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《科研经费报销指南》说明会 年3月

北京交通大学财务报销管理办法 第一章总则第一条为进一步贯彻执行国家财经和税务的相关管理规定, 提高学校财务管理和财务服务水平, 规范各类报销业务, 结合学校实际情况, 特制定本办法 第二条校内各单位在使用经费时应严格按照本办法进行审批, 由财务处根据有关规定审核报销 第三条财务报销实行项目负责制,

第一部分财务报销程序及要求 一 填写报销单 费用报销必须填写 南京邮电大学费用报销单 ( 附件一 ), 实行 一事一报 一次一报 的原则 费用报销单上应当注明报销事由 列支经费 金额大小写 附件张数 报销人工号 报销人或收款单位账号等详细信息, 并将票据按照费用类别汇总金额填入报销单相应栏目, 报销

日前, 财务制度已经第 33 次会议主任办公会 (2016 年 5 月 11 日 ) 审议通过, 现印发给各部门, 请遵照执行 青岛海洋科学与技术国家实验室 2016 年 6 月 6 日 - 2 -

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1. 武汉市内出差乘车公交车的, 凭票据实报销 ; 乘出租车或其他车辆, 凭有效票据按每人每次 50 元限额报销, 同一部门或单位出差人超过 2 人的按两人计算 ; 2. 武汉市内出差时间为半天以内的不报销伙食费 ; 出差时间为一天的按每人 40 元凭票限额报销伙食费 ; 3. 到武汉市远城区 (

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第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车 轮船 飞机等交通工具所发生的费用 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具 乘坐交通工具的等级见下表 : 交通工具级别部级及相当职务人员司局级及相当职务人员其余人员 火车 ( 含高铁 动车 全列软席列车 ) 火车软席

大连海洋大学差旅费管理办法 第一章总则第一条为贯彻落实 党政机关厉行节约反对浪费条例 和相关制度规定, 保证出差人员工作与生活需要, 加强和规范国内差旅费管理, 根据 中央和国家机关差旅费管理办法 ( 财行 号 ) 和 辽宁省省直机关差旅费管理办法 ( 辽委办发 号

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关于公布2015年度兰陵县事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告


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差旅费管理办法

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南京大学 大学生创新训练计划 项目经费使用攻略 南京大学教务处实践教学管理科 2018 年 6 月 2018/6/7 1

说明 经费报销对象 : 2017 2018 年立项的创新计划项目经费已根据正式立项名单中的经费额度, 划拨至创新计划项目负责同学所在院系 各院系创新计划经费的报销等相关事务由院系统筹安排 各院系本科生创新计划项目经费管理的负责人是各院系教学副院长 ( 副主任 ) 相关事宜可联系咨询院系教务办或创新计划联系人

各院系创新计划联系人 院系 姓名 职务 办公电话 邮箱 文学院 董晓 教学院长 89683961 dongxiaoels@163.com 历史学院 顾芗 教务员 89684829 gx.2006@163.com 法学院 张莉 教务员 83592112/89680287 jnzhangli@nju.edu.cn 哲学系 孙寅 教务员 89686035 sunyin315nju@163.com 政管院 赵光锐 教学秘书 18795970196 guangruizhao@sina.com 信管 刘素洋 教务员 89682441 liusuyang@nju.edu.cn 社会学院 朱安新 教学秘书 89680960-413 zhuanxin@nju.edu.cn 经济学院 魏菲 教务员 83592821 weifei@nju.edu.cn 管理学院 张旗 教务员 83621147/89680168 qizhang@nju.edu.cn 外国语学院 张晓明 教务员 89685911 wyjw@nju.edu.cn 数学系 章倩 教务员 83597122/89680175 mathjwzq@nju.ed.cn 物理 应学农 院长助理 83593940 xnying@nju.edu.cn 化院 吴爱菊 教务员 83593646 ajwu@nju.edu.cn 生科院 闫瑞 教学秘书 89684321 yanrui@nju.edu.cn

院系 姓名 职务 办公电话 邮箱 地科院 茆雅凤 教务员 89681069 earthjw@nju.edu.cn 地理学院 王玮 教务员 89682964 wwang@nju.edu.cn 大气 陈兵 教务员 / 教学秘书 89682541 chenbing@nju.edu.cn 电子 黄晓林 教学助理 15951802029 xlhuang@nju.edu.cn 现代工学院 钱怿文 教务员 83593063/8968020 qianyiwen@nju.edu.cn 环境学院 张云燕 教务员 / 教学秘书 89680571 yunyzh@nju.edu.cn 天文 郭艳 教学秘书 89681210 guoyan@nju.edu.cn 计算机系 钱柱中 教学秘书 89686292 qzz@nju.edu.cn 医学院 李瑾 教务员 83686076 lijin0211@nju.edu.cn 匡亚明学院 邹大维 教学秘书 89686658 dwzou@nju.edu.cn 工管 李晓智 教务员 83597501/89680308 lxz@nju.edu.cn 海外教育学院 王美红 教学秘书 / 教务员 83594613/89680281 wangmeihong@nju.edu.cn 建城学院 李欣乐 教务员 83595392/89680340 arch@nju.edu.cn 软件学院 王东霞 教务员 83621385 wangdx@nju.edu.cn 新闻传播学院 姜文 教务员 83686365/89680305 njujw@126.com

