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2016 年度

目录 第一部分 2017 年省委宣传部预算基本情况说明一 部门基本情况二 收入预算说明三 支出预算说明四 三公 经费说明五 其他需要说明的情况 第二部分 2017 年省委宣传部部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2017 年一般公共预算支出情

2016 年度中共广东省委宣传部 预算公开

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 一 本年收入 3, 一 本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

2015年舟山市**(部门名称)部门预算

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监察部2015年部门预算

2018 年 粤北人民医院部门预算

2018年

目录 一 学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

第一部分 一 主要职责二 机构设置 目录 云浮市中等专业学校概况 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

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黄子婧

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目范围, 积极推进绩效预算, 切实防范财务风险, 提高资金使用效率 6 认真抓好票据管理 收费管理 公务卡支付结算 国库支付暂收 暂付等往来款的清理工作 7 大力推进财务信息化建设, 实现财务系统集成 财务数据共享, 不断提升我校的财务管理水平, 为学校教职工提供优质高效的服务 8 继续做好校办产业

财务收支预算总表 预算 02 表 收 入 支 出 项目 预算数 项目 ( 按经济分类 ) 预算数 项目 ( 按功能分类 ) 预算数 一 财政拨款 ( 补助 ) 18, 工资福利性支出 4, 一般公共服务 ( 一 ) 公共预算财政拨款 ( 补助 ) 18, 对个人和

目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016

2014年xxx部门预算

内部资料,请勿外传

目录 第一部分概况一 主要职责二 机构设置第二部分 2017 年部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七 一般公共预算项目支出情况表 (

目录 第一部分 佛山市顺德区龙江职业技术学校概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款

内部资料,请勿外传

2011年广东实验中学部门决算基本情况说明

目录 第一部分 东莞市工商业联合会概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

目录 第一部分 佛山市顺德区突发事件预警信息发布中心 概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出

目录 第一部分 佛山市顺德区胡锦超职业技术学校概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类

2018 年 佛山市顺德区慢性病防治中心部门预算

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

主 持 词

附件1:2017年市级部门预算公开说明

2017年中山市妇女儿童活动中心部门预算

目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一

目录 第一部分广东省体育彩票中心概况一 主要职责二 机构设置第二部分 2018 年部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七 一般公共预算

2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出

目录 第一部分 佛山市顺德区容桂职业技术学校概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款

目录 第一部分 珠海市红十字会概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 ) 七

目录 第一部分广东省生物工程研究所 ( 广州甘蔗糖业研究所 ) 概况一 主要职能与任务二 机构设置第二部分 2018 年部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按

宁夏回族自治区******2019年部门预算

2018 年广东省焊接技术研究所 ( 广东省中乌研究院 ) 部门预算

万元, 事业单位经营支出 0 万元, 事业单位对附属单位补助支出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元, 其他支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 9942

内部资料,请勿外传

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

目录 第一部分 广东省青少年科技中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2. 支出预算总体情况部门支出预算总计 万元 其中 : (1) 按支出功能分类 : 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元 按支出用途分类 : 基本支出 7

2018年省民主党派

目录 第一部分 广州市文学艺术界联合会概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

主 持 词

目 录 第一部分广东省测试分析研究所 ( 中国广州分析测试中心 ) 概况一 主要职责二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 (

( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 51, 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 0 万元 2. 支出预算总体安排情况部门支出预算总计 150, 万元 其中 : (1)

2018年

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

收入 2019 年收支预算总表 支出 单位 : 万元 项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数 一 财政拨款收入 一 基本支出 一 机关工资福利支出 一 工资福利支出 一般公共服务支出 二

3 负责及时收集各级基层组织 会员和所联系群众的社情民意 意见建议, 向中共杭州市委 市政府和有关部门反映 4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担

