目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

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2015年舟山市**(部门名称)部门预算

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

- 2 -

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2014年xxx部门预算

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

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目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财

2016 年度

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关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

广东省直劳教单位2010年财政拨款

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预

2016 年 3 月 22 日

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

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收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

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主 持 词

×××部门

宁夏回族自治区******2019年部门预算

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

主 持 词

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监察部2015年部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

2018年省民主党派

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

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上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

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2016 年山东省商业集

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2016年山东省科学院部门预算

2018 年 粤北人民医院部门预算

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附件1:2017年市级部门预算公开说明

范 本

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出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

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2015年***部门决算

2018年

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

宁夏回族自治区******2018年部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

六 支出经济分类汇总表 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表 八 政府性基金预算支出情况表

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

主 持 词

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2014年度***单位决算

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联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2018 年山东科技大学 单位预算

元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0

第一部分 目录 惠州卫生职业技术学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担任特约监察员 检察员 审计员和教育督导员等, 推荐民进浙江省委员会人选 6 负责办理所属各级组织的组建 调整

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

入 71, 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )18, 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 76, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2.

2019年山东省商业集团有限公司部门预算

2018 年 湛江市科学技术局部门预算

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

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目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门财政拨款支出预算明细表 年

2015年***部门决算

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

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2018 年 清远市人民医院部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门决算单位构成 第二部分 2015 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算

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Transcription:

2016 年山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 部门预算

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

第一部分部门概况 一 主要职能山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 做为山东省新闻工作者协会 ( 山东省新闻学会 ) 的常设机构主要工作是, 充分发挥党和政府密切联系新闻界的桥梁和纽带作用, 组织和推动新闻工作者学习和坚持马克思主义新闻观, 组织新闻工作者进行教育培训, 开展新闻理论研究和业务交流活动, 提高政治和业务素质 ; 开展新闻评奖活动, 为多出精品 多出人才创造条件 ; 加强行业管理, 开展行业自律, 维护新闻工作者合法权益, 反映新闻工作者的意见和建议 ; 组织开展新闻界对内对外合作交流联谊工作 ; 组织开展文化体育活动, 活跃新闻工作者业余文化生活 ; 完成中国记协委托的工作任务 二 部门预算单位构成 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公 室 ) 部门预算编制单位共 1 个

第二部分 2016 年部门预算表 表 1. 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 收入支出 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 242.22 文化体育与传媒支出 261.34 一般公共预算 242.22 政府性基金预算 其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出 261.34 261.34 国有资本经营预算医疗卫生与计划生育支出 10.88 二 财政专户管理资金医疗保障 10.88 三 事业收入事业单位医疗 10.88 四 事业单位经营收入 五 其他收入 30.00 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 本年收入合计 272.22 本年支出合计 272.22 八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转 收入总计 272.22 支出总计 272.22

表 2. 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 收 入 支 出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 242.22 合计 272.22 一般公共预算 242.22 工资福利支出 97.63 政府性基金预算 商品和服务支出 157.00 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助 17.59 二 财政专户管理资金三 事业收入四 事业单位经营收入五 其他收入 30.00 本年收入合计 272.22 本年支出合计 272.22 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额 结转下年 九 上年结转 收入总计 272.22 支出总计 272.22

表 3. 2016 年收入预算表 科目编码 财政拨款 类款项 一般公共预算 单位编码科目名称合计 小计 经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资 罚没收入安排的拨款 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款 专项收入 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 272.22 242.22 242.22 30.00 207 99 207 99 210 05 210 05 804001 99 804001 02 804001 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗 272.22 242.22 242.22 30.00 261.34 231.34 231.34 30.00 261.34 231.34 231.34 30.00 261.34 231.34 231.34 30.00 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88

表 4. 2016 年支出预算表 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 合计 272.22 137.22 135.00 804001 207 99 207 99 99 804001 210 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 医疗卫生与计划生育支出 272.22 137.22 135.00 261.34 126.34 135.00 261.34 126.34 135.00 261.34 126.34 135.00 10.88 10.88 05 医疗保障 10.88 10.88 210 05 02 804001 事业单位医疗 10.88 10.88

