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表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

范 本

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上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

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上海市医疗急救中心主要职能 上海市医疗急救中心是上海市卫生健康委员会直属差额拨款事业单位 主要职能包括 : 1 市民的日常院前急救服务 ; 2 承担城市安全保障和公共卫生事件的现场紧急医疗救援 ; 3 国际 国内重要会议 重大活动的医疗保障和紧急救援以及高干保健服务 ; 4 全国及本市专业性和普及性

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广东省直劳教单位2010年财政拨款

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上海市普陀区真如体育场主要职能 上海市普陀区真如体育场 ( 简称 : 真如体育场 ) 是上海市普陀区体育局的下属事业单位 主要职能包括 : 承办足球比赛任务 ; 培养羽毛球运动人才 ; 开展群众体育活动

中国共产主义青年团上海市委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括 : 1. 贯彻执行 中国共产党章程 中国共产主义青年团章程 和中央 市委要求, 领导全市共青团工作, 保持和增强共青团的政治性 先进性 群众性 ; 在市青联中发挥核心作用, 指导市学联工作, 受党的委托领导本市少先队

上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市第一人民医院

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

宁夏回族自治区******2019年部门预算

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上海市普陀区招商服务中心主要职能 普陀区招商服务中心是普陀区投资促进办公室下属全额拨款事业单位 其主要职能为 : 负责全区招商引资工作的推进, 政策协调 咨询服务 信息沟通 数据统计等工作

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

2013年上海市长宁区教育局

2013年上海市长宁区教育局

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

2013年上海市长宁区教育局

附件1:2017年市级部门预算公开说明

宁夏回族自治区******2018年部门预算

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

内部文件妥善保管 上海市 2019 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海博物馆 上海市财政局印制 2019 年 1 月

目 录 第一部分中国民主建国会上海市委员会概况一 主要职能二 机构设置第二部分中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

内部资料,请勿外传

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

( 二 ) 关于省侨联 2018 年收入预算情况说明 省侨联 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 87.4%; 政府性基金收入 0 万元 ; 专户资金 0 万元 ; 上年结转 万元, 占 12.6% ( 三 ) 关于

范 本

上海市徐汇区劳动保障监察大队主要职能 上海市徐汇区劳动保障监察大队隶属徐汇区人力资源和社会保障局, 其受徐汇区人力资源和社会保障局委托, 根据 劳动法 劳动保障监察条例 ( 中华人民共和国国务院令 [ 第 423 号 ]) 和 上海市实施 < 劳动保障监察条例 > 若干规定 ( 上海市人民政府令第

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

XXX2018年度部门预算

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

2013年上海市长宁区教育局

附件2:预算主管部门公开样张

内部资料,请勿外传

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

内部资料,请勿外传

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

二 部门决算单位构成根据上述职责, 中国国民党革命委员会上海市委员会设 6 个内设机构, 包括 : 组织部 调研部 宣传部 社会发展部 联络部 办公室

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

×××部门

Transcription:

上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海市人民政府参事室 上海市财政局印制 2018 年 1 月

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 1. 2018 年部门财务收支预算总表 2. 2018 年部门收入预算总表 3. 2018 年部门支出预算总表 4.2018 年部门财政拨款收支预算总表 5.2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

上海市人民政府参事室主要职能 上海市人民政府参事室是上海市人民政府办公厅管理的行政机构 主要职能包括 : 1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针 政策的实施情况进行调查研究, 反映真实情况, 参政议政 建言献策 咨询国是 统战联谊 2. 按要求组织市政府参事对有关法律 法规草案及本市有关地方性法规 规章草案进行研究, 提出意见和建议 3. 贯彻执行党的统一战线政策, 支持 组织市政府参事参加爱国统一战线工作 4. 对市政府参事在参政 咨询工作中存在的共性问题, 组织研讨, 交流经验, 提出解决意见 5. 组织市政府参事学习中共中央 国务院和市委 市政府制定的方针 政策, 并在工作中贯彻执行, 不断提高市政府参事的政策理论水平 6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作 7. 承办国务院参事及外省 ( 市 ) 政府参事来沪调研 考察等相关工作 8. 承办遴选市政府参事的有关工作 9. 负责为市政府参事履行职责提供服务 10. 承办市政府交办的其他事项

上海市人民政府参事室机构设置 上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 具体包括 : 1. 上海市人民政府参事室, 设 3 个内设机构, 包括 : 秘书处 ( 宣传交流处 ) 参事业务处 组织人事处

名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

2018 年部门预算编制说明 2018 年, 上海市人民政府参事室预算支出总额为 1,268 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 1,268 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 1,268 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 947 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 以及参事业务费用等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 136 万元, 主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 45 万元, 主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出 4. 住房保障支出 科目 140 万元, 主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出

2018 年部门财务收支预算总表 部门预算 01 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 12,680,055 一 一般公共服务支出 9,474,175 1. 一般公共预算资金 12,680,055 二 社会保障和就业支出 1,360,596 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 450,000 二 事业收入 四 住房保障支出 1,396,284 三 事业单位经营收入四 其他收入 1,000 收入总计 12,681,055 支出总计 12,681,055