4 负责协调 指导 帮助市委会所属各工委会 基层组织履行各自职责任务, 开展各项工作 5 负责培养 考察 推荐会内各级干部人选, 向有关部门推荐担任人大 政协和担任政府实职的人选, 推荐会员担任特约监察员 检察员 审计员和教育督导员等, 推荐民进浙江省委员会人选 6 负责办理所属各级组织的组建 调整

2019 年广东省红十字会部门预算

2018年

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2

出 0 万元, 事业单位上缴上级支出 0 万元 (2) 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 0 万元 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 ( 详见表 6-8) 1. 财政拨款收入预算情况财政拨款收入预算总计 1, 万元 其中 : 一般公共预算拨款收入 1, 万元, 政府性基

部 门 决 算 公 开 基 本 样 式

主 持 词

内部资料,请勿外传

部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元,

目录 第一部分概况单位基本情况第二部分 2016 年部门预算表表 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 表 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 表 年收入预算表表 年支出预算表表 年财政拨款收支预算表表

2015 年泰安市公共资 源交易中心部门决算 1

1 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出 2 一般公共服务支出( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )23

2014年度***单位决算

范 本

上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 ) 2017 年度单位预算 主要职能机构设置预算编制说明 2017 年预算单位财务收支预算总表 2017 年预算单位收入预算总表 2017 年预算单位支出预算总表 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类

( 二 ) 关于 2018 年收入预算情况说明 2018 年收入预算数 4234 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3934 万元, 占 93.13%; 政府性基金收入 0 万元, 占 0 %; 专户资金 0 万元, 占 0%; 其他财政监管资金 300 万元, 占 7.09%; 上年结转 0

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二 2015 年度部门决算表

佛山市财政局文件

目录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金支出预算表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2

2019 年梅州市人民医院部门预算

2018 年 中国国际贸易促进委员会汕头市分会部门 预算

目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 机构设置第二部分预算表格一 收支预算表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算拨款支出预算表六 一般公共预算拨款基本支出预算表七 一般公共预算 三公 经费拨款支出预算表八 政府性基金预算拨款支出预算表第三部分情况说明第四部分名词解释

目录 第一部分 2016 年省委宣传部基本情况 包括 : 部门职责 机构设置 第二部分 2016 年省委宣传部部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公

二 2015 年度部门决算表

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

联系 ( 二 ) 部门预算单位构成 : 本部门共有预算单位 1 家, 其中 : 行政单位 1 家 具体为 : 中国民主促进会杭州市委员会 二 部门预算总体情况 ( 一 ) 收支预算总体情况 ( 详见表 1-5) 1. 收入预算总体情况 : 部门收入预算总计 万元 其中 : 财政拨款收入

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

2015年***部门决算

目录 第一部分 广州市社会科学院概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目 )

目录 第一部分 佛山市顺德区伦教中学概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类项级科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类款级科目

六 支出经济分类汇总表 七 一般公共预算 三公 经费支出情况表 八 政府性基金预算支出情况表

×××部门

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广东省航运科学研究所 2018 年部门预算 二 O 一八年三月十六日

目录 第一部分广东省航运科学研究所概况一 主要职责二 机构设置三 部门预算单位构成四 人员构成情况 第二部分广东省航运科学研究所 2018 年度部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2018 年政府性基金预算支出情况表十 2018 年部门预算基本支出预算表十一 2018 部门预算项目支出预算表 第三部分广东省航运科学研究所 2018 年度部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分广东省航运科学研究所概况一 主要职责广东省航运科学研究所 ( 简称 : 省航运所 ) 的主要职责是 : 1 船舶及水运经济研究 根据我省经济发展对航运的需求和航运条件的不断改善, 有所超前地研究适合我省航运实际情况 社会经济效益较好的运输方式 方法, 为政府宏观决策提供科学依据 2 船舶设计 改造 深入进行船型基础性研究和新技术研究, 开发研究出具有我省特色的船型, 通过技术服务把技术成果转化为现实生产力, 同时为航运行业解决生产中出现的技术难题, 为行业提供技术依托, 促进行业技术进步 3 水动力性能试验与船舶性能测试 4 安全生产标准化考评 作为广东省交通运输厅认定的交通运输企业安全生产标准化港口运营类二级考评机构, 为本省的港口企业进行二级考评 二 机构设置省航运所恢复成立于一九七八年三月, 是省属唯一的航运专业科研机构 现有专业领域涉及水运经济 船体 轮机 船电 机械 精密仪器 材料等多个方面, 内设所长室 总工室 办公室 财务科 水动力性能实验室 船舶研究室 水运经济研究室七个科室

