×××部门

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

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×××部门

广东省直劳教单位2010年财政拨款

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

宁夏回族自治区******2019年部门预算

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

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×××部门

2 一般公共预算支出表 功能分类科目 一般公共预算财政拨款支出表 2017 年预算数 部门公开表 2 科目编码年初预算数科目名称类款项合计基本支出项目支出 ** ** ** 合计 合计 36, , , 社会保障和就业支出 10,029.0

宁夏回族自治区******2018年部门预算

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

附件1:2017年市级部门预算公开说明

上海市美国问题研究所2016年度部门决算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

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范 本

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

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2018 年 粤北人民医院部门预算

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

第二部分 上海市国际贸易促进委员会 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 收入 支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金预算财政拨款 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 1,920.9

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

金额单位 : 元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年 7 月 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 1 410,730, 一 一般公共服务支出 32 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 二

2014年xxx部门预算

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

<32CAD5C8EBD6A7B3F6BEF6CBE3D7DCB1ED2E786C73>

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预

目录 第一部分上海市徐汇区康宁科技实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区康宁科技实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款

主 持 词

2016 年度

2018 年 湛江市科学技术局部门预算

目录 第一部分上海市徐汇区樱花园小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区樱花园小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目录 第一部分上海市徐汇区东兰幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区东兰幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

2014年度***单位决算

目录 第一部分上海市长桥中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市长桥中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

西宁铁路运输法院 2018 年部门预算

目录 第一部分上海市徐汇区田林小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区田林小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机

目录 第一部分上海市徐汇区枫林幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区枫林幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

目录 第一部分上海市徐汇区徐汇实验小学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区徐汇实验小学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

收入支出决算总表 金额单位 : 万元 编制单位 : 云南省玉溪市人民医院 2017 年度 公开 01 表 收入 支出 项目 行次 金额 项目 ( 按功能分类 ) 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 7, 一 一般公共服务支出 35 其中 : 政府性基金预算财政拨款

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

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目录 第一部分上海市田林中学概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市田林中学 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支

附件2:预算主管部门公开样张

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

附件:(部门决算公开格式)

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

主 持 词

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上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 华东理工大学附属小学

封面代码 部门 : 长江大学 2017 年度 金额单位 : 单位名称 长江大学 单位负责人 谢红星 财务负责人 杨立安 填表人 余后荣 电话号码 ( 区号 ) 0716 电话号码 分机号 单位地址 湖北省荆州市南环路 1 号 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 )

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

Microsoft Word - 周村区红十字会2015年度部门决算公开定稿000.doc

目录 第一部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院概况 第二部分 : 广西壮族自治区计量检测研究院 2015 年部门决算报表 表一 : 收入支出决算总表 表二 : 收入决算表 表三 : 支出决算表 表四 : 财政拨款收入支出决算总表 表五 : 一般公共预算财政拨款支出决算表 表六 : 一般公共预算财政

二 2015 年度部门决算表

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

封面代码 部门 : 元谋县人民法院 单位 : 万元 单位名称 元谋县人民法院 单位负责人 景华 财务负责人 余兆林 填表人 李彬彬 电话号码 ( 区号 ) 0878 电话号码 分机号 单位地址 元谋县元马镇元通街中段 组织机构代码 ( 各级技术监督局核发 ) 邮政

2015年***部门决算

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区第一中心小学

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

监察部2015年部门预算

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市南洋模范初级中学

第一部分部门概况一 主要职能参政议政 民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商 二 部门决算单位构成中国民主建国会山东省委员会决算包括中国民主建国会山东省委员会机关决算 纳入中国民主建国会山东省委员会 2015 年决算编制范围的为中国民主建国会山东省委员会机关 - 2 -

附件2:预算主管部门公开样张

2018 年 东莞市第五人民医院部门预算

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

上海市徐汇区东二小学 2017 年度决算

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市紫阳中学

主 持 词

二 2015 年度部门决算表

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区园南幼儿园

目录 第一部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园概况一 主要职能二 机构设置第二部分上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 2017 年度决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政

( 一 ) 收入情况团省委系统本年度预算总收入为 万元, 包括公共预算财政拨款 ( 补助 ) 收入 万元, 事业收入 万元 ( 其中教育收费 万元 ), 其他收入 4.00 万元 ( 二 ) 支出情况本年度支出预算 万元 按

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

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上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市宛平中学