内容提要 一 报销流程二 经费使用范围三 报销要求 相关财务规定 ( 以财务处规定为准 ) 四 各类经费如何报销五 报销审核时间 2018/6/7 5

一 报销流程 准备报销相关发票 ( 同学 导师签字 ) 材料等 提交至院系大创经费报销处 相关材料经院系经费负责人审批 院系盖章 ; 由院系负责老师录入财务系统 报销费用下拨至账户 财务处处理 将单据提交至财务处 注 : 不同院系报销流程可能有所差异, 请以院系安排为准

一 经费使用范围 经费使用类别经费使用要求备注 样品测试费 试剂费, 元器件等 复印费 打印费及论文装订费等 文具及其它易耗品 创新项目用邮费 差旅费 交通费 项目所需图书资料费 发表论文版面费 专利申请费等 参加会议的费用 不超过项目经费的 25%, 且总额不超过 2500 元, 超过的需要写说明 不超过项目经费的 20%, 且总额不超过 2000 元 出差前需到主持人所在院系办理出差审批单 ; 差旅费不超过 30%; 南京市内交通费不得超过 5% 且总额不超过 1000 元 不超过项目经费的 20%, 且金额不超过 2000 元 提供清单, 试剂和设备需要填写入库单, 到院系办理入库后, 报销时交入库单的报销栏 打印费报销, 必须提供打印清单, 并盖文印店商家公章 办公用品必须提供清单, 并盖商家公章 网上购物请附上公司发货清单 发票 城市间往返火车汽车票, 住宿费, 火车票限报硬座或高铁二等座以下, 寒暑假期间的车票不予报销, 如确实是调研或开会的可以报销, 但需要审核地点 时间 住宿费原则上按普通教师的住宿标准的二分之一执行 填写工具书与资料验收表, 到院系图书资料室办理入库 提供录用函或期刊复印件 除了发票, 需要会议邀请函等, 重要会议请提交参会感想电子版至 jwsjk@nju.edu.cn 2018/6/7 7

经费使用特别说明 根据学校财务规定, 对创新项目经费使用作如下特别说明 : 经费的使用必须与所申请的创新项目相关, 且不能购买固定资产类设备 ( 如电脑 移动硬盘 优盘 mp3 等 ) 在苏果 金润发等超市及大卖场购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证, 换开的手工发票不予报销 在超市购物时, 一张发票不能夹杂公用和私用的物品, 否则该发票作废 所以请付款时请对方分开开具发票 在金鹰 新百等其他商家购物, 发票以 办公用品 或商品编码开具的, 报销时需附购物清单, 清单上必须有单位财务一支笔签字并盖有单位公章 传真件不得作为报销凭证 餐饮费 通讯费 停车费不能报销 公交 IC 充值费不能报销, 只能报销每次坐车的小票 请说明发票是支付现金或支票 转账等 通过银行卡刷卡或支付宝支付, 需提供支付证明 ( 转账单 支付宝等截图 ) 2018/6/7 8

二 报销要求 相关财务规定 请大家到南京大学财务处主页查看报销的各项规定创新项目报销凭证 : 发票 : 税务部门印制的盖有税务专用章的用于经营性收入的票据 ; 机打发票 ( 超市机打发票 其他机打发票 ) 定额发票 ( 地铁 公交定额发票 一般定额发票 ) 手工发票 ( 目前较少 ) 2018/6/7 9

发票与收据的合理性和合法性 1. 合理性发票或收据上应注明购物单位 购物日期 品名 ( 或内容 ) 数量 单价 金额 ( 大小写相符 ) 开票人签字 ; 汇总发票或收据应附开票单位开具的清单 发票时间必须在报销当日的一年内, 超过一年不予报销 所以请各项目组及时报销 2. 合法性发票上要有税务局的发票监制章和开具单位财务专用章 ( 发票专用章 ); 收据上要有财政部门收据监制章和开具单位的财务专用章 ( 或发票专用章 ) 2018/6/7 10