2018 年部门收入预算总表 部门预算 02 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 9,474,175 9,473,175 1,000 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,474,175 9,473,175 1,000 201 03 01 行政运行 7,114,175 7,113,175 1,000 201 03 09 参事事务 2,360,000 2,360,000 208 社会保障和就业支出 1,360,596 1,360,596 208 05 行政事业单位离退休 1,088,348 1,088,348 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 450,908 450,908 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 632,640 632,640 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,800 4,800 208 08 抚恤 272,248 272,248 208 08 01 死亡抚恤 272,248 272,248 210 医疗卫生与计划生育支出 450,000 450,000 210 11 行政事业单位医疗 426,000 426,000 210 11 01 行政单位医疗 426,000 426,000

项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 221 住房保障支出 1,396,284 1,396,284 221 02 住房改革支出 1,396,284 1,396,284 221 02 01 住房公积金 495,084 495,084 221 02 03 购房补贴 901,200 901,200 合计 12,681,055 12,680,055 1,000

2018 年部门支出预算总表 部门预算 03 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 9,474,175 6,718,915 2,755,260 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,474,175 6,718,915 2,755,260 201 03 01 行政运行 7,114,175 6,718,915 395,260 201 03 09 参事事务 2,360,000 2,360,000 208 社会保障和就业支出 1,360,596 1,031,172 329,424 208 05 行政事业单位离退休 1,088,348 1,031,172 57,176 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 450,908 398,532 52,376 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 632,640 632,640 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,800 4,800 208 08 抚恤 272,248 272,248 208 08 01 死亡抚恤 272,248 272,248 210 医疗卫生与计划生育支出 450,000 426,000 24,000 210 11 行政事业单位医疗 426,000 426,000 210 11 01 行政单位医疗 426,000 426,000

项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 221 住房保障支出 1,396,284 1,396,284 221 02 住房改革支出 1,396,284 1,396,284 221 02 01 住房公积金 495,084 495,084 221 02 03 购房补贴 901,200 901,200 合计 12,681,055 9,572,371 3,108,684

2018 年部门财政拨款收支预算总表 部门预算 05 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 12,680,055 一 一般公共服务支出 9,473,175 9,473,175 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 1,360,596 1,360,596 三 医疗卫生与计划生育支出 450,000 450,000 四 住房保障支出 1,396,284 1,396,284 收入总计 12,680,055 支出总计 12,680,055 12,680,055

编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 部门预算 07 表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 9,473,175 6,718,915 2,754,260 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,473,175 6,718,915 2,754,260 201 03 01 行政运行 7,113,175 6,718,915 394,260 201 03 09 参事事务 2,360,000 2,360,000 208 社会保障和就业支出 1,360,596 1,031,172 329,424 208 05 行政事业单位离退休 1,088,348 1,031,172 57,176 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 450,908 398,532 52,376 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 632,640 632,640 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,800 4,800 208 08 抚恤 272,248 272,248 208 08 01 死亡抚恤 272,248 272,248 210 医疗卫生与计划生育支出 450,000 426,000 24,000 210 11 行政事业单位医疗 426,000 426,000 210 11 01 行政单位医疗 426,000 426,000

项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000 221 住房保障支出 1,396,284 1,396,284 221 02 住房改革支出 1,396,284 1,396,284 221 02 01 住房公积金 495,084 495,084 221 02 03 购房补贴 901,200 901,200 合计 12,680,055 9,572,371 3,107,684

编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 部门预算 08 表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算 09 表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 6,618,204 6,618,204 301 01 基本工资 1,066,512 1,066,512 301 02 津贴补贴 3,735,572 3,735,572 301 03 奖金 88,876 88,876 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 632,640 632,640 301 10 职工基本医疗保险缴费 297,000 297,000 301 11 公务员医疗补助缴费 129,000 129,000 301 12 其他社会保障缴费 58,320 58,320 301 13 住房公积金 495,084 495,084 301 99 其他工资福利支出 115,200 115,200 302 商品和服务支出 2,471,635 2,471,635 302 01 办公费 150,000 150,000 302 02 印刷费 50,000 50,000 302 03 咨询费 20,000 20,000

项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 10,000 10,000 302 06 电费 130,000 130,000 302 07 邮电费 60,000 60,000 302 09 物业管理费 704,590 704,590 302 11 差旅费 230,000 230,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 266,500 266,500 302 13 维修 ( 护 ) 费 46,000 46,000 302 14 租赁费 100,845 100,845 302 15 会议费 50,000 50,000 302 16 培训费 20,000 20,000 302 17 公务接待费 131,190 131,190 302 26 劳务费 10,000 10,000 302 28 工会经费 54,000 54,000 302 29 福利费 95,040 95,040 302 31 公务用车运行维护费 70,000 70,000 302 39 其他交通费用 251,160 251,160

项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 99 其他商品和服务支出 17,310 17,310 303 对个人和家庭的补助 398,532 398,532 303 01 离休费 396,372 396,372 303 02 退休费 2,160 2,160 310 资本性支出 84,000 84,000 310 02 办公设备购置 84,000 84,000 合计 9,572,371 7,016,736 2,555,635

部门 三公 经费和机关运行经费预算表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 部门预算 10 表 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数 46.77 26.65 13.12 7.00 7.00 255.56

其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 46.77 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 26.65 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 7.00 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 13.12 万元 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年上海市人民政府参事室财政拨款的机关运行费为 255.56 万元 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 78.46 万元, 其中 : 政府采购货物预算 12.00 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 66.46 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.46 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 12.00 万元 四 预算绩效情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 1 个单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 10 个, 涉及项目预算资金 299.07 万元