2014年度***单位决算

目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

目录 第一部分 揭阳日报社概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七 一

8. 做好政府采购的宣传工作 9. 配合审计厅 采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为 10. 完成省政府和主管部门交办的其他任务 ( 二 ) 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 省政府采购中心无下属单位, 部门预算仅包括省政府采购中心本级预算 二 省政府采购中心

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

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青海省藏语系佛学院 2018 年部门预算 1

目 录 第一部分青海省藏语系佛学院概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分青海省藏语系佛学院 2018 年度部门预算表一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出总表九 部门项目支出表第三部分青海省藏语系佛学院 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释 2

第一部分青海省藏语系佛学院概况 一 主要职能 ( 一 ) 研究拟订全省藏传佛教僧尼人员 代表人士培训的中长期培训规划 年度培训计划和学院的规章制度, 经批准后组织实施 ; ( 二 ) 承担全省藏传佛教僧尼人员的轮训和藏传佛教代表人士的培养工作 ; ( 三 ) 组织编写和编译全省藏传佛教僧尼人员 代表人士培训教材 ; ( 四 ) 负责全省藏传佛教初 中级学衔的授予工作 ; ( 五 ) 承办省委统战部交办的其他工作 第二部分青海省藏语系佛学院 2018 年部门预算表 财政拨款收支总表 收入支出 部门公开表 1 项 目 2018 年预算数 项目 ( 按功能分类 ) 合计 一般公共预算 一 一般公共预算拨款 1590.97 一. 一般公共服务支出 1590.97 1590.97 政府性基金预算 ( 一 ) 经费拨款收入 1590.97 二. 外交支出 ( 二 ) 专项收入 三. 国防支出 ( 三 ) 行政事业性收费收入 四. 公共安全支出 ( 四 ) 罚没收入 五. 教育支出 ( 五 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿 使用收入 六. 科学技术支出 3

( 六 ) 其他收入 二 政府性基金预算拨款 七. 文化体育与传媒支出八. 社会保障和就业支出 本年收入合计 1590.97 本年支出合 计 1590.97 1590.97 部门公开表 2 一般公共预算支出表 功能分类科目 2018 年预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项 201 24 99 其他宗教事务支出 1590.97 209.97 1381 一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款 合计 1589.06 259.16 1329.9 301 工资福利支出 195.16 195.16 01 基本工资 54.6 54.6 02 津贴补贴 47.77 47.77 07 绩效工资 32.88 32.88 08 基本养老保险缴费 22.25 22.25 10 职工基本医疗保险缴费 13.03 13.03 11 公务员医疗补助缴费 7.82 7.82 13 住房公积金 15.72 15.72 12 其他社会保障缴费 1.09 1.09 4

部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款 302 商品和服务支出 1221.3 1221.3 01 办公费 0.57 0.57 02 印刷费 30.08 30.08 05 水费 0.63 0.63 06 电费 1.46 1.46 07 邮电费 2.25 2.25 08 取暖费 1.11 1.11 09 物业管理费 148 148 11 差旅费 3.88 3.88 16 培训费 30.35 30.35 26 劳务费 100 100 28 工会经费 2.49 2.49 29 福利费 0.04 0.04 99 其他商品和服务支出 900.44 900.44 303 对个人和家庭的补助 64 64 08 助学金 64 64 310 其他资本性支出 108.6 108.6 02 办公设备购置 108.6 108.6 一般公共预算 三公 经费支出表 部门公开表 4 年度 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计公务用车购置费公务用车运行费 本年预算数 1.91 0.88 1.03 5

部门公开表 5 政府性基金预算支出表 功能分类科目 2018 年预算数 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 部门公开表 6 部门收支总表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算数 项目 ( 按功能分类 ) 2018 年预算数 一. 一般公共预算拨款收入 1590.97 一. 一般公共服务支出 1590.97 ( 一 ) 经费拨款收入 1590.97 二. 外交支出 ( 二 ) 专项收入 三. 国防支出 ( 三 ) 行政事业性收费收入 四. 公共安全支出 ( 四 ) 罚没收入 五. 教育支出 ( 五 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 六. 科学技术支出 ( 六 ) 其他收入 七. 文化体育与传媒支出 二. 政府性基金预算拨款收入 八. 社会保障和就业支出 三. 上级补助收入 九. 医疗卫生与计划生育支出 四 事业收入 十. 节能环保支出 其中 : 教育收费收入 十一. 城乡社区支出 五. 事业单位经营收入 十二. 农林水支出 六. 下级单位上缴收入 十三. 交通运输支出 七. 其他收入 十四. 资源勘探信息等支出 本年收入合计 1590.97 本年支出合计 1590.97 6

