992,404 支出总计 283,992,404

2019 年部门收入预算总表 部门预算 02 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 257,578,956 188,365,232 5,574,952 63,638,772 207 02 文物 257,578,956 188,365,232 5,574,952 63,638,772 207 02 05 博物馆 257,578,956 188,365,232 5,574,952 63,638,772 208 社会保障和就业支出 17,464,796 15,300,848 1,161,732 1,002,216 208 05 行政事业单位离退休 17,464,796 15,300,848 1,161,732 1,002,216 208 05 02 事业单位离退休 111,036 111,036 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,326,412 10,780,728 829,812 715,872 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4,930,548 4,312,284 331,920 286,344 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 96,800 96,800 210 卫生健康支出 4,634,400 4,054,764 311,184 268,452 210 11 行政事业单位医疗 4,622,400 4,042,764 311,184 268,452 210 11 02 事业单位医疗 4,622,400 4,042,764 311,184 268,452 210 99 其他卫生健康支出 12,000 12,000 210 99 01 其他卫生健康支出 12,000 12,000

项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 221 住房保障支出 4,314,252 3,773,256 290,436 250,560 221 02 住房改革支出 4,314,252 3,773,256 290,436 250,560 221 02 01 住房公积金 4,314,252 3,773,256 290,436 250,560 合计 283,992,404 211,494,100 7,338,304 65,160,000

2019 年部门支出预算总表 部门预算 03 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 257,578,956 86,067,318 171,511,638 207 02 文物 257,578,956 86,067,318 171,511,638 207 02 05 博物馆 257,578,956 86,067,318 171,511,638 208 社会保障和就业支出 17,464,796 17,367,996 96,800 208 05 行政事业单位离退休 17,464,796 17,367,996 96,800 208 05 02 事业单位离退休 111,036 111,036 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12,326,412 12,326,412 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4,930,548 4,930,548 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 96,800 96,800 210 卫生健康支出 4,634,400 4,622,400 12,000 210 11 行政事业单位医疗 4,622,400 4,622,400 210 11 02 事业单位医疗 4,622,400 4,622,400 210 99 其他卫生健康支出 12,000 12,000 210 99 01 其他卫生健康支出 12,000 12,000

项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 221 住房保障支出 4,314,252 4,314,252 221 02 住房改革支出 4,314,252 4,314,252 221 02 01 住房公积金 4,314,252 4,314,252 合计 283,992,404 112,371,966 171,620,438

2019 年部门支出预算分单位明细表 部门预算 04 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 序号 预算单位 合计 人员经费 基本支出 公用经费 项目支出 1 上海博物馆 283,992,404 94,374,216 17,997,750 171,620,438 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 283,992,404 94,374,216 17,997,750 171,620,438

2019 年部门财政拨款收支预算总表 部门预算 05 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 211,494,100 一 文化旅游体育与传媒支出 188,365,232 188,365,232 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 15,300,848 15,300,848 三 卫生健康支出 4,054,764 4,054,764 四 住房保障支出 3,773,256 3,773,256 收入总计 211,494,100 支出总计 211,494,100 211,494,100

2019 年部门财政拨款支出预算明细表 部门预算 06 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 财政拨款支出 序号 预算单位 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 1 上海博物馆 211,494,100 83,232,912 17,997,750 110,263,438 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 211,494,100 83,232,912 17,997,750 110,263,438

2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 部门预算 07 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 188,365,232 78,210,594 110,154,638 207 02 文物 188,365,232 78,210,594 110,154,638 207 02 05 博物馆 188,365,232 78,210,594 110,154,638 208 社会保障和就业支出 15,300,848 15,204,048 96,800 208 05 行政事业单位离退休 15,300,848 15,204,048 96,800 208 05 02 事业单位离退休 111,036 111,036 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,780,728 10,780,728 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4,312,284 4,312,284 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 96,800 96,800 210 卫生健康支出 4,054,764 4,042,764 12,000 210 11 行政事业单位医疗 4,042,764 4,042,764 210 11 02 事业单位医疗 4,042,764 4,042,764 210 99 其他卫生健康支出 12,000 12,000 210 99 01 其他卫生健康支出 12,000 12,000

项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 221 住房保障支出 3,773,256 3,773,256 221 02 住房改革支出 3,773,256 3,773,256 221 02 01 住房公积金 3,773,256 3,773,256 合计 211,494,100 101,230,662 110,263,438

2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 部门预算 08 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

2019 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算 09 表 编制部门 : 上海博物馆 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 83,121,876 83,121,876 301 01 基本工资 13,912,536 13,912,536 301 02 津贴补贴 2,399,232 2,399,232 301 07 绩效工资 37,591,872 37,591,872 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 10,780,728 10,780,728 301 09 职业年金缴费 4,312,284 4,312,284 301 10 职工基本医疗保险缴费 4,042,764 4,042,764 301 12 其他社会保障缴费 894,804 894,804 301 13 住房公积金 3,773,256 3,773,256 301 99 其他工资福利支出 5,414,400 5,414,400 302 商品和服务支出 15,104,798 15,104,798 302 01 办公费 1,020,400 1,020,400 302 02 印刷费 50,000 50,000 302 03 咨询费 985,000 985,000

