中国国民党革命委员会 上海市委员会 2017 年度部门决算
目录 第一部分中国国民党革命委员会上海市委员会概况一 主要职能二 机构设置第二部分中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 1
第一部分 中国国民党革命委员会上海市委员会概况 一 主要职能中国国民党革命委员会上海市委员会是中国国民党革命委员会上海市委员会的工作机构, 在民革市委常务委员会和主委会领导下, 为民革市委履行参政议政 民主监督职能提供组织保障 主要职能包括 : 1. 学习贯彻民革中央 中共上海市委有关方针 政策, 执行民革市委全会 常委会 主委会会议决议, 研究起草市委年度工作计划和总结, 并组织实施 2. 组织开展参政能力建设, 动员全市党员, 团结所联系的人士, 发扬孙中山爱国 革命和不断进步的精神, 围绕民革重点工作领域, 发挥特色和优势, 积极履行参政议政 民主监督职能, 有效开展社会服务 3. 以促进祖国和平统一为工作重点, 贯彻 和平统一 一国两制 的方针, 团结海内外所联系人士, 开展两岸及海内外经贸 文化等领域的合作和交流, 为祖国统一大业服务 4. 加强机关规范化 制度化建设, 提高机关干部素质和机关服务能力, 努力建设学习型 服务型 节约型的和谐机关 二 机构设置根据上述职责, 中国国民党革命委员会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 办公室 组织部 调研部 宣传部 社发 2
部 联络部 3
第二部分 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度部门决算表 2017 年度收入支出决算总表单位 : 万元收入支出项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 1,708.81 一 一般公共服务支出 1,484.28 款 其中 : 政府性基金预算财政拨 二 上级补助收入 三 事业收入 四 经营收入 五 附属单位上缴收入 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 六 其他收入 1.56 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 133.63 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 61.80 十九 住房保障支出 212.45 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 1,710.37 本年支出合计 1,892.16 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 234.16 年末结转和结余 52.37 总计 1,944.53 总计 1,944.53 4
2017 年度收入决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 类款项 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 1,710.37 1,708.81 1.56 201 一般公共服务支出 1,302.48 1,300.92 1.56 201 28 民主党派及工商联事务 1,302.48 1,300.92 1.56 201 28 01 行政运行 939.46 939.46 201 28 02 一般行政管理事务 283.02 281.46 1.56 201 28 04 参政议政 80.00 80.00 208 社会保障和就业支出 133.63 133.63 208 05 行政事业单位离退休 92.15 92.15 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 20.42 20.42 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.49 70.49 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.24 1.24 208 08 抚恤 41.48 41.48 208 08 01 死亡抚恤 41.48 41.48 210 医疗卫生与计划生育支出 61.80 61.80 210 11 行政事业单位医疗 60.00 60.00 5
210 11 01 行政单位医疗 60.00 60.00 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 1.80 1.80 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 1.80 1.80 221 住房保障支出 212.45 212.45 221 02 住房改革支出 212.45 212.45 221 02 01 住房公积金 73.40 73.40 221 02 03 购房补贴 139.05 139.05 6
2017 年度支出决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类款项 合计 1,892.16 1,285.81 606.35 201 一般公共服务支出 1,484.28 933.90 550.37 201 28 民主党派及工商联事务 1,484.28 933.90 550.37 201 28 01 行政运行 939.46 933.90 5.56 201 28 02 一般行政管理事务 464.82 464.82 201 28 04 参政议政 80.00 80.00 208 社会保障和就业支出 133.63 79.45 54.18 208 05 行政事业单位离退休 92.15 79.45 12.70 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 20.42 8.96 11.46 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.49 70.49 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.24 1.24 208 08 抚恤 41.48 41.48 208 08 01 死亡抚恤 41.48 41.48 210 医疗卫生与计划生育支出 61.80 60.00 1.80 7
210 11 行政事业单位医疗 60.00 60.00 210 11 01 行政单位医疗 60.00 60.00 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 1.80 1.80 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 1.80 1.80 221 住房保障支出 212.45 212.45 221 02 住房改革支出 212.45 212.45 221 02 01 住房公积金 73.40 73.40 221 02 03 购房补贴 139.05 139.05 8
2017 年度财政拨款收入支出决算总表 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1,708.81 一 一般公共服务支出 1,484.28 1,484.28 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 133.63 133.63 九 医疗卫生与计划生育支出 61.80 61.80 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 212.45 212.45 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 1,708.81 本年支出合计 1,892.16 1,892.16 年初财政拨款结转和结余 229.79 年末财政拨款结转和结余 46.43 46.43 一般公共预算财政拨款 229.79 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 9
政府性基金预算财政拨款 总计 1,938.59 总计 1,938.59 1,938.59 10