三 部门预算单位构成纳入 2018 年省航运所部门预算编制范围的单位只有本单位一户 四 人员构成情况省航运所共有财政补助事业编制八十人 实有人数合计六十八人, 其中 : 在职人员二十七人, 财政供养退休人员四十一人 第二部分广东省航运科学研究所 2018 年度预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2018 年政府性基金预算支出情况表十 2018 年部门预算基本支出预算表十一 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 1 收支总体情况表 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 424.32 一 基本支出 834.32 二 财政专户拨款 0.00 二 项目支出 0.00 三 其他资金 410.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 834.32 本年支出合计 834.32 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 六 结转下年 0.00 收入总计 834.32 支出总计 834.32

收入总体情况表 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 预算拨款 424.32 一般公共预算拨款 424.32 基金预算拨款 0.00 二 财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 410.00 事业收入 260.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 150.00 本年收入合计 834.32 四 上级补助收入 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 834.32 表 2

支出总体情况表 表 3 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 基本支出 834.32 工资福利支出 550.6 一般商品和服务支出 114.1 对个人和家庭的补助 164.62 其他资本性支出等 5.00 自有资金 0.00 二 项目支出 0.00 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 因公出国 ( 境 ) 项目 0.00 专项业务类项目 0.00 自有资金 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 834.32 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00 支 出 总 计 834.32

财政拨款收支总体情况表 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 一般公共预算 424.32 一 一般公共预算 424.32 二 政府性基金预算 0.00 二 政府性基金预算 0.00 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 424.32 本年支出合计 424.32 表 4

2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 表 5 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 一般公共预算 功能科目名称 小计 其中 : 基本支出 项目支出 合 计 424.32 424.32 0.00 [206] 科学技术支出 265.60 265.60 0.00 [20604] 技术研究与开发 265.60 265.60 0.00 [2060402] 应用技术研究与开发 265.60 265.60 0.00 [208] 社会保障和就业支出 158.72 158.72 0.00 [20805] 行政事业单位离退休 158.72 158.72 0.00 [2080502] 事业单位离退休 158.72 158.72 0.00

2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 表 6 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 424.32 [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 265.60 [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 50.00 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 95.60 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 120.00 [505] 对事业单位经常性补助 [302] 商品和服务支出 4.10 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 4.10 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 154.62 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 121.82 [50999] 其他对个人和家庭的补助 [30399] 其他对个人和家庭的补助 32.80

2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 表 7 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 无

2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 表 8 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 2018 年行政经费 0.00 2018 年 三公 经费 0.00 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维 护支出 0.00 1. 公务用车购置 0.00 2. 公务用车运行维护费 0.00 ( 三 ) 公务接待费支出 0.00 注 : 1 行政经费包括:(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用

2018 年政府性基金预算支出情况表 表 9 单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 单位 : 万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中 : 基本支出 项目支出 无

单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 2018 年部门预算基本支出预算表 表 10 金额 : 万元 财政拨款 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 ** 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 广东省航运科学研究所 834.32 424.32 424.32 0.00 0.00 0.00 410.00 合计 834.32 424.32 424.32 0.00 0.00 0.00 410.00 工资和福利支出 550.60 265.60 265.60 0.00 0.00 0.00 285.00 商品和服务支出 114.10 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 110.00 对个人和家庭的补助 164.62 154.62 154.62 0.00 0.00 0.00 10.00 其他资本性等支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