项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 04 手续费 15,000 15,000 302 07 邮电费 48,000 48,000 302 09 物业管理费 70,000 70,000 302 11 差旅费 1,834,248 1,834,248 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 380,000 380,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 1,148,600 1,148,600 302 14 租赁费 130,000 130,000 302 15 会议费 200,000 200,000 302 16 培训费 1,000,000 1,000,000 302 17 公务接待费 563,000 563,000 302 18 专用材料费 270,000 270,000 302 26 劳务费 600,000 600,000 302 27 委托业务费 2,106,800 2,106,800 302 28 工会经费 1,514,550 1,514,550 302 29 福利费 1,628,640 1,628,640 302 31 公务用车运行维护费 288,000 288,000 302 39 其他交通费用 240,560 240,560

项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 99 其他商品和服务支出 1,012,000 1,012,000 303 对个人和家庭的补助 111,036 111,036 303 01 离休费 111,036 111,036 310 资本性支出 2,892,952 2,892,952 310 02 办公设备购置 2,742,952 2,742,952 310 03 专用设备购置 150,000 150,000 合计 101,230,662 83,232,912 17,997,750

部门 三公 经费和机关运行经费预算表 部门预算 10 表 编制部门 : 上海博物馆 2019 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 2019 年机关运行经费预算数 141.10 38.00 56.30 46.80 18.00 28.80

其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 2019 年 三公 经费预算数为 141.10 万元, 比 2018 年预算增加 11.60 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 38 万元, 与 2018 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 46.80 万元, 比 2018 年预算增加 11.60 万元, 主要原因是 2018 年度没有安排公务用车更新购置, 2019 年度安排了一辆公务用车更新购置, 金额为 18 万元 ; 我馆经车改后,2019 年度公务用车数量减少两辆, 公务用车运行费减少 6.4 万元 ( 三 ) 公务接待费 56.30 万元, 与 2018 年预算持平 二 机关运行经费预算本部门无机关运行经费 三 政府采购预算情况 2019 年度本单位政府采购预算 5,162.53 万元, 其中 : 政府采购货物预算 114.39 万元 政府采购服务预算 5,048.14 万元 2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,259.03 万元 四 绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 1 个预算单位开展了 2019 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 12 个, 涉及项目预算资金 16,512.71 万元

一 项目概述 上海博物馆图书资料购置项目经费情况说明 上海博物馆图书项目经费用于购买博物馆业务与研究工作需要的图书报刊资料 订阅电子古籍 图书及论文数据资料及馆藏古籍 碑帖善本的保护及修复 二 立项依据 1 上海博物馆的职能 对文物进行研究和保护 2 上海博物馆 十三五 发展规划 提出的东馆项目图书馆建设 数字上博 建设中的古籍数字化 3 上海市非遗项目 古籍修复技艺 需要 三 实施主体 上海博物馆 四 实施方案 1. 图书购置 : 文物类图书 考古类图书 博物馆学类图书 其他文史类图书的采购 编目及入藏工作 2. 报刊购置 : 包括过刊装订 确认年度报刊订阅清单 集中订购 3. 图书修复保护整理研究 : 购买古籍修复所需设备 材料, 修复古籍 五 实施周期 2019 年 1 月 -2019 年 12 月 六 年度预算安排 安排预算 212.15 万元, 其中 : 图书购置 117.15 万元 ; 报刊购置 75 万元 ; 图书修复保护整理研究 20 万元 七 绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标 (2019 年 ) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 图书资料购置 确保馆藏图书资源质量和数量稳步提高, 提高项目经费使用效率, 满足博物馆研究工作所需 通过做好图书资料采编等常规工作 开展古籍文献整理 推进龙吴路图书馆建设和东馆图书馆设计建设, 提高图书馆为上海博物馆学术研究和业务开展服务的水平 1 中外文物类图书 ( 青铜器 陶瓷器 书法 绘画 玉器 漆器等 ) 考古类图书 ( 发掘报告 专题论集 图录等 ) 博物馆学类图书 其他文史类图书的采购 编目及入藏工作 张应流先生 何惠鉴先生 沈宗威先生捐赠图书的编目整理和入藏 2 中外学术类报刊杂志的采购 编目及入藏 3 电子图书包库 1 个 学术论文数据库包库 1 个 4 加强服务和提升功能 : 龙吴路新书库的软硬件设施建设 旧藏复本图书入藏龙吴路书库 5 古籍善本的规范著录工作, 善本图书盘点工作 分解目标 一级指标二级指标三级指标指标目标值 数量目标 专业图书采集数量 3000 册 产出目标 质量目标连续出版物入藏完整率 90.00% 时效目标 图书编目验收及时 采购完成 30 天内验收编目入库 经济效益目标 图书采购折扣率 15.00% 效果目标 社会效益目标 用于文物研究工作 提升学术研究水平 可持续目标 管理制度 进一步完善图书采购管理制度 影响力目标 满意度目标 使用者满意度 90.00%