功能分类科目编码 类款项 项目 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位 : 万元一般公共预算财政拨款支出决算数科目名称合计基本支出项目支出 201 201 28 合计 1,892.16 1,285.81 606.35 一般公共服务支出民主党派及工商联事务 1,484.28 933.90 550.38 1,484.28 933.90 550.38 201 28 01 行政运行 939.46 933.90 5.56 201 28 02 一般行政管理事务 464.82 464.82 201 28 04 参政议政 80.00 80.00 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 99 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支其他行政事业单位离退休支出 133.63 79.45 54.18 92.15 79.45 12.70 20.42 8.96 11.46 70.49 70.49 1.24 1.24 208 08 抚恤 41.48 41.48 208 08 01 死亡抚恤 41.48 41.48 210 210 11 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 61.80 60.00 1.80 60.00 60.00 210 11 01 行政单位医疗 60.00 60.00 210 99 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 1.80 1.80 1.80 1.80 221 住房保障支出 212.45 212.45 221 02 住房改革支出 212.45 212.45 221 02 01 住房公积金 73.40 73.40 221 02 03 购房补贴 139.05 139.05 11
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 项目 经济分类科目编码科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 798.67 798.67 301 01 基本工资 160.00 160.00 301 02 津贴补贴 465.21 465.21 301 03 奖金 28.97 28.97 301 04 其他社会保障缴费 69.19 69.19 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 70.49 70.49 301 09 职业年金缴费 301 99 其他工资福利支出 4.80 4.80 302 商品和服务支出 232.52 232.52 302 01 办公费 36.88 36.88 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.30 0.30 302 05 水费 302 06 电费 5.00 5.00 302 07 邮电费 14.00 14.00 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 10.00 10.00 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 14.00 14.00 302 13 维修 ( 护 ) 费 10.00 10.00 302 14 租赁费 302 15 会议费 33.00 33.00 302 16 培训费 302 17 公务接待费 9.00 9.00 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 10.00 10.00 302 29 福利费 13.32 13.32 302 31 公务用车运行维护费 6.99 6.99 302 39 其他交通费用 36.73 36.73 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 33.30 33.30 303 对个人和家庭的补助 221.41 221.41 303 01 离休费 8.49 8.49 303 02 退休费 0.47 0.47 303 03 退职 ( 役 ) 费 12
303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 73.40 73.40 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 139.05 139.05 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 33.20 33.20 310 02 办公设备购置 33.20 33.20 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,285.81 1,020.08 265.72 13
2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 30.00 29.99 14.00 14.00 7.00 6.99 7.00 6.99 9.00 9.00 265.72 14
功能分类科目编码 类款项 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位 : 万元项目合计基本支出项目支出科目名称 合计 注 : 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 15
第三部分中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度部门决算情况说明 一 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度 收入支出总体情况说明 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度收入总计为 1,944.53 万元 支出总计为 1,944.53 万元 与 2016 年度相比, 收入 支出总计各减少 124.04 万元 主要原因 :2016 年度收 入及支出中包含一次性专项异地办公过渡费 二 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度 收入决算情况说明 本年收入合计 1,710.37 万元, 其中 : 财政拨款收入 1,708.81 万元, 占 99.91%; 其他收入 1.56 万元, 占 0.09% 三 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度 支出决算情况说明 本年支出合计 1,892.16 万元, 其中 : 基本支出 1,285.81 万元, 占 67.95%; 项目支出 606.35 万元, 占 32.05% 四 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度财政拨款收 支总决算 1,938.59 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收 支 总计各减少 125.60 万元, 减少 6.08% 主要原因 :2016 年度财 16
政拨款收入及财政拨款支出中包含一次性专项异地办公过渡费 五 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出总体情况 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,892.16 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 57.75 万元, 增长 3.15% 主要原因: 人员增加 社保缴费基数调整 公积金缴存基数调整等导致社会保障和就业支出和住房保障支出增加 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,892.16 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 ( 类 )1,484.28 万元, 占 78.44%; 社会保障和就业支出 ( 类 )133.63 万元, 占 7.06%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 61.80 万元, 占 3.27%; 住房保障支出 ( 类 )212.45 万元, 占 11.23% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,676 万元, 支出决算为 1,892.16 万元, 完成年初预算的 112.90% 决算数大于预算数的主要原因 : 异地办公过渡费等支出使用年初结转资金 其中 : 17