八. 用事业基金弥补收支差额 九. 上年结余 二十七. 结转下年 收入总计 1590.97 支出总计 1590.97 部门收入总表 部门公开表 7 科目编码类款项 20 1 24 99 部门及功能科目名称 其他 宗教 事务 支出 总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算拨款收入 1590.97 1590.97 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 资金来源 事业收入 金额 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 部门公开表 8 部门支出总表 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出 7

类 款项 合计 201 24 99 其他宗教事务支出 1590.97 209.97 138 1 部门公开表 9 部门项目支出表 科目编码 类款项 部门及功能科目名称 合计 总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 资金来源 事业收入 金额 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 其 他宗 201 24 99 教事 务支 出 1381 1381 8

第三部分青海省藏语系佛学院 2018 年度部门预 算情况说明 一 关于青海省藏语系佛学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明青海省藏语系佛学院 2018 年财政拨款收支总预算 1590.97 万元,2018 年新增为一级预算单位, 无上年比较数据 收入 : 一般公共预算拨款 1590.97 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 1590.97 万元 其中 : 工资福利支出 195.16 万元, 商品和服务支出 14.81 万元, 项目支出 1381 万元 二 关于青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算当年拨款 1590.97 万元 2018 年新增为一级预算单位, 无上年可比较数据 ( 二 ) 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务 ( 类 ) 支出 1590.97 万元, 占 100%; ( 三 ) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 一般公共服务 201( 类 )24( 款 )99( 项 )2018 年预 9

算数为 1590.97 万元 三 关于青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算基本支出 1590.97 万元, 其中 : 人员经费 259.16 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他社会保障缴费 公用经费 1331.81 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水电费 差旅费 劳务费 培训费 其他商品和服务支出等 四 关于青海省藏语系佛学院 2018 年 三公 经费预算情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年 三公 经费预算数为 1.91 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0.88 万元 ; 公务用车购置及运行费 0 万元 ; 公务接待费 1.03 万元 五 关于青海省藏语系佛学院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明青海省藏语系佛学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 六 关于青海省藏语系佛学院 2018 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 青海省藏语系佛学院所有收入和支出 10

均纳入部门预算管理 收入全部是一般公共预算拨款收入 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 其中 : 工资福利支出 195.16 万元, 商品和服务支出 14.81 万元, 项目支出 1381 万元 青海省藏语系佛学院 2018 年收支总预算 1590.97 万元 七 关于青海省藏语系佛学院 2018 年部门收入预算情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年收入预算 1590.97 万元, 全部是一般公共预算拨款收入 ; 无政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 八 关于青海省藏语系佛学院 2018 年部门支出预算情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年支出预算 1590.97 万元, 其中 : 基本支出 209.97 万元, 占 13%; 项目支出 1381 万元, 占 87% 九 关于青海省藏语系佛学院项目支出预算情况的说明 11

1 一般公共服务 201( 类 )24( 款 )99( 项 )2018 年预算数为 1590.97 万元 主要是 : 人员经费 259.16 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他社会保障缴费 公用经费 1331.81 万元, 主要包括 : 办公费 0.57 万元 印刷费 30.08 万元 水电费 2.09 万元 差旅费 3.88 万元 劳务费 100 万元 培训费 30.35 其他商品和服务支出 900.44 万元等 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费安排情况 2018 年青海省藏语系佛学院机关运行经费财政拨款预算 14.81 万元 ( 二 ) 政府采购安排情况 2018 年青海省藏语系佛学院各单位政府采购预算总额 286.60 万元, 其中 : 政府采购货物预算 138.6 万元 政府采购服务预算 148 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 7 月底, 青海省藏语系佛学院无车辆 无单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2018 年青海省藏语系佛学院专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 1590.97 万元 12

一 收入类 第四部分名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入 其中 : 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入和其他收入 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 二 支出类 ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 )**( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指青海省藏语系佛学院用于保障机构正常运行 开展日常工作的基本支出 三 其他 ( 一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 13

( 三 ) 三公 经费财政拨款支出 : 指财政资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 其中, 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的往返机票费 住宿费 伙食费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费 燃料费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 14