单位名称 :163024 广东省航运科学研究所 2018 年部门预算项目支出预算表 表 11 金额 : 万元 财政拨款 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 ** 1 2 3 4 5 6 7 无

第三部分广东省航运科学研究所 2018 年度部门预算情况说明一 收入预算说明 2018 年省航运所收入预算 834.32 万元, 比上年减少 131.95 万元, 降低了 13.66%, 主要原因是 :2018 年起机关事业单位养老保险改革将全面实施, 退休人员的基本退休费 退休补贴通过社保基金发放, 不纳入省航运所部门预算 其中 : 一般公共预算拨款 424.32 万元, 比上年减少 171.95 万元, 减少了 28.84%; 事业收入 260 万元, 比上年增加 40 万元, 增加了 18.18%; 其他收入 150 万元, 与上年持平 二 支出预算说明 ( 一 ) 总体情况 2018 年省航运所支出预算 834.32 万元, 比上年减少 131.95 万元, 下降 13.66%, 主要原因是 :2018 年起机关事业单位养老保险改革将全面实施, 退休人员的基本退休费 退休补贴通过社保基金发放, 不纳入省航运所部门预算, 相应支出减少 2018 年支出预算按用途划分, 基本支出预算 834.32 万元, 占 100%, 比上年减少 131.95 万元, 降低了 13.66% 其中: 工资福利支出 550.60 万元, 对个人和家庭的补 164.62 万元, 一般商品和服务支出 114.10 万元, 其他资本性支出等支出 5 万元 项目支出预算 0 万元 ( 二 ) 一般公共预算拨款支出 2018 年省航运所一般公共预算拨款支出预算 424.32 万元,

比上年减少了 171.95 万元, 减少了 28.84% 一般公共预算拨款按支出功能分类, 包括科学技术支 265.60 万元, 占 62.59%; 社会保障和就业支出 158.72 万元, 占 37.41% 一般公共预算拨款按用途划分, 包括基本支出预算 424.32 万元, 占 100%, 比上年减少 171.95 万元, 降低了 28.84%, 主要原因 : 是 2018 年起机关事业单位养老保险改革将全面实施, 退休人员的基本退休费 退休补贴通过社保基金发放, 不纳入省航运所部门预算 其中 : 工资福利支出 265.60 万元, 对个人和家庭的补助 154.62 万元, 商品和服务支出 4.1 万元 项目支出预算 0 万元 ( 三 ) 三公 经费安排情况说明省航运所无 三公 经费 ( 四 ) 机关运行经费安排情况省航运所无机关运行经费 ( 五 ) 政府性基金预算支出省航运所无政府性基金预算支出 三 增量资产预算 2018 年省航运所没有计划新增 20 万元以上设备等资产 四 国有资产占有使用情况截至 2017 年 6 月 30 日, 省航运所共有 1 辆业务及经营用车, 与 2016 年底保有数量一致, 主要是用于本单位科研考察等业务活动 ; 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ( 套 )

五 政府采购情况 2018 年省航运所政府采购预算为 0 万元 第四部分名词解释一 财政拨款收入 : 指省财政当年安排的资金, 包括公共预算拨款和基金预算拨款 二 事业收入 : 指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如科研收入 技术收入 试制产品收入 学术活动收入 科普活动收入等 三 其他收入 : 指除上述财政拨款收入 事业收入 经营收入上级补助收入 附属单位上缴收入等以外的收入 如存款利息收入, 捐赠收入 租金收入 投资收益等 四 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等 五 基本支出 : 是指为保障机构正常运转 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 六 项目支出 : 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 用事业基金弥补收支差额 : 指科学事业单位在预计用当年 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入, 不足以安排支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取, 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金

八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等 九 三公 经费 : 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十 机关运行经费为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用