1 一般公共服务支出- 民主党派及工商联事务 - 行政运行 主要用于 : 单位行政基本支出 年初预算为 887.91 万元, 支出决算为 939.46 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 人员经费追加调整 2 一般公共服务支出- 民主党派及工商联事务 - 一般行政管理事务 主要用于 : 单位行政项目支出 年初预算为 281.47 万元, 支出决算为 464.82 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 异地办公过渡费等支出使用年初结转资金 3 一般公共服务支出- 民主党派及工商联事务 - 参政议政 主要用于 : 参政议政课题调研支出 年初预算为 80 万元, 支出决算为 80 万元 4 社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休 - 归口管理的行政单位离退休 主要用于 : 离退休人员经费支出 年初预算为 20.42 万元, 支出决算为 20.42 万元 5 社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要用于 : 基本养老保险缴费 年初预算为 81.60 万元, 支出决算为 70.49 万元, 决算数小于预算数的主要原因 : 机关人员变动导致基本养老保险缴费支出减少 6 社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休 - 其他行政事业单位离退休支出 主要用于 : 退休人员活动经费 年初预算为 1.24 万元, 支出决算为 1.24 万元 7 社会保障和就业支出- 抚恤 - 死亡抚恤 主要用于 : 抚恤金发放 年初预算为 41.48 万元, 支出决算为 41.48 万元 18
8 医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗 主要用于 : 职工医疗保险缴费 年初预算为 60 万元, 支出决算为 60 万元 9 医疗卫生与计划生育支出- 其他医疗卫生与计划生育支出 - 其他医疗卫生与计划生育支出 主要用于 : 在职市管干部保健费 年初预算为 1.80 万元, 支出决算为 1.80 万元 10 住房保障支出- 住房改革支出 - 住房公积金 主要用于 : 在职职工住房公积金缴费 年初预算为 75.60 万元, 支出决算为 73.40 万元, 决算数小于预算数的主要原因 : 机关人员变动导致住房公积金缴费支出减少 11 住房保障支出- 住房改革支出 - 购房补贴 主要用于 : 在职职工购房补贴发放 年初预算为 144.48 万元, 支出决算为 139.05 万元, 决算数小于预算数的主要原因 : 机关人员变动导致职工购住房改革性支出减少 六 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,285.81 万元, 包括人员经费 1,020.08 万元, 公用经费 265.73 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 798.67 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 232.53 万元, 主要用于 : 办公费 手 19
续费 电费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用和其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭的补助 221.41 万元, 主要用于 : 离休费 退休费 住房公积金和购房补贴等 4 其他资本性支出 33.20 万元, 主要用于 : 办公设备购置 七 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 30 万元, 支出决算为 29.99 万元, 完成预算的 99.98%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 14 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.99 万元, 完成预算的 99.92%; 公务接待费支出决算为 9 万元, 完成预算的 100% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 公务卡匹配指标 公务车辆 ( 保险 加油 维修 ) 存在计划余额和支付余额 54.48 元 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.51 万元, 降低 10.48%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算持平 ; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.51 万元, 降低 33.43%; 公务接待费支出决算持平 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革, 公务用车数量减少 20
( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 14 万元, 占 46.68%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 6.99 万元, 占 23.32%; 公务接待费支出决算 9 万元, 占 30% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 14 万元 参加其他单位组织的因公出国 ( 境 ) 团组 4 个 累计 21 人次 开支内容包括 : 签注费 餐费 参访费 团费等 2 公务用车购置及运行维护费支出 6.99 万元 其中 : 公务用车运行维护支出 6.99 万元 主要用于燃料费 维修费 保险费等 2017 年, 中国国民党革命委员会上海市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆 3 公务接待费支出 9 万元 其中 : 国内公务接待支出 9 万 ( 含外宾接待支出 4.61 万元 ) 主要用于公务接待的餐费 交通费 住宿费, 公务接待 34 批次 362 人次, 其中 : 接待外宾 5 批次 65 人次 八 关于中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度无国有资本 21
经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度机关运行经费支出 265.72 万元, 比 2016 年度减少 12.54 万元, 降低 4.51% 主要原因是办公费支出较去年减少 ( 二 ) 政府采购支出情况 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 为 46.22 万元, 其中 : 货物采购金额 46.22 万元 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.22 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 46.22 万元 ; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 中国国民党革命委员会上海市委员会共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ( 由市机管局统一实物保障的一般公务用车 2 辆 ) 单位价值 50 万元以上 22
通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况 中国国民党革命委员会上海市委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 预算绩效管理制度正在逐步完善中 ; 计划建立预算编制有目标 预算执行有把控 预算使用有评价 评价结果有反馈 反馈结果有应用的全过程预算绩效管理工作机制 ; 全过程绩效管理实施情况 :2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个, 涉及预算金额 276.56 万元 ;2017 年度开展的绩效评价项目 4 个, 涉及预算金额 276.56 万元, 平均得分 89.75 分 ( 其中, 绩效评级为 优 的项目 3 个 ; 绩效评级为 良 的项目 1 个 ; 绩效评级为 合格 的项目 0 个 ; 绩效评级为 不合格 的项目 0 个 ) 23
第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是 : 利息收入等 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 24
因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 25