发票 1. 发票所需信息 ( 建议同学们存在手机里 ) 纳税人名称 : 南京大学 统一社会信用代码 :12100000466007458M 地址 电话 : 南京市栖霞区仙林大道 163 号 025-89684117 开户行及账号 : 工行汉口路支行 4301011309001041656 2. 报销的发票需要的签字盖章 : 签字 : 发票经手人 ( 创新项目的同学 ) 项目指导老师 院系经费卡负责人 ( 一般为教学院长 ) 盖章 : 院系章 注 : 一般报销前发票上需要发票经手人 ( 创新项目的同学 ) 项目指导老师的签字, 提交至院系报销负责人处后在财务网站预约后提交至财务处 院系经费卡负责人签字 盖院系章根据不同院系安排不同, 具体请咨询院系联系人

机打发票 2018/6/7 12

定额发票 ( 不需要再每张小票上面签字, 报销单上统一签字盖章 ) 2018/6/7 13

手工发票 ( 涉及较少 ) 导师 学生签字 2018/6/7 14

三 各类经费如何报销 1. 校内转账 2. 样品测试费 试剂费, 电子元器件等的报销 3. 复印费 打印费的报销 4. 交通费的报销 5. 差旅费的报销 6. 文具 办公用品的报销 7. 项目相关图书费用报销 2018/6/7 15

1. 校内转账 ( 在财务处下载经费转账单打印填写 ) 先不填, 院系老师审核时填写 请咨询收款单位 三联转账单 本人及导师签字 2018/6/7 16

具体要求 : (1) 校内转帐请填写 南京大学经费转帐单, 付款单位项目代号为主持人所在院系的经费卡号 ( 可询问该院系创新计划联系人 ), 在财务处下载经费转账单打印填写 收款单位项目代号请咨询收款单位, 付款经办人签名处必须由本人及导师签名 ; (2) 需要附上测试清单 ( 请咨询收款单位 ) (3) 共三联, 都需要填写 2018/6/7 17

2. 样品测试费 试剂费, 电子元器件等的报销 试剂 材料等需要填写入库单 报销规定 如果是购买材料 试剂等的发票报销, 请填写材料验收入库单 并附在发票后面一并报销 入库单到院系办理, 报销时交入库单的 报销栏 入库单请到创新网站右侧的下载专区下载, 或财务处网站下载 3. 复印费 打印费的报销 报销复印费 打印费除了开具的发票之外, 必须附收款单位出具的盖有公章的复印清单和打印清单 ;

4. 交通费的报销 南京市的市内交通费 ( 含市内打车费 地铁票 公交车票 ) 报销, 请按如下步骤办理手续 (1) 清单填写报销单位 费用使用人姓名 支出用途, 并详列金额及张数 总额, 学生和导师签名 (2) 交通费发票请按支出用途中详列金额及张数的顺序, 整齐粘贴在纸上 注 : 外地的交通费原则上不予单独报销, 须与出差旅费一同报销 2018/6/7 19

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注意事项 不能报销公交卡充值的费用, 只能报销每次撕的小票 地铁票用公交卡刷卡不能拿票, 只能用现金购买 2018/6/7 21

5. 差旅费的报销 1. 出差审批单 首先出差前需到主持人所在院系办理出差审批单, 填写 南京大学出差审批单, 学生和导师签字, 请主持人所在院系的教学副院长 ( 副主任 ) 签字审核 ; 2. 车票 出差交通费只能报销长途汽车票 硬座或高铁二等座 3. 住宿费差旅费 交通保险费 会议注册费等可以报销 实际发生住宿而无住宿费发票的, 不得报销 出差城市室内交通费 餐饮费不能报销 注 : 报销会议费用, 必须附上会议通知, 并提交会议总结 一次出差必须一次性报销完, 不能分批零散报销 2018/6/7 22

6. 文具 办公用品的报销 1. 文具 办公用品发票 2. 物品清单 需报销的文具 办公用品发票必须详细填有单价 数量及总额或附收款单位出具的盖有公章的清单 ; 需附上购物清单, 包括单价和数量, 总额等, 并盖商场章 网上购物的需要供货清单及支付凭证 注 : 在苏果 金润发等超市及大卖厂购物应以其电脑打印出来的明细发票作为报销凭证, 换开的手工发票不予报销 同一张发票上, 不能同时有公用和私用的物品 如购买了文具, 一盒巧克力, 这两样东西不能开在一张发票上面 如果在一张发票上面, 那么文具也不能报销 2018/6/7 23

导师签字 学生签字 2018/6/7 24

报销清单各式各样, 这只是其中一种, 都由商家提供, 且盖章 有时清单直接写到发票上 2018/6/7 25

7. 项目相关图书费用报销 报销购买书的发票需填写 南京大学工具书及资料验收单, 经手人处由学生本人及导师签名 图书发票上面需由学生本人及导师签名 到院系图书资料室办理登记 2018/6/7 26

将以上所有发票填写整理后, 到项目主持人所在院系报销 欢迎大家登陆财务处网站查看报销注意事项 http://ndcw.nju.edu.cn/ 2018/6/7 27

谢谢大家! 2018/6/7 28