表 5. 2016 财政拨款收支预算表 收入支出 项 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 本年收入合计 242.22 本年支出合计 242.22 一般公共预算 242.22 文化体育与传媒支出 231.34 经费拨款 ( 补助 ) 242.22 其他文化体育与传媒支出 231.34 地方政府债券 其他文化体育与传媒支出 231.34 预算内投资 医疗卫生与计划生育支出 10.88 专项收入 医疗保障 10.88 纳入预算管理的行政性收费 事业单位医疗 10.88 罚没收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入政府性基金转列一般公共预算收入纳入预算管理的其他收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 )

表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表 科目编码 基本支出 单位名称 ( 科单位代码合计目 ) 类款项小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 合计 242.22 137.22 97.63 17.59 22.00 105.00 804001 207 99 207 99 99 804001 210 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 医疗卫生与计划生育支出 242.22 137.22 97.63 17.59 22.00 105.00 231.34 126.34 86.75 17.59 22.00 105.00 231.34 126.34 86.75 17.59 22.00 105.00 231.34 126.34 86.75 17.59 22.00 105.00 10.88 10.88 10.88 05 医疗保障 10.88 10.88 10.88 210 05 02 804001 事业单位医疗 10.88 10.88 10.88

表 7. 2016 年政府性基金支出预算表 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计上年结转 2016 年预算 小计基本支出项目支出

表 8.2016 年财政拨款安排的基本支出预算表 2016 年预算 科目代码 科目名称 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 137.22 137.22 301 工资福利支出 97.63 97.63 30101 基本工资 33.84 33.84 30102 津贴补贴 37.94 37.94 30103 奖金 14.14 14.14 30104 社会保障缴费 11.71 11.71 302 商品和服务支出 22.00 22.00 30201 办公费 6.00 6.00 30202 印刷费 0.60 0.60 30207 邮电费 0.80 0.80 30208 取暖费 2.82 2.82 30211 差旅费 1.50 1.50 30215 会议费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.00 1.00 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 1.28 1.28 303 对个人和家庭的补助 17.59 17.59 30302 退休费 4.46 4.46 30311 住房公积金 10.98 10.98 30315 物业服务补贴 2.15 2.15

表 9. 2016 年政府采购预算表 科目编码单位编科目名称单位名称码总计类款项合计 资金来源 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转

表 10. 2016 年一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算表 单位代码单位名称总计因公出国 ( 境 ) 经费 804001 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费 合计 7.00 6.00 6.00 1.00 山东省新闻工作者协会办公室 ( 山东省新闻学会办公室 ) 7.00 6.00 6.00 1.00

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 272.22 万元, 其中 : 财政拨款 242.22 万元 2016 年支出预算为 272.22 万元, 其中 : 按功能分类科目, 文化体育与传媒支出 261.34 万元, 医疗卫生与计划生育支出 10.88 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 97.63 万元, 商品和服务支出 157 万元, 对个人和家庭的补助 17.59 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 242.22 万元, 其中 : 经费拨款 242.22 万元 2016 年财政拨款支出预算为 242.22 万元, 具体情况如下 : 1 文化体育与传媒支出 231.34 万元, 主要用于单位完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费, 开展 三项 学习教育培训活动, 进行山东新闻奖评选活动, 以及山东省新闻道德委员会日常活动开展所需经费 2 医疗卫生与计划生育支出 10.88 万元, 主要用于单位人员医疗保险缴纳

( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 242.22 万元, 具体情况如下 : 1 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 231.34 万元, 主要用于单位完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费, 开展 三项 学习教育培训活动, 进行山东新闻奖评选活动, 以及山东省新闻道德委员会日常活动开展所需经费 2 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 10.88 万元, 主要用于单位人员医疗保险缴纳 ( 四 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 137.22 万元, 其中 : 人员经费 115.22 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 退休费 住房公积金 物业服务补贴 日常公用经费 22 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 取暖费 差旅费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费 二 重要事项说明 财政拨款安排的 三公 经费情况 : 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公

经费预算共 7 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费 6 万元, 公务接待费 1 万元 2016 年 三公 经费预算中公务用车购置及运行费较 2015 年持平, 未发生变化 ; 公务接待费较 2015 年持平, 未发生变化

第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是按规定动用的会费收入 存款利息